Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně účtování investice a neinvestice pro školu. Jedná se o větší stavební úpravy budovy školy. Osobně si myslím, že bychom měli škole zaslat in. a nein. příspěvek a škola by si měla realizovat sama. Zřizovatel chce však stavební akce provést přímo z rozpočtu obce. U investice je to myslím reálné, že pak technické zhodnocení předám škole do užívání, ale v případě oprav ? Prakticky bych to měla místo na 572 (nein. příspěvek) na 511 (opravy). Je to z hlediska zákona o účetnictví správně, když škola má majetek svěřený do správy ? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, letos naše obec pořídila slavnostní prapor obce za 50.995 Kč, bude sloužit jako umělecké dílo a zdobit kancelář OÚ, zaúčtovala jsem jeho pořízení na účet 032. V roce 2017 jsme už jeden prapor pořídili, ale tenkrát jsme ho zaúčtovali na 028, chtěla bych ho nyní přeúčtovat na 032, aby tam byly prapory oba dva. Je možné ho přeúčtovat a hlavně nevím přesně přes jaké účty to udělat? Musela bych ho odečíst i na 088.
Předem velice děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat následující případ: naše obec koupila pozemky, ze kterých se v budoucnu stanou stavební parcely a prodej RD. Vedle těchto pozemků jsou pozemky soukromého vlastníka, který se s námi bude podílet na úhradě nákladu na zasíťování našich i jeho parcel. Domluva je taková, že obec uhradí fa na zasíťování příslušné firmě a následně “spoluinvestorovi” přefakturujeme poměr nákladů na kterém se dohodli, že uhradí on (tj.40%) jak se tato přefakturace bude účtovat a jak příjem narozpočtuji?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v květnu a červnu 2021 jsme vystavili fa za prodej dřeva jako neplátci DPH. Letos v září jsme zjistili, že od března 2021 jsme plátci DPH. Jak mám opravit původní vydané faktury?
děkuji za odpověď
vzhledem k tomu, že je již listopad, tak to spěchá
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, budeme opravovat hasičskou zbrojnici . Prosím, bude se jednat o stavební práce s přenesením daňové povinnosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o kontrolu rozp. změny. V červnu jsme provedli v účetnictví překlopení pohledávky 377/231 6409/5909 a zároveň k tomu provedli rozpočtové opatření 231 8115MD-/231 xxxx6121 DAL-.
V časopise Obec a finance píšete, že by se položka 6409/5909 měla rozpočtovat. Jak tedy teď narozpočtovat tuto položku, je chyba pokud rozpočet na ní není ?
--------------------------------------------------------------------------------------Termínovaný účet od 1.2.22 -1.2.23 na 244. Pokud na konci roku zůstanou prostředky na termínovaném účtu 244 , úrok se připisuje také na term. účtu, jak zapojím tyto prostředky do zůstatku na běžných účtech ? Jde mi o správné stanovení schodku rozpočtu.
Na 8115 ( tzn. na 231, 261) mám 1 milion, na 244 mám 1 milion + úrok ( ? , který nevím ) návrh rozpočtu P-V = -1,5 milionu. Můžu říci schodek je kryt stavem na b.ú. a term. účtu. Sečtu takto jednoduše 8115 a 8118( příp. 8117) ? co s tím úrokem, který nemám zatím vyčíslen ?
---------------------------------------------------------------------------------------
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec se stala plátcem DPH (prodej pozemků, provozování vodovodu, obecní les).
Plátci jsme se stali zpětně. Paní daňová poradkyně nám vypracovala pro finanční úřad kontrolní hlášení i přiznání k DPH za zpětné období. Nyní nám zaslala fakturu za práci. Můžeme u této faktury uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu?
V současné době už zasílá kontrolní hlášení i přiznání k DPH zaměstnanec obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci se zeptat na Váš názor ohledně zaúčtování poskytovaných půjček zaměstnancům, a následně jejich splátek. Zda tyto půjčky mám zaúčtovat do sociálního fondu (půjčky jako výdej, splátky jako příjem fondu), když ve směrnici k tvorbě a čerpání fondu máme uvedeno, že fond je tvořen (2% z mezd), zůstatkem finančních prostředků fondu z minulých let a splátkami půjček poskytnutých zaměstnancům. Zmátlo mě, že má předchůdkyně tyto půjčky do fondu nezahrnovala.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme smlouvu o dílo s firmou na opravu dosazovací nádrže na čistírně odpadních vod, kde je uvedeno DPH 21%. Přišla mi faktura, kde je přenesená daňová povinnost, jelikož jsme pláti DPH, tak by to mělo být v pořádku. Ale potřebuji potvrdit, že DPH je opravdu 21%, tak jak je uvedeno ve smlouvě.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz k účtování kauce.
Dle SML o smlouvě budoucí obec zaplatila kauci 11 000 eur na nákup varhan.
Pak byla uzavřená kupní SML a obec zaplatila 110 000eur na nákup varhan s tím, že kauci 11 000 euro nám bude vráceno.
Kauci výdaj 11000euro jsem účtovala 465/231 3326 6127.
Jak zaúčtovat příjem-mohla bych stejně, ale mínusem?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
S krajským úřadem máme uzavřenou smlouvu o poskytnutí investiční dotace na kanalizaci a ČOV II. etapa z Fondu vodního hospodářství ÚK, program na podporu vodního hospodářství v ÚK na období 2018-2025. Dotace je poskytnuta za využití pravidla de minimis. Na tuto akci budou celkem dvě dotace - 9,44% kraj, 70% z Mze a 20,56% obec. Ve smlouvě s krajem není uveden ÚZ, tak jsem se obrátila na kraj, jakým ÚZ mám značit, načež mi bylo sděleno, že k danému programu není ÚZ určen a že je na mne, jaký si zvolím. Faktury jsem si zatím značila pouze Org zvlášť pro dotaci z kraje a zvlášť pro dotaci z Mze dle výše uvedených podílů. Jen nevím, jak se postavit ke značení ÚZ pro kraj.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní Schneiderová,
mám na Vás 2 dotazy:
1) Místní spolky - hasiči, myslivci ,… pořádají akce (plesy, leč,…) v tělocvičně, která je v majetku obce a obec platí měsíční zálohy elektřiny. Nyní, kvůli zdražení, obec chce spotřebovanou elektřinu od spolků zaplatit (dříve se spolkům nechávala zadarmo). Známe přesnou spotřebu za proběhlou akci (provedli jsme odečet před a po akci), ale nebude se čekat na vyúčtování od dodavatele a stanoví se jim nějaká „přibližná“ cena za kWh. Jak mám tuto platbu zaúčtovat? A bude se počítat do obratu?
2) Druhý dotaz je také ohledně elektřiny. V loňském roce jsme odebírali elektřinu od firmy, která z důvodu zdražení skončila. V únoru nám zaslali vyúčtování s přeplatkem cca 120 000,- Kč. Firma nám sdělila, že nemá prostředky, aby pohledávku uhradila, a že se můžeme přihlásit do insolvenčního řízení, což jsme učinili. Naděje, že nám pohledávku v plné výši uhradí, je mizivá. Mám zaúčtováno na SÚ 314 a nevím, jak mám ke konci roku k 31.12. postupovat. Jestli to nechat na zálohách nebo někam přeúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je plátce DPH a v roce 2016 podepsala smlouvu se SÚS Ústeckého Kraje na věcné břemeno při stavbě ČOV. Nyní jsme obdrželi fakturu na částku 1 840 531,- Kč. Obec požádala o splátkový kalendář na 60 měsíců. První splátka bude v lednu 2023. V současné době probíhá kolaudace. Prosím o postup účtování (dosud nebylo o ničem účtováno). Jsem tady nová a nevím si rady. Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o právu stavby (zřizuje se dočasně na dobu 90 let) se zapsaným spolkem, který bude realizovat výstavbu „Domova pro seniory – domova se zvláštním režimem“ na obecním pozemku.
Smluvní strany se dohodly, že právo stavby se zřizuje za úplatu splatnou v opětujících se ročních plněních jako stavební plat.
Prosím o radu jak účtovat o právu stavby, zda daný pozemek rozlišit analyticky a účtovat i na
podrozvaze.
Dále se obec stala zpětně od 1. 10. 2022 plátce DPH a smlouva byla uzavřena 24. 10. 2022.
(rozhodnutí o registraci doručeno 25. 10. 2022)
Měla by obec uzavřít dodatek ke smlouvě, týkající se plátcovstí DPH , zda u částky za pronájem konkretizovat, že je bez DPH nebo nikoli.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec jako zřizovatel dostala z KÚÚK fin.prostředky 368161,- pro MŠ.
Z toho víme, UZ 33092, podíl ESF 282508,34 a SR 85652,66, je to na projekt s vypořádáním - doba 24měs, režim ex-ante. Jde mi o to že je to teda průtokový transfer na položku 4116, je to tak? Tak příjem mám zaúčtovat 231/MD a 375/D a mám teda rozdělit nějak zvlášť ty prostředky? Peníze nám dorazili na ČNB, mám je nejdříve převést na BÚ a pak poslat příspěvkové organizace, a jak správně zaúčtovat pol.5336 375/MD a 231/D . A zbytek už má řešit -vykazování a tak MŠ, jestli to chápu dobře.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková