Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jako zřizovatel jsme provedli technické zhodnocení budovy svěřené naší příspěvkové organizaci. Ve zřizovací listině PO je odstavec, kde je uvedeno, že pokud investiční činnost financuje zřizovatel, promítne zhodnocení svěřeného majetku do dodatku ZL. Tím se nám předání TZ pozdrží, dodatek musí být příslušně schválen - předpokládáme předání k 1.3.2013. Zatím vedeme TZ v majetku my jako zřizovatel a odpisujeme ho. Chtěli bychom se zeptat, zda může PO po předání TZ navýšit hodnotu svěřené budovy a prodloužit dobu její životnosti k datu předání, tj. k 1.3.? Nebo to lze jen v rámci inventur k 1.1. určitého roku? Jde nám o to, že má PO již schválený příspěvek na odpisy na př. rok a případná změna by byla u nás problém, bylo by lepší prodloužit životnost budovy a odpisy tím rozmělnit.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebuji poradit se zaúčtováním dotace ze SZIF na vodovod a kanalizaci, zatím mám na 949/999 a 388/403 po dlouhém čekání jsme dostali oznámení o platbě,
943/999 21 200 000
388/403 21 200 000
dotace bude 20 275 685,-
nevím jestli nám dotace bude zaslána ještě letos a nebo v lednu 2013
zaúčtuji -388/-403 21 200 000
348/403 20 275 685
až dostaneme dotaci na účet tak
231 89511 27 1 POL 4213 5 068 922/374
231 89512 27 5 POL 4213 15 206 763/374
374/348
a teprve odúčtuji z podrozvahy 999/943
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chci Vás poprosit , o radu, jakým způsobem vypočítat režie u naší příspěvkové organizace Školní jídelny, zda je náš postup správný,
Mzdová režie: 521+524+525+527(mzdy+odvody ZP+SP,FKSP+zákon.pojišt.Kooperativa)/počtem uvařených obědů
Věcná režie:všechny ostatní nákladové účty (tzn.potraviny+ostatní materiál+služby…)
Ještě bych měla dotaz, zda můžu proúčtovat věcnou režii u kuchařek MD-516 a aktivace MD 527, a zda je možné hradit z Onivů.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zdravím, ZO schválilo finanční příspěvek MŠ ve vedlejší vesnici. Nevím, jak mám zaúčtovat, jaký §, položka.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Koncem roku 2012 obec nakoupila materiál fv ceně 49 tis. na zateplení stropu kulturního zařízení ve svém vlastnictví, samotné práce bude provádět v roce 2013. Mohu to zaúčtovat tímto způsobem: 042 MD / 321 D platba 321 MD/ 231 10 3639 6121 D, a na účtu 042 evidovat nedokončenou stavbu i v roce 2013. A pak, až TZ bude hotové převést všechno na účet 021? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme na základě smlouvy o dílo a za pomocí dotace dokončili první územní plán obce. V březnu 2012 jsem ÚP zařadila do majetku. Máme roční odpisování. V říjnu 2012 podepsal starosta dodatek č.1k původní smlouvě z roku 2010 na dopracování dokumentace ( v březnu 2012 bylo řečeno, že je to konečná částka a o dodatku nebyla řeč) a přišla faktura na 22800,00 Kč . Bude toto už jen náklad na účtu 518, nebo když jde o dodatek k původní smlouvě bude se ÚP navyšovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prodáváme dřevo z lesa, jsme plátci DPH. Firma, která od nás odebírá dřevo má slevu 3% za včasnou úhradu faktury. Mám tedy fakturu ZD+DPH a druhý řádek sleva mínus ZD a DPH. Jak se tento případ správně účtuje, aby bylo dobře i DPH. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město prodalo nedokončený majetek. Prodej zaúčtuji 311/646. Můžu vyřazení majetku (předávací protokol) zaúčtovat do nákl. 553/042? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo koupilo ojetý automobil, kupní cena je
27 000,-Kč. Nevím jestli se jedná o DHM 022, nebo DDHM 028.
Mám ještě jednu otázku, lze provádět TZ na majetku (budově), který má hodnotu nižší jak 40 000,-Kč. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od 1.1.2013 vychází v platnost nové pokutové bloky, již jsme bloky vyfasovali, ale stále není Ministerstvem financí vydán žádný pokyn k účtování. Bloky obsahují 20 listů s hmotnou odpovědností 40.000,- Kč za blok, není uvedena částka. V letošním roce musíme zaúčtovat bloky v trezoru, jak provést? Dosud se bloky bez hodnoty vedly na podrozvaze v kusech a bloky s hodnotou (tedy s hmotnou odpovědností na nějakou částku) se vedly na podrozvaze v hodnotě hmotné odpovědnosti. Jak bude účtováno v novém roce vydávání bloků jednotlivým zaměstnancům a v jaké hodnotě také nevíme. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování dotace z roku 2011.
V prosinci jsme zaúčtovala na 388/403. Letos nám byla přiznána částka snížená o 5.000,--Kč. Zaúčtovala jsem předpis 346/388
/403 - 5.000,--
Hřiště jsem zaváděla v květnu do majetku a uvedla jsem na kartě i výši dotace. odepisujeme čtvrtletně, takže rouzpouštění dotace bylo již účtováno dle původní výše. Nyní jsme na kartě výši dotace opravila a rozpouštění přepočítám a opravím v účetnictví v prosinci .
Chci se ujistit jestli to tak může být.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má domov důchodců, ale ne jako příspěvkovou organizaci. Máme ho v rozpočtu. Od Úřadu práce nám na náš účet posílají peníze - příspěvek na péči - pro klienty, kteří jsou v domově. Dotaz zní jak účtovat tento příspěvek. Dosud účtujeme na POL 2132, ale domníváme se, že je to špatně... :-) Prosíme o radu, zda-li účtovat na 2132 nebo 2111. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Byla mi předložena podepsaná darovací smlouva mezi obcí a soukromou těžební firmou na kamenivo. Jedná se o drobné kamenivo, které bylo rozhrnuto na zpevnění určité plochy. Nešlo přes sklad. Hodnota kamene je v kupní smlouvě vyčíslena na 27 tis.Kč. Jak se tento dar promítne v účetnictví, zda-li vůbec a jak se případně zaúčtuje? Mělo by se vést alespoň na podrozvaze a pokud ano, jakou dobu a na jakých účtech?
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám na Vás několik dotazů zkusíme se je srozumitelně popsat:
1.
K 16.8. jsme uzavřeli úvěr na stavbu víceúčelového objektu pro občany ve výši 8.000.000,- a smlouvu jsme uzavřeli na výši 9.603.014,-Kč. Úvěr jsem zaúčtovala MD951/300,D 999/951 a předpis závazku z SOD MD999/972, D 972/300. K 5.12. jsme poprvé úvěr čerpali. Fakturu ve výši 1.862.054,- Kč jsem zaúčtovala předpisem na MD 042/100, D321, a úhrada faktury MD 321/300, D 451/200 par. 3429, pol. 6121. A zároveň ke stejnému datu jsem zaúčtovala čerpání úvěru MD999/951, D 951/300, a odúčtování pod. závazku MD972/300, D 999/972. A až budeme platit první splátku úvěru bude to MD451/200, D231/100 pol. 8124? Mám to tak dobře,nebo musím k úvěru účtovat ještě něco? Zároveň si nejsem jistá, na tuto akci to není první faktura, už jsme dle SOD platili z našich peněz z běžného účtu. Neměla bych také odúčtovat podmíněný závazek z účtů 972 a 999?
2.
Jedná se o dotaci na volby - UZ 98193. Vyúčtování jsem zaslala v řádném termínu, s tím, že jsme výši dotace překročili a do dnešního dne jsme čekali na doplatek dotace. Dnes jsem hovořila s paní, která měla zasílání dotace na starosti. Bohužel došlo k chybě, že z vyúčtování pochopili, že my máme vracet. Takže jsem s kolegyní domluvená, že při vyúčtování dotací za rok 2012 v lednu máme zaslat tabulku s mínusovou položkou a peníze nám budou doručeny až v rámci vyúčtování. Prosím Vás o radu, jak toto zaúčtovat. Je mi jasné, že budu účtovat přes 388. Ale dále si nejsem vůbec jistá. Můžete mi poradit jak to správně zaúčtovat. Částku vím přesně.
3.
Poslední dotaz - jedná se mi o investiční dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice. Dotace byla vyčerpána v plné výši a vyúčtována k 30.11.2012. Do dnešního dne ještě nemáme pokyn z kraje, abych si dotaci proúčtovala do nákladů. Budu doufat, že takto učiní do konce roku. Pokud ne, jak mám účtovat? A hlavně nevím jak zaúčtovat tuto dotaci k 31.12., protože zároveň hasičárna není dokončena a práce budou pokračovat i v průběhu roku 2013, a až v průběhu roku bude stavba dokončena a zkolaudována.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní budovu, která je v evidenci majetku historicky vedena s cenou nižší jak 5000,-Kč. Nyní zastupitelstvo, na radu kontrolorky, provedlo ocenění a navýšilo hodnotu budovy na 400 000,-Kč. Prosím o radu jak provést účetně.Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková