Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v roce 2009 profinancovalo investici - rekonstrukci budovy, která je ve správě zřízené PO. Toto technické zhodnocení bylo v r. 2009 dokončeno a předáno zápisem 901 - 042 příspěvk. organizaci. V březnu 2010 město obdrželo z norských fondů na základě žádosti o průběžnou platbu dotaci na korunový účet, v avízu jsou uvedena € (v rozhodnutí o poskytnutí dotace je dotace uvedena v €) , ještě do konce roku má obdržet zbytek dotace a zbylých 10 % po konečném vyúčtování ještě do konce roku 2010. Jak zaúčtovat přijatou dotaci? Město ji bude účtovat na pol. 4218 s ÚZ 958 16. Účtovat na výnosový účet? účtovat i na podrozvahu o zbytku dotace, která má přijít?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1) prosím o radu jak zaúčtovat přijatou odměnu od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů za 4.Q.2009. Předpis v roce 2009 nebyl zaúčtován, neboť podklady k fakturaci přišli až v březnu 2010 (účtování předpisu fa 315/406, banka úhrada 231 §3725, pol.2324/315)?
2) jaký výnosový účet použít pro platbu za 1.Q.2010 (602)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na školení ing. Přibylové bylo sděleno, že kdo převádí mzdy na depozitní účet, nemůže mít mzdy za prosinec účtovány v prosinci na položkách rozpočtové skladby. To by znamenalo, že je zbytečné částku mezd za prosinec převádět na depozitní účet? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Město dává na základě programu "Grantové schéma na podporu zájmových aktivit "v oblasti kultury,sportu a volného času neinvestiční příspěvky,o které mohou žádat fyzické i právnické osoby na území města. Rada schválila a podepsala smlouvu na příspěvky i pro sportovní komisi města a zároveň i Dům s pěčovatelskou službou, který je organizační složkou a účetnictí vede město. Je možné dávat příspěvky organizační složce města a komisi města? A jak zaúčtovat, například na jakou položku? Příspěvky s finančním vypořádáním pro ostatní organizace zaúčtovat umím, našla jsem si v dotazech.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec má smlouvu s Czech radarem o nájmu zařízení, kdy Czech radar nám pronajímá zařízení na měření rychlosti a naše město inkasuje na svůj účet pokuty vybírané z překročení rychlosti. Úplata za služby činí 40% z vybraných částek + DPH.
Z uvedeného vyplývá, že firma Czech radar nám měsíčně fakturuje zbylých 60% 6+ DPH na vybraných pokutách. Dotaz zní: Může si naše město vyznačené DPH na faktuře uplatnit na vstupu? Jsme plátci DPH, ale uplatňujeme DPH pouze u vedlejší hospodářské činnosti, tj. minimálně. Pokud bychom si nemohli u pokut vybíraných z Czech radaru uplatnit DPH na vstupu, měli bychom podíl na zisku o toto neuplatněné DPH nižší, a tím bychom neiinkasovali zbylých 40%, jak se na první pohled zdá.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Minulý rok byla provedena oprava kapličky (financováno z dotace a částečně z vlastních zdrojů celkem za 250.000,-). Kaplička není na účtu 021 v roce 2009, ale nyní máme znalecký posudek, kde stanovil znalec cenu na 500.000,-. Jakým způsobem dáme kapličku na účet 021?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověď na tento dotaz:
Jak máme zaúčtovat směnnou smlouvu na pozemky? Směňované pozemky nejsou stejně velké, co se týče rozlohy v m2, ale jsou považovány za rovnocenné (ani jedna strana neobdrží doplatek v Kč).
Pozemky, které převádíme na stranu druhou, odepíšeme z ú. 031 v hodnotě, kterou máme v evidenci. V jaké hodnotě mají být vedeny pozemky, které nám byly převedeny (031 MD)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,jsme DSO.Chtěla jsem se zeptat na jaký nákladový účet mám zaúčtovat občerstvení, které se podává na zasedání svazku. A ještě si chci ověřit...když účtuji o přijatých členských příspěvcích...musím nejdříve zaúčtovat předpis 348/672 (v den avíza obcím o výši příspěvku) v plné výši, tak jak to máme schváleno v rozpočtu a pak až budou příspěvky chodit, tak účtovat 231/348? Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v následujícím případě. V březnu přišel dobropis k faktuře za svoz komunálního odpadu. Tuto fakturu jsme přijali v únoru 2010, v tomto měsíci také předepsali 518 0300 x 321 0000, úhrazena byla v březnu 2010.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do města přijel na pár dní cirkus. Město mu vyúčtovalo zábor veřejného prostranství. Dále pak mu proúčtováváme čerpání el. energie, kterou odebíral z vedlejšího hřbitova. Zaúčtovali jsme příjem za čerpání energie:261/602 a 231 MD 6409/2111 proti -231 D 6171/2329. Máme správně? Na par. a pol. se na úřadě různí názory.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Moc prosím o radu.
1.3. jsme obdrželi částku 17.500,-- Kč od Mikroregionu jako příspěvek na dětský den, který se bude konat někdy v červnu. Poradíte mi jak tuto částku zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den paní inženýrko, asi jsme se dostali do blbé situace a nevíme, jak z ní ven.
a) na konci roku jsme zaúčtovaly kurzový rozdíl
neuhrazené inv.fa 321 D/386 MD
b) dále kurzový rozdíl u revolvingového úvěru dle
kurzu ČNB k 31.12.2009
951 25 6409 5142 /386 MD
Protože nemáme hospodářskou činnost, bylo toto
účtování zřejmě nesprávné.
Při otevření účetních knih se nám účet 386 převedl na 405 0386.
V letošním roce se měly kurzovní rozdíly zaúčtovat opačným zápisem. Můžu tedy použít účet 405?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. V evidenci majetku máme
pozemky: Ostatní plocha neplodná půda
Ostatní plocha zeleň
Ostatní plocha hřiště
Ostatní plocha jiná
Pozemkový katastr pole
Pozemkový katastr hřiště
Pozemkový katastr cesta
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vyřadilo z majetku sekačku v PC 47tis.Kč z důvodu opotřebení a rozbitého motoru, jehož oprava by byla nerentabilní. "Zbylou část" prodalo na náhradní díly za 10 tis. Kč. Prosím o radu jak toto zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak správně zaúčtovat bezúplatný převod. Od roku 2006 evidujeme na účtě 042 - technické zhodnocení cizího majetku (jedná se o rekonstrukci šaten na sportovním hřišti). V minulých letech účtováno 042/90110 a rozpočtově na MD 321/3635 6121 Dal. Letos převedeno na počátečním stavu MD 042/401 0901 Dal. Nyní chceme na základě rozhodnutí zastupitelstva toto technické zhodnocení bezúplatně převést vlastníkovi nemovitosti. Můžete nám prosím poradit, jak správně proúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková