Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v obci 17 výustí kanalizačních stok patřících obci. Je to stará kanalizace před odepsáním - určena už jen pro dešťovou vodu. Nová kanalizace v obci právě proběhla. V inventuře byly vedeny pouze 3 kanalizační stoky. Víme přesně kudy vedou ty ostatní i kolik mají metrů. Jsou ze stejné doby. Můžu je do inventury ocenit podle těch tří - spočítat kolik je za 1 m a dopočítat cenu? - takto mi to doporučili z naší stavební komise. Zdá se mi to přesnější než podle vyhlášky 3/2008 - nechceme navyšovat neúměrně majetek. Vyšla by mi cena srovnatelná s těmi už zavedenými a oprávkovala 40 % a snížila roky odepisování.
Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, včera jsem si poznačila dotaz ohledně účtování dotace z kraje,dnes jsem si chtěla účtování zkontrolovat a uvedený dotaz jsem nenašla,proto prosím o správné účtování: neinv.účelový transfer ve výši 68000Kč od kraje na opravu a renovaci veřejného osvětlení v obci.
Jaké je prosím vás správné účtování v r.2011, k 31.12.2011 a při vypořádání letos?
Mockrát děkuji,že jste a pomáháte nám!}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Inventarizací jsme zjistily, že u části předpisů na nájemném nám kolegyně nepředala soupis na tvorbu opravných položek a opravné položky na části předpisů nebyly utvořeny do 31.12.2011 (máme evidovanou pohledávku 450dnů po splatnosti), prosím o radu jak postupovat při účtování? Máme použít účet 406 nebo 556. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o potvrzení mé úvahy ohleně reverse charge. Obec, plátce DPH, vlastní vodovod, který pronajímá. Příjmy z pronájmu vykazuje jako osvobozená plnění - nenárokuje si odpočet. Obec zároveň buduje další vodovodní a kanalizační řády, na které má přiznanou dotaci ze SFŽP. Dotace je s DPH, odpočet nenárokujeme. Ohledně RCH tedy vystupujeme jako osoba povinná k dani a faktury za stavbu vodovodu budou v režimu reverse charge? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Čím víc přemýšlím, tím víc se do všeho zamotávám, možná je to hloupý dotaz, ale už nevím kudy kam. V roce 2010 jsme nakoupili pytle pro vlastní potřebu, ale i za účelem prodeje. Zaúčtovala jsem v r.2010 pouze 501/321. Ke konci roku jsem nenaúčtovala stav zboží na skladě, ani jsme nedělali inveturu. Byl to první nákup, který jsme realizovali a mě to vloni při těch všech zmatcích vůbec nenapadlo.
Jak v r. 2011 navést zboží na sklad dle provedené inventury do účetnictví.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Moc jste mi pomohli, ale zase jsem narazila při pořizování počátečních stavů u PAP. Převedla jsem si počátení stavy do roku 2012 a teď když pořizuji na ps. PAP např u účtu 013 jsem předepsala 79713 do pol. 1111 a nevím jak dál, protože protiúčet u PS není. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme příjem z vodného a z lesního hospodářství,
do daně z příjmu zaúčtuji celé výnosy z těchto činností a
nebo rozdíl výnosy-náklady?Jiné výnosy do daně z příjmu nezahrnuji?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 nám přišel protokol ze SFŽP o definitivním přiznání podpory(neúčtovala jsem). Píše se zde, že nám bylo v r. 2000 "zálohově" poskytnuto na akci plynofikace obce 1 124 659,-kč (zaúčtováno v r. 2000). Na základě námi předloženého závěrečného hodnocení akce v r. 2002 se definitivně k datu 15.9.2011 přiznává podpora ve výši 1 172 368,-kč. Rozdíl doplatku nám byl převeden na účet až v r. 2012.
Já jsem měla za to, že dotace je již konečná a vypořádaná.
1. Jak mám nyní zaúčtovat?
2. Bude se nějak dotace ještě vypořádávat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsne dostali dotaci na sčítání lidu. Zaúčtovala jsem : 346/374, 231+uz/346,374/671 v celé výši.
Část dotace jsme utratili za materiál. Zaúčtovala jsem :501/321,321/231+uz.
letos v lednu jsme vrátili nevyčerpanou dotaci :
Zaúčtovala jsem : 374/231+ uz. Teď mi ta vratka zůstala na 374 a nevím jak to mám opravit. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat přenesenou daňovou působnost, když byly nainstalovány 2. dveře do sálu za účelem uteplení těchto prostor. Dveře stály 30.000,-- + máme doúčtovat a odvést DPH. Já jsem účtovala takto:
DF 518/321 30.000,--
518/343 6.000,-- DPH
proplacení faktury 321/231 30.000,--
Ale teď nevím jak dál. Jak to bude s odvedením daně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat následující. Město je měsíční plátce DPH a v rámci hospodářské činnosti od 1.1.2012 provozuje vodovody a kanalizace. Od občanů vybíráme zálohy, které platí buď trvalým příkazem nebo přes SIPO a nevystavujeme zálohové faktury. Máme samostatný bankovní účet. Přijatou zálohu účtujeme 231/324. Nevíme, jak zaúčtovat předpis výnosů a kdy odvést daň, když provádíme vyúčtování 1x za rok. Konzultovali jsme to i s daňovým poradcem, ale také si není jistý, jak tento případ účtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZO na zasedání v září 2011 schválilo poskytnutí příspěvku oblastní charitě. Je na to sepsaná sponzorská smlouva, kde je uvedeno, že obec přijala v září 2011 závazek poskytnout oblastní charitě jednorázový sponzorský příspěvek ve výši 2.000,- Kč s tím, že bude využit na podporu výše uvedených činností, a to konkrétně nákupem osobního automobilu. Mně se tato smlouva dostala do rukou až v lednu 2012, kdy jsem tento příspěvek zaplatila z účtu obce. Nejspíš bude potřeba zaúčtovat předpis do roku 2011 a platba bude účtovaná v lednu 2012. V běžném roce bych předpis účtovala 543/378
a platbu 378/231. Jak mám ale zaúčtovat na přelomu účetních období?? Když v roce 2012 by se měl použít účet 345?? Také nevím, jaký použít ODPA a položku, mohlo by být 3900 a 5240?
Také by nám v roce 2012 měl přijít příspěvek od ÚP vztahující se k roku 2011 - je na to taky potřeba udělat předpis? Tzn. 346/672??
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má od roku 2002 půjčku od SFŽP. Splátky půjčky účtujeme 452/231. Konečný zůstatek půjčky je vidět na účtu 452D. Půjčka není v podrozvaze. Máme ji tam ještě zavést zápisem 951/999 v celkové výši a již splacenou část zápisem 999/951 ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kontrolou pozemků v r.2011 jsme zjistili, že nemáme v majetku zavedeny pozemky na základě darovací smlouvy od kraje z r.2008, zároveň vedeme v evidenci pozemky, které jsme kraji v témže roce darovali, dále máme v evidenci pozemky, které nám nepatří, máme pouze právo hospodaření a potřebujeme ještě zavést jeden pozemek, který byl při prodeji v roce 2009 omylem odepsán, prosím o radu jak zaúčtovat pozemky, které nám byly darovány, dále pozemky, které jsme darovali, pozemky ,které nám nepatří a pozemek omylem odepsaný.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dotazu ohledně účtování rozdílu RH.
ZM schválilo prodej bytu za 2 mil. Kč (původní cena v úč. 1mil)
mohu účtovat 1 mil. 021MD/407 D (čímž mám cenu bytu 2 mil.)
prodej 311/646 2 mil.
vyřazení 553/021 2 mil.
Odúčtování rozdílu 1 mil. 407 MD/
- 1 mil. 549 MD/
abychom získali původní cenu bytu (1 mil)
Děkujeme moc za odpověď je to pro nás důležité neboť uzávěrku r.011 máme 9.2.012}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková