Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nechali jsme si zpracovat pasport kanalizace. Dostali jsme fakturu na částku 91 960 Kč. Bylo by vhodné zaúčtovat ji na účet 019? Kdyby šlo o nižší částku, dala bych ji do nákladů nebo na 018 (četla jsem odpověď v dotazech), ale u tak vysoké částky si nejsem jistá.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Uhradili jsme zálohovou fakturu na investiční akci, účtováno předpis 052/321, platba 321/231.. Ostrá fa přijde až v polovině roku 2020 a možná i bude nižší než zálohová. Můžeme nechat k 31.12.2019 jen na 052/321, 321/231?
Je možné použít na prodaný pozemek v účetní hodnotě cca 4 000,- Kč za 80 000,- Kč nevýznamnost? Účtováno předpis 311/647, platba 231/311, vyřazení 554/331. Nebo účtovat jinak? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Minulý rok jsme nakoupili propagační knihy a k 31.12. byly zařazeny na sklad. 1.1.2019 opět přeřazeno do nákladů. Knihy se během roku rozdávaly a nyní k 31.12 2019 opět přesuneme na sklad zůstatkovou hodnotu. Děláme rozdílovou inventarizaci, rozhodný den je 30.9. a komise chodily a odškrtávaly inventarizační položky v listopadu. Knihy jsme také zinventovali, ale já si nejsem jistá, jaké datum je správné… Inventarizační položky této knihy byly vytvořeny k 30. 9. 2019 (jako všechny ostatní majetkové položky), jenže v té době je na účtu 112 nula, takže na inventarizačních položkách bych měla hodnotu knih, ale na soupisu účtu 112 je správně hodnota 0. K 31.12. mám samozřejmě správně obě hodnoty… Je nutné dokládat inventarizační položky za 30.9.2019 nebo stačí až za 31.12.? Musí být vyhotoveny inventarizační položky podepsané dílčí komisí nebo stačí skladová karta a soupis SU podepsaný hlavní inventarizační komisí? Raději jsme udělali vše, ale teď to nějak nemohu vymyslet a přijde mi to nelogické. Inventury děláme za organizační jednotky a SU (majetek podle org. j. je seřazen na inventarizačních položkách, které podepisují dílčí komise, SU + org. jedn. jsou propojeny na soupisech za každý SU dle Vašeho vzoru – přidali jsme jen hodnoty z org. jednotek – a podepisuje hlavní komise).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme měli p.F... zaplatit za nájem pozemku (náš závazek=378). Než jsem to paní poslala, tak zemřela. Jsou to 3000,-Kč. Dědicové po paní si tento závazek nedali do dědického řízení. Tudíž tento závazek nemám komu vyplatit, nemají žádné rozhodnutí od notáře, prostě nic. A teď co s tím účetně? Ty 3000,- mám od r.2016 na účtu 378. Můžete mi poradit jak bych se tohoto závazku v účetnictví zbavila? Jak dlouho ho mám na tomto účtu vést, jestli existuje nějaká promlčecí lhůta? Protože ty 3000,- asi nemůžu jen tak někomu z rodiny vyplatit, když nemají žádný úřední doklad nebo tak něco, že?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uhradila za kulturní vystoupení částku 15 300 Kč, akce byla zrušena účinkujícím. Uhradili jsme ještě před vystoupením, a protože neúčinkovali, měli nám vrátit finanční prostředky, nevrátili nám je (pomalu už dva měsíce), pán nebere telefon, paní starostka věc nahlásila na Polici ČR, s tím, že chceme peníze vrátit. Jak mám prosím zaúčtovat do závěrky k 31.12.2019? Bylo účtováno na 518/321, 321/231 3399 5169.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nejdříve k územnímu plánu - nevím kdy a jak zařadit do majetku - viz usnesení ze zastupitelstva - 9/9Z/2019 příslušné podle § 6 odstavce 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání zkráceným postupem pořizování změny územního plánu dle §§ 55a a 55b stavebního zákona:
I. bere na vědomí důvodovou zprávu pořizovatele o pořizování Změny č.1 Územního plánu Písečná
II. vydává Změnu č. 1 Územního plánu Písečná formou opatření obecné povahy
A druhá dotace je investiční z KÚ Olomouc na Rekonstrukci budovy ZŠ - V.etapa na stavební práce úpravy zdroje tepla - vybudování nové kotelny , elektroinstalace, zdravoinstalace , dodávku a montáž zařízení zdroje tepla (kondenzační kotle),čerpadlo,rozvody,armatury.
Budova Základní školy je ve správě příspěvkové organizace.
Došlá faktura na obec na topení v režimu přenesené daňové prosím jak zaúčtovat fakturu,a nevím jak účtovat DPH , protože na základě smlouvy z KÚ je uznatelný výdaj dotace , vyúčtování dotace jsme provedli ke konci roku 2019, a proto Vás žádám o všechno zaúčtování k této dotaci, abych si to ještě odkontrolovala, a hlavně bychom to měli předat příspěvkové organizaci , jako technické zhodnocení a také dotaci předat, když mají budovu ve správě, ale nevím vůbec jak, nemám žádné vzory jak to udělat a jestli to má schválit rada, nebo zastupitelstvo. Ještě dovětek 18.12.2019 mi přišlo z města - kolaudační souhlas s užíváním stavby - Stavební úpravy Základní školy - přemístění stávajícího zdroje tepla pro vyápění z 1.PP do podkroví Písečná č.p.76.
Děkuji ještě jednou za pomoc
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec buduje novou komunikaci v rámci této akce se upravují i vjezdy do domů občanům, kteří se budou částečně podílet na financování. Nevím jak správně účtovat, když situace nastala na přelomu roku a jak je to s DPH, jsme plátci, ale z této akce neuplatňujeme odpočet DPH. Pořízení komunikace včetně úprav vjezdu (částka za vjezd pro občana 70 tis. včetně DPH) účtuji 042/ OdPa 2212. pol 6121 v roce 2019, vystavená faktura pro občana v roce 2020, dohodnutá částka 52 tis. včetně DPH účtuji -mínus 042/ OdPa 2212. pol 2324? Na faktuře bude DPH a to odvedu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je někde uvedeno, jaké náklady a výnosy vstupují do DPPO? Dělám daňové přiznání poprvé a vůbec nevím, jak ho mám udělat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Občan dluží od roku 2014 na nájmu 42.000. Toto jsem předepsala 311/603 a postupně umořuji splátkami 3612/2132 a 311. Nyní jsem zjistila, že dluh se navýšil o poplatek z prodlení a náklady nalézacího řízení na celkovou výši pohledávky 199.000. Mám rozdíl 157.000 předepsat na 311/603 a opravné položky tvořit k této částce? Bude to proti loňskému roku velký rozdíl.
Dalšího dlužníka jsme měli na podrozvaze, dostal se do insolvenčního řízení a začínají nám chodit splátky. Jak mám převést zpět, abych mohla dluh snižovat? A začnu tvořit opravné položky? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila nakladač pro traktor/multifunkční lopata/ v ceně 217 715,30, poradíte mi prosím kategorii odpisu, zařadila bych zvlášť na další inventární kartu, nebo mám udělat technické zhodnocení k již zařazenému traktoru, který byl pořízen v roce 2018?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
městys je zřizovatel PO vodovod ,nařídil odvod z IF na účet zvl. účet obnovy, který má zřizovatel, prosím o radu jak správně zaúčtovat?
348001/401, příjem 236 2321 pol.2122/348, dále tvorba fondu obnovy
236 MD 6330 4134/419, 401/ 236 par. 6330pol.5349?Peníze šli přímo z PO na účet obnovy, který vede městys. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
zakoupili jsme mikrofon v hodnotě 1600kč,zaúčtovala jsem na účet podrozvahový (směrnice 028-3000kč),účtuji na účet 501 a do rozpočtu
5139 nebo 5137?Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v rámci akce "stavební úpravy zázemí zaměstnanců MŠ" se kromě stavebních prací na budově MŠ pořídily také dvě vestavné skříně. V rozpočtu obce jsem to měla schválené na položkách 6121 (stavební práce) a 6122 (nákup skříní). Zařadila jsem do majetku jako TZ budovy (účet 021) a skříně (účet 022). Teď jsem si zpětně uvědomila, zda jsem neměla podle ZL svěřit skříně škole (movitý majeteke mají svěřený, nemovitý majetek pronajatý).
Řešení:
1. varianta - zruším zařazení majetku v účetnictví obce (neprovedu odpisy, vrátím na 042) a svěřím MŠ; nevím, zda musí být "formální akt" rady obce (předávací protokol, doklad o svěření apod.); ke kterému datu mohou zařadit a začít odepisovat (užívají od 9/19)
2. varianta - skříně budou součástí stavební akce, sloučím položky 6121 a 6122 (v konečném rozpočtovém opatření) a zařadím celé jako technické zhodnocení budovy?
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu k účtu 403 – dle metodiky GORDIC při pořízení majetku s dotací účtujeme dotaci na dané analytiky, aby se přírůstek projevil v příloze k účetní závěrce jako zvýšení transferů na C.1. (analytika 403.03xx). Naopak při rozpouštění transferů pro správný nápočet do přílohy na C.2. požívá GORDIC jiné analytiky (např. 403.07xx). Když při kontrole účtu 403 z účetnictví na evidenci majetku dle protokolu odpisů porovnávám celkové dotace na majetek a zůstatek transferu k odpisu, musím pro ověření správného zůstatku provést odečet 403.03xx a 403.07xx. To je všechno v pořádku, souhlasí mi na protokol odpisů až na jednu položku-prodaný majetek s dotací (prodaný v roce 2018) – pořád je na účtu 403.03xx jeho dotace při pořízení a ve stejné výši na 403.07xx je rozpuštěná dotace, která byla rozpouštěna při odpisech a zůstatek jednorázově při prodeji majetku do výnosů (MD403.07xx/672), tedy rozdíl těchto dvou analytik je nula-majetek již nemáme, ale nelíbí se mi, že v účetnictví pořád hodnota dotace prodaného majetku na 403.03xx je. Co s tím ? … jediné co mne napadá, abych neporušila vazbu na přílohu k účetní závěrce, když provedu jakékoliv účtování, změnit toto v počátečních stavech…. (nevím jestli jsem to alespoň trochu srozumitelně vysvětlila, snad to bude k pochopení). Předem moc,moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Sítě VaK (ve správě obce) byly do pozemku uloženy před cca 10 lety, došlo k výstavbě několika domků, cesta byla pouze zaštěrkovaná - vyježděná. 2019 obec realizovala stavbu komunikace. je možné na výstavbu komunikace, kde sítě byly položeny před lety uplatnit částečný odpočet DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková