Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Místní poplatky a DUZP
    29. 01. 2025

    Dobrý den, podle OZV o místním poplatku za komunální odpad máme stanovený roční poplatek za kalendářní rok se splatností 30.6.2025. Prosím, jak a kdy správně zaúčtovat předpis a dph do účetnictví?
    Účtuji 1.1.2025 předpisy všech poplatníků 315MD/606D. V účetním programu zadám DUUP/DUZP 1.1.2025, datum splatnosti 30.6.2025, pak se mi v daňovém přiznání DPH za měsíc leden 2025 projeví nulová sazba daně (plnění, která nejsou zdanitelná dle §100, odst.3 písm.a).
    NEBO předpis účtuji do účetnictví v okamžiku zaplacení, nejpozději 30.6.2025 (co nastane dříve), a tedy dph se objeví za měsíc, v kterém poplatník zaplatil nebo za měsíc červen.
    Máme dva různé pohledy, já bych zaúčtovala všechny pohledávky k 1.1., jiný názor kolegy operuje daňovým řádem, že DUUP/DUZP vzniká okamžikem zaplacení nebo datumem splatnosti.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Úvěr
    29. 01. 2025

    dobrý den,
    prosím pěkně o kontrolu účtování úvěru. Přestavujeme ZŠ na kterou jsme si vzali úvěr 35mil. od ČSOB,, k úvěrovému účtu jsme museli zřídit i běžný účet.
    takže z úvěrového účtu odešlo první čerpání zaúčtuji na základě výpisu
    262/451 bez položek a paragrafů.
    příjem na BÚ 231 pol 8123/ 262
    z BÚ budu platit faktury 042/321
    321/231 par. 3113 pol. 6121
    v roce 2026 se teprve budou platit splátky úvěru 451/231 pol. 8123
    a úroky z úvěru 562/231 par. 3113 pol. 5141

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení softwaru
    29. 01. 2025

    Prosím o radu jak zařadit účetní program. Na začátku roku jsme koupili software v částce 250.000,- Kč, zařadila jsem do majetku na účet 013, během roku jsme dokoupili další moduly v hodnotě 14.000,- Kč. Teď nevím zda zařadit samostatně nebo udělat technické zhodnocení softwaru?
    Dále si nejsem jista s životností softwaru, jak dlouho je správné software odepisovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kontejner na textil KLOKTEX
    29. 01. 2025

    Město jako půjčitel uzavřelo s vypůjčitelem KLOKTEX help nadační fond "Souhlas s umístěním kontejnerů" (textil a obuv). V tomto souhlasu je v sekci práva a povinnosti smluvních stran mimo jiné uvedeno, že půjčitel podpoří KLOKTEX nadační fond finančním příspěvkem 750,--/měsíčně, tj. 9000,-- ročně a vypůjčitel využije prostředky pro svou činnost. Na tento finanční příspěvek (zatím za první čtvrtletí) nám již přišla faktura. Jak prosím o tomto fin. příspěvku účtovat? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava minulých let
    28. 01. 2025

    Dobrý den,
    v roce 2023 jsem zařadila energetický posudek budovy ve výši 30000,-Kč na účet 518, místo 042. V roce 2024 jsme obdrželi rozhodnutí fondu o dotaci a již další faktury spojené s tím jsem účtovala správně na 042. Můžu jakožto nevýznamnou částku opravou v r. 2024 přeúčtovat zápisem -518 MD/ 042 MD a tím dostat fakturu do nedokončeného majetku? Někde jsem četla ve starších dotazech, že takto přeúčtovat je to možné a také že je možné dávat výdaje před rozhodnutím na provoz. Ale jde mi hlavně o to, jestli můžu provést tuto opravu a dostat tak fakturu na 042. Děkuji moc za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohada na dotaci, SF
    28. 01. 2025

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli se dohada na dotaci 388/403 na FVE účtuje pouze u zařazeného majetku, nebo i nezařazeného. Vznikly nám tři objekty s FVE, jeden je zařazen v roce 2024 a dva budou až letos. Obdrželi jsme již všechny faktury za FVE, jen jedna přijde letos. Nebo se má dohadovat pouze dotace na FVE, která je již v majetku? Zatím máme jen rozhodnutí a předpokládanou výši dotace.
    Ze sociálního fondu hradíme obědy zaměstnanců ve školní jídelně, které si odnáší sebou. Patří na účet 527, nebo 518?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Údržba veřejné zeleně, sečení trávy
    28. 01. 2025

    Prosím o radu, kam máme účtovat údržbu veřejné zeleně, konkrétně např. sečení trávy, jestli 511 nebo 518.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • výroba www stránek
    28. 01. 2025

    Obec obdržela FA v celkové výši 60 332,- Kč.
    Faktura je rozepsána provoz web. stránek 0,52 měsí. 598,-Kč,
    výroba www. stránek 48 000,- Kč
    převod/úprav textového obsahu 7200,- Kč
    školení 3600,- Kč
    přeregistrace domény 908,- Kč
    provoz domény 0,52 měs. 26,- Kč
    Prosím jak zaúčtovat jednotlivé položky.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • OPŽP a kraj dotace na ČOV
    28. 01. 2025

    Dotace z OPŽP jsou mi jasné, zde odděluji pomocí ÚZ a nástroj a zdroj. V roce 2023 jsem proúčtovala výdaje u dotace od kraje i vlastní zdroje pod nástrojem a zdrojem 1481, ORG 2322.
    Účet 042 12 je účtován na veškeré výdaje výstavby ČOV.
    Tudíž nemám nijak odděleny výdaje vlastní a výdaje kryté dotací od kraje.
    U celé akce používám dva ORG na investiční 2322 a neinvestiční způsobilé výdaje 2321.
    Myslím že bych měla mít dotaci od kraje oddělenou od vlastních zdrojů, nevím ale jak. A pokud ano, lze ještě nějak opravit rok 2023.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Darovací smlouva
    28. 01. 2025

    Dobrý den, naše obec byla loni v září postižena povodní. Zastupitelstvo obce schválilo jedné domácnosti poskytnutí daru z vlastního rozpočtu ve výši 100 tis. Kč na odstraňování škod a obnovu nemovitosti. Dále jsme obdrželi od SFŽP dotaci na poskytnutí finanční podpory "Pomoc domácnostem" pro dvě domácnosti (jedna obdržela 20 tis. Kč, druhá 60 tis. Kč). Na poskytnutí těchto podpor byly rovněž uzavřeny darovací smlouvy s vymezením účelu použití na krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním povodňových škod. Je třeba smlouvy nad 50 tis. Kč zveřejňovat podobně jako veřejnoprávní smlouvy (jsme jedničková obec). Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FVE ponížení dotace
    28. 01. 2025

    Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování dotace. V roce 2023 jsem provedli výstavbu FVE, veškeré faktury byly proplaceny a majetek byl v roce 2023 zařazen do užívání. Na majetkovou kartu jsem zařadila i výši dotaci z rozhodnutí ve výši 1 178 630,12 Kč. V červnu 2024 přišla Smlouva z MŽP, kde dotace byla ponížena z důvodu, že byly dělané nějaké zkoušky využitelnosti baterií a dotace byla počítána z jiného výkonu baterií a dotace byla ponížena na částku 1 055 545,-Kč, čímž vznikl rozdíl 123 085,12 Kč. Opravu jsem provedla 672/403 a 403/388 ve výši rozdílu 123 085,12 Kč. Na kartách majetku jsem nic neupravovala. Je můj postup správný? Případně prosím o radu jak postupovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Mail -Pořízení dlouhodobého majetku PO z vlastních zdrojů a s dotací KÚ Olomouc
    28. 01. 2025

    Obracím se na vás s dotazem jak zaúčtovat majetek PO viz - téma
    Krytý bazén pořídil 12/2023 Řídící jednotku bazénu za 370.813,- Kč - z toho dotace 199.000,- Kč.
    v 12/2023 jsme vyúčtovali a zatřídili na 022 a příjem dotace 403, ale asi jsme zapomněli zapojit u PO účet 401/416. Jak se to dá opravit v roce 2024.
    A dále bych potřebovala jak se zaúčtují odpisy majetku - odpisová skupina 2, životnost 5 let a rozpuštění dotace v roce 2024. Mám v tom velké mezery ve vzdělání co se týče u účtu 401 a 416 u PO.
    Moc děkuji za rychlou pomoc .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazená pohledávka
    28. 01. 2025

    ZO se rozhodlo dále nevymáhat pohledávku vůči dlužníkovi vzhledem k tomu,že by fin.náklady na její vymáhání převýšily její hodnotu.
    Vyřadila jsem OP 556/194 a dále dané předepsané pohledávky 557/311.
    Je nutné tuto pohledávku zaúčtovat na 905?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Program obnovy venkova
    28. 01. 2025

    V květnu jsme zažádali o inv. dotaci na tepelné čerpadlo do kulturního domu.
    Dotace „Program obnovy venkova“ na částku 585.000,-Kč byla schválena a smlouva s ÚK byla podepsána dne 27.11.2024 a do DS zaslána 28.11.2024. S jakým datem udělat předpis na 915/999? Dne 27.11.2024 byl podepsán protokol o převzetí a předání díla ( na němž bylo datum ukončení prací 20.11.2024). Cena díla 710.548,30 Kč. S jakým datem a jak správně zaúčtovat do majetku? Příjem dotace od kraje 585.000,-Kč dne 16.12.2024, zaúčtovala jsem na MD pol. 4222/374 D. Dne 18.12.2024 jsme zaslali Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání. Volala jsem na KÚ a bylo mi sděleno, že dotace byla v pořádku a mají ji uzavřenou. Ale že žádné sdělení o vypořádání nezasílají. Jak tedy celou dotaci zaúčtovat (na které účty), když byla i ve stejném roce vypořádána.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Termínovaný vklad - vkladový účet s měsíčním obnovováním
    28. 01. 2025

    Termínovaný vklad – vkladový účet
    15.11.2024
    1. Vklad 20 mil. Kč na vkladový účet s měsíčním obnovováním. Úroky se připisují měsíčně k 15.xx
    15.11.2024 244 101/262 100 20 mil.
    262 100/231 010 8118 20 mil

    2. 15.12. 2024 připsání úroků ve výši 49 166,67
    15.12.2024 244 101/662 0301 49 166,67 Kč
    Tady je otázka, že se mi úrok nijak neprojeví ve výkazu FIN na par 6310 2141. Je to takto správně?
    Nebo jak jinak dostat úroky do výkazu?

    3. 31.12.2024 dohada úroků za 16-31.12.2024
    (15.1.2025 přišly úroky ve výši 50 930,45 Kč, výpočet 50930,45:31=1642,9177 x 16 dnů roku 2024 =
    26 286,68 Kč)
    388 300/662 301 26 286,68 Kč

    4. 15.1.2025 Připsání úroků ve výši 50 930,45 Kč
    244 101 MD 50 930,45 Kč
    388 300 D 26 286,68 Kč
    662 301 D 24 643,77 Kč

    5. 1/2025 Dodatek ke smlouvě, úroky se budou připisovat zpět na Bú
    15.2.2025 úrok cca 50 000 Kč
    244 100/662 301 50 000 Kč
    262 100/244 100 50 000 Kč
    231 010 6310 2141/262 100 50 000 Kč

    Jaké bude účtování když např.
    16.2.2025 převedeme 10 mil na běžný účet. Ostatní prostředky zůstanou dál na TV. Co bude s úroky již připsanými (15.12., 15.1.,15.2.)
    Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu