Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • rozpočet UZ
    23. 01. 2013

    Dobrý den, mám dotaz k rozpočtu - dotace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (rozhodnutí na částku 1 200 000 v roce 2011) v loňském roce jsme obdrželi 465 470 Kč čerpání tohoto UZ máme překročeno v roce 2012 o 109 000 Kč. V letošním roce bude akce ukončena a částka 109 000 nám bude zaslána na náš účet.
    Další problém mám s UZ 14013, na který jsme obdrželi peníze v roce 2011 a výdaje tohoto UZ se čerpají průběžně v roce 2012 jak obojí zaúčtovat v rozpočtu. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • LHO
    23. 01. 2013

    Dobrý den, na účtu 041 vedeme LHO. Na zpracování LHO nám chodí peníze přes KHK z MŽP - chodí nám pod položkou 4216 a ÚZ 29516. Proto je vedeme právě na účtu 041. Lesní hospodářské osnovy jsou zpracovány na lesy, které jsou vlastníků lesů + na část lesů, které jsou v majetku města (těch je minimum). LHO zůstanou archivovány na městě a na žádost vlastníků lesa jim je vyhotoven tzv. separát. Na konci roku 2012 byly LHO dokončeny a já jsem žádala po odboru živ. prostředí protokol o zařazení do majetku města. Kolegové věak získali informaci od p. Dvořáka z MŽP, že osnovy cituji:"LHO zadává městský úřad v rámci přenesené působnosti, tedy jménem ČR a za státní peníze.Skutečně jde o majetek státu, který v účetnictví města nemá co dělat." Já si však myslím, že je to majetek města a zařadila bych na účet 019 - jedná se o částku 741.926 Kč.
    Předem děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PO - zveřejnění závěrky v OR
    23. 01. 2013

    Naší příspěv.org.Základní škola Mostek přišel dopis od Krajského soudu a chtějí účetní uzávěrky od roku 2003 doteď. Naše přísp. organizace nemá hospod. činnost. Napiště mi, prosím, podle jakého zákona má org. tuto povinnost a co se přesně posílá - zda výkazy nebo daňové přiznání. Děkuji moc za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PAP- IČ k 672 ze zápisu 403/672
    23. 01. 2013

    Rozpouštění dotace u odpisovaného majetku se účtuje
    MD 403/ DAL 672.
    označuje se pro výkaz PAP takto?

    PAPAU typ změny partner A/P partner transakce
    403 970 - -
    67201 - - -

    program vyžaduje doplnit partnera tr. u účtu 672

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PO-ODPISY
    23. 01. 2013

    PŘÍSP. ORGANIZACE ODPISUJE BUDOVU (ZŘIZOVATEL OBEC). OD 1.1.2013 PO ÚČTUJE ODPISY ROVNOMĚRNÝM ODPISEM (ZŘIZOVATEL KRYJE ODPISY PŘÍSPĚVKEM):
    551/081 76 339,- KČ (zúčtování odpisů do nákladů ročně) , 401/416 76 339,- KČ (tvorba inv. fondu z odpisů), 403/672 29 805,- KČ (zaúčtování transferového podílu - v roce 2010 TZ budovy).
    VZNIKNE KLADNÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK, KTERÝ NENÍ KRYTÝ FIN. PROSTŘEDKY.
    LZE ŘEŠIT TUTO SITUACI NAVÝŠENÍM ROZPOČTU PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ? A JAK PŘÍPADNĚ NAZVAT TENTO NÁKLADOVÝ ÚČET?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dohadné účty
    23. 01. 2013

    Dobrý den, na konci loňského roku jsem zaúčtovala dohady na plyn a elektřinu. Po všech vyúčtováních mi na dohadech zbylo 116 tisíc. Na dohadech jsem měla celkem 605 tisíc nicméně i přesto se mi zdá ta částka hodně vysoká. A nevím zda nebude špatně jen zaúčtovat minus 502/389. Děkuji...

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální fond
    23. 01. 2013

    dobrý den, dostala jsem za úkol aby jsme si jako obec zřídili FKSP, ale zjistila jsem, že tento fond je pro PO, pro obec je sociální fond - je to správně?
    prosím jak se zřizuje, v dokumentech jsem nic nenašla o zřízení, jen v jednom odkazu píšete, že schvaluje zastup.obce, a jaké je znění usnesení? a prosím máte vzor směrnice, abych věděla co všechno z toho fondu můžeme hradit a hlavně kolik % odvádět ze mzdy a jesli každý měsíc?
    prosím účtování u zřízení, příjmy, výdaje.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výdej dřeva ze skladu
    23. 01. 2013

    V roce 2011 jsme provedli těžbu dřeva a zpracování dřeva na fošny, hranoly a desky. Přes aktivaci jsem navedla na sklad
    123/621. V roce 2012 jsme tyto zásoby použili na různé opravy majetku a budování nového majetku - stačí zaúčtovat výdej ze skladu na opravy 511/123 a na investice 042/123?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace pro hasiče
    23. 01. 2013

    Mám prosím dotaz ohledně dotace pro SDH,kdy jsme na hasičský záchranný sbor zaslali žádost o proplacení výdajů za výjezdy k zásahům. HZS nám poslal v prosinci dopis,že naše výdaje uznávají a předávají na kraj k proplacení,ale dotace zatím nebyla poskytnuta. Mám tuto dotaci zaúčtovat na dohadnou položku v roce 2012 (částku bych věděla ze žádosti) nebo už mám nechat do roku 2013? Moc děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • SFŽP; manko; zpětvzetí z KN
    23. 01. 2013

    1. Od r. 2009 máme slíbenou ze SFŽP dotaci "Zelená stuha", kterou jsme vyhráli ve Vesnici roku 2009. Měla být ve výši 400 tis., zaúčtovala jsem dle auditorek na podrozvahu. Pak nám řekli, že máme v r. 2012 zrealizovat výdaje, že nám pošlou smlouvu a dotaci po realizaci akce. Akci jsme tudíž v listopadu 2012 zrealizovali a na začátku prosince přišla smlouva s příslibem dotace ve výši 100%, kdy 90% bude uhrazeno ještě v roce 2012 a zbývajících 10% v roce 2013 po vyúčtování akce. Dopadlo to tak, že nám do dnešního dne nic neposlali, takže já mám v roce 2012 výdaje na akci a dotace mi přijde nejspíš až letos. Jak mám zaúčtovat smlouvu, co mi přišla od SFŽP v prosinci?

    2. Manko. Vedeme HČ (hospůdku) a vykradli nás, ukradli zboží v hodnotě cca 6 tis. Vůbec nevíme, jestli nám pojišťovna něco zaplatí a nevím, jak toto manko zaúčtovat. Asi nějak odepsat ze zásob?

    3. Prodali jsme pozemky. Dne 22. 11. vezl kupec vklad na KN, pozemky zaplatil při podpisu smlouvy. Dne 31. 12. proběhlo zpětvzetí vkladu z KN kvůli chybám ve smlouvě. Peníze mám ve výnosech, pozemky odepsané z majetku k datu podání návrhu na vklad. Jak mám nyní postupovat? Vrátit zpět pozemky do majetku a z výnosů přijatou platbu přeúčtovat do přijatých záloh nebo časově rozlišit? Prosím o radu a postup zaúčtování.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dary do tomboly
    23. 01. 2013

    Chtěla bych poradit jak zaúčtovat finančí dar, který si naše obec schválila v radě a finanční dar se použije na konání obecního plesu. Popřípadě jak zaúčtovat nákup dárků do tomboly (hrazeno z přijatých darů).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Opravné položky k účtu 311 XX
    23. 01. 2013

    Dobrý den, při doúčtování opravných položek k účtu 315 XX jsem zjistila, že nebyly proúčtovány opravné pložky k účtu 311.
    Nevím co si s tím teď počít. Kam naúčtovat OP do roku 2011.
    Na vašich stránkách jsem se z dotazů k OP z roku 2010 dočetla, že OP do roku 2009 se účtovali na účet 406. Nevím jestli tento účet mohu použít, když už to mělo být vše dávno doúčtované. Zatím jsem proúčtovala OP k 31.12.2009 na účet 406 (nevím jestli by neměl být účet 408, jedná se o částku cca 120 tis.) a OP od 1.1.2010 do 31.12.2012 na účet 556. Prosím mohla byste mi poradit?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyřazení nemovitosti
    22. 01. 2013

    Koupili jsme nemovitost i s pozemkem v roce 2011 se záměrem, že nemovitost se zbourá. Na konci roku 2011 se nemovitost zbourala, ale já jsem ji zapomněla vyřadit z evidence (účetně i majetkově). Zařazena byla až ve 12/2011, tudíž tam v roce 2011 neproběhlo žádné dooprávkování. Pozemek mám evidovaný zvlášť. V letošním roce na základě nařízení starosty jsem nemovitost vyřadila, ale software mi spočítal odpisy u této budovy (ne plán, ale odpisy k zaúčtování, máme roční odpisy). A samozřejmě mám i nějakou zůstatkovou cenu. Ta podle mě bude vstupovat na 042 jako součást vybudování kanalizace, komunikace atd. pro novou bytovou výstavbu - chtěli jsme získat lepší prostor pro příjezd k budoucím RD) - investice. Nevím. Nevím, co s odpisy. Normálně zaúčtovat? Shrnutí - nemovitost, zařazená 12/2011, ve stejném měsíci zdemolovaná, v roce 2011 žádné dooprávkování, opomenuta vyřadit, součást budování kanalizace atd. pro budoucí RD (nestaví obec, budou stavět zájemci sami). Co s tím v letošním roce, prosím? Hodnota nemovitosti 92.370,- Kč, odpisy r. 2012 87.781,50 Kč, ZC 4.618,50 Kč. Nějak jsem se do toho zamotala, ale nevím, kudy ven. Děkuju za radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dokladová inventarizace
    22. 01. 2013

    Hezký den.

    1. V lednu 2013 jsme na základě vyúčtování zaslali žádost ÚP na poskytnutí dotace na mzdy za prosinec 2012. Musíme nějakým způsobem tuto skutečnost zaúčtovat ještě do roku 2012?

    2. Dokladovou inveturou bylo zjištěno vyplacení zálohy na říjnovou výplatu v listopadu 2012, ale tato záloha nebyla v předpise mezd (rekapitulaci) zúčtována, je součástí zůstatku účtu 378. Má se tato skutečnost objevit v inventarizační zprávě? Mzdová účetní tvrdí, že zálohu vyúčtuje až v lednové rekapitulaci. Opravit ještě v 2012 nebo nechat na 2013? Prosím jakým způsobem se s tím vypořádat?

    3. Je možné pozemky s věcným břemenem vést takto?
    031 0300 - zahrady, pastviny, louky, rybníky
    031 0301 - zahrady, pastviny, louky, rybníky s věcným břemenem

    Nemají být věcná břemena vedena zvlášť v podrozvaze?

    4. Dům, který je v zástavě a veden v podrozvaze, byl technicky zhodnocen a na toto zhodnocení byla poskytnuta dotace. Akce byla zkolaudována v lednu 2012.

    - je správné technické zhodnocení zaúčtovat na 401 a až bude za 10 let dům vyvázán ze zástavy TZ k němu přídat? Účtováno 021/042, 401/021, 999/982.

    - jak rozpouštět dotaci na TZ z účtu 403? Dům v podrozvaze je ceně 1 544 tis. Kč, TZ v ceně 985 tis. Kč, dotace 315 tis. Kč, dům není odepisován, patrně bude nutné rozpouštět dotaci ručně? Je správné rozpouštět 12% ročně?
    315 tis/2 529 tis.= 0,12


    Děkuji a jsem s pozdravem

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Závazky vůči státu
    22. 01. 2013

    Dobrý den, po kontrole čerpání dotace finančním úřadem nám byl vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Výměr za porušení rozpočtové kázně nabyl právní moci v 12/2012 a výměr na penále nabyl právní moci v 1/2013. Jak prosím oba závazky vůči státu správně zaúčtovat? Na základě naší žádosti o prominutí odvodu, bylo Generálním finančním úřadem vydáno rozhodnutí o posečkání úhrady do 30.6.2013, takže zatím není ani jeden odvod splatný, ale závazek musím zaúčtovat. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu