Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poskytujeme celodenní stravu vojákům a dobrovolníkům při odstraňování škod po povodních. Službu pro obec poskytují okolní vývařovny - plátci DPH. Můžeme si uplatnit DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naprosto jsem se do toho zamotala. Prosím o radu jak zaúčtovat.
Faktura za energie od ČEZ spotřeba 21.000, odečtená záloha 40.000, přeplatek 19.000. Účtovala jsem předpis MD účet 502/ 21.000 + MD účet 314/ - 40.000 + D účet 321/ -19.000. Dodavatel nám přeplatek ale nevrátí, použije ho na zálohy na příští období.
A já vůbec nevím, jak to dostat z mínusové 321 na plusovou 314.
D bude 231, par 5154 - mínus 19.000, ale jak to dostat na 314, když tam to musí být "plusové"?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně zaúčtování výše uvedeného? Rada obce se rozhodla, že v půdních prostorách nad OÚ nechá vystavět byty. Jedná se o byty 1KK, 2KK. Měly by to být byty pro sociálně slabší občany nebo pro občany, v případě povodňové evakuace. Bude se žádat o dotaci. Prozatím nebyl ani investiční záměr schválen na ZO. Jak v tomto případě zaúčtovat fakturu, která činí 42 350 Kč. Mám již dát na účet 042 nebo mám dát na 018? A také prosím o paragraf, co se týká těchto bytů. Byty budou mít samostatný vchod a energie budou za nimi. Obci budou občané platit nájemné.
----------------
A prosím ještě o jedno zodpovězení:
Faktura za moduly do webu.
1) doména (chytrá komunikace) ve výši 41 000 Kč - jedná se o navýšení nebo jak zaúčtovat?
2) popl. za 2.10.2024 - 31.10.2024 (chytrá komunikace) - 5168
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych požádala o radu ohledně účtování smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Obec podepsala smlouvu s ŘSD, jedná se o kanalizaci a vodovod na pozemcích ŘSD, obec je tedy v pozici oprávněného s tím, že v době pořízení majetku nebyla služebnost nijak smluvně ani předsmluvně ošetřena. Účtovala bych tedy přes 042/321, paragraf bych měla napůl rozdělit mezi 2310 a 2321 nebo nechat obecný 3639 ?, pol. 6142 a poté zařadila na 022. Ve smlouvě je uvedena částka bez daně cca 244.000,-- Kč s tím, že DPH bude připočtena až dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby, přičemž DUZP je den doručení vyrozumění o provedení vkladu. Přiznám se, že ohledně té ceny jsem z toho trochu jelen :-) Budu tedy ještě tvořit například dohadu, nebo ke dni podpisu naúčtuji na 042 částku uvedenou ve smlouvě a až přijde faktura doúčtuji 042/321 zbytek ? Snad jsem dotaz napsala srozumitelně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme fakturu na předplatné časopisu na období 1-12/2025, na které je uveden licenční klíč. Časopis bude jen v elektronické podobě. Jak prosím zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu účtování přecenění RH u prodeje obecního pozemku. Znalecký posudek a Kupní smlouva je ve stejné výši 310 000,- Kč. Pozemek vedený v evidenci majetku účetnictví ve výši 1 242,60 Kč.
Účtování:
-přecenění RH k datu podání návrhu na vklad do KN
031/407 308 757,40 (310 000-1 242,60)
036/031 310 000,-
-vyřazení přeceněného pozemku
554/036 310 000,-
407/664 308 757,40
-výnosy k datu podání návrhu na vklad do KN
311/647 310 000,-
231 §3639 pol.3111/311 310 000,-
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala stavbu na hřišti, součásti stavby je i plynová přípojka, která je v ceně stavby a která se odepisuje společně se stavbou. Teď se dohodla obec s GASNETem, že část přípojky odprodá za cca 50 tis. Samostatně prodávanou část v majetku nemám. Mám tedy přípojku nějak oddělit? Jestli ano, tak podle jakého klíče vyčíslím hodnotu oddělovaného majetku, když neznám náklady na vybudování. Cenu 50 tis. určil GASNET zřejmě paušálně podle metrů. Mám tedy použit jejich cenu? Jakým zápisem mám provést oddělení? Na stavbu byla jako celek poskytnuta dotace. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do vpusti obecního rybníka neznámý pachatel nalil zatím nám neznámou chemickou látku, která způsobila havárii. Tento rybník má v současné době v pronájmu místní občan k užívání na dobu jednoho roku. Prosím o radu na jaký paragraf mám účtovat náklady spojené v odstraněním škody a navrácení rybníka do původního stavu. Bude to 2341?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně účtování: Celkem dotace 1.800 000,- Kč
Rozděleno na 90% 1.620 000,- Kč a doplatek po kolaudaci 180.000,- Kč.
Příjem zálohy na vodovod z kraje 231 pol. 4222/472 1.620 000,- Kč
Vyúčtování zálohy k 31.12.2024 ve výši 1.620 000,- Kč 348/403, 472/348
Doplatek v roce 2025 ve výši 180.000,- Kč 231 4222/348 a zároveň vyúčtování doplatku 348/403, mám to správně nebo jsem se do toho zamotala.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zrušili jsme spořící účet pro podnikatele u ČSOB. Peníze byly převedeny na nový účet ČSOB, který banka zřídila za tímto účelem a odkud hned odešly na náš spořící účet u banky Creditas. Bohužel historicky jsme účtovali účet u ČSOB na účet 244, což bylo špatně. Prosím poradit s celým účtováním, jak to napravit a jak vklad převést. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
chtěla bych se prosím zeptat, zda v přiznání DPH na řádku 50. ( bez nároku na odpočet) jsem povinna vykázat plnění od pojišťovny ....v rámci povodní.
Děkuji a s pozdravem
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
V roce 2023 při schvalování rozpočtu na rok 2024 schválilo Zastupitelstvo města příděl do sociálního fondu na rok 2024 ve výši 2,5 mil. Kč z rozpočtu města. Na základě toho schválila Rada města směrnici soc. fondu na rok 2024 s tím, že celkový rozpočet pro soc. fond na rok 2024 je 3,8 mil Kč. Což znamená 2,5 mil. Kč příspěvek z rozpočtu města a 1,3 mil. Kč zůstatek na bankovním účtu soc.fondu k 31. 12.2023. V rozpočtu soc. fondu je aktuálně schválených 2,5 mil. Kč a tyto finance dochází, a proto je potřeba zapojit zůstatek soc.fondu ve výši 1,3 mil. Kč z roku 2023. Prosím o radu jak tento zůstatek zapojit do rozpočtu soc. fondu a zda je potřeba aby toto zapojení zůstatku z roku 2023 schválilo Zastupitelstvo města, případně Rada města. A zda se při zapojení použije položka 8115.
Děkuji Vám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V únoru 2024 jsme zkolaudovali kulturní dům (zařazeno na účtu 021). Uplatňovali jsme při výstavbě 100% odpočet DPH s tím, že pronajmeme celý objekt plátci DPH (technickým službám městyse). Jelikož v budově kulturního domu je umístěna knihovna a hasičská zbrojnice, což není nakonec předmětem nájmu, musíme provést úpravu odpočtu daně (§78 a násl., řádek 60 v daňovém přiznání). Jedná se o částku 1 713 693,93 Kč. Prosím o radu, jak zaúčtovat do účetnictví tuto úpravu odpočtu daně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda účtuji správně MU 02 v programu Gordic, tak aby se výdaje správně projevily ve FIN v části X.b? Nakoupili jsme mimo jiné PHM - účtuji 261/300 §5212 POL5156 na D 3755,- proti 501/300 na MD 3755,-. Potom účtuji nový řádek SU792 AU0002 §5212 POL5156 na D 3755,- proti SU792 AU0000 na MD 3755,-. Dále mě napadá, když použiju 2x § a POL, nebude ve FIN 2x výdaj? Příjmy u MU 02 nemáme žádné.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ŘSD v rámci stavby realizovalo výstavbu stavebních objektů (příklad: schodiště, chodníky, opěrné stěny apod.), které vykazuje jako provozní škodu a má je v nákladech hlavní stavby. V rámci vypořádání ŘSD s obcí chce uzavřít dohodu o narovnání a v této se bude konstatovat, že tyto vybudované stavební objekty byly budovány do majetku obce (realizace stavby např. před 10 lety). Jak tedy zařadit takovýto majetek po uzavření dohody, když ŘSD nechce poskytnout podklad pro zaúčtování - pořizovací hodnotu majetku a dosud provedené odpisy, aby obec mohla navázat na odepisování. Jak tedy proúčtovat do majetku "pořízení", které nebylo realizováno vlastní investiční výstavbou, nebo ho obec nenabyla na základě převodní smlouvy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková