Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu. V DSO se návrh rozpočtu zveřejňuje ve všech obcích. Dle rozpočtové skladby se trasfer z SZIF na 4113 dáva až do rozpočtové změny. Musí se i změny rozpočtu zveřejňovat? Můžeme schválit na jednom zasedání rozpočet a zároveň změnu č. 1? Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě rozhodnutí účelové dotace na rok 2010 - sociální dávky - máme zaúčtovat celkový předpis roční, nebo můžu účtovat pouze přijatou dotaci na účet 671?
Pokud se bude účtovat předpis celkového souhrného dotačního vztahu na jaké účty máme zaúčtovat? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ještě ke stavenkám:SF máme jako samostatný účet a vše platíme přímo z něj. ROZPOČET : 231 6330/5342 a na 236 4134 a čerpání ze SF 236 6171/5499.
ÚČTOVÁNÍ SKUTEČNOSTI: (platba pouze SF ne výdaje)
na SF příspěvek 401/231
příjem 236/419
nákup stravenek 263/321
platba 321/236
výdej stravenek 419/263
- cena stravenky se rovná ceně příspěvku, zaměstnanec nic nehradí. Můžete mi, prosím napsat, zda je toto účtování správné, popřípadě, co mi chybí zaúčtovat (401 ?) Moc předem děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu a váš názor, které základní okruhy, pokyny a pravidla bychom měli upravit a ošetřit v nové účetní směrnici? Děkuji za informaci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše pečovatelská sl. chce provést rekonstrukci systému vytápění budovy. Podle mě by to mělo být jako investice 6121, popř. 6122, ale je mi tvrzeno, že podle ekonomky PS to bude oprava 5171. Může být rekonstrukce považována za opravu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve Vaší odpovědi, jak zaúčtovat DP za rok 2009 se zmiňujete o účtování v rozp.skladbě: 231 pol 1122 MD/632 D a 341/231 6399 pol.5362, a o předpisu daně 406/341. Pokud bychom účtovali o výnosu na účtu 632, tak se domníváme, že nám to v letošním roce značně ovlivní hospodářský výsledek. Nemá se současně proúčtovat i s účtem 591, ale proti čemu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je pravda, že je třeba dle zákona o veřejných zakázkách sledovat dodávky (i služby) za 4 předcházející roky a v případě, že přesáhne částka 2 milióny (u staveb 6 miliónů), udělat výběrové řízení? Jak to aplikovat v praxi? Kdy dělat výběrové řízení? Platí toto ustanovení bez výjimek - např. dodávky elektřiny od ČEZu, pojištění apod.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se poradit zda je možné uplatnit odpočet nákladů na pořízení domů, které byly prodány v roce 2009. Faktury za stavbu domů byly zálohové (některé placené v roce 2008) a konečná faktura byla rovněž v roce 2009. Nevím, zda je tento odpočet nákladů možný.
Ještě jednou pro jistotu pokuty a sankční platby vstupují do DPPO či ne? A za třetí, obec dostala dotaci z Revolvingového fondu MŽP, která dle pokynů byla zaúčtována na pol. 2329. Tento příjem bude předmětem daně? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nemáme sociální fond, zastupitelstvo schválilo příspěvek na stravenky zaměstnancům z rozpočtu, mám používat položku RS 5499 nebo ponechat 5169.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsou příjmy z prodeje a splátek bytů účtované na pol. 3112 předmětem DPPO?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nemám jasno v tom, jak zaúčtovat předpisy (na jakou nákladovou položku/3.. účet): členské příspěky dobrovolný svazek obcí MLS(položka 5329), svazek obcí Euroregion Labe (5329+zázn.pol.026) a místní akční skupina MAS Labské skály (položka 5229)-členy jsou zástupci obcí i jednotlivých občanů a dále úhradu za nákup zboží k prodeji od těchto organizací.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na jaký podrozvahový účet v roce 2010 zařadit přísně zúčtovatelné tiskopisy - pokutové bloky? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostáváme dotaci z Úřadu práce na mzd. náklady. Učtuji předpis 346 MD/671 D.
Přijetí dotace 231 p.4116 + UZ MD/ 346 D, proúčtuji 231 p.5021 bez UZ MD/ 521 D(program nám neumožňuje účtovat mínusem) a 521 MD/231 p. 5021 + UZ D.
Musí být podrozvahová evidence? Děkuji za Váš názor.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město je majitelem zimního stadionu. Jelikož účtujeme v hlavní činnosti, nemáme povinnost odepisovat majetek. Část zimního stadionu pronajímáme TJ a ti zakoupili a nainstalovali na zimní stadion kamerový systém, který je součástí technického zhodnocení, které provedl nájemce(TJ).
Domnívám se, že kamerový systém se považuje za samostatnou movitou věc a ne za součást budovy.
Zajímá mě, zda může TJ tento kamerový systém odepisovat (popř. do jaké skupiny majetek zařadit a jakým způsobem odepisovat). Také nevím, jestli my jako město můžeme dát souhlas k odepisování technického zhodnocení, když my neodepisujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě doporučení jsem k 31.12.2009 odepsala staré, nevymáhatelné pohledávky do podrozvahové evidence. Můžete mi prosím poradit, jak účtovat v případě, že se nějaký dlužník z podrozvahy "probudí" a začne splácet? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková