Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
řeším DUZP u věcného břemene pro E.ON.V dotazu z 24.1. jste ke stejnému dotatu uvedla, že DUZP je ke dni vkladu do KN, nebo ke dni úplaty, co bylo dříve.Souhlasím.Ale jak to mám udělat prakticky, když právní účinky vkladu nastaly konkrétně 21.12.2011.Smlouva došla poštou 30.1.2012.Takže nejsem schopna dodržet vystavení dokladu do 15 dnů.E.ON ve smlouvě uvádí, že fakturu mám vystavit do 30 dnů od doručení smlouvy, ale o odstavec níže píše, že právo z této smlouvy vznikne dnem právních účinků vkladu.Můžete mi poradit, jak z toho ven?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Znova se vracím k přenesené povinnosti k DPH.
Dostala jsem fakturu od elektro firmy na opravu elektroinstalace na hasičské zbrojnici. Faktura je bez DPH s tím, že DPH máme na vstupu i výstupu uplatnit my jako obec. Nejsem odborník v této oblasti, ale myslím si, že to není dobře!? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude provádět opravu střechy na budově základní školy. Budova byla na základě zřizovací listiny předána PO do správy. Výdaje související s opravou střechy zaúčtuji na paragraf 6171, protože je budova majetkem obce, nebo mám použít paragraf 3113?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce zrušilo přísp. org. MŠ k 31.12.2011a zřídilo novou a to ZŠ přídp. org. a MŠ přísp. org.. od 31.12.2012. Finanční zústatky na účtě MŠ ( ZBÚ, fond odměn a rezervní fond ) chce ZO převést na ZBÚ obce.
(Finance na FKSP by se asi měly celé převést na účet nové přísp. org. ZŠ.) Prosím poraďte jak zaúčtovat vrácení peněz z účtu MŠ na účet obce (zřizovatele).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat ještě k inventuře, jestli je zapotřebí udělat inventurní soupis ( inventurovat) i účty, na kterých se během roku účtovalo, ale jejich zůstatek k 31.12. je nulový.Nikde jsem to v metodikách nenašla.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Abych ten dotaz ještě teda upřesnila, v dotačním dopise bylo napsáno, zaúčtování pro obce
nárok na transfér 346/455
příjem 231/346
poskytnutí transféru 465/231
FV v následujícím roce 388/671
455/388
částka 257 266,- Kč
letos 2012 přišel doplatek 170.000,-tohoto transféru a už je úplný.
a tady píší pro obce:
příjem 231/374
poskytnutí 374/231
jelikož se muselo z 465 přeúčtovat na 373 tak mi tato větší polovina dotace vysí na 373
Snad jsem to napsala srozumitelně........už jsem v tom sama zamotaná...
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu, jak zaúčtovat.
Dostali jsme od města fakturu za poskytování hostované spisové služby a služby technologického centra, která je rozepsána na:
finanční spoluúčast v rámci dotace IOP 3000,-Kč
a spoluúčast na provozních nákladech za poskytování služby 6000,-- Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můžou být prosím členové inventarizační komise zároveň členy likvidační komise?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den , jaké účty nahrazují účty 631, 632 634.. Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) V prosinci byla Radou obce schválena řediteli ZŠ mimořádná odměna, kterou PO čerpala z fondu odměn a byl vznesen dotaz od PO, z čeho mají čerpat odvody z této vyplacené odměny čerpané z fondu odměn. Dočetla jsem se, že z rezervního fondu, ale účetní PO mi řekla, že tyto prostředky mohou čerpat z provozního příspěvku od obce a že rezervní fond k tomu není určen. Prosím můžete mi říct jak to vlastně je?
2) Dále PO podala návrh rozpočtu (požadavek na neinv.příspěvek na provoz od obce) na rok 2012, kde v ostatních výdajích figuruje i požadavek na "odvody z mezd čerpaných z fondu odměn v roce 2012". Může toto zahrnout do návrhu rozpočtu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrolou jsme zjistili, že jsme neprovedli opravné položky k pohledávkám/byty/ k 31.12.2005. Dluh činí asi 1.150.000,- Kč. Nyní zastupitelstvo rozhodlo o jeho prodeji. Můžeme dodatečně přes účet 406 provést doopravkování a ihned rozpuštění těchto položek.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v roce 2011 přecenilo reálnou hodnotou byty, které Zastupitelstvo města schválilo k prodeji v prosinci 2011, ale kupující nestihl uhradit kupní cenu před koncem roku. Jak máme postupovat v oblasti odpisů - neodepisovat byty nebo odepsat z původní ceny nebo odepsat z přecenění.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
účet 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky ( u nás používáne pro poskytnuté půjčky z FRB) v PAPu se uvádí pol. 0601 vznik pohledávky, 0651 úhrada pohledávky a uvádí se partner AKTIV/PASIV: dle našeho programu GINIS bychom měly zadat zástupný znak, který nám dotáhne IČ našeho bankovního účtu, nevím zda je to správně na školení GINIS nám bylo řečeno, že pratner AKTIV/PASIV se posuzuje dle: moje aktivum -naše IČ, moje pasivum - IČ protistrany, pak by to IČ naší banky bylo správně ( poskyt.půjčky 469/236 - účet 469 je účet AKTIVNÍ ), ale byly tam názory od jiných účetních, že tam má být IČ toho komu půjčku poskytuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
prosím o zodpovězení následujcích dotazů:
1) Zaregistrovala jsem, že nově se bankovní poplatky budou místo účtu 569 účtovat na 518 a jak to je s položkou? Já jsem účtovala na pol. 5163 - můžu tak účtovat dál nebo zvolit jinou položku?
2)U dočasné pracovní neschopnosti také došlo ke změně účtu ze 528 na 521. Opět nevím, jakou položku. Účtovala jsem na pol. 5424 - zůstane?
3) Zaměstnancům poskytujeme stravenky. Na konci roku 2011 mě však zbylo celkem 19 stravenek za rok 2011. Firma, která nám stravenky poskytuje, mě sdělila, že to funguje tak, že se "staré" stravenky pošlou zpět do firmy a firma je následně proplatí a hodnotu stravenek převede na účet obce. Tak jsem učinila. Problém je v tom, že za tento úkon si firma účtuje ještě poplatek ve výši 120 Kč, tudíž mě na účet místo částky 1140 Kč (19 x nominální hodnota jedné stravenky - 60 Kč) přišlo pouze 1020 Kč (tedy o 120 Kč méně) a teď nevím, jak to odúčtovat, aby mě to sedělo na účtu 263 - ceniny :-(
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala smlouvu o spolupráci a převodu akcií Komunální odpadové společnosti.Po zaplacení akcií budou akcie převedeny na obec. Na základě této smlouvy jsem za 3 ks převáděných cenných papírů zaplatila převodem z účtu 3 000,- Kč.
Myslím si, že by tyto akcie měly být vedeny na účtu 063.
Nikde jsem v dotazech nenašla, jak to mám celé zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková