Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtuji přijatou investiční dotaci. V říjnu 2011 jsme obdrželi od KÚ investiční dotaci ve výši 240 000,- na výstavbu chodníků a kolumbária na hřbitově, je to rozplánovaná akce na tři roky.
Mám zaúčtováno:
předpis dotace 348/374
příjem 231/348
vyúčtování v prosinci 2011 374/403. Mám ji zaúčtovánu správně?
Stavba je vedena na 042 a bude po celé tři roky. Jak je to s rozpouštěním dotace do výnosů a s účtem 672, kdy na něj mám začít účtovat? To vše (+ odpisy) budu dělat až po zavedení na 021, nebo již v roce 2012?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Použila jsem Váš příklad a nějak sem se ztratila tak posílám svoje hodnoty a prosím o pomoc.
Mám budovu k prodeji v pořizovací 2854873,20
oprávky zaúčtované k 31.12.11 406/081 828801,00
reálná hodnota dle znal.posudku 1908960,00
Majetek musí být v rozvaze vykázán v hodnotě RH 1908960,00
zatím je vykazován v hodnotě netto 2026072,20 Kč. (PC-OPR)
Změna ocenění tedy je jen ve výši 117112,20 směrem dolů
Takže mám dooprávkováno k 31.12. 406/081 828801,-
kupní smlouva bude uzavřena až v roce 2012. A chci zvolit variantu B
Zaúčtovala jsem k 31.12.11
081/407 828801
407/021 945913,20
Ale nevím jestli to je správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravila jsem si v loňském prosinci díky nepochopení vysvětlení krajské metodičky letošní problém.
Odpisovali jsme ho podle rady udělené před osmi lety MD 551/D 349 a to bylo vše. Loni jsem se ptala na kraji, jestli máme odepisovat a jak. Paní v dobré víře mně napsala toto: "I v roce 2010 je možné odepisovat majetek v HČ. Účet 551 nikoliv oprávkami, jak je něžné u PO nebo podnikatelských subjektů proti účtu 349 s tím, že tato částka bude odvedena z účtu 241 na účet hlavní činnosti".
A ještě poradila následující účtování:
551/349
349/241
231/649.
Jenže já měla na 349 zůstatek odpisů za předcházející roky a na 649 jsem zaúčtovala jen odpis za rok 2010 a zbytek na 406 (šalamounsky jsem si z odpovědi paní metodičky vydedukovala že oprávky se mohou účtovat 551/406). Tedy jsem provedla zápis MD 349/ D 649,406.
Díky tomu mám zkreslený odpis hmotného majetku, když se letošní dooprávkování účtuje MD 406/ D 081.
Potřebuji tuhle chybu nějak opravit a chtěla jsem to učinit zápisem MD 406/ D 408, ale paní z KÚ mně to nedoporučila kvůli tomu, že účet 408 podléhá inventarizaci a že nikdo neví, jak bude v v budoucnu vypořádán. Dovedla byste mně poradit? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2010 jsme vyměřili platebním výměrem místní poplatek za videoterminály. Většina firem zaplatila a zároveň se proti těmto výměrům odvolala. Rozhodli jsme se, že pro případ, kdy budeme muset tyto poplatky vracet v dalším roce z výdajového účtu, zaúčtujeme dohadně 549/389.
V roce 2011 Kraj výměry potvrdil, ale tyto společnosti předali vše soudu. Máme v roce 2011 dohadnou položku rozpustit a odkázat se na rozhodnutí Kraje nebo vyčkat na soudní rozhodnutí ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně partnera P1 ve výkaze PAP,
k účtu 797231 , je to IČO naší banky nebo IČO dodavatele z faktury?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle nového se bude odepisovat i v hlavní činnosti.
Jaký dopad bude mít toto odepisování do rozpočtu a jeho položek a do výdajů?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
Na základě změn vyhlášky 410/2009 SB. účinné od 1.1.2012 jsem při kontrole účtů výkazů zisku a ztrát zjistila, že :
výnosové daně položky B V 1.-6 by měly obce účtovat na účty 68* místo účtů 63*?
DKP dříve účet 501 nyní 558 ?
Poplatky bance účet 569 nyní 518 ?
Dárkové balíčky pro důchodce dříve účet 543, lze tento účet použít i v roce 2012 ?
Účet v rozvaze položka B II. Č.17 dříve účtováno na účet 346 a nyní na účet 348 ? Transfery s položkou 4112, 4111, 4121, 4116. Bude obec účtovat ještě něco na 346 nebo vše již na 348?
Daň z převodu nemovitosti dříve 345 nyní 344 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
moc Vás prosím o radu, co s tou naší skládkou ?
Na jednom školení mně bylo doporučeno skládku vyřadit z majetku, protože je nyní v režimu rekultivace a tudíž nic neodepisovat.
Minulý týden jsem byla na školení a tam jsem se ptala a bylo mi odpovězeno, že ji nemám vyřazovat, ale nastavit si dobu odpisování na hodně moc let (třeba 180).
No ale podle standardu bych měla zvolit odpis výkonový, ale jak, když už je v režimu rekultivace ?
Já už jsem z toho jelen, připadám si, že jsem v republice jediná, kdo řeší skládku. Prosím, poraďte mi, jsem už zoufalá, já to snad nedám dohromady
Skládka odpadů je zařazena na účtu 021 v hodnotě cca 300 tis. Kč.
Při stanovení způsobu odpisování (výkonový) bylo doporučeno z majetku stavbu vyřadit, protože životnost skládky je u konce a skládka přešla do tzv. „režimu rekultivace“.
Rekultivace by měla být ukončena cca v roce
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec ve vlastní režii se souhlasem kraje rozšiřovala z důvodu větší přehlednosti vozovku. Účtovala jsem celý rok na účtu 042. V prosinci byl vystaven kolaudační souhlas,ale zjistila jsem, že vozovka není ve vlastnictví obce, nýbrž kraje. Obec vlastní pouze část zeleně, na kterém se rozšíření uskutečnilo. Nevím jak vyřadit z účtu 042.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12.2011 mám na účtech:
373 - záloha na školství zaplacená jiné obci
374 - dotace na SDLB
Mám tyto účty v mém případě v roce 2012 převést takto?
373 na 471 a 374 na 472?
Od roku 2012 je předpis na odškodnění prac. úrazu: 525/378 nebo 525/345?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V majetku máme od r. 2002 až po r. 2009 vodovodní přípojky vedeny hromadně pod jedním inventárním číslem ve výši 599 tis. Kč. Na každou přípojku vybíráme příspěvek, celkem za ty roky to činí 385 tis. Kč.
Zadala jsem jako datum užívání rok 2002, je to správně? Mohu vyvést příspěvek na přípojky z 401 na 403, nebo to nejde? Dříve se účtoval přes účet 215.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ctěla jsem se prosím zeptat co je na tom pravdy, že na soupisech při fyzické invenruře majetku musí být na inv. soupisu datum ukončení inventury k 31.12.2011. Údajně proto, aby se nemusely vyhotovovat dodatečné inv. soupisy.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme např. chodníky, kdy nevíme datum pořízení, na těchto chodnících bylo v roce 2006 provedeno technické zhodnocení ve výši 1.600 000,- Kč. Jakým způsobem máme zadat dooprávkování ve vztahu na výše uvedené TZ??? Oprávkovat 40 % nebo od roku 2006???
Takových případů máme více, jak máme zhodnotit TZ a dooprávkování???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den , žádám informaci :
- výpočet snížení účtu 403 - dotace k 31.12.2011
budova 300000,-, zbytková hodnota 3000,-, v roce 2010 dotace 40 000 Kč.
doplnění - budova zařazena 1950,rovnoměrný odpis 100 let,dooprávkování od data zařazení.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventuře na konci roku bylo zjištěno, že v evidenci na účtě 021 má obec dva obytné domky, které již obec dávno nevlastní. Jeden byl prodán asi před pěti lety a druhý byl zbourán. Nevím, jak se to mohlo stát, ale při předchozích inventurách si toho nikdo nevšiml. Jsem tu nová a bohužel si nevím rady jak tyto domky odúčtovat z účtu 021 pokud možno ještě ke konci roku 2011 a před dooprávkováním.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková