Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 nám společnost ČEZ poslala omylem na účet 3000 Kč za VB (obec povinná) a přišlo se na to až teď, takže v roce 2017 peníze budeme vracet. Prosím, jak mám tento případ zaúčtovat jak v roce 2016, tak vrácení v roce 2017?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci proběhla digitalizace pozemků. Nastal případ, kdy před digitalizací pozemek p.č.151 o výměře 1370m2 o ocenění 5,-Kč/m2 měl hodnotu 6850,-Kč. Nyní mě vznikly k tomuto pozemku p.č. 151/1 570m2 a 151/2 720m2 a vznikl tak rozdíl 80m2. Nevím, zda pozemky ocenit v historické ceně 5,-Kč/m2 a rozdíl co vznikl (80m2 x5,-Kč) 400,-Kč zaúčtovat 401/031.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jde o vyvlastnění - zřízení věcného břemene - umístění plynovodu firma RWE na našem pozemku, pozemek zároveň vlastní i 2 osoby, které žijí ve Spojených státech amerických. Je to ve výši 11070,- z nichž polovina 5035,-připadne úřadu a 1 čtvrtinu si rozdělí každá z těch spoluvlastníků. Já se chci zeptat, jak správně zaúčtovat přijatou částku v pokladně za věcné břemeno? A zda musíme účtovat předpis ve vnitřních dokladech, pokud ano tak prosíme o radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2016 jsme zrealizovali rekonstrukci školní kuchyně včetně zařízení. V září 2016 jsme předali PO. Na obci vedu na účtu 909. Paní účetní z PO zařadila technologické vybavení kuchyně částečně jako samostatné movité věci/např. roboty, konventomat atd./ a další zařízení /např. lednice, mrazničky, výlevku atd./ na 5137. Z kraje jsme obrželi investiční dotaci ve výši 100 000,- Kč. Je to správné zařazení, když celá akce byla jako investiční. Mám na účtu 909 provést analytické rozdělení tohoto majetku podle zařazení paní účetní v PO.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych se zeptala na správnost postupu při odměňování členů SDH v obci. Do současnosti měli hasiči několik jednotlivých dohod, rozhodla jsem se je spojit do jedné, ale nevím, zda postupuji správně:
1. pravidelná odměna je účtována kvartálně podle hodnosti.
2. za zásahy jsou účtovány sazby 80,-/h a 66,-/h podle druhu zásahu
3. za pohotovost je účtována sazba 100,-/den.
Všechny druhy odměňování jsou počítány kvartálně.
Mohu tyto 3 jednotlivé druhy odměňování spojit do jedné dohody o provedení práce?
Jak budu počítat limit 300hodin? Musím dny pohotovosti počítat jako 24 odpracovaných hodin?
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V listopadu bohužel nedošlo k platbě zálohy za plyn ve výši 6.790 Kč, během listopadu proběhlo vyúčtování a měl být vrácen přeplatek 669,13 Kč, Innogy poslalo Prohlášení započtení pohledávky a 2.12.2016 bylo strženo z našeho účtu 6.120,87 Kč. Hledala jsem v dotazech, ale trochu mi tam motá hlavu ta 314, můžete mi, prosím, poradit ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 042 mám projekt na veřejné osvětlení ve výši 110000 Kč. V roce 2016 jsme realizovali 1. etapu rekonstrukce VO, zčásti z dotace 450 000 Kč (bohužel v podmínkách dotace je to investice a ne oprava), zčásti 49000 Kč vlastní prostředky. Chci se zeptat, zda mám do majetku přeúčtovat z účtu 042 i již ten projekt, i přesto, že není hotové celé VO, pouze část? A mám to zařadit jako technické zhodnocení (přibyly asi 3 lampy-jinak je to výměna za stávající) nebo jako nový majetek?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce 4 dotace... každá jiná...tak bych s Vámi chtěla projít tu největší investiční po účetní stránce.
1/2016 - podpis Smlouvy s KÚ - zařazeno na 915/999
částka 2 300 tis.
8/2016 - část.úhrada 1 400 tis. - odúčt. z 915, příjem ÚZ 806 pol. 4222/374
11/2016 - část. úhrada 230 tis. - odúčt. z 915, příjem ÚZ 806 pol.
4222/374
Od 5 do 11/2016 úhrada 4 dodavatelských faktur na zateplení budovy OÚ 3639 6121 s ÚZ 806, účt. na 042.
Ke 30.9.2016 akce ukončena, předán předávací protokol, odúčtováno z 042 na 021. ZVA hotovo.
Shrnutí - akce provedena, celá uhrazena, převedena na 021, zůstává 670 tis., které budou převedeny po kontrole z KÚ v příštím roce. Jak prosím zaúčtovat ZVA a doplatek dotace v příštím roce?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Máme vedenou hospodářskou činnost. Jedná se, že hospoda od nás odebírá vodu, za kterou nám platí 1200,-Kč/měc. s tím, že nevíme vůbec kolik odebírá. Máme však k úpravně vody i náklady a rozbory vody, nevím vůbec v jakém poměru a zda vůbec účtovat nějaké náklady. Na úpravnu je napojen OÚ a školka. Kontrola mě nechala naúčtovat veškeré výdaje na 8901, ale já si myslím, že to v žádném případě není správně.
2. Dohadná položka na energii byla vytvořená v r.15 ve velké výši a v r.16, když jsem zúčtovávala, tak mě to vyběhlo ve výkazu na 502 mínusem. Nebude na to kontrola pohlížet, že je něco špatně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DDHM pod stanovenou hranici pořízený v lednu 2016 má být zaúčtován na pol.5139 a pol.5137 použiji až po 15.2. nebo od začátku roku již pol.5137.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme PD na akci: Rekonstrukce účelové komunikace. Jedná se o komunikaci, která je v současné době prašná, místy vyspravená štěrkem, bude provedeno: podklad ze štěrkodrtě, zřízení zemních krajnic, živičný nátěr uzavírací na části komunikace, dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou na části komunikace, hospodářské přejezdy, apod. Budeme žádat PK o dotaci, určitě požádáme o investiční dotaci, nebo máme akci vyhodnotit jako opravu komunikace a dotaci neinvestiční?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme DSO,kde nám zpracovává daňové přiznání daňový poradce (vždy až koncem června). Prosím o vypsání, jak se má správně o celém DPPO účtovat - není mi jasné, jak je to v případě, kdy platíme zálohy. V prosinci jsme dle FÚ zaplatili zálohu na DPPO 15600,- Kč (zaúčtovala jsem v prosinci 341/231 100 6399-5362), druhou stejnou zálohu máme zaplatit do konce června 2017. Mám udělat na konci roku 2016 předpis 591/341 - v jaké výši? Jen na těch zaplacených 15600,- Kč nebo na obě zálohy dohromady - tedy 31200,-Kč nebo i na víc - odhad (nevím zatím co vyjde v daňovém přiznání v červnu)? Jak o celém případu včetně záloh účtovat pak v roce 2017? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má u banky vklad s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Jedná se o termínovaný vklad s nutností účtovat přes 8118?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat zda účtuji majetek uvedený ve smlouvě o výpůjčce na podrozvaze. Jedná se o kontejnery na tříděný odpad- naše obec je vypůjčitel.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má spojené 3 obecní budovy dalo by se říct v jednom, resp. hned vedle sebe v zástavbě.
Jedná se o kulturní dům, obecní úřad a požární zbrojnice s knihovnou.
Nyní proběhla rekonstrukce celé topné jednotky, kdy se mění kotel za větší a lepší tak, že bude kotel umístěn v Kulturním domě a z tohoto bodu bude veškerá topná soustava propojena s ostatními v některé budově se vymění i radiátory. Celé topení se bude ovládat z kulturního domu.
Dotaz zní jak toto vše proúčtovat?? Jestli jako opravu, ale měníme za lepší takže asi TZ ale k jaké budově to vázat? Jestli k tomu kulturnímu domu nebo kam??
Celková cena rekonstrukce 156 tis.Kč,z toho cena kotle 72 tis Kč, čerpadlová skupina 30 tis. Kč a ostatní zbytek je materiál vč.práce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková