Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Zkolaudovaný Kulturní dům v obci 17.9.2013
    22. 01. 2014

    17.září 2013 proběhla kolaudace rekontr. kulturního domu.
    Na rekontrukci (od fondu SZIF) máme Dohodou příslib dotace.
    V říjnu jsem stavbu z 042 převedla na 021. Přidala předběžnou dotaci a stavba se začala odepisovat. Dotace je na opravu, ale i na vybavení kulturního domu. Jedná se o investiční dotaci. Drobný hm.dl.majetek, který se nakoupil jsem zaúčtovala na úč.558400, dále 028/088. Při kontrole (konec listopadu 2013) od SZIFU mi bylo řečeno, že i drob.hm.dl.majetek (stoly,židle,audioprojekce, počítače atd. musí být zaúčtováno na 042.
    Dotaz: jedná se o drob.hm.dl.majetek, přeci jej nemůžu zařadit na 021 a odepisovat?! Poraďte mi co s tím?
    U faktury na vybavení (stoly,židle atd.) jsem provedla rozpočítání
    na 87% dotace a 13% vlastní zdroje. (=ÚZ,Nástroj,Zdroj, PA,POL)
    3392 5137, 89514, 27, 5 75% EU
    3392 5137, 89513, 27, 1 25% národní zdroje
    3392 5137 - 27, 1 13% vlastní zdroje
    Dotaci jsme zatím nedostali.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Náklad příštího období?
    22. 01. 2014

    V říjnu roku 2013 jsme uhradili zálohu na opravu budovy ve výši 40 tis. Kč. Smlouva je podepsána na období 10/13 - 05/14, vzhledem k tomu, že nikdo neví jaké bude počasí. Počasí přálo a v lednu byla akce ukončena a vyúčtován doplatek. Můj dotaz- 40tis. - budu k 31.12.13 účtovat jako náklady příštích období? Pokud ano, mohu poprosit o účtování?
    Předem moc děkuji za rychlou odpověď, opravila bych ještě závěrku.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Darování knih obecní knihovně
    22. 01. 2014

    Knihkupectví daruje naší obecní knihovně knihy. Vystaví fakturu, kde jsou vyčísleny ceny jednotlivých darovaných knih a je uvedeno, že je to dar. Zároveň je podepsána darovací smlouva s obcí. Nevím, jestli máme fakturu evidovat v KDF, když nic neplatíme. A jak mám zaúčtovat přijetí nepeněžního daru?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Pomocný analytický přehled- identifikátor veřejné zakázky
    22. 01. 2014

    Dobrý den ,dle novely vyhlášky 383/2009 o technických záznamech se mají od letošního roku u účtu 314 a 321 uvádět identifikátory veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že jsem veřejné zakázky nikdy ze své pozice nemusela řešit ,není mi jasné , které veřejné zakázce je přiřazen identifikátor a u čeho se tedy bude uvádět informace v sestavách PAP. Bude to pouze u zakázek od nějakého rozsahu nebo všechny veřejné zakázky?Bohužel mi to moc není jasné. Účtujeme v Gordiku,program je na to připraven ,ale obsahově tedy opravdu tápu. Děkuji předem za odpoveď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kauce na kácení lesa
    22. 01. 2014

    Prosím o zprávu, jak zaúčtovat přijatou kauci od firmy - kácení dřeva v obecním lese a popřípadě vrácení kauce po měsíci. Kácení dřeva - škody. Jak zaúčtovat, pokud se bude vracet menší částka.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 408 v roce 2012 nižší než významnost
    22. 01. 2014

    V lednu 2011 jsem udělala předpis daně z příjmu PO za obec 591/384 ve výši 60000,- Kč. Při zaúčtování v březnu 2012 skutečná daň činila 125000,- Kč. Rozdíl jsem zaúčtovala přes účet 408 opravy minulých období ( pozdě jsem zjistila, že v roce 2012 je to chyba). Tato částka mi stále zůstává na účtu 408. Prosím o radu zda se toto dá přeúčtovat nebo co s tím.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Dotace - neoznačení NZUZ
    22. 01. 2014

    Naše obec rekonstruuje objekt fary za podpory ROP. Výdaje máme již od r. 2008. To, že akce bude podpořena z ROP, bylo oznámeno 2012. Smlouva byla podepsána 9/2012. Bohužel jsem se do této smlouvy špatně podívala a domnívala jsem se, že dotace je pouze na investiční část akce (na samotnou stavbu). Nyní jsem s hrůzou zjistila, že dotace je na investiční i neinvestiční část, která proběhla z 90% právě v roce 2012. Výdaje roku 2012 jsem si k 31.12.2012 označila jen ORG, což je v rozporu s přepisy a teď nevím, co s tím. Abych popravdě řekla, mám obavy, aby obec kvůli mé chybě neobdržela tuto dotaci sníženou.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! NÁSTROJ, ZDROJ
    22. 01. 2014

    přiřazuji N Z(PP) u výdajů jen do výše přijaté dotace toho roku?
    nebo všechny způsobilé výdaje?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyúčtování voleb
    22. 01. 2014

    Na volby jsme dostali dotaci 42.000,-Kč. Zaúčtovala jsem 231 10/374 42.000,-Kč, 346/672 42.000,-Kč, 374/346 42.000,-Kč.
    Výdaje na volby pak 501/511/518 /321. V září jsem poslala vratku 4.565,-Kč, kterou jsem zaúčtovala 374/231. Nyní mám problém, jelikož v rozvaze mi vychází u účtu 374 minusový zústatek - 4.565. a na chybu nemohu přijít.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvky svazu a svazku
    22. 01. 2014

    Dobrý den, předem se omlouvám za triviální dotaz, ale tak jsem se zamotala do příspěvků, že to vyřeší pouze zásah zvenčí. Potřebovala bych potvrdit nebo opravit účtování následujících příspěvků.

    a) členský příspěvek pro Svazek obcí pro vodovody a kanalizace: předpis - 572/349 a úhrada 349/231 6409 5329 (nebo 2310/5329?)

    b) příspěvek pro Svaz měst a obcí ČR: předpis 572/345 a úhrada 345/231 6409 5229

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Plynovod pořízení a prodej
    21. 01. 2014

    Dobrý den, mám dotaz k plynofikaci. Je to pro nás velká akce, tak to chci mít správně a mám v tom trochu hokej.

    1) Zařazení do majetku 021/042. Datum kolaudace byla 20.11.2012, ale stavba nám v tom datu nebyla předána dodavatelem kvůli nedořešeným věcným břemenům. Stavba byla předána rovnou kupujícímu RWE 22.10.2013 a nám byla k tomuto datu dodavatelem vystavena konečná faktura na 8.000.000,-. S tím, že bude v tomto roce uhrazeno 5.600.000,- a zbytek budeme dodavateli splácet 6 let po 400.000,- ročně. Jak mám o tom účtovat? Předpis částky 042/321: 8.000.000,- a úhrada 321/231 3633 6121: 5.600.000,-. Úhrada splátek v dalších letech jen dvouřádkově 321/231 3633 6121? Nebo tam nějak zobrazit závazek? Splácíme bezúročně.

    2) Prodej. Podpis smlouvy o prodeji stavby RWE byl podepsán 15.10.2013. Tedy dřív než nám byla vystavena konečná faktura (22.10.). Vyřadit z majetku 553/081 a 081/021. K jakému datu? Přijaté peníze od RWE předpis 311/646: 3.540.000,- příjem platby 231 3633 2310/311: 3.540.000,-.

    3) O odpisech nemá cenu účtovat.

    Takže k jaké datu zařadit a vyřadit z majetku, když to bylo prodáno dřív, než jsme měli vůbec poslední fakturu? Mám dobře ty splátky? Děkuji moc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Pozemek za 1kč
    21. 01. 2014

    Obec koupila 4 různé pozemky za symbolickou cenu 1kč za pozemek. Zapíšu 378/042: 4kč. Úhrada kupní ceny 378/231 3639 6130: 4kč . Mám zařadit pozemky v ceně 1Kč? 031/042: 4kč? To asi není správně, že? Vím, že když byli před lety té osobě před pár lety prodávány, byly oceněny v účetnictví 15kč/m. Teď nám byli za symbolickou cenu navráceny. Nebo mám zjišťovat reálnou hodnotu teď dle cenové mapy. Jak to zaúčtovat? Díky.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FOND ROZVOJE BYDLENÍ PŘEPLATEK
    21. 01. 2014

    Ke konci roku 2013 máme přeplatek na účtu 469 Kč 5412,- - jedná se o splátky FRB od občana. V Inventuře máme tento přeplatek ponechat na účtě 469 s mínusem a nebo přeúčtovat jako závazek. Pokud přeúčtovat jako závazek, prosím o radu na jaký účet a postup .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku po 10 letech z 042
    21. 01. 2014

    Po minulé účetní zůstaly na účtech 042 zůstatky, 10 let nezařazený majetek. Bohužel jsme nenašli všechny faktury k doložení pravdivosti zůstatku.
    Zůstatek na účtu je 1 500 000 Kč, ale doklady máme jen na 500 000 Kč. V jaké výši máme zařadit do majetku (užívání)? A co s případným rozdílem?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ! Dotace od kraje - dohada nebo vypořádání
    21. 01. 2014

    Začátkem prosince 2013 jsme přijali invest. dotaci od kraje - vybavení školní jídelny a MŠ ve výši 400 000,- Kč a zaúčtovala jsem ji 231 MD/472 D – vyúčt. až po 12 měsících. Pak jsme uhradili 1 fakturu za vybavení školní jídelny za 250 000,- Kč, další bude v roce 2014. Nyní nevím, zda mám dát k 31.12. 2013 na 388 MD/ 403 D v celé výši dotace nebo proúčtovat 346 MD / 403 D a 472 MD / 346 D ve výši 250 000,- Kč a na účtu 472 by mi zůstala neproinvestovaná částka, ale na 403 by byla jen proinvestovaná?
    A ještě jsme dostali také od kraje neinv. dotaci na opravu komunikace ve výši 150 000,- Kč. Celou částku už jsme proinvestovali; vyúčtování bude v únoru 2014. Příjem jsem zaúčtovala 231 MD / 374 D. K 31.12. 2013 mám dát na 388 MD/ 672 D nebo proúčtuji 346 MD / 403 (672) D a 374 MD / 346 D ve výši 150 000,- Kč?
    .

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu