Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pronajímáme firmě sklad, platí měsíčně holý nájem a vždy jednou ročně po vyúčtování jim na základě podružného měření posílám fakturu za plyn a elektriku (to v nájemném zahrnuto nemají). Teď nevím, jestli je správné zaúčtování předpisu -502/311 a úhrada 231/311 par.3613,pol.5153 nebo 5154. Nebo jak jinak to účtovat? A hlavně mě zajímá, jestli tento příjem nemusím započítávat do obratu DPH nebo jak účtovat, aby to do obratu nešlo.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den!Moc se omlouvám, ale potřebuji poradit s tímto účtováním:
Od ČEZu jsme obdrželi příjem za " Reklamu a propagaci ČEZ na kult. akcích". Jsme plátci DPH. Jedná se o částku 75 tis. + 15 tis. DPH celkem 90 tis.(zaokr.).
Účtovala jsem předpis: 90 tis. 311 MD; 90 tis. 609 D; -15 tis. 609 D;
15 tis. 343 D. Příjem: 90 tis. MD pol. 2111/3399; 90 tis. D 311.
Prosím Vás o opravu tohoto účtování, nejsem přesvědčena o jeho správnosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na dětském hřišti jsme udělali místo betonové plochy tartanovou- cena 214.000,-. Nevím zda se jedná o opravu nebo TZ? A ještě prosím- územní studie na určitou lokalitu ve výši 45.000,-. Do konce roku má být možná další. Územní plán máme na DNM.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu účtování.
1)Obec vybudovala na svoje náklady vodovodní přípojku v hodnotě 1.000.000,- Kč. ( 021 MD / 042 D ) pro napojení k vodovodnímu řadu DSO ( majetek DSO).
2) Od DSO dle smlouvy obdržela příspěvek na vybudování přípojky 300.000,- Kč. (348 MD / 403 0100 D)
3)Dle smlouvy nyní obec darovací smlouvou předává přípojku do majetku DSO v hodnotě 1.000.000,- Kč.
Kolaudační rozhodnutí je 8/2013 a darovací smlouva 9/2013.: účtování vyřazení:
300.000,- 403 MD/ 021 D
700.000,- 401 MD/ 021 D
Odpisy jsem nedělala (pořízení 8/2013, vyřazení 9/2013).
Nejsem si jista, jestli je správně zaúčtovaný příspěvek, když se jedná o stejný subjekt, kterému se pak darovací smlouvou majetek předává. Nikde jsem v dotazech takový případ nenašla.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V červnu jsme dokončili a zkolaudovali stavbu sportovního areálu. Stavba je financována 53% ze fondů EU a SR a 47% vl. prostředky.
V červenci jsme podávali poslední žádost o platbu dotace a ke kontrole jsme předkládali způsobilé výdaje. Dále jsme ještě předkládali účetní sestavy o zaúčtování faktur,účet 042 a 231. Zatím nám ještě nepřišlo oznámení o výsledku administrativní kontroly ani potvrzení výše způsobilých výdajů a dotace. Stavbu evidujeme stále na 042. Nevím jestli to je správné? Jestli by už neměla být převedena na 021? A jak by to bylo s účtem 403, když nemáme dotaci potvrzenou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala od jiného města darem nákladní vůz - cisternu. V darovací smlouvě je uvedena pořizovací i zůstatková cena, v jaké skupině CZ CPA byl majetek zařazen, celková doba odpisování a doba uskutečněných odpisů.
Do majetku bych vůz zařadila asi takto. 022/401 (zůst.cena) a odpisy 022/082.
Potřebovala bych ale vyřešit zařazení vozu. O darovací smlouvě jsem nevěděla, je z období 1/2013, ale já jsem ji obdržela až v květnu 2013. Mám provést zařazení v květnu, ponížit zůstatkovou cenu a povýšit za období 1-4/2013 odpisy nebo zařadit v původních cenách a k zařazení zpracovat protokol se zdůvodněním, proč je zařazení do majetku provedeno v květnu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme obec, čtvrtletní plátce DPH. DPH účtuji přes položku 8901, na kterou na MD 3 měsíce "ukládám" DPH z přenesené daňové povinnosti a vždy 20. následující (4.) měsíc při platbě FÚ dań z těchto PDP zaplacených faktur odúčtuji na straně D. Vše funguje, jen 8901 nesedí přesně o zůstatek k 31.12.2012, protože se nepřevedl konečný stav. Prosím o radu, jak z toho ven.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, na jakou položku a nákladový účet zaúčtovat nákup potravin na výrobu polévky, kterou naši zaměstnanci vařili při charitativní akci v rámci spolupráce s partnerským městem na Slovensku. Děkujeme
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat k Vaší odpovědi na výše uvedený dotaz na základě kterého § je takový dar osvobozen od daně darovací a od daně z příjmu. Náš starosta dostal dar 50000,-. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o informaci zda snížení limitu obratu pro registraci k DPH z 1 mil Kč na 750 tis. Kč je od 1.1. 2014 nebo od 1.1. 2015.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Příspěvková organizace má majetek /budovy,pozemky/ ve výpůjčce od zřízovatele /obec/. Může PO z investičního příspěvku od zřizovatele financovat technické zhodnocení na tomto majetku? Jakým způsobem převede toto TZ na zřizovatele? Účetní zápis u zřizovatele 021/401. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Získali jsme dotaci na akci"Zakládání lokálního biocentra ".Předmětem podpory je založení lokálního biocentra a výsadba zeleně.V rámci realizace akce bude založen travní porost a vysazeny dřeviny. Součástí projektu je i následná péče. Jedná se o cca 3 ha.prosím na jakou položku budu účtovat ....3745 xxxx.
Podpora bude poskytnuta ve výši 5% z prostředků SFŽP,zařadím na 4213 ? A ve výši 90 % z ERDF,zařadím na 4216?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec rozšiřuje z vlastních prostředků kanalizaci a vodovod na svém pozemku mezi novou bytovou zástavbou a hotová kanalizace se pak bude převádět bezúplatněně VAK ( tak jako se převedla veškerá dosavadní kanalizace) a ta pak prostřednictvím VAS kanalizaci provozuje.Faktura na práce je v režimu PDP DPH, ale uplatnit si DPH obec nemůže. Není mi jasné, zda na účet 042 budu účtovat základ daně i DPH, takže na pol. 6121 budu mít základ i DPH a pak když budu odvádět DPH fin.úřadu a budu účtovat na polož. 5362, tak vlastně budu mít ve výkazu FIN tento výdaj 2x a proto také musím navýšit rozpočet ve výdajích na pol 5362, protože když jsme sestavovali rozpočet, tak jsme tento problém neřešili.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V září letošního roku jsme uzavřeli smlouvu s firmou REVENGE, která nám poskytla a na území naší obce umístila kontejner na oděvy. Za spolupráci v této oblasti náleží obci odměna ve výši 1 tis. Kč za jeden umístěný kontejner (dle smlouvy), částku si budeme fakturovat po uplynutí roku, po který budu kontejner v obci umístěn (tedy říjen 2014). Je třeba nyní nějak účtovat, např. na podrozvahu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu s DPH. Zaslali jsme k opravě radar do Polska. Za opravu máme FA od plátce DPH, naše DIČ jsme dodavateli poskytli. Na Fa je DPH nulové s poznámkou "nepodléhá zdanění". Znamená to tedy, že ani my jako příjemce služby nemáme povinnost DPH přinat ? (Služba není pro naší ekonomickou činnost, takže DPH bychom nenárokovali.) Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková