Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat mzdy za rok 2011,
nemáme depozitní účet a ani nechci používat účet 8901,
ale chci zaúčtovat mzdu do rozpočtu na rok 2011.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím,dostali jsem dotaci z ministerstva pro místní rozvoj,
fakturu ve výši dotace zaplatila přímo banka.
Jak založim nový účet banky-tedy se domnívám,že musim založit a z něj udělat úhradu Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Některé nájemní smlouvy ke hrobům na našem hřbitově jsou uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2011. V současnosti jsou k těmto hrobům uzavírány smlouvy na další období (2012-2016), ale k několika hrobům pravděpodobně nebudou smlouvy uzavřeny. Nájemci sice byli vyzváni k uzavření smlouvy nebo odstranění si hrobového zařízení, pokud nemají zájem o uzavření smlouvy na další období. Ale k dnešnímu dni se neozvali. Není tudíž jasné, zda budou smlouvu uzavírat a jen se neozvali nebo zda už o uzavření smlouvy nemají zájem. Podaří se nám to zjistit až někdy během roku 2012. Jak s předpisem pohledávky, předpisovat vůbec někam k 31. 12. 2011, když není jasné, zda bude dosavadní nájemce smlouvu uzavírat ? Myslím si, že na účet 315 by jít neměla, spíše na podrozvahu, ale kam? Ptám se i v souvislosti se změnou tvorby opravných položek a účtování dle krátkodobosti či dlouhodobosti od 1. 1. 2012.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše příspěvková organizace dostává od obce příspěvek na provoz, příp. na investice. Do kdy je nutné příspěvek ze strany PO vyúčtovat, ať již závazné ukazatele, tak volnou část (předpoklad nejpozději do 15.1. násl. roku - uzávěrka za rok musí být do 31.1.) Kdo vyúčtování schvaluje, když případný odvod do rozpočtu zřizovatele schvaluje ZO, ale rozdělení do fondů RO. Lze požadovat po PO vyúčtování čerpání příspěvku po měsících? Měla by být schválena pravidla pro vyúčtování příspěvku nebo lze nechat vyúčtování zcela na libovůli PO, která je schopna přesunovat skutečné náklady mezi hlavní činností a doplňkovou činností a tímto pak s příspěvkem manipulovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DOBRÝ DEN,
PROSÍM O RADU, JAK SPRÁVNĚ ZAÚČTOVAT:
OZ OBCE ROZHODLO O VRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ
/nepeněžní formou - jen proúčtování/
SCHVÁLENÝCH NAŠÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI NA ROK 2011
a
DÁLE ODVOD PROSTŘEDKŮ Z IF /odpisy minulých let/.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosila bych o radu ohledně změny evidence majetku v naší Po. V dosavadní Směrnici o evidenci majetku měla Po uvedeno, že vede majetek od hodnoty 500 kč ( vede na účtu 028) , nemá podrozvahovou evidenci a evidence je vedena ručně v inventární knize . Kvůli narůstajícímu počtu drobných předmětů si Po vytvořila letos novou vnitřní směrnici o evidenci majetku , kde si sníženou hranici ( 500 kč) zvýšila na 3000 kč, zavedla podrozvahovou evidenci a z účtu 028 na základě seznamu inventárních čísel přeúčtovala majetek od 500-3000 kč na účet 902. Tento postup do směrnice i přímo popsala. My jako zřizovatel s touto evidencí souhlasíme , jen se chceme ujistit, že je postup správný ( přeúčtování majetku z 028 na 902). Směrnice má účinnost od 10/2011 - nebo by měla být účinnost od 1/2011 ? Přeúčtování proběhlo v říjnu , aby do inventarizace bylo možné vyjet z PC inventurní soupisy v nové evidenci. M\ jako zřizovatel budeme na účtu 903 mít součet 028 a 902 školy ( Po nabývá majetek pro svého zřizovatele ) ?Děkuji .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
vím, že téma finančních darů tady již bylo řešeno, nikde jsem ale nenalezla odpověď na náš případ.
ZO schválilo uvolněné starostce obce finanční dar za mimořádnou aktivitu nad rámec svých povinností starosty ve výši 20 000 Kč.
Starostka obce udělila ze své kompetence finanční dar neuvolněnému místostarostovi obce ve výši 5 000,- za aktivní pomoc při řízení práce a pomoc v oblasti ekonomické.
Z KÚ mi odpověděli, že Jestliže se obec rozhodne ocenit mimořádnou práci ve prospěch obce nad rámec jeho povinností člena zastupitelstva obce, se tento dar, pokud by byl přijatý v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkce, posuzoval jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládám tedy, že oba výše uvedené dary podléhají dani z příjmů. Jak je to ale s odvody? Podléhají odvodům SP a ZP? Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Na základě smlouvy"Úspory energií a využití alternativních
zdrojů na objektech ZŠ a MŠ Voděrady" byly práce na těchto
objektech dokončeny. Byly poskytnuty zálohy na dotace
z SFŽP a FS,ale závěrečné vypořádání akce na Mateřskou
školu je v roce 2012, na Základní školu v roce 2013. V roce 2012 budeme ještě platit za závěrečné vyhodnocení za MŠ
60 000,-plus DPH, za ZŠ 90 000,- plus DPH v roce 2013.
Musím Zákl. školu a Mateř. školu zařadit do majetku, když
ještě budou na tyto objekty vystaveny faktury? Pak bych
tyto faktury musela zaúčtovat do nákladů a ne na majetek.
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 2003 provozuje naše obec kemp jako hospodářskou činnost. Od té doby účtuji odpisy na 551/439 jako závazek vůči ÚSC. Výše odpisů byla vždy za celý rok převáděna na účet obce a obec ztrátu v hosp. činnosti -díky 551 dotovala. O oprávkách se neúčtovalo. Na konci letošního roku se budou odpisy proúčtovávat na 406 změna metody/08 oprávky. Myslím si, že v případě naší hosp. činnosti budu muset dooprávkovat celé období od začátku odpisování tedy od r. 2003 do konce roku 2011 a klasicky zaúčtovat 406/08 abych se dostala na hodnotu oprávek. Prosím o vyjádření. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s MAS, ve které bylo stanoveno, že obec půjčuje MAS půjčku na realizaci projektu ve výši 1 465 000,- Kč. Dále se obec zavázala ponechat MAS jako dar 13% z výše uvedených poskytnutých finančních prostředků, ale s tím, že pokud se celá akce nebude realizovat, tak MAS obci vrátí celou částku ve výši 1 465 000,- Kč.
Já jsem v roce 2010 zaúčtovala 1 274 550,- Kč jako půjčku a 105 250,- Kč jako neinvestiční příspěvek MAS. Zbývající část 85 200,- Kč jsme uhradili v roce letošním a opět jsem účtovala o neinvestičním příspěvku MAS.
MAS dnes přišla s tím, že chce uzavřít darovací smlouvu na celou částku (190 450,-), včetně té co jsme již uhradili v loňském roce. Ale protože jsem loni nevěděla, jestli se celá akce zdaří účtovala jsem o neinvestičním příspěvku a nyní mám docela problém jak opravit loňský rok, což už asi letos neopravím. Poradíte mi jak v účtování postupovat, aby byl v pořádku alespoň letošní rok? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na rok 2011 jsme měli schválené rozpočtové provizorium, které mělo určitá kriéria 1-3 .Na jeho konci byla napsána věta : po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.Rozpočet byl vyvěšen a schválen v paragrafech.
V zápise ze zastupitelstva byla napsána věta, že závaznými ukazateli jsou paragrafy.Při následném rozpisu rozpočtu na položky byla překročena jedna položka, avšak paragraf nebyl zdaleka vyčerpán.Bšhem roku na tuto položku byla udělána rozpočtová změna.Při dílčím přezkumu byla toto závada
a bylo nám řečeno, že by toto mohl být správní delikt.Mají
v tomto případě auditoři pravdu? Děkuji za odpověď
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chci se zeptat na jakou položku zaúčtovat nástěnné venkovní mapy se stojanem , 1 ks do 40 000 kč? Vést na jakém majetkovém účtu?
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, provádíme prodloužení vodovodní sítě,
letos nám byla vyfakturována částka Kč 18000,-.
Příští rok dojde k dokončení této akce. V letošním roce
tedy nepřesáhne technické zhodnocení Kč 40000,-.
Nevíme, zda můžeme letos účtovat na účet 042 a převést
částku do roku 2012 nebo musíme účtovat přímo do nákladů.
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
máme podepsanou smlouvu na kontokorentní úvěr ve výši 250 tis., jak správně upravit rozpočet?
Pol. 8113 - financování - proti výdajovým položkám.
Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
můžete mi prosím poradit jak účtovat pronájem rybníka fyzické osobě?
Nevím si rady v tomto případě i s paragrafem a položkou.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková