Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, kolega koupil sekačku na trávu, 17.000,- Kč. Přišla na dobírku. Bylo zaplaceno z pokladny, druhý den přišla faktura. Po rozbalení zaměstnanci zjistili, že kolega omylem objednal jinou. Bude se vracet zpět (druhý den po přijetí) a objednávat jiná. Jak to prosím vše zaúčtovat? Musím zaúčtovat i fakturu nebo jen výdej peněz z pokladny při placení dobírky. Jedná se o drobný majetek, ale předpokládám, když se druhý den vrací, tak se do majetku účtovat nebude. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat přijetí daru od s.r.o. pro základní školu. Jedná se o 24ks počítačů v celkové hodnotě 454.069,44 Kč včetně DPH. Ve smlouvě je napsáno, že dárce se zavazuje předat dar obdarovanému do 3 měsíců od podpisu smlouvy. Můžete mi prosím poradit jak to celé zaúčtovat. Co se bude účtovat při podpisu smlouvy, co při přijetí daru a co při předání ZŠ. Naskenovanou smlouvu posílám na : info@obecuctuje.cz. Za odpověď velice děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz. Od ledna bychom měli mít upgradovaný program Gordic a to tak, že cena upragu je 20.509,50 Kč s daní a práce s tím spojené jsou 50.820,- Kč s daní. Celkově tedy 71.328,50 Kč. Je možné toto zaúčtovat jako službu na MD 518? Nebo je potřeba toto účtovat jako TZ Programu Gordic?
Děkuji moc za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Realizovali jsme investiční akci, u které jsme požádali o dotaci. Majetek byl zkolaudován a musíme ho zařadit. Problém je, že jsme ještě neobdrželi ani rozhodnutí. Máme odhadem šanci 80 %, že dotaci dostaneme, ale posuzování bude trvat ještě cca 2 -3 měsíce. Jedná se o dotaci cca 6 mil. Kč. Když zařadíme majetek bez dotace, už tam dotaci asi nedostanu, když zaúčtuji bez rozhodnutí dohad proti účtu 403 (což bych neměla) a zařadím majetek s dotací a náhodou nám ji nedají, tak je to taky problém. Jak tuto situaci vyřešit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Ke škole a k hasičárně se budou pořizovat pojezdové brány , budou součástí oplocení, staré (nepojezdové) brány budou odstraněny. U školy mám v majetku vedeno samostatně oplocení. Mohu bránu zaúčtovat jako technické zhodnocení oplocení ? (3117-6121). U hasičárny oplocení nemáme evidováno zvlášť, jeho nedávná výměna (staré pletivo za nové )byla účtována jako oprava hasičárny 5512-5171. Nyní se bude měnit stará brána za pojezdovou. Mohu bránu zaúčtovat jako technické zhodnocení budovy ? (5512-6121).
2. K 31. 12. 2023 končí smlouvy na pronájem hrobových míst a příští rok budeme s občany sepisovat nové smlouvy na dalších 10 let a vybírat nájemné a služby na 10 let. Nejsme plátci DPH a neprovozujeme hospodářskou činnost. Jak se naší obce bude týkat změna , o které tu bylo již vícekrát zmiňováno v souvislosti s pohřebnictvím? Budou se vybrané peníze za nájemné i za služby počítat do obratu DPH ? Budou se vybrané peníze za nájemné i za služby uvádět v DPPO ? Budeme tím, že máme v majetku hřbitov, provozovat hospodářskou činnost ? Pokud ano, měli bychom něco dělat (účtovat) jinak ? Příjmy za nájemné i za služby účtuji na 3632-2111 a účet 602, neboť částka za služby tvoří cca 80 % poplatku. Mohu takto pokračovat i příští rok ? Dále jsem se chtěla zeptat, kdyby zastupitelstvo chtělo zvýšit nájemné i částku za služby, zda se toto řídí vyhláškou, tak, jako to bylo dříve, nebo zda již je možno stanovit cenu zastupitelstvem ? Moc děkuji za odpověď a přeji příjemné léto.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu v následujícím případě:
obec jako žalovaná vede soudní spor od roku 2021 se soukromou firmou (žalobkyně) ohledně nepřesnosti v územním plánu, čímž údajně subjektu vznikla finanční újma. V prvním rozsudku bylo obci uloženo zaplatit žalobkyni fin.částku + úrok z prodlení.
Výrokem druhého rozsudku z 9.5.2022 byla žaloba zamítnuta.
14.10.2022 byl zrušen rozsudek soudu z 9.5.2022 a věc byla vrácena k dalšímu řízení.
24.4.2023 byl vydán další rozsudek, kde verdikt zní, že obec má zaplatit žalobkyni fin.újmu + náklady řízení.
Obec se proti rozsudku opět odvolala a zatím není pravomocný.
Jedná se celkem o částku 465.000,-Kč.
A teď můj dotaz: doposud jsme nic z toho nepromítli do účetnictví...je to chyba? Měla být tvořena fin.rezerva na soudní spor? Nebo mělo být účtování v podrozvaze na účtu 985? A v kterém okamžiku?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebovala bych poradit:
1. Obec uzavřela s EKOKOM "SMLOUVU O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRUA ZAŘAZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU DO OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ" - doteď za nás vyřizovala vše svozová firma, vč. čtvrtletní fakturace odměny a nám potom o tuto odměnu ponížila náklady na svoz odpadu. Nyní už musíme tuto odměnu fakturovat my. VF - 311/609, úhrada 3725 5169? V současnosti účtuji náklady čistě na svoz tříděného odpadu na § 3723, tak si nejsem tím 3725 úplně jistá.
2. Dále jsme uzavřeli smlouvu na využívání sběrného dvora, který je v majetku soukr. firmy - fakturovat budou jednou za 1/4 roku - účtování § 3725 nebo 3722, pol 5169 a 518?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město směnilo s FO pozemky - orná půda. Směna je bezúplatná. Smluvní strany se shodly, že cena směňovaných pozemků činí shodně 300,-Kč/m2. Rovněž výměra směň.pozemků je shodná 2.302 m2. Zastupitelstvo města schválilo tuto směnu jako budoucí stavební pozemek. Jsme plátci DPH, budu odvádět DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, fotbalový klub předává naší obci nemovitý majetek - sportoviště a rekreační plochu, zastavěnou plochu a nádvoří - tribunu, plochu parkoviště, hrací plochu. Tento majetek obec na základě schválení zastupitelstvem obce přijme. Zastupitelstvo bude schvalovat dar, majetek zatím není oceněn. Majetek bude předán příspěvkové organizaci Technické služby do výpůjčky.
Podle otázek a odpovědí v "Dotazech" jsem pochopila, že daň darovaného majetku obec neplatí.
Vybavení - sekačky na trávu a další movitý majetek fotbalový klub darovat nebude, chce jej dát do výpůjčky obci a ta vy ho zase dala do výpůjčky technickým službám. Je tento případ možný? Nebyla by jednodušší a vůbec možná výpůjčka fotbalový klub - technické služby?
Mohu poslat návrhy smluv pro lepší orientaci v mých otázkách. Nějak nevím jak s tímto problémem naložit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1)obec koupila nový server za cca 200 000 Kč. Na faktuře mám server, software a práci. Rozdělila bych zvlášť a zařadila samotný server účet 022 pol. 6125, software bych dala na účet 013, pol.6111. Ke každému bych ještě přičetla práci. Je účtování správně? Prosím opravit. Děkuji.
2) obec letos přijala dotaci na zásah do Hřenska účtováno na SU 374, ÚZ 14004, pol.4116. Cca 40 000 musíme vrátit. Poradíte účtování této vratky ? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Prosím Vás o radu.
Minulý rok převzal investorství pro realizaci akce Kanalizace a ČOV svazek VAK dle uzavřené smlouvy.
Nyní řeším vypořádání účtu 042 – viz seznam v příloze, na kterém máme jako obec náklady, které vznikly před převodem investorství v průběhu let 2017-2019.
VAK nás požádal o vystavení faktur na přefakturaci části ceny na projektovou dokumentaci DUR a DSP – po odečtu dotace z Kraje) dle smlouvy o převodu investorství. Další náklady jim na základě smlouvy o investorství prý nelze přefakturovat.
Projektová dokumentace DUR: PD – náklady na projekt : 459.800,- Kč, Dotace: 229.850,- Kč, Podíl obce: 229.950,- Kč - tuto částku budeme přeúčtovávat VAK.
Projektová dokumentace DSP: PD – náklady na projekt : 441.650,- Kč, Dotace: 220.825,- Kč, Podíl obce: 220.825,- Kč - tuto částku budeme přeúčtovávat VAK.
1. Prosím o radu, jestli účtování pro přefakturaci je správné: Předpis vystavené fa 311 / 042, příjem peněz 231 par. 2321 s pol. si nevím rady, snad 2324 ? / 311?
2. A jak máme naložit se zbytkem částky, která mi zůstane z těchto nákladů na účtu 042 ještě 229.850,- Kč a 220.825,- Kč a s dotacemi na účtu 403 v částkách 229.850,- Kč a 220.825,- Kč (Udržitelnost akce je po dobu 3 let od doručení závěrečných zpráv. Což již uběhlo – závěrečné zprávy 2019 )?
3. Na 042 mám ještě další náklady jako geodetické doměření pro stavbu, zpracování projektové dokumentace, geol. průzkum, připojení k dist. soustavě, správní popl. …… Jak se vypořádat s těmito náklady? Celkem zbyde na 042 je 830.253-, Kč (včetně částek z bodu 2).
Nemám zkušenosti s řešením, na VAK mi dnes navrhli bezúplatný převod (na který by se uzavřela smlouva) a účtování pak by bylo 401/042 ?
Nebo zmařená investice, která musí být schválena zastupitelstvem, tedy 547 / 042?
Předem Vám moc děkuji za pomoc. Smlouvy a seznam posílám emailem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec svěřila před rokem 6 milionů na rok k obchodování s CP inv.fondům Amundi. Účtování : převod hotovosti na portfoliový účet 231 60 6330 4134 MD/231 10 6330 5345 D, nákup CP 251 MD/231 60 pol. 8118 D, přecenění na RH k 31.12. 251 MD/664 40 D.
Nyní ZO rozhodli o pokračování s tím, že obec ještě přidá 4 miliony.
Myslela jsem, že přeúčtuji dle aktuálního stavu 069 MD/251 D8118 - D/8128 D, ale mate mě Vaše odpověď z 6.4.2022: "...podílové listy byly spíše k obchodování, přeceňovali jste výsledkově přes účty 564 a 664, měly být správně vedeny na účtu 251. Na účtu 069 přeceňujeme rozvahově, tzn. přes účet 407 a evidujeme tam jen cenné papíry, které nejsou k obchodování.."
Znamená to tedy, že i když budeme mít tuto investici na dobu delší než jeden rok, zůstává na krátkodobém účtu 251?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
město uvažuje o zapojení podnikatelů do odpadového systému. Město provozuje sběrný dvůr pořízený z dotace, takže tam podnikatelé odpad vyvážet nemohou. (Odpad by se tam dal zvážit.) Návrh je, aby odpad vyváželi do kontejnerů, které by byly společné pro občany i podnikatele. V tomto případě by nešlo FÚ prokázat kolik odpadu je od občanů a kolik od podnikatelů s 21% DPH. Zatím není ujasněno, jak by podnikatelé za likvidaci platili. Předpokládám, že by byl měsíční paušál. Myslím si, že tuto situaci některá města již řešila, proto Vás prosím o radu, jak nejjednodušeji lze danou situaci vyřešit. Děkuji.
S pozdravem a přáním pěkného víkendu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
občanské sdružení v likvidaci přineslo do pokladny obce finanční zůstatek, který obci musí odevzdat, aby mohl rejstříkový soud zrušit o.s. Můžeme obnos peněz zaúčtovat na 649 a položku 2324? Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v červenci budeme realizovat pro naše občany letní kino. Promítání bude probíhat na prostoru obce a promítání uskuteční kulturní středisko, které si za promítání vystaví fakturu. Pro občany bude přichystané občerstvení, které si můžou koupit. Můžeme my jako obec prodávat občanům pivo nebo jiné alkoholické nápoje? Někde jsem četla, že prodej alkoholickým nápojů může být pouze když je koncesní listina. Ale nejsem si vůbec jistá, jestli jsem to pochopila správně.
Jedná se mi hlavně celkově jak to bude s DPH?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková