Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověď na tento dotaz: Obec získala od ÚPZSVM bezúplatně pozemek (sdělená hodnota 826,--) jedná se o část komunikace.
Návrh na vklad podán 14.12.21, ale do koce roku nezapsán, v sestavě
k 31.12.2021 není uveden. Jak mám zaúčtovat. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
do které části přílohy se píše komentář k pozemkům, u kterých byl podán návrh na vklad v prosinci 21 a zápis v lednu 22? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od 1.7.2021 máme otevřen úvěrový účet u jedné banky na 3 velké investiční akce, z toho na 2 akce ("Revitalizace 2 bytových domů") jsme už obdrželi z MMR Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ex post), tzn. až po dokončení a kolaudaci těchto akcí. Jednotlivé akce máme odděleny pouze svými ORG.
Do banky předáme kopie dodavatelských faktur + příkaz k úhradě a banka již sama zajistí úhrady z úvěrového účtu dodavatelům. Původně jsme u tohoto účtu (451) chtěli u těch dvou "Revitalizací" označit jednotlivé faktury u pol. 6121 účelovými znaky, ale měsíční závěrka nám byla hned první měsíc vrácena s tím, že u účtu 451 nelze použít ÚZ.
Jak máme tuto situaci vyřešit, když 2 zmíněné "revitalizace" byly ukončeny v roce 2021, ale nemůžeme je označit účelovým znakem? Ještě jsme chtěli doplnit i Nástroj a Prostorové třídění. A v roce 2022 budeme předkládat poskytovateli vyúčtování a zřejmě bude požadovat i označení účelovými znaky dle přijatého Rozhodnutí včetně nástrojů a prostorového třídění.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nějak jsem se zamotala do účtování. dohadné položky
1. Máme dotaci od MZE na vybudování 3 rybníčků. Celkové náklady 5 847 930,- Kč , dotace 4 000 000,-, vlastní zdroje 1 847 930,- Kč. Zaplacenou fakturu posíláme na MZE a oni hned proplácejí. Účtuji 231 Uz 29996/ 472 a zárověň vždy odúčtuji z podrozvahy 999/955. Stavba ještě není dokončena. Teď mi jde o zaúčtování dohadné položky. V jaké částce ji mám zaúčtovat? Ještě nám chybí k profinancování 174 368,51 Kč.
Ještě jsme dostali dotaci na projekt na tyto rybníky od kraje projekt 319 440,- Kč, dotace 159 720,- Kč
a další dotaci od kraje 950 000,- Kč. Ta je také v rozhodnutí z celkové částky 5 847 930,- Kč.
Jsem v tom tak důkladně zamotaná, že vůbec nevím, kolik dát na dohadnou položku? Moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na stravenkový paušál v roce 2022.
Od března letošního roku chceme přejít na stravenkový paušál, obec by přispívala 82,- Kč z rozpočtu zaměstnancům i uvolněným zastupitelům.
Protože se částka bude každý rok měnit, mohu do vnitřního předpisu uvést jen, že "obec bude přispívat do výše 70% horního limitu, dle platné vyhlášky
příslušného roku, zaokrouhleno bude na celé koruny dolů"? Nebo musím uvést přesnou částku a každý rok dělat nový vnitřní předpis? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace ZŠ a MŠ vyřadila funkční počítače, protože přes dotace pořídila nové a nabízí je obci na základě předávacího protokolu bezúplatně. V předávacím protokolu je uvedeno. PC sestava za 13 683 Kč a
11 368 Kč , monitor 1 191 a 3 839 Kč a klávesnice 182,40 Kč. Každý uvedený majetek má svoje inventární číslo. Musí být předávací protokol schválen ZO a jak mám účtovat převzetí majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Omlouvám se, že musím s tímto obtěžovat.
Tak jako každoročně, jsem požádala o mimořádnou fakturaci dodávky el. energie ke dni 31.12.2021. Máme 20 odběrných míst bez nároku na odpočet (veř. osvětlení, oú, bytové domy, požární zbrojnice). Zálohy jsou hrazeny 1 x měsíčně, a to souhrnně na základě rozpisu za jednotlivá odběrná místa. Fakturace probíhá také souhrnně, nyní s celkovým výsledkem přeplatek 17 tis. Kč. V přílohách k faktuře - daňovému dokladu je každé odběrné místo vyčísleno - spotřeba v KW, cena bez DPH. Já v ex. tabulce dopočítám: DPH, náklady celkem, rozdíl mezi zálohou a náklady ke konkrétnímu od. místu.
Můj dotaz směřuje k přeprodeji . Nevím, jak u konkrétního místa spočítat DPH, respektive osvobození.Konkrétní čísla:
Náklad na dodávku el. energie za období od 1.9. do 31.12.2021 bez DPH: 11821,63 Kč. Měsíční zálohy: 9,10,11,12/21 - vždy 4000 Kč. Z toho 3305,78 + 21 %: 694,22 = 4000 Kč.
Z výpočtu tohoto příkladu bych odvodila ostatní.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak mám zaúčtovat a zařadit do majetku:
Realitní společnost u nás v obci vlastnila pozemek, na kterém vznikly stavební parcely. Zhotovila tam komunikaci a veřejné osvětlení na své náklady.
V prosinci byla schválena na zasedání ZO kupní smlouva. Kupní smlouva je ve výši 1 Kč za komunikaci, veřejné osvětlení a 3 pozemky (na 1 pozemku je stavba komunikace a veřejné osvětlení a 2 pozemky jsou vedle toho). Tu 1 Kč jsme uhradili v prosinci v hotovosti z pokladny, zaúčtovala jsem 042/231 3639 6121, ale nevím, jestli je to všechno, jestli něco nechybí. Na obec bude převedeno dle katastru 11.1.2022, tzn., že do majetku až v lednu, ale v jaké pořizovací ceně? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak účtovat. Naše obec nechala zhotovit průzkumný vrt a následně měl být přebudován na studnu a propojen již ke stávajícímu vrtu.
Analýza podzemní vody nesplnila podmínky pitné vody a proto byla akce ukončena 13.12.2021. Vrt byl odborně zlikvidován. Problém je ale v tom, že jsme žádali prostřednictvím odborné firmy o dotaci ze SFŽP. Paní co nás má na starosti mě informovala, že dává dohromady podklady o platbu a že je pravděpodobné, že dotaci poníženou na reálné náklady dostaneme.
Nevím jestli můžu udělat dohad na dotaci na stavbu, která vlastně neexistuje, co s účtem 042, na kterém mám veškeré náklady a jak zaúčtovat případnou dotaci. Pokud bychom nedostali dotaci, tak bych vrt nechala na nedokončeném majetku a požádala v únoru zastupitelstvo o odsouhlasení zmařené investice, ale s tou dotací nevím jak dál účtovat. Děkuji za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak prosím správně zaúčtovat? Měli jsme mezi domy jen cestu z udusané hlíny. Nechala se udělat zpevněná cesta s podkladem ze štěrkodrtě, navrch asfaltový beton, kolem obrubníky a zámková dlažba, zřídily se vpusti pro dešťovou kanalizaci. Faktura zní: Stavební úpravy místní komunikace celkem za 1.600.000,-Kč. Na 042 nám visí z loňského roku projekt ke stavbě.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme registraci akce od MMR , typ financování Ex ante, dotace byla neinvestiční, akce už je ukončená a zaplacená, ale ZVA bude až ke konci ledna 2022. Prosím o radu jestli mám správné účtování ke konci roku. V tuhle chvíli mám částku dotace 1.226.790,-- Kč na účtu 374 a budu ji zde i inventarizovat a ještě bych pro letošní rok zaúčtovala 388/672 ve stejné výši. Děkuji za odpoveď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
|Dobrý den, zpracovávám prosincové rozpočtové opatření.
Příjmy mám - 812.000,-
Výdaje - 1,385.000,-
Mohu příjmy vyrovnat položkou 8115 na straně MD - 573.000.-
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provedli jsme rekonstrukci kuchyně a výdejen jídla v MŠ a ZŠ. Naše PO. Obdrželi jsme na tuto společnou akci investiční dotaci. Dodatkem ZL převedu toto zhodnocení příslušné příspěvkové organizaci. Jak zaúčtují převod a jak prosím zaúčtuji přijetí dotace u nás a následný převod transferu na PO. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zálohové faktury kterou jsme obdrželi v 12/21 na cca 600 000,- Kč, je to na nový nábytek (židle, stoly, skříně) do opravených místností nového úřadu.
Nevím jestli bych neměla vytvořit dohadnou položku 383.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně vystavení faktury pro odběratele Amper Market. Obec provozuje fot.elektrárnu a přebytky vykupuje tato společnost, faktury jsem vystavovala v přenesené působnosti. Nyní mi přišel podklad pro fakturaci na kterém je uvedeno prominutí daně z přidané hodnoty, no já jsem zaváhala jestli i tak mám vystavit fakturu v PDP a evidovat nadále na ř. 25 DPH? Dívám se zpětně do podkladů za 11/21 a i tam bylo prominutí DPH, kterého jsem si ale nevšimla a vykázala jsem to v DPH na ř. 25. Jak mohu opravit pokud bude chybně uvedeno v 11/21? Jak vystavit fakturu za měsíc 12/21? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková