Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Kupní smlouva na prodej pozemků
    12. 02. 2025

    V měsíci prosinci 2024 byla podepsána kupní smlouva na prodej částí obecních pozemků v ceně 56 000,- Kč. Platba za prodej a návrh na vklad se uskuteční až v roce 2025. Ve smlouvě je uvedeno, že prodávající (obec) se zavazuje vystavit daňový doklad po obdržení vyrozumění o provedení vkladu do KN. Bude tato smlouva v roce 2024 někde vedena nebo předpis i vyřazení pozemků bude až při podání návrhu na vklad? Nebo mám uvést poznámku do přílohy účetní závěrky?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • SAZKA x poskytnutá záloha na vyplacení výher
    12. 02. 2025

    SAZKA
    Poskytnutá záloha ve výši 3000Kč na vyplacení výher v okamžiku, kdy výhry převyšují vklady (zaúčtováno v pokladně): 314/261 par. pol. 5189
    Ze zálohy vyplaceno na výhrách: 1090Kč tedy paní od SAZKY fyzicky zbývá 1910Kč
    Na běžný účet SAZKA zaslala: 984Kč
    Vklady a tržby v daném týdnu: 1900Kč z toho 220Kč placeno bezhotovostně
    Přijetí 220Kč na běžný účet: 231 bez§ pol. 8901/ 378
    Výhry a výběry v daném týdnu: 2770Kč
    Odměna za obstarání sázkové činnosti: 114Kč
    Můžete mi prosím poradit, jak mám proúčtovat včetně rozpočtové skladby:
    1/přijetí peněz ve výši 984Kč
    2/vyčerpanou zálohu 1090Kč
    3/pokud nebude vyčerpaná záloha do koce roku – bude vrácena do pokladny obce, respektive bude vrácená nevyčerpaná část – proúčtování + RS

    Prozatím jsem se s tímto účetním případem nesetkala, vždy to bylo naopak, do pokladny se od SAZKY vkládali peníze 261 pol.8901/ 378 a z bankovního účtu si SAZKA peníze inkasovala. 378/231 pol.8901
    Děkuji předem za vaši odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka dotace Národní sport. agentuře
    12. 02. 2025

    Dobrý den, v r. 2023 jsme obdrželi dotaci od Národní sportovní agentury ve výši 272.719,- Kč na zavlažovací systém hřiště. Příjem mám zaúčtován: 231 0012 pol. 4216 /374. ÚZ 62500.
    K 31.12.2023 jsem účtovala dohadu 388/403. Výdaje na zavlažování jsou proúčtovány v r. 2023.V únoru 2025 jsme se dozvěděli že jsme nesplnili podmínky dotace a celou ji musíme vrátit. Prosím o radu jak vratku zaúčtovat a jak opravím rozpouštění transferu. Celý rok 2024 jsem rozpouštěla 403/672. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Tvorba a zúčtování opravných položek - účet 556
    12. 02. 2025

    V roce 2023 jsme vystavili tři penalizační faktury v celkové částce 8 829 990,- Kč se splatností 28. 7. 2023. Do 31. 12. 2024 nebyly faktury uhrazeny.
    K 31. 12. 2023 jsem zaúčtovala opravné položky k pohledávce ve výši 882 999,- Kč (556/194).
    K 31. 12. 2024 jsem využila pomocnou kalkulačku MF, kde jsem zadala údaje: splatnost, nominální hodnota a datum, ke kterému se vypočítá výše opravné položky a vyšla mi výše opravné položky 4 414 995,- Kč.
    Ve VZZ k 31. 12. 2024, řádek A.I.33 je hodnota 882 999,- Kč vykázaná v minulém účetním období. Zatím jsem o opravných položkách k pohledávkám neúčtovala, tak prosím o radu, jakou částku mám vykázat za rok 2024? Zda-li částku 4 414 995,- Kč nebo jenom rozdíl (4 414 995 - 882 999 Kč).
    Výkazy odesíláme do 14. 2. 2025. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rekonstrukce mostu
    12. 02. 2025

    Prosím o zodpovězení dotazu, zda-li se situace bude týkat opravy či zařazovat jako majetek. Na konci roku proběhla rekonstrukce mostu. Most je na místní komunikaci ve vlastnictví obce. Most nemáme v majetku samostatně evidovaný. Rekonstrukce stála cca 2,5 mil. Kč. Most se nestrhnul celý, "základ" mostu zůstal. Dodělala se křídla, dobetonoval povrch na původní "základ", zaasfaltoval, osazeno bylo i nové zábradlí. Zdá se mi situace spíš jako oprava s tím, že účtování by bylo par. 2212 (silnice) a pol. 5171 (opravy a udržování)? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • SU 408
    12. 02. 2025

    Naše Základní škola měla v roce 2023 chybu v účetnictví ve výši 684.627,58Kč a tu má vedenou na SU 408. Proti tomu má doporučeno kumulovat zisky hospodaření na účet 432, aby měla pokrytý účet 408. Po letošní závěrce bude na účtu 432 částka 643.971,80Kč. Nyní se nás paní ředitelka ptá , zda bude možné nějakým způsobe odúčtovat účet SU 408, aby ji zmizel z výkazů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DOTACE KANALIZACE SFŽP/NPŽP
    12. 02. 2025

    Dobrý den, prosím o radu. Obec buduje kanalizaci. Dotace činí 40% způsobilých výdajů. 20% vlastní zdroje a 20% půjčka ze SFŽP.
    Stavební práce tedy zaúčtuji pod UZ 90992 60% org 2321 výdaje z dotace
    20% org 2321 vlastní zdroje
    20% org 2321 prostor.jednotka 1
    (nevím, jestli se má použít prostorová jednotka, někde jsem četla, že se nepoužívá ale nevím jak jinak oddělit, co jde z půjčky, nevím také zda i u té půjčky má být UZ 90992)
    A pak čemu nerozumím jsou paušální výdaje, co jsem pochopila, jsou neinvestiční, tudíž účtuji na položku 5169 a UZ 90002. Mají být 3,5%. I chápu jak se spočítají, ale co nechápu, že se mi o to zvýší dotace. Jak zaúčtovat, když rozhodnutí je na cca 40 mil a ve skutečnosti dostaneme 41,5mil. Použiji UZ 90992? Ale pak mi to nebude sedět na rozhodnutí, kde je 40 mil. A nebo tu paušální sazbu zaúčtuji UZ 90002, to by i šlo. Co vy na to?
    Co je způsobilý či nezpůsobilý, investiční či neinvestiční výdaj a co se počítá do paušálu mi řekne administrátor, jde mi o to, jak nastavit v účetnictví aby to mělo hlavu a patu :-)
    Moc děkuji za odpověď
    S pozdravem Kleinhamplová

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace traktor dohoda
    12. 02. 2025

    Dobrý den, dovolte otázku na téma dotace - obec koupila v roce 2024 traktor, požádali jsme o dotaci SZIF, po odeslání žádosti nás fond upozornil na chybu v poptávce (spojitost mezi majiteli firem z nabídek) a v listopadu 2024 poslali "Oznámení o stanovení finanční opravy" o 50 %. Přezkum potvrdil finanční opravu. V lednu 2025 byla podepsána Dohoda, kde ale figuruje plná částka dotace s tím, že pohledávka vznikne až po obdržení dokumentu "Oznámení o výše dotace" - předpokládáme, e jej obdržíme někdy v květnu 2025. Vůbec nevím, jestli bych v účetnictví 2024 měla úhradu za traktor rozepsat podle dohody a výše dotace v ní uvedené nebo poníženou o 50 % a jak s vlastně s dohadou dotace... Dohodu i finanční opravu posílám mailem. Moc děkuji za pomoc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • předávací protokol elektronická úřední deska
    12. 02. 2025

    Dobrý den, mohla bych Vás poprosit o pomoc se zaúčtováním a odúčtování jistiny na elektronickou úřední desku na základě předávacího protokolu + zařazení do majetku 022x

    Na účtu 465 MD mám jistinu ve výši 36 300,- Kč na elektronickou úřední desku (to jsem řešila s auditory)

    24 splátek (celkem 210 552,- Kč ) se účtovalo na 518 položka 5178
    + jistina ve výši 36 300,- Kč = 246 852,- Kč je celková cena elektronické úřední desky. To jsem s Vámi již řešila, jednalo se i finanční leasing.



    děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaměstnanci sběrného dvora
    12. 02. 2025

    Máme podepsanou smlouvu s firmou na odpady, ve které nám "zapůjčuje" své zaměstnance k obsluze sběrného dvora. Ve smlouvě je uvedeno, cituji: "Smluvní strany se dohodly na následující odměně za plnění předmětu smlouvy - provoz sběrného dvora: odměna pro obsluhu SD(zaměstnanci) činí 282,-Kč/hod/zaměstnanec včetně odvodů za zaměstnance pro všední den, za práci v sobotu 408,-Kč/hod /zaměstnanec včetně odvodů za zaměstnance. K tomu náleží i stravenkový paušál. " Mzdy těmto zaměstnancům vyplácí firma a nám je pak v měsíční fakturaci za odpady přefakturovává. Tváří se to jako služba . Za mě si myslím, že je to špatně i z důvodu, že nám k té částce vyčíslili DPH. Nejsem si jistá, ale nemělo by to být řešeno formou refundace mezd? S tím, že by měla být zvlášť hrubá mzda a k tomu výše odvodů na SP a ZP.
    Předem děkuju za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • VÚJ darovaný pozemek
    12. 02. 2025

    Dobrý den, kraj daroval obci pozemek v hodnotě 9000 Kč na kterém je zaevidovaný investiční transfer MF v hodnotě 6000 Kč. Zaúčtovala jsem pozemek v hodnotě 9000 Kč 031/401 AU dary a transfer v hodnotě 6000 Kč 401 AU dary/403 AU dary. Transfer nebudu rozpouštět do výnosů, zůstane jen zaevidovaný. Je to tak v pořádku? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Roční vyúčtování služeb v bytovém domě
    11. 02. 2025

    Dobrý den,

    Potřebovali bychom Vaši odbornou pomoct v oblasti ročního vyúčtování služeb - náklady na úklid v domě s byty pro důchodce.
    V minulém roce nám uklízela firma a posílala faktury za úklid celého domu, tyto náklady jsme účtovali na účet 311.70 /321 jako všechny náklady spojené s vyúčtováním služeb (elektřina spol. prostor, vodné, teplo aj.)
    V letošním roce se město rozhodlo, že bude provádět úklid v domě s byty pro důchodce ve vlastní režii.
    Na konci r. 2024 mi kolegyně předala souhrn mzdových nákladů, které potřebuji zaúčtovat, ale nevím si s tím rady. Mohu účtovat tyto náklady stejně na účet 311.70 (úklid)/_______ ??????

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek od občanů na nádoby na odpad
    11. 02. 2025

    Dobrý den, chtěli bychom nakoupit přístřešky na nádoby na komunální odpad pro občany. Přístřešek bude před každým domem na obecním pozemku. Jeho cena bude asi 15 tis. Kč. Přístřešky bude hradit obec a občan si bude částečně na něj přispívat ve výši 46 %. Lze od občanů tento příspěvek požadovat? Jak mám nákup přístřešku zaúčtovat a jak zaúčtuji příspěvek od občanů? Budeme z příspěvku od občanů odvádět DPH?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • přijatá dotace
    11. 02. 2025

    Mám dotaz ohledně přijaté dotace. Dostali jsme investiční dotaci z MMR na rekonstrukci školní výdejny v naší příspěvkové organizaci v Mateřské škole, celé výdaje hradilo také město. Příspěvková organizace má majetek svěřený, takže budovu má v majetku na 021, administrátorka dotace mi sdělila, že příjemce dotace, což jsme my jako město, musí po dobu udržitelnosti mít v majetku rekonstrukci výdejny. Jak toto udělat? Musíme zařadit na jaký účet, když nemáme stavbu a nemůžeme rekonstrukci mít jako technické zhodnocení a navýšení stavby. Máme ji zařadit do majetku jako co? Následně přiřadit transfer a začít rozpouštět u nás v majetku a účtu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odhad tržní hodnoty nemovitosti
    11. 02. 2025

    Dobrý den, obec si nechala vypracovat odhad tržní hodnoty pozemku a na něm stojící nemovitosti, kterou budeme kupovat za účelem demolice a vybudování nové stavby - to ale někdy hodně v budoucnu.
    Prosím jak zaúčtuji tento odhad? na 042 nebo rovnou do nákladů. Moje představa: až dojde ke koupi, zařadím pouze pozemek a nemovitost nechám na 042, kde se mi jednou promítne i ta demolice a celá 042 bude vstupovat do pořizovací ceny nově vybudované stavby.
    děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu