Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Již jsem dotaz psala v 11/19, ale nyní bych ještě potřebovala poradit s dokončením akce. Pořízení proběhlo ze dvou dotací-z kraje (300 tis) a z ministerstva (450 tis). A celá akce je vyúčtována a dokončena nyní i auto je koupeno( 936 tis). Tedy si chci ujasnit, že, udělám zápis :
450 tis 4216/374, 999/915, 374/348, 348/403 -a zařadím do majetku
300 tis 4222/374, tu jsme dostali rovnou nemám tedy na podrozvaze, 374/348, 348/403
a celou částku za auto, tedy 936 tis - 022/042
A na kartě majetku do dotace sečtu obě a zadám 750 tis dotaci? Nezadávám nějak zvlášť?
Abych pravdu řekla není mi jasná ta 403. Měla jsem za to, že to je nastaveno automaticky v pc, že když zadám v majetku na kartu dotaci, tak se mi to na tu 403 dostane tím rozpouštěním odpisů.....nechápu ten zápis 348/403 u obou dotací?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala rozhodnutí o poskytnutí dotace na kůrovce za období 10/17 až 12/18. Předkládaly se k žádosti faktury z tohoto období. Jak se prosím řeší zaúčtování faktur, které jsou již ve starých obdobích. Mám pol.4116, UZ 29030, výdaj na les 1032 5169 UZ 29030, ale zde nevím, čím pokrýt výdajovou stranu, nebo zda to zůstane jenom čistě zaúčtované v rozpočtu ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stále bojuji se správným zaúčtováním poskytnutých práv k užívání software, který je na cloudu. Pročítala jsem zde vaše odpovědi, ale stále si nejsem jistá. Poskytnutá práva jsem účtovala na položku 5042 a podle naší směrnice buď přímo do spotřeby, anebo na podrozvahový účet 901. A když o tom víc přemýšlím, dala bych všechno do spotřeby, protože to vlastně v tom počítači fyzicky nemám, ale někde na vzdáleném serveru.
Do vašeho e-mailu pošlu kopii smlouvy o poskytnutí práv.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec dostala na základě darovací smlouvy pomník v dezolátním stavu(movitá věc) a obec ho bude likvidovat. Paní, která hrobové místo platila, nemá o toto místo nadále zájem. V darovací smlouvě není žádná cena pomníku a proto jsem oslovila Kamenictví o ocenění . Dle jejich názoru má tento pomník cenu cca 100,- Kč. Jakým způsobem zařadit a vyřadit pomník z majetku. Chtěla jsem dát na 028 a hned vyřadít. Nesplňuje však hranici ocenění DDHM. Poradíte mi se zaúčtováním? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prodali jsme obecní čtyřkolku, kterou používal lesník a platil nám nájemné. Obec platila pouze povinné ručení, veškeré opravy si lesník hradil sám. Nyní čtyřkolku prodáváme - mimochodem už asi pět let stojí v garáži a nepoužívá se. Dotaz zní - odvést DPH nebo ne?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní Schneiderová,
prosila bych o kontrolu, zda-li mám správně narozpočtováno. Poprvé zapojuji do rozpočtu splácení úvěru, pročítám si Vaše odpovědi, ale zjišťuju, že moje analytické myšlení, jaksi stávkuje.
Příjmy máme 12 654 500,00 Kč, Výdaje - 11 156 900,00 Kč, splácení zápůjčky od SFŽP ve výši 110 000,00 Kč jsem dala na stranu DAL mínusem a na položku 8115 - financování jsem dala na stranu DAL plusem částku 1 607 600,00 Kč. Raději Vám zase do e-mailu pošlu pdf soubor rozpočtu - pro lepší pochopení mých myšlenkových pochodů. Něco se mi na tom nelíbí, ale nevím co.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V sousední obci je ZŠ +MŠ, která má v naší obci odloučené pracoviště MŠ.Zřizovatelem je sousední obec.Dnešního dne k nám na obec byl zaslán dar od MND ve výši 60000 Kč na nákup herních prvků do školní zahrady.Do jednoho roku máme zaslat zprávu a fotografie,aby bylo zřejmé,že jsme herní prvky zakoupili a zařadili do majetku na účet 028.Bude se jednat o tři hrací prvky,ovšem letos je zakoupit již nestihneme .Prosím jak o tomto účetním případě účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2018 bylo dle údajů v technickém průkazu vyřazeno ("sešrotováno") vozidlo výjezdové jednotky hasičů. Bohužel jsem nevyřadila v roce 2018 z majetku a k dnešnímu dni máme vozidlo stále evidováno v inventuře. Budeme jej vyřazovat nyní, na konci roku 2019.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme malá obec, ze zákona je zřízen finanční a kontrolní výbor.
Od 1.1.2020 je nově vykazována zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019. Budeme ji také zpracovávat, když nevykonáváme veřejnosprávní kontrolu a nezřídily funkci interního auditu nebo se na nás bude vztahovat výjimka podle zák.č. 416/2004 Sb., § 32 odst. 4 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak účtovat úhradu za zřízení věcného břemene dle smlouvy o zřízení VB, kde povinný jsou majitelé pozemku (občané obce) a oprávnění jsou GasNet, s.r.o. a GridServices, s.r.o. Město je v pozici investora, resp. dle smlouvy se investor zavázal dodatečně uhradit veškeré nároky třetích osob vznesené z důvodu zřízení a provozování plynárenského zařízení na jejich pozemcích, které nebyly vypořádány v rámci původní stavby formou věcného břemene. Mohu účtovat pouze o službě?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město dostalo na projekt dotaci ze SFŽP z OPŽP. 1) Máme k tomu informaci o zaúčtování: ÚZ 15974, položka 4216. Položka ze SFŽP by však měla být 4213? V tom případě by však neseděl ÚZ.
2) Dále zápůjčka se bude chovat jako úvěr: ÚZ 90999 a položka 8123. Měly by být tímto ÚZ 90999 označeny i výdaje? A až se bude tato zápůjčka splácet, tak označit ÚZ i splátky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak účtovat přijatou dotaci. Do e-mailu bych Vám poslala sken Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Svazek DSO buduje kanalizaci a ČOV ve dvou obcích, které jsou členy svazku DSO 6.12.2019 jsme obdrželi první investiční dotaci ve výši 22.665.824,79. Jak tuto přijatou dotaci zaúčtovat? Na jaký UZ,položku, Prostorovou jednotku a Nástroj? K dnešnímu dni mám zaúčtováno jen na podrozvaze 955 celou částku Dotace, tj. 115.639.724,61 Kč. Jak postupovat i s účtováním z podrozvahy k obdržené dotaci ve výši 22 mil. Kč. Bude se účtovat i dohad k 31. 12. 2019 a v jaké výši? Dále mám dotaz, jak účtovat přijaté faktury. Tuto přijatou dotaci máme k fakturám, zaúčtovaných 2015 - 2019.Tyto faktury jsem účtovala na 042 a ORG. Platby faktur na 2321/6121 a ORG, ale žádný UZ,Prostor.jednotka a ani Nástroj. I k těmto fakturám se váže přijatá dotace 22 mil. Kč. Mám nějakým účetním zápisem doúčtovat UZ, Prostor. jednotku a Nástroj? Od kdy musím v letošním roce účtovat platbu faktur na UZ,PJ a Nástroj? Děkuji moc a omlouvám se, že můj dotaz odesílám koncem roku, ale až v prosinci svazek DSO obdržel první proplacenou dataci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byl nám nařízen odvod za porušení rozp. kázně k investiční dotaci na víceúčelové hřiště, protože jsme pozdě požádali o kolaudaci a nebyl splněn termín dokončení. Musím také v evidenci majetku na kartě víceúčelového hřiště snížit transfer o částku tohoto odvodu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od MŽP jsme v 11/2018 obdrželi " Registraci akce a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace-Zlepšení nakládání s odpady. Dotace Ex post, je uvedeno, že rokem financování je rok 2019 s ukončením realizace akce 31.12.2019.
V roce 2018 jsem zaúčtovala pouze na podrozvahu 955/999.
Do rozpočtu r. 2019 jsem zavedla pol. 4216 s N106+Z5+Uz15974 a k tomu i výdajové položky + vlastní zdroje N106+Z1. Během roku
jsem na tyto výdajové položky účtovala faktury ( za zpracování žádosti, projekt). 11. 12. 2019 jsme obdrželi od MŽP Rozhodnutí - ZMĚNU, s tím, že rokem financování je rok 2020 a realizace bude ukončena k 31.3.2020. Závěrečné vyhodnocení je 30. 9. 2020. Letos dotaci již neobdržíme a fa za samotnou dodávku kontejnerů + stání pod kontejnery bude výdajem rozpočtu 2020. Můj dotaz - rozpočet roku 2019 - RO zrušit pol. 4216 a výdajové položky včetně vlastních zdrojů + opravit v účetnictví zaúčtování faktur?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2014 pořídil mikroregion pro své obce Digitální povodňový systém.
Na danou akci získal mikroregion i investiční dotaci. Odpisový plán byl stanoven na dobu 5 let - odepisování skončilo k 31.12.2018 /5let byla i doba udržitelnosti projektu/.Majetková karta byla odepsána na 0 Kč.
V roce 2019 předal mikroregion jednotlivým obcím majetkové podíly dle rozpisu smlouvy a to darovací smlouvou.
Účtovala jsem pořizovací cena ve výši podílu obce proti oprávkám v plné výši a zůstatková cena je 0,- Kč. Mikroregion je VÚJ a přebírala opět VÚJ a to obec.
Kontrola z kraje při dílčím přezkumu mi řekla, že jsem nepostupovala dobře a mám se řídit ČÚS 708 a účtování narovnat, ale nevím jak.
Je případným porušením předpisu při přebírání majetku od vybrané účetní jednotky převzetí v zůstatkové ceně 0,- Kč když už majetek byl do nákladů prostřednictvím odpisů jednou celý přenesen? Měli jsme za to, že v případě změny ocenění (reprodukční pořizovací cena) by došlo znovu k přenášení hypoteticky stanovené hodnoty majetku do nákladů a problém je tu i s oceněním (kdo by
stanovil a jak, jde o majetek vyšší hodnoty).
Děkuji za odpoveď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková