Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2010 obec obdržela od FÚ cca 8 mil.na pol.1628(1112) na daň 631.Letos FÚ zjistil,že vyplatil špatně,tak vracíme cca 4 mil. Jak mám zaúčtovat.
2) Obec provedla ústřední topení v celém objektu úřadu. Celé jsem zaúčtovala zatím proti 042 par.3613 pol. 6121.
Jak mám zařadit a stanovit životnost, jedná se o kotel,komín,strojovnu,radiátory,rozvody? Vše mimo radiátorů by mohlo mít 30 let. Jak v tomto případě správně postupovat.
Podotýkám že se nejedná o opravu, ale změnu vytápění budovy, tzn. TZ.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme DSO Vodovody a kanalizace, obce nám přispívají na investiční akce příspěvky. Pokud je investiční příspěvek obce dle splátkového kalendáře např. do roku 2018, mám si pohledávku v den podpisu smlouvy předepsat 469 x 403? Nebo mohu každý rok účtovat o splátce dle schváleného rozpočtu 231 x 348, 348 x 403?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v letech předchozích hradilo ze svého rozpočtu projekty na rekonstrukci čistírny odpadních vod a kanalizace. Jedná se o částku cca 2 mil. Kč. Tyto projekty město hradilo z pol. 6121 a zařazeny jsou na účtě 042. Došlo ke změně v investorovi akce, kterým se stala s.r.o., kde má město 100%ní podíl jako vlastník. Nyní je dílo dokončeno a je nutné převést na s.r.o. a zařadit do hodnoty díla i projekty. Jak postupovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím do jaké kategorie správně zařadit hydraulický zvedák do vany používaný v domě s pečovatelskou službou? Máme zaúčtováno na účtu 022 ve výši 42 000,-Kč.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zapomněla jsem v roce 2010 zaúčtovat očekávané nájemné za pozemky, které bylo obci zaplaceno v listopadu 2011 jednou částkou s nájemným za 9 měsíců roku 2011. Mohu celý nájem účtovat na účet 603? Letos už časově rozliším 385/603?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě smlouvy o půjčce peněz obec zapůjčila finanční prostředky SDH. Zaúčtováno máme na 316 - jedná se o krátkodobou výpůjčku. SDH nám však vrátilo vyšší částku, než je na smlouvě a než která jim byla poskytnuta. Jak mám vrácení přeplacené půjčky proúčtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rada města schválila poskytnutí mimořádného finančního daru pro zastupitele, finanční dar byl zdaněn dle § 6,
odst.1 zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu včetně odvodu SP a ZP (uvolněný zastupitel), neuvolněný zastupitel odvod pouze ZP.
Jaký použít nákladový účet včetně položky RS?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vlastníme les a vytěžené dřevo prodáváme občanům jako palivové nebo přímo na pilu.Neúčtovali jsme nikdy o zásobě dřeva, což je jistě špatně, ale jak teď správně zavést k 31.12.do účta zásobu vytěženého palivového dřeva (123/613)?a v jaké hodnotě? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
29.9.2011 jsme na účet obdrželi dotaci na opravu střechy. Při podpisu smlouvy jsem dala na podrozvahu, jak přišly peníze, odúčtovala jsem. Rozpočtové opatření schválilo zastupitelstvo 12.10.2011.
Je to špatně?
Audit toto napadl s tím, že jsme porušili §16 (250/2000) a že měl mít starosta pověření k provedení opatření od zastupitelů a mělo se udělat hned jak přišly peníze, tj.29.9. Ještě nikdy se mi to nestalo, vždycky jsem rozpočtovala až přišly peníze na nejbližším zasedání a nikdy jsem s tím problém neměla. Nebo se v zákoně 250/2000 něco změnilo?
Je tímto problém nějaký v konsolidaci ? - ale to by neměl být, vždyť kraj vydá a my přijímáme. Je mi to divné, prosím napište mi zda-li jsme chybili, nebo ne, případně i odkaz na §.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pronajímáme obecní byty a nájemníci platí měsíčně nájem a zálohy na vodné. Faktury za vodné platíme čtvrtletně a účtuji vše do nákladů obce 502/321 a úhradu 321/231. Skutečnou spotřebu nájemníků zjistím až 31.12. , kdy se opisuje stav podružných vodoměrů tj. jejich skutečná spotřeba a fa. za 4.Q přijde v lednu. Vybrané zálohy za r.2011 mám na účtě 324 (účtuji příjem záloh 231 pol.2111/324). Nevím jak v lednu zaúčtovat správně přeplatky nebo nedoplatky a na konci roku jen ponechat zálohy na 324?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Evidujeme nedobytné pohledávky za komunální odpad za rok 2002-2011. Jedná se o pohledávky bezvýsledně vymáhané a bylo nám doporučeno, že do pěti let pozpátku, (rozumíme rok 2002-2006) můžeme pohledávky odepsat. Jedná se zřejmě o účet 557 MD/315 D. Musí být vedeny též na podrozvaze 911/999 nebo nikoliv a pokud ne, muselo by tuto skutečnost schvalovat zastupitelstvo obce?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ráda bych se zeptala jak je to s majetkem ve výpůjčce, jeho vedením a odpisy. Od firmy ASEKOL jsme dostali do výpůjčky přístřešek na zpětný odběr elektrozařízení - velká ocelová bouda ukotvená kotevními šrouby chemické kotvy. Jeho hodnota je 70 645,00 Kč. Na jakém účtu máme tento majetek zachytit? Bude se takový majetek i odepisovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o konzultaci ve věci účtování složení jistiny za nabídku na zhotovitele stavby. Jsme DSO Vodovody a kanalizace, firmy, které se přihlásily do výběrového řízení na zhotovitele stavby složily na náš běžný účet 231 jistiny ve výši 200.000 za jednu firmu. Mohu zaúčtovat příjem 231 x 325, nebo mám použít 378? Rozpočtovou skladbu použiji paragraf 2321 ( kanalizace), ale vůbec nevím, jakou mám použít položku (2329??? ostatní příjmy) Dále jakmile se bude jistina firmám vracet, je třeba vklady navýšit o úroky. Odúčtuji pak 325 ( 378 ) x 231 2321 (výdajová položka ??) a úroky ponížím účet 662 na MD? a zároveň ponížím položku 2141? Mám v daném měsíci upravit i v rozpočtu v příjmové oblasti a kompenzovat to položkou 8115? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak správně zaúčtovat vyřazení projektu (DNM, účet 019), cena projetku 71 000,- Kč, rok pořízení není znám. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme plátci DPH a při zpracování vyúčtování vody jsem narazila na "problém". Máme stanovenu dvousložkovou platbu vodného, pevnou sazbu za metr kubický vody a pohyblivou sazbu podle množství odběru, která je rozdělena do pěti skupin. Nejsem si jistá, jestli u pohyblivé sazby účtovat DPH 10% nebo 20%. Doposud jsme platby přijímali na zálohy s DPH 10%. Zjišťuji, že čím víc nad vším špekuluji, tím míň tomu rozumím :-D}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková