Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od 2.1.2020 máme v platnosti novou vyhlášku o místním poplatku za rekreační pobyt; v rozpočtu je připravena položka 1342. Na Vašich stránkách jsem se dočetla, že pro letošek to mám dávat na položku 1349 – Zrušené místní poplatky. Nyní mi občané nosí podklady za ubytování v roce 2019. Mám to vypočítávat podle nové vyhlášky, i když jsou to ještě poplatky za starý rok? Nebo podle nové vyhlášky se to bude počítat až za pobyt v roce 2020? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nastudovala jsem informace o účtování úvěru, trošičku mě to mate, prosím o kontrolu účtování:
v r. 2019 jsme sjednali úvěr na 7 000 000,--, čerpání od letošního roku, splatnost 5 let.
1) zavedení do rozpočtu 2020 7 000 000,-- v příjmech 231 100 a pol. 8123, ve výdajích dle účelu 231 100 5512-6123 4 000 000,-- a
231 100 3113-6121 3 000 000,--
2) úhrada fa z úvěrového účtu 321/451 500 ODPA/POL dle účelu
4 000 000,-- a zatím 632 729,06
3) poplatky z úvěrového účtu jsou vždy plusem i mínusem, účtuji
569 0300/451 500 6310-5163
4) splátky úvěru z běžného účtu 262/231 100 pol. 8124, příjem splátky na úvěrový účet 451 500/262 pol. 8124
5) poplatky za správu úvěru z běžného účtu 518 0300/231 100 6171-5163
Nevím, jestli nemám někde zavést počáteční stav úvěru (celkový rámec) a případně jakým účetním zápisem. A také mi není jasné, jak rozpočtovat splátky úvěru, jak píšete v odpovědi z 21.3.2019.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V rámci jednoho velkého projektu rekonstrukce školy a výstavby nových učeben máme několik výběrových řízení a jedno z nich je i na dodávku pomůcek, konkrétně mikroskopů. Pořizovací cena je cca 100 tis. Kč, u druhého cca 200 tis. Kč, pak u 4 ks 35 tis. Kč a u 4 ks 26 tis. Kč. Dále je ve smlouvě uvedena částka ve výši 12 tis. Kč na dopravu a zaškolení. Měli bychom tuto cenu připočítat mezi jednotlivé položky faktury? Procentem? Jako součást pořizovací ceny?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda na SU 905 se můžou evidovat pohledávky včetně příslušenství, tj. poplatku z prodlení.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec postavila komunitní centrum a na vybavení jsme obdrželi dotaci. Podmínkou dotace je, že "projekt nesmí do ukončení doby udržitelnosti generovat příjmy podle čl.61 Obecného nařízení". Zastupitelstvo obce proto rozhodlo, že nebude vybírat za pronájem, ale nájemce uhradí náhradu nákladů v paušální částce (5.000,- Kč - 20.000,- Kč podle pronajímatele). Nevím si rady jak to účtovat a jestli je to správně vzhledem k dotaci, protože podle mě náklady tak vysoké nebudou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můj dotaz se týká rozdílu mezi svěřeným majetkem PO a bezúplatným převodem majetku PO. Svěřený majetek definuje zřizovací listina, vyřazujeme z rozvahy a dáváme na 909. Každý další převod na PO řešíme individuálně bezúplatným převodem, ale také vyřazujeme z rozvahy a zařazujeme na podrozvahu 909. Účetně tedy postupujeme stejně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provozuje sběrný dvůr. Pro sběrový papír vždy přijela firma Kovošrot Group, my jsme vystavili fakturu v PDP a oni nám zaplatili - v daňovém přiznání ř. 25. Teď už za papír nechtějí platit, naopak my zaplatíme jim. Vystavili nám fakturu v PDP s předmětem plnění sběrový papír - v DP to bude zase na ř. 25?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, k 31.12.2019 byla zrušena PO Města. Zrušená PO vlastnila 3 účty, které byly v únoru 2020 zrušeny a zůstatek peněžních prostředků byl převeden na účet Města. Mám dotaz, zda Město bude účtovat k 1.1.2020 zůstatek účtů nebo zda stačí, když naúčtuje až k datu připsání finančních prostředků na účty Města (únor 2020). Přijaté peníze se liší o výši poplatků bance.
Fondy (411,412.413,416) budeme účtovat na účet 401 k datu 1.1.2020 - je to tak správně?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Majitelka nemovitosti jedná s plynárnou o zřízení VB. Obec bude povinná. Plynárna nechce platit poplatek a tak majitelka nemovitosti uhradila poplatek obci sama. Zatím ale nemáme smlouvu s plynárnou. Prosím o radu jak zaúčtovat příjem poplatku za VB.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude podávat žádost na Výzvu č. 9/2019 v rámci Národního programu životního prostředí - Zlepšení funkčního stavu ve městech a obcích - zakládání a obnova ploch zeleně. Konkrétně se bude jednat o výsadbu listnatých stromů v určené lokalitě (58 kusů) včetně údržby a péče o založené porosty v délce 3 roky, dodávka pomocného materiálu (kůly, hnojivo, mulčovací kůra...) Celková hodnota projektu činí 250 tis. Kč. Mohla byste mi poradit zda projekt bude investiční či neinvestiční.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chci se zeptat - naši hasiči jsou součástí "Freundschaftu" s německými hasiči, kde zemřel spoluzakladatel, jeho rodina při pohřbu žádala o dary na výzkum nemoci svalové distrofie - zasílané přímo výzkumnému ústavu. Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí daru ve výši 12.500Kč (což je cca 500€). Bohužel mi auditorky řekly, že musí být darovací smlouva, což mi přijde šílený, abychom posílali do německa nějakou smlouvu - to by pak muselo jít přes překladatele, apod?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda obec může mít hospodářský výsledek mínusový? Před DPPO jsme měli HV 69 000,- a po zaúčtování DPPO ( ta je 208 000,-) mám HV -139 000,-. Stavěli jsem v r.2019 kanalizace a většina nákladů na opravy (511) byla na opravu komunikací a vodovodu. Nevím co tím.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
PRODEJ PODÍLOVÝCH LISTŮ (prosím o kontrolu účtování)
V 2015 jsme nakoupili podílový list za 100,-. Účtovala jsem 069/231 pol.8128.
Od 2015 – 2019 jsem přeceňovala na RH : 564, 664.
Nyní v 2/2020 prodej PL za 150,-
V UCR evidovaná hodnota 90,-
1) Příjem na BÚ v PC: Md 231 pol. 8127/ ……………….100,-
2) Příjem na BÚ rozdíl mezi PC a prodejní cenou:
Md 231 (6310 pol.2149)…..50,-
3) Prodejní cena : Dal 661………………………………….150,-
4) Vyřazení PL v evidované ceně : Md 561 / Dal 069 …….90-
Na účtu 661 má být celková prodejní cena???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zapomněla jsem minulý rok vrátit přeplatky spojené s vyúčtováním za teplo u zdravotního střediska. Nyní mi tam zůstaly na 314 zaplacené zálohy a přeplatek jsem vracela v lednu 2020. Prosím o radu jak zaúčtovat vrácení přeplatku z minulého roku a zrušení záloh. U jednoho lékaře mám i doplatek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Dobrý den, už jsem jednou psala o tom, že do rozpočtu obce 2020 dáme 500 tisíc na čističky pro obyvatele. Na minulém zastupitelstvu se rozhodlo, že každý, kdo požádá a doloží kolaudaci čističky, dostane nevratný finanční příspěvek 30. tisíc Kč. Může to tak skutečně být, (bez veřejnoprávní smlouvy), občan předloží kolaudaci a dostane finanční dar.?
2. Rozpočet schvalujeme na paragrafy, poté se rozepíše na položky. Je povinnost, aby i položkový rozpočet visel na elektronické úřední desce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková