Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Dohad transferu majetku předaného PO k hospodaření
    12. 10. 2020

    V roce 2019 jsme provedli technické zhodnocení budovy, kterou má ve správě příspěvková organizace. Na majetek byla poskytnuta dotace ExPost. V době zařazení TZ do majetku v 6/2020 jsme účtovali majetek 021/042 a dohad dotace 388/403 a zároveň předali toto technické zhodnocení příspěvkové organizaci k hospodaření 401/021, 403/401. V 10/2020 jsme obdrželi poslední část dotace, která byla ale krácena ve výši cca 1,6 mil.Kč. Město dotaci přijalo a opravilo dohadu 388 a 401. Příspěvkové organizaci jsme ve stejný moment sdělili informaci o krácení dotace a sdělili jí, že by si měla účetně snížit o tuto částku účet 672. Na kartě majetku se transfer nezmění a transferový podíl se také nezmění. Na příspěvkové organizaci nyní probíhá audit a auditorská firma nás tlačí k tomu, že úpravu účtu 672 máme provést my jako město, nikoliv PO. Můžete mi prosím poradit, jak tento případ vyřešit? Obdobný případ nás čeká během příštího roku. Moc děkuji za informace a přeji pěkný den

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mail - Nákup akcií
    12. 10. 2020

    Od jiné obce budeme pořizovat akcie Kanalizací a vodovodů, prosím,
    jaký paragraf RS správně použít?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mimořádný příspěvek PO
    12. 10. 2020

    Prosím o radu jak správně zaúčtovat. Mimořádný příspěvek PO na opravu. Základní škola si nechala opravit sociální zařízení a poprosila OÚ jestli by na základě předložených faktur nepřispěl na opravu. Faktury už mají zaplaceny.
    Můžu to účtovat jako příspěvek 5331 nebo jako opravu 5171.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH - proplacení nákladů na opravu v záruční lhůtě
    12. 10. 2020

    Obec vlastní a provozuje restauraci. Jsme plátci DPH. Součástí restaurace je domovní ČOV. V této ČOV se pokazilo dmychadlo. Nové dmychadlo stálo 4000,00Kč a dodala jej firma, která není plátce DPH, takže si u tohoto výdaje nebudeme uplatňovat odpočet. Vzhledem k tomu, že dmychadlo bylo v záruční lhůtě, chceme naúčtovat tento náklad firmě, která ČOV vybudovala. Ta s tímto postupem souhlasí. Kolik bude činit základ daně při vystavování faktury pro tuto firmu, která je plátcem DPH?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace UZ 98858
    12. 10. 2020

    Mám dotaz ohledně kompletního účtování dotace(příjmů i výdajů) na byt.. Máme rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz mail), Zatím mám cca 5 faktur (výběrko, žádost, projekt.práce...) kde mám faktury 042/321,
    § 3612 pol. 6121. Zatím bez UZ, org .... Potřebuji tedy poradit jak účtovat příjem dotace, výdaje, zařazení, vyúčtování ... K datu přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace jsem zaúčtovala 915 MD/ 999 D
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace - zařazení do majetku
    12. 10. 2020

    Měli jsme na úřadě kontrolu ze SFŽP na investiční dotaci za 24 mil, celkové náklady byly přes 29 mil. Akce trvala od roku 2018 a kolaudace proběhla na podzim 2019. Všechny faktury týkající se této akce jsem účtovala na 042 a pak zařadila do majetku. Dva roky před zahájením, v r. 2016, kdy jsme ještě nevěděli, zda tato akce proběhne, přišla faktura za zpracování žádosti o dotaci a já jsem zaúčtovala na 518 a nemám ji tedy na kartě majetku. Můžu zaúčtovat 042/408 a následně 021/042, a mám to popsat v příloze, že jsem udělala tuto chybu? Nebo mě poradíte jiné zaúčtování?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Drobný majetek
    12. 10. 2020

    Vnitřní směrnicí jsme si od 1.10.20 stanovili spodní hranici pro účtování drobného majetku na podrozvahový účet 902 (zařadíme pouze majetek v ocenění od 1000 Kč do 2999,99 Kč). Co máme na uvedeném účtu v ocenění do 999,99 Kč tedy vyřadím zápisem 999/902. Prosím o radu, pokud budeme pořizovat takový majetek v budoucnu, zvolím pol. 5139 místo 5137? A pokud jsme před účinností směrnice v r. 2020 (např. v březnu) již něco takového pořizovali, mám upravit rozpočtovou položku zpětně? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odstranění stavby
    12. 10. 2020

    Dobrý den, prosím o radu jak účtovat náklady na odstranění stavby rozhodnutím SÚ.
    Náš SÚ vydal rozhodnutí o odstranění stavby, majitel nijak nekoná, takže odstranění stavby bude na našem úřadě. Již máme první náklad na znalecký posudek. Zatím zaúčtováno na 377. Jak dále účtovat? Náklady budou zřejmě i přes rok. Jak bude zlikvidováno, budou se náklady vymáhat exekučně.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převod lamp VO
    12. 10. 2020

    Dobrý den, s.r.o. převádí obci lampy VO do vlastnictví obce - bezplatně.
    Důvodem je provedení revitalizace VO, která bude v obci probíhat.
    Poradíte mi prosím, jak se zaúčtováním.
    Obec na tuto revitalizaci žádá o dotaci.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! inventarizace 2020 a covid
    11. 10. 2020

    Mám takový netradiční dotaz, i když v dnešní době asi ne úplně irelevantní...
    Chtěla bych se zeptat na možnost odkladu ročních inventur...
    Jsme hodně velká organizace a do inventur je zapojeno hodně lidí., příkaz starosty k provedení fyzických inventur už máme, rozhodný den je 31.10. (pozdější datum nestíháme prakticky provést), nicméně po volbách, u kterých seděla víc než půlka úřadu, se nám stalo, že se situace dramaticky zhoršila a je mnoho lidí buď v karanténě nebo pozitivních....
    Stručně řečeno to vypadá, že nemá kdo tu inventuru provést.... Chtěla jsem se proto zeptat, zda je nějaká možnost, i vzhledem k nouzovému stavu, že se prostě inventury provedou s odkladem třeba až na jaře?
    Jedná se mi o ty fyzické, dokladové nějak zvládneme...

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • stravenkový paušál 2021
    11. 10. 2020

    Zvažujeme od 1.1.2021 přejít ze stravenek na stravenkový paušál. V současné době 55 % hrazeno z prostředků zaměstnavatele, 30 % příspěvek ze sociálního fondu a 15 % si doplácí zaměstnanci.
    Mohli by jste prosím popsat celý problém z hlediska zúčtování a zapojení příspěvku ze sociálního fondu při výplatě stravenkového paušálu.
    Obdobně se na nás obrací naše zřízená PO, zda bude také pro ní použitelné, vzhledem k příspěvku poskytovanému z FKSP, zda stravenkový paušál nebude v rozporu s Vyhláškou FKSP.
    Děkujeme za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Majetek
    09. 10. 2020

    Obec koupila v březnu letošního roku rodinný dům včetně pozemku za 1.850.000. Zaúčtovala jsem zápisem 042/231 3612 6121. Obec se rozhodla, že následně dům prodá. Budoucí kupující uhradily v červenci rezervační poplatek ve výši 100.000 (zaúčtovala jsem 231/324), teď v říjnu s nimi byla podepsána kupní smlouva a zbytek kupní ceny ve výši 1.850.000 budu účtovat zápisem 231/646. Cena je ve smlouvě uvedena jednou částkou - tedy za dům i pozemky. Musím kupní cenu rozúčtovat na pozemky a stavbu? Obec je plátce DPH, bude se nějak řešit. Ještě bych se ráda zeptala, jak správně zaúčtovat zásahový oblek (16.800Kč/kus), boty (6.800Kč/kus) a rukavice (2.400Kč/kus) pro jednotku SDH - 558/231 §5512 pol. 5134 a 028/088 a v případě rukavic 501/231 § 5512 pol. 5134 a 902/999. Je to tak správně? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převod peněžních prostředků
    09. 10. 2020

    Máme dva účty - běžný u KB a na dotace u ČNB. Velké faktury jsem platila přes účet ČNB, ale bylo mně doporučeno peníze převádět na běžný účet.
    Účtuji : § 6330 pol.5345 - ČNB
    § 6330 4134 - KB
    Dotaz: musím dělat a nechávat schvalovat ZO rozpočtové opatření ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Reálná hodnota
    09. 10. 2020

    Prosím o kontrolu. Obec prodává stavební pozemky. V den schválení záměru jsem zaúčtovala 031/407 rozdíl mezi prodejní cenou a cenou v inventuře a 036/031 cena kupní. Žádné vedlejší náklady nebyly. Děkuji za kontrolu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohoda o poskytnutí příspěvků na mzdové nákl. zaměstnavatele
    09. 10. 2020

    Dobrý den, žádám o radu ohledně zaúčtování přijatých finančních příspěvků na mzdové náklady VPP, příspěvky jsme obdrželi nikoliv od Úřadu práce, ale od agentury (zapsaný spolek). Podpora poskytnuta v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost Zpět do práce, Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a je spolufinancován EU, ESF (85%) a SR ČR (15%).
    Pokud by šlo o ÚP zaúčtovala bych 4116/13013+nástroj+zdroj, ale u zapsaného spolku si nejsem vůbec jistá. Předem děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu