Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP na ČOV a kanalizaci, NPŽP ÚZ 90992. Dotace je vždy poskytnuta na základě žádosti o platbu, u které jsou doloženy zaplacené faktury. Faktury jsou již zkontrolované a odsouhlasené. V dotazu na stránkách MF jsem se dočetla, že se přijaté peněžní prostředky již nemusí účtovat na zálohy. Takže bych zaúčtovala (dle částky v žádosti o platbu) 346/403 a 231/346. Je nutné u dotací, které jsou propláceny na základě žádostí o platbu účtovat na zálohy? Závěrečné vyhodnocení akce je v 1/2024.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodala pozemek fyzické osobě, součástí kupní smlouvy je i smlouva o zřízení věcného břemene. V pozemku je uložena dešťová kanalizace - věcné břemeno spočívá v uložení oprav a přístupu k obecní dešťové kanalizaci. Věcné břemeno je sjednáno v částce 2000 Kč - hradí obec. Prosíme o kompletní zaúčtování včetně účtování DPH. Prosíme o vysvětlení zda se DPH u věcných břemen účtuje vždy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše město uzavřelo smlouvu o pěněžitém příplatku mimo základní kapitál se Severočeskou vodárenskou společností ve výši 1,5 mil. Kč, kde se jako akcionář zavazujeme vložit tuto částku do společnosti SVS cituji: jako peněžitý příplatek mimo základní kapitál za účelem posílení kapitálových zdrojů společnosti. SVS zvyšovala kapacitu čističky odpadních vod ve vedlejší obci (naše obec zde taktéž likviduje odpadní vody) neboť jsme v naší obci vybudovali v loňském roce kanalizaci a bylo tedy třeba zvýšit její kapacitu. Mohu požádat o radu jak tento "peněžitý příspěvek mimo základní kapitál" zaúčtovat (předpis, úhradu, rozpočet) ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní a provozuje blokovou kotelnu na výrobu a dodávku tepla pro část obce (11 domů - bytových i nebytových)
Vždy na konci roku spočtu skutečné náklady kotelny a udělám kalkulaci na 1 GJ dodaného tepla (na všech objektech jsou osazeny měřiče). Dosud jsme veškeré teplo fakturovali. Nyní byly napojeny i 2 objekty obce, kde část tepla fakturujeme a část je pro potřeby obce (veřejnosprávní činnost - zasedací místnosti, ...). Náklady budou vyčísleny na celou kotelnu (na teplo prodané i spotřebované obcí). Vím, že na vstupech si budu uplatňovat jen poměrnou část DPH (předběžně 94-96% - musíme ještě přesně stanovit podle plochy). Co ale tržby? Prodané teplo je jasné - účtování 311/602 a 231/311, jak to ale bude u tepla, které se nebude fakturovat? Potřebuji mít vyčísleny náklady a výnosy celé kotelny. Dodávku tepla evidujeme v hlavní činnosti, ne v hospodářské (neprovozujeme za účelem dosažení zisku, v ceně tepla za 1 GJ jsou promítnuty jen vlastní náklady).
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelé při schvalování rozpočtu na rok 2022 uvedli do Usnesení, že rozpočet se schvaluje s podmínkou, že dojde k ukončení HPP dvěma zaměstnancům, aby došlo ke snížení mzdových nákladů.
Neuvedli žádnou částku, ani s kterými zaměstnanci má starosta obce ukončit HPP, ani termín, respektive nic konkrétního.
Lze považovat, že rozpočet byl schválen?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Svazek obcí ukončil k 31.12.2021 svoji činnost. Je nutné dělat k tomuto datu inventuru (plán inventur, inventurní soupisy, atd. ..), když není co inventovat, zůstal pouze výsledek hospodaření? Či postačí např. jen inventarizační zpráva, kde bude popsáno, že svazek ukončil svoji činnost atd.?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve spolupráci s místní MAS jsme zřídili kryté turistické sezení za 172.000 Kč. MAS je měla nějakou dobu v majetku, plně je odepsala a teď nám je bezúplatným převodem věnovala. My jsme se podíleli částkou 89.000 Kč na realizaci.
Prosím o radu se zaúčtováním - nevím, jak správně zohlednit náš podíl.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V minulých letech jsme vložili budovu (nepeněžitý vklad) do s.r.o., kde máme 100 % podíl jako obec.
Z důvodu rekonstrukce této budovy budeme žádat o dotaci, proto nám s.r.o. bude budovu vracet v ceně znaleckého posudku.
Nepeněžitý vklad máme naúčtován na 061 a budovu budeme přijímat na 021.
Nikde jsme nenašli vrácení vkladu, jakými účty proúčtovat. Jestli stačí jen
MD 021/ D 061. Nebo i účty 042 a 043?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prostřednictvím depeše uživatele v systému ISKP14+ byla podána informace o ukončení investičního projektu a dne 30. 11. 2021 byl nastaven projekt do stavu "Projekt finančně ukončen ze strany Řídícího orgánu IROP" a od následujícího dne stanovena doba udržitelnosti na pět let. Je možné tuto depeši použít jako závěrečné vyhodnocení akce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2021 jsme prováděli TZ v ZŠ , ZŠ má budovu zařazenou v majetku, k 1. 12. bylo TZ zařazeno do majetku 021/042 a zároveň chceme přeřadit TZ do majetku ZŠ 403 (dotace), 401 (podíl obce)/021, ale stále nemáme rozhodnutí o výši dotace. Toto má vazbu na odpisy. Zároveň uděláme úpravu na podrozvaze 909/999. Můžete mi prosím poradit se zaúčtování k 31. 12.?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v obci bývalou školu, v roce 2007 jsme z 1. patra udělali sociální byty. V přízemí nám zůstala jedna třída, kterou jsme letos zrekonstruovali spolu s dotací z krajského úřadu. Náklady na rekosntrukci byli celkově 992 000 podíl dotace 110 000. A nejsem si jista zdali zařadit jako technické zhodnocení budovy a nebo zadat samotnou položku - jako společenská místnost. V minulosti právě vybudování sociálních bytu bylo zařazeno jako samotná položka.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně účtování výukových softwarů pro MŠ. Koupili jsme nové interaktivní displeje a k tomu výukové SW v hodnotě do 7000Kč. Děkuji!
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, již v roce 2020 jsem zaúčtovala neidentifikovatelnou platbu 231 010 6409 2328/378, která byla vložena na náš účet přes hotovostní pokladnu v bance. Chci se zeptat, zda-li mám tuto platbu přeúčtovat, aby již nebyla na účtě 378.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o pomoc se začátkem oddělených pokladen. Do teď jsem účtovala přes položku 5182, to je tedy do 31.12.2021 a od 1.1.2022 bych chtěla začít účtovat přes oddělené pokladny ale úplně nevím jak to udělat se zůstatkem na pol. 5182 dosud jsme ji na konci roku vždy měli 0,-. Prosím i příklad účtování dokladu, pokud to chápu dobře mělo by to být např. Nákup materiálu 261 6171 5139/501? Nebo jsou i nějaké další věci na které si dát pozor, když s oddělenými pokladnami budu začínat?
Předem děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nejsme plátci DPH a chtěli bychom koupit ojeté vozidlo z Německa. Je nějaký rozdíl mezi koupí od soukromé osoby nebo firmy? Jde mi o to, abychom se kvůli tomu nestali plátci DPH. Jak to nejlépe provést? Děkuji za radu a vše nejlepší do nového roku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková