Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec chce koupit celoročně obytný posed. Jak účtovat o pronájmu takového objektu usazeného v obecním lese, jde o věc movitou?: 231-3613-2133/603
V ceně nájmu by byl: úklid, voda a pronájem samotného posedu.
Obec není plátce DPH.
Jsme malá obec, pronájem je za účelem získání finančních prostředků pro rozvoj a na údržbu vzhledu obce.
Jaké jsou varianty účtování?
*Pokud se obec vejde obratem do 2mil. - mohli bychom účtovat obyčejně o pronájmu?: 231-3613-2133/603
*Nebo i tak by se jednalo o hospodářskou činnost nebo už podnikatelskou?
Když jde o hospodářskou(ekonomickou) činnost-jak se účtuje? Že přidám analytiku k účtu 231 např: 231_55 nebo i ostatní účtu musejí mít analytiku např:603_55?
*Pokud by obec měla přesáhnout obrat 2mil., co by bylo lepší stát se plátcem DPH nebo zřídit s.r.o.?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu v oblasti informačních technologií. Jedná se hlavně o to, zda veškeré služby spojené s programovým vybavením i přístroji řadit na pol. 5168. Jde mi hlavně o následující příklady.
- paušál dle nájemní a servisní smlouvy za přístroj; pronájem tiskáren – 5169/5168/5164
- časová razítka, datové prostory, uložiště, domény (údržba) – 5169/5168
- servis výpočetní techniky – 5168/5169
- audit procesů, zálohování – 5168/5169
- konfigurace zařízení – 5168/5169
- podpora portálů – 5168/5169
- zaškolení k informačním technologiím, výpočetní technice – 5168/5169
- provoz a správa poplatkového automatu (bezobslužného terminálu) – 5168/5169
Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v katastru obce máme skládku. Takže obec dostává poplatky za ukládání odpadu na skládku. Příjmy účtujeme na položku -1333, do výnosů dáváme na účet 609.
Tyto výnosy jsou uvedeny v přiznání na řádku 101 - to je jako příjmy , které u veřejně prospěšných poplatníků nejsou předmětem daně podle § 18 a odst. 1 zákona o daních z příjmů.
Máme to takto správně? Úřednice z finančního úřadu se domnívá, že příjmy, které jsou na účtu 609, by měly být zdaňovány. V našem případě se jedná o částku přesahující 20 mil.
Máme přiznání opravit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci jsme dokončili výstavbu náměstí - zařazuji 4.4. 2023 předávacím protokolem (nepodléhá kolaudaci ani ohlášení). Nevím si rady. Na tuto akci čerpáme dotaci MAS Pobeskydí (SZIF) konkrétně z Programu rozvoje a venkova ČR, máme podepsánu dohodu o poskytnutí dotace ke dni 28.3.2023.
V dohodě se však píše, že pohledávka příjemce dotace vůči poskytovateli vznikne okamžikem schválení úplné a řádné žádosti o platbu tj, po obdržení dokumentu "Oznámení o výši dotace". Žádost o platbu budu teprve podávat. Jde mi o to, jak zařadit na kartu majetku? Účtovat o této dohadě dotace k jakému datu a kdy případně dohad zařadit na kartu apod.... Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den potřebovala bych kontrolu, zda mám správně naúčtovanou směnnou smlouvu.
Nemovitost vč.pozemku, kterou dala do směny obec je v hodnotě 1.000.000,- Kč dle znaleckého posudku. Pozemky, které obec dostala jsou podle znaleckého posudku v hodnotě 1.082.240,- Kč. Smlouva je bezúplatná a ceny ve smlouvě nebyly uvedeny.
Mám zaúčtováno takto:
Pořízení pozemku 1.082.240,- Kč 042/321
obcí směňovaný pozemek 1.082.240,- Kč 311/647
vzájemný zápočet 1.082.240,- Kč 321/321
Dnem podání návrhu na vklad se zaúčtuje
pořízení pozemku 1.082.240,- Kč 031/042
vyřazení pozemku 18.080,- Kč 551/031 (vyřaz poz.)
(účetní hodnota pozemku na kterém stojí budova je 18.018,- Kč a hodnota budovy vč. pozemku dle znal. posudku je 1.000.000,- Kč (cena dle vyhlášky je 985.470,- Kč a cena obvyklá je 1.000.000,- - uvedeno ve znal. posudku)
V kartě majetku budovy, která stojí na pozemku je hodnota 421.920,- Kč
+ TZ 549.760,14 10/2018 + TZ 48.489,- Kč 11/2018 (roční odpis 3.684,-)
Budovu a pozemek vyřadím zvlášť dle účetnictví.
Je to takhle dobře?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město chce zajistit pro starší občany a občany s průkazem ZTP a ZTTP novou službu, tzn. senior taxi, kdy účelem je přeprava k lékaři či na jiné instituce, a to za paušální cenu. Bude poskytováno pečovatelskou službou (organizační složka obce) - budeme platit pohonné hmoty, opravy, pojištění a mzdové náklady jednoho pracovníka.K této poskytované službě bude DPH .
Můžeme účtovat jako o hlavní činnosti (s RS) nebo půjde o hospodářskou činnost přes účet 241 bez RS?
Rozšíření živnostenského oprávnění bude schvalovat ZM?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Jak se správně účtuje cestovné ? Někde jsem zaslechla, že by mělo „projít“ přes výplatní pásku … Cestovné vyplácím pouze pokladnou, na základě předložení schváleného vyúčtování , a účtuji na 512 6112-5173, přes výplaty nic neprochází. Můžu takto účtovat ?
2. Prosím, jak se vlastně správně účtují platby za nákupy platební kartou ? Účtuji až když uvidím odečtenou platbu na výpise z účtu – k výpisu přidám paragon a účtuji např. 501/231 6171 5139. Stačí to takto?
3. Jakým nejjednodušším způsobem lze odměnit členy kulturní komise, kteří nejsou zastupiteli ? Může jim být např. vyplacen pokladnou finanční dar – ocenění činnosti - který schválí starosta – např. 3.000 Kč pro jednoho člena, a zaúčtovat 572 3399 5492 ? Nebo by jim mělo odměny schválit zastupitelstvo, i kdyby to byly nízké částky ? Jaké by bylo účtování ?
Moc děkuji za odpověď a za Váš čas ...
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zařadit a zaúčtovat dar od Severočeských dolů a.s.Jedná se o darovací smlouvu, týkající se pozemků par.č. 168/5, 168/14, 168/15 v k.ú. Ahníkov včetně účelové komunikace a přemostění přes přivaděč. Na všechny tyto pozemky a most od nich máme znalecký posudek, kde jsou uvedeny ceny.A teď nevím v jaké výši zařadit do našeho majetku.Most včetně komunikace a svodidel je ve výši 2 296 097,50 Kč, pozemek 168/5 ve výši 2 018,24 Kč, pozemek 168/14 včetně komunikace a porostu ve výši 2 471 347,30 Kč a pozemek 168/15 ve výši 2 496,96 Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město nechá na základě dohody s krajem vypracovat projektovou dokumentaci na kruhový objezd. Jedná se o kruhový objezd nacházející se na komunikaci II. třídy, kde je vlastníkem pozemku kraj a v hospodaření ho má Správa a údržba silnic.
Jak, prosím, správně zaúčtovat fakturu za tuto projektovou dokumentaci? Přes účet 041, 042 nebo přímo 543?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec bude budovat nový chodník ke hřbitovu. Chodník bude částečně zasahovat do katastru sousední obce. Na základě dohody se bude sousední obec částečně podílet na nákladech spojených s výstavbou chodníku. Můžete mi prosím poradit jak zaúčtuji příspěvek sousední obce?
Můžeme si dát do majetku celý nově vybudovaný chodník?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město má DIČ, v takovém případě potřebujeme ještě vyřešit, zda v intencích zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty vystupuje v tomto konkrétním případě při výkonu působností veřejné správy jakožto neplátce DPH ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., či nikoli.
Tuto informaci, prosím, potřebuji sdělit pro účely případné aplikace zákonné výjimky pro účtování DPH.
Tento dotaz nám zaslali ohledně ocenění náhrady za zřízení věcného břemene. My jim budeme hradit věcné břemeno v souvislosti s cyklostezkou (my ji budujeme). Cyklostezka povede přes pozemek, který má ve správě Správa železnic, státní organizace.
Jak jim prosím správně odpovědět.
Děkuji a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat roční přeplatek daně z přijmu zaměstnanců, jestli že je vyšší než měsíční odvod za březen. Nesedí nám výpis z banky přesně o neuplatněný přeplatek, který si uplatníme až v dubnových výplatách. Nemáme si zaúčtovat nějakou pohledávku za FÚ? Děkuji za radu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme malá obec o třech zaměstnancích vč. starosty. Pro sociální fond nemáme zřízený samostatný účet. Řídíme se vydanými směrnicemi Zásady tvorby a používání SF a Statutem SF, kde je uvedeno, že je sestavován rozpočet fondu, schvalovaný ZO v rámci projednávání RO na příslušný rok. Předchůdkyně žádný rozpočet nesestavovala a audit nyní požaduje rozpočet. Prosím o radu, jak rozpočtovat? SF účtuji 401/419 příděl. Z fondu hradíme stravenky (55% hradí obec, 6 Kč z SF a zbytek zaměstnanec a příspěvek na dovolenou ve výši dle zůstatku na účtu fondu). Při výdeji za stravenky účtuji 527 a 335/321, a při hrazení stravenek 321/231 §6171 (6112, 3745),pol.5169 a úhrada 6 Kč/stravenka z SF pol.5499 a dodatečné zaúčtování výdeje SF 419/401. Příspěvek na dovolenou výdej §6171 (6112,3745),pol.5011 spolu s celou mzdou a dodatečné zaúčtování výdeje SF419/401. Musím se přiznat, že po přečtení všech příspěvků ohledně účtování SF jsem totálně zmatená a přesvědčená, že toto účtování předchůdkyně je špatně. Hlavně jsem bezradná při tom, jak sestavit rozpočet na sociální fond. Mám v excelu tabulku příjmů a výdajů, to je celá evidence.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2013 tvoříme rezervu na Obnovu vodovodu, kanalizace a ČOV. Máme zřízený zvláštní účet a účtujeme o rezervách...555/441. Na SU 441 teď máme částku 3 545 000,00 Kč. Z toho 2 898 000,00 Kč je "zadrženo" ve Sberbance a 647 000,00 Kč je na novém účtu ve Fio bance. Na Vašich stránkách jsem se dočetla, že účtování o rezervě tady není vhodné. Co je dobře? Jak o těchto penězích účtovat, popř. jak se teď zbavit účtu 441?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec poskytuje občanům obce návratnou finanční výpomoc dle Smlouvy o zápůjčce pro účely zateplení rodinných domů, výměnu střech apod. (účtuji 462/231, splátky od občana 231/462). Za účelem zajištění pohledávky ze zápůjčky je ještě zřizováno zástavní právo k nemovitosti občana. Při auditu mi bylo sděleno, že by mělo být o zástavním právu účtováno. Z jedné odpovědi na podobný dotaz jsem však nabyla dojmu, že se o tomto neúčtuje (ani v podrozvaze). Pokud ano, prosím o pomoc s účtováním.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková