Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Finanční příspěvek obci
    22. 12. 2011

    Jak zaúčtovat finanční příspěvek obci od právnické osoby. Jedná se o příspěvek pro děti do Základní školy na základě podepsané darovací smlouvy.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Technické zhodnocení
    22. 12. 2011

    Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Provedli jsme TZ na budově, která je předaná k hospodaření PO. TZ převedeme PO zařazovacím protokolem, ale potřebuji odúčtovat z 042. Proti jakému účtu proúčtuji výdej z 042, pokud nebudu účtovat přes 021? Děkuji a přeji hezký den a krásné prožití vánočních svátků.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kategorizace majetku
    22. 12. 2011

    Prosím o zatřídění:
    betonové potrubí (rigol) 143 m na ulici
    slouží k odtoku děšťové vody
    čekárna dřevěná 3 stěny, střecha, přišroubovaná
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • reálná hodnota a další
    22. 12. 2011

    Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně účtování reálné hodnoty.

    Obec má vydán interní pokyn k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji v průběhu roku 2011 a k datu účetní závěrky dle vzoru ing. Schneiderové. Při prodeji pozemku jsme neoceňovali reálnou hodnotou. Změna vyhlášky 410/2009 požaduje od roku 2012 účtovat o reálné hodnotě majetku určeného k prodeji. Obec má záměr na prodej pozemku. Musím tento pozemek ocenit reálnou hodnotou ještě v tomto roce nebo stačí až v lednu 2012?

    Daně FÚ - dále se obracím s prosbou o výklad ke sdělení FÚ o převedení daní mezi druhy příjmů z důvodu překročení nároku peněžních prostředků naší obce na dani z příjmů FO. Při dotazu na FÚ nám bylo sděleno, že avízo je jen pro informaci, že to bylo i dříve jen nám nezasílali avízo. Je nutno zaúčtovat na správné výnosové účty dle avíza FÚ?

    Dále prosím o radu - obec zjistila postavenou garáž z části na pozemku obce a z části na církevním pozemku (v dřívějších letech postaveno v akci"Z" bez stavebního povolení). Obec podala žádost na stavební úřad o dodatečné zkolaudování této garáže. Veškeré náklady s tím související (skutečné zaměření, projektová dokumentace) vedu na účtě 042. Po vydání kolaudačního rozhodnutí a stanovení ceny znaleckým posudkem převedu z účtu 042 na účet 021 s datem vydání kolaudačního rozhodnutí. Odpovědná osoba mi určí dobu používání (rovnoměrný odpis).
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • časové rozlišení
    22. 12. 2011

    K 31.12.2011 vystavím faktury firmám, které nám platí zpětně za rok 2011 za nájem, ze smluv o spolupráci, za věcná břemena... DUZP je 31.12.2011, splatnost mají ve smlouvách do konce ledna 2012.
    Vím, že půjde samozřejmě do výnosů roku 2011 na 6xx - ale mám tyto platby dát rovnou na účet 311, nebo na 385 -příjmy příštích období (splatnost leden 2012)?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kategorizace účtů 018 028 031
    22. 12. 2011

    Prosím o radu ohledně kategorizace majetku jak je to v případě účtů 018 028 a 031. Mám kategorizovat majetek na těchto účtech? Na účtu 018 máme většinou počítačové programy.

    Ještě bych se chtěla zeptat ohledně TZ.
    Ve školce se dávala nová plastová okna a dveře. Faktura je na "dodávku a montáž plastových dveří a oken vč. příslušenství", částka je přes 1 milion korun.
    Jedná se v tomto případě o TZ nebo spíš o opravu?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ocenění lesních pozemků
    21. 12. 2011

    Zajímalo by mne jak je to s "aktualizací" oceněných lesních porostů v souvislosti s těžbou. Je nějaký předpis, nebo vyhláška, která by tento postup upravovala nebo se to nesleduje? Zůstatek účtu 903 se nemění?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kategorizace majetku-rybník
    21. 12. 2011

    Prosím o informaci kam zařadit rybník. Máme ho na účtu 021.
    Lze ho zařadit na 22.52.11? Jedná se o správný postup?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • studie cyklistické trasy + DUZP nájemné
    21. 12. 2011

    Prosím o radu ohledně účtování akce s názvem "vyhledávací studie cyklistické trasy", která obsahuje:celkovou mapu i dílčích úseků, zákl. údaje vedení, rozdělení a začlenění do systému cyklotras, návrh stavebně technického řešení. Nevím zda je akce investiční nebo ji platit jako běžný výdaj. Pokud by se akce realizovala něšlo by o žádnou výstavbu (cykl. trasa vede po stávajících místních komunikacích), představuji si pouze nějaké osazení značkou.
    Na této akci se podílejí i další obce formou příspěvku. Zatím jsme účtovali příspěvek 5321 a 4121. Pokud by šlo o investici museli bychom všichni hromadně příspěvek opravit.
    Dále si nevím rady s datem DÚZP u nájmu pozemků, smlouva je sepsána jednoduchým způsobem, datum podpisu 19.12.2011 s platností od 1.1.2012 na dobu neurčitou se splatností k 30.6.2012. Kdy je tedy DÚZP.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH - dovoz zboží
    21. 12. 2011

    Objednali jsme si zboží ze Slovenska. Jsme plátci DPH. Na faktuře je uvedena cena bez DPH, DPH 20 % a cena celkem. Celkovou cenu jsme uhradili. Prosím o dotaz, zda DPH odvedené na Slovensku je správně. Na faktuře je DIČ dodavatatele, naše DIČ uvedeno není. Faktura je vystavena v EUR, dále je tu uveden kurz a přepočet na CZK. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej knih
    21. 12. 2011

    Potřebovala bych poradit s účtováním prodeje knih, které pan starosta nakoupil, ale chce je prodávat za jinou cenu.
    Za jednu knihu jsme zaplatili 280,- Kč, prodávat ji budeme za 350,- Kč. Některé knihy budeme také zdarma rozdávat občanům. Já jsem účetní začátečnice a nevím si s tím rady. Můžete mi poradit, jak celý tento případ zaúčtovat?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Záloha na prodej dřeva
    21. 12. 2011

    Dnes jsem vystavila odběrateli fakturu na prodej dřeva, které se bude těžit a prodávat v roce 2012. Z hlediska DPH, si myslím, že daň odvést určitě za IV. čtvrtletí ale nevím jak udělat předpis. Jsou to výnosy příštích období nebo jen vklad peněz na účet? (předpis ale stejně nevím). }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účtování záloh na služby
    21. 12. 2011

    nájemník hradí s nájemným i zálohy na služby. účtuji předpis 311/100 proti 602 300 služby a 603 300 nájemné. úhradu účtuji na 311 /100 na dal proti 231 010 3612 2111 a
    231 010 3612 2132, pak provedu 602 300 -D a 324 010 D.
    Zálohy které platí obec za nájemníky za plyn účtujeme na 314/xxx MD proti 231 010 6171 5153. Na konci roku dáváme na 502 300 MD proti 389 000.
    Nájemník neuhradí předepsanou fakturu na nájem a zálohu na služby, takže záloha na služby zůstane předepsána na účtu
    602 300 D D a 311/100MD jako pohledávka.
    Nevím zda je to to vše co mám účtovat, nebo mám na konci roku udělat ještě nějaké zápisy.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH honitba
    21. 12. 2011

    1) 1.1.2011 jsem zaúčtovala předpis pohledávky za pronájem honitby:
    311/603 celou roční částku, kterou nám mají platit za rok 2011 ve výši 205,-Kč.
    1.3.2011 jsme se stali plátci DPH. Fakturu jsem vystavila dle smlouvy v listopadu 2011, cenu jsme o DPH nenavyšovali, takže základ daně je 171,-Kč a DPH 34,-Kč.
    Nevím, jak to teď dát správně účetně dohromady - předpis v lednu je špatně, jak to ale opravit, když plátci jsme až od 1.3. ?

    2) Pronájem rybníka jsem zaúčtovala také v lednu 311/603 celou roční částku, 500,-Kč - tady je to osvobozené plnění, mám to ale jen v lednu - nemělo to být časovým rozlišením účtováno měsíčně do výnosů a vystupovat na řádku 50...?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • SFŽP
    21. 12. 2011

    V kalendářním roce 2011 jsme získali investiční dotaci na zateplení MŠ ze SFŽP. TZ stavby bylo zahájeno v průběhu roku a ukončeno v listopadu. Na podrozvaze je vedena na účtu 942/999.Dotaci od fondu jsme zatím neobdrželi a do konce roku ani neobdržíme. Faktury, které jem platila jsou označeny N,Za UZ v předepsaném procentu. Proplacené faktury: 2310300 N,Z,UZ 3111 6121/321 0100
    a dále mám: 374 0140 / 346 0300.
    předpis dotace: 346 0300/403 0900.
    Takto zaúčtovaný případ má na účtu 374 mínusové znamenko a nevím jak to opravit, aby to bylo dobře.
    Majetek zavedu do konce roku do stavu na účet 021 a v případě změny výše dotace od SFŽP musím v roce 2012 opravit odpisy z dotace.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu