Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • sledování obratu pro registraci
    12. 06. 2012

    Prodali jsme pozemek (jedná se pro obec nevyužitelnou mez, kde je hodně vlhko) fyzické osobě a nejsem si jista, zda příjem, který jsme za něj obdrželi mám zařadit do obratu ke sledování pro registraci k DPH. Nyní budeme prodávat větší množství pozemků tak abych měla vše v pořádku. Prosím Vás, je někde nějaká tabulka, kde je uvedeno, které příjmy se tam zahrnují a které ne?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z regionální rady a předání majetku příspěvkové organ
    12. 06. 2012

    Prosím o radu, jak má být správně zaúčtováno předání movitého majetku (počítače a příslušentství) příspěvkové organizaci pořízeného z dotace regionální rady. K předání došlo v prosinci 2011 a zřizovatelem bylo zaúčtováno 401 901/022 a zároveň zaúčtováno do podrozvahy. Neměl by být místo účtu 401 účet 403? Může se opravit v letošním roce zápisem 403/401?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PDP a práce ve PO škola
    12. 06. 2012

    Dobrý den,
    naše ZŠ má v majetku na 021 budovu tělocvičny a inkasuje za krátkodobý pronájem. Není plátce DPH. V červnu bude probíhat rekonstrukce podlahy za cca 200 tis. Kč, které bude hradit obec ze svého rozpočtu. Uplatní se zde reverse charge? Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vrácení finančního daru zpět dárci
    12. 06. 2012

    Obec dostala v roce 2009/2010/, už přesně nevím, účelově vázaný finanční dar. Ten nevyužila v souladu s darovací smlouvou a letos jej chce dárce vrátit. Jak tento případ zaúčtuji. Vymyslela jsem toto, ale nevím?
    572/378 jako předpis závazku
    378/231 6171 5909 platba

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přírodně-naučný areál z dotace
    12. 06. 2012

    Dobrý den, prosím o radu v situaci:
    naše město bude žádat o dotaci z Revolvingového fondu MŽP. Jedná se o projekt přírodně-naučného areálu (celková cena akce asi 750 tis.Kč) , kde se plánuje:
    1. úprava stávající nevyhovující komunikace na „mlatovou cestu“ pro umožnění přístupu pro vozíčkáře (píší – ve stávající komunikaci je vytvořena první konstrukční vrstva – kamenivo, v rámci akce bude tato vrstva ponechána, vhodně upravena niveleta a vytvořeny zbývající konstrukční vrstvy)
    2. doplnění areálu o prvky geoparku – tj. umístění velkých kamenů podél této cesty, jejich částečné zapuštění do země a umístění tabulky s popisem
    3. vytvoření expozice ve stávající budově a to – budou instalovány jak informativní panely, tak exponáty původních nástrojů a pomůcek pro lesní hospodářství.
    Nyní budeme platit projektovou dokumentaci na tuto akci (25-30 tis.)
    Prosím o radu, jaké položky a paragraf zvolit do rozpočtu – uvažovala jsem o par. 3745 nebo 3742,
    ale pokud jde o položku, vůbec si nejsem jistá, zda vše hradit jako investici (kvůli těm mlatovým cestám), následně by toto mělo být předáno do správy naší organizaci,
    nebo vše dělit na investiční a neinvestiční výdaje, ale pak jaké? Služby 5169? Nebo pořízení 5137?
    Nebo snad mít expozici jako soubor na 6122?
    A jako co mám platit projektovou dokumentaci, pokud bude vše děleno na investice a neinvestice?
    Nejvíce se přikláním k řešení - pg. 3745 a položky: 6121 projektová dokumentace, úprava cesty a jako její součást okolní umístěné kameny s cedulkami
    a 6122 soubor panelů a expozice.
    Velmi prosím o Váš názor. Zatím mám jen tyto informace. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Spolufinancování projektu obce z prostředků Fondu mikroproje
    12. 06. 2012

    Město obdrželo od Regionu Bílé Karpaty (Správce Fondu mikroprojektů), který je je sdružením právnických osob podle § 20 a následných Občanského zákoníku, založeným zakladatelskou smlouvou a jehož členy jsou jak Mikroregiony, Regionální rozvojová agentura, Sdružení měst a obcí, Univerzita a Statutární město Zlín na spolufinancování mikroprojektu částku ve výši cca 40% všech výdajů projektu. Z hlediska účetnictví mám za to, že se to bude účtovat jako transfer (672). Zajímá mně jak tento neinvestiční příjem zařadit do rozpočtu, když v dotacích na čtyřkových položkách není pro takovou dotaci titul. Je možné to tedy zařadit pouze na položku 2321 - Přijaté neinvestiční dary. Myslím si to správně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva o výplatě části výtěžku
    12. 06. 2012

    Naše obec obdržela 1.000.000,- Kč na základě Smlouvy o výplatě části výtěžku. Cituji ze smlouvy"
    2,Provozovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční částku(dále jen příspěvek) ve výši 1.000.000,- Kč a příjemce tento příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít výhradně na sociální,zdravotní,sportovní, ekologický nebo jinak veřejně prospěšný účel.Nejsme plátci DPH a nevím zda se toto počítá do obratu a poradíte mi, jak zaúčtovat.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Reálná hodnota - směrnice
    12. 06. 2012

    Chtěli bychom vytvořit vnitřní směrnici k reálné hodnotě, kde bychom stanovili podmínky, za jakých nebude nutné přeceňovat majetek reálnou hodnotou. Chci se zeptat, je stanovena nějaká hranice, kdy se ještě jedná o nevýznamnou částku, nebo si obec může sama její výši určit? Nejvíce prodáváme pozemky menších rozměrů, ale přesto, je možné stanovit výši této hranice např. až 40.000,- Kč za pozemek, 100.000,- Kč za nemovitost, případně je potřeba určit i počet metrů? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Separovaný odpad a DPH
    12. 06. 2012

    Pokud máme uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů se společností EKO-KOM a zajištěním svozu a využití odpadu na základě vzájemné smlouvy je pověřena svozová firma EKO-UNIMED, která za nás podává sumarizaci a hlášení společnosti EKO-KOM. Jedná se o výkon veřejné správy nebo ne ? Jde mi o to, že jsme obdrželi dopis od svozové firmy, že ona za své výkony odvedla DPH a ty nám vyfakturuje, my fakturu uhradíme a můžeme si uplatnit odpočet DPH. Navíc máme obdržet odměnu za celý rok - musíme z ní odvést DPH ? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zrušení účtu 069
    11. 06. 2012

    Měli jsme na účtu 069 1800000,-Kč - IKS u KB, tyto peníze jsme převedli na Profi účet, který již máme na 231 20. Zaúčtovala jsem 231 20/069, z Kraje mi upozornili na rozdíl mezi součtovými řádky 4440 a 4470. Neměla jsem ještě nějak proúčtovat 401? Prosím poraďte.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sleva na krátkodobý pronájem
    11. 06. 2012

    V únoru 2012 věnovala obec (bez mého vědomí, tj.účetní) do tomboly na maškarní ples, který pořádala TJ Sokol poukázku v hodnotě 1000,- Kč na pronájem Obecního klubu, který je v majetku obce.
    Nyní v červnu 2012 byla sepsána smlouva s občanem na zápůjčku Obecního klubu (na rodinnou oslavu) v hodnotě 1700,- Kč. Tento občan je výhercem výše zmíněné poukázky a uplatňuje tuto slevu.
    Jak bych měla tento účetní případ zaúčtovat?
    (Běžně účtuji příjem dle sepsané smlouvy o zápůjčce MD231 par.6171 pol.2111 / D 602. Ale jak zaúčtovat tu poukázkovou slevu, aby se mi vše spárovalo a bylo to účetně dobře? Prosím o konkrétní uvedení účtů ,paragrafů a položek.)

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • úvěr v DSO
    11. 06. 2012

    Dobrý den, jsme DSO s hospodářskou činností, kterou účtujeme přes účet 241. Jsme plátci DPH.
    Vzaly jsme si úvěr na výstavbu zdravotního střediska (fakturace probíhá v režimu PDP).
    Prosím Vás o pomoc, jak zaúčtovat úvěr, úhrady faktur a splátky úvěru přes účet 241, když nepoužívám RS?
    Děkuji za vaši odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Informační cetra
    11. 06. 2012

    Dobrý den. Můj dotaz je směřován na, převod třech informačních míst (IC) z městské organizace „Průvodcovská služba s.r.o.“ na Město (rozhodnutí vedení...). Dle Vaší rady jsme daly do usnesení Rady - zařazení činnosti informačního centra do výkonu veřejné správy, jako neziskového výkonu služby pro veřejnost (dotaz "informační centrum - hospodářská činnost" ze dne 23.05.2011) - ovšem nebude problém když jde o činnost ekonomickou?

    Na těchto místech (IC) se nakupuje občerstvení, upomínkové předměty, vstupenky, jízdenky…atd. – pak se k některému zboží přičte 40% navíc a dále se prodává turistům – služby osvobozené jako Czech Point tam poskytovat nebudeme. Takže bychom tohle všechno vedli jako ekonomickou činnost…(s DPH) všechny ty místa (budovy), kde sídlí IC, jsou v našem majetku (budovy jsou stojící samostatně) – pak energie a všechny služby bychom si DPH uplatnili… s tím, že pokud si vyfasují pracovníci tužku tak to bychom neuplatňovali – nechceme jít do koeficientů. Ale nemůžeme se dostat do problému s tím, že v tomto případě půjde o hospodářskou činnost?? Chtěli bychom vše vést v hlavní činnosti s RS? Živnostenský list na tuto činnost Město má. V konečném propočtu zisku nedosáhneme – když do nákladů počítáme i platy zaměstnanců… ale nedostaneme se do rozporu se zákonem o DPH?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výdaje na publicitu
    11. 06. 2012

    Obec obdržela dotaci z ROP a staví víceúčelové hřiště. Dle podmínek ROP nechala vyrobit ceduli s polepem v rámci publicity. Jak budu účtovat? Do pořizovací ceny hřiště by asi toto vstoupit nemělo, tak 028?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pořízení DDHM přelom roku 2011/2012
    11. 06. 2012

    V prosinci roku 2011 ( 31.12.) jsme nakoupili DDHM, do nákladů jsem účtovala v roce 2011 na účet 501. Úhrada závazku proběhla až v lednu roku 2012, účtováno na položku 5137 a až při zaplacení drobného majetku proúčtováno 028 x 088. Myslím, že jsem udělala chybu a měla jsem účtovat na účet 028 již v roce 2011, protože nyní mi nesouhlasí v roce 2012 účet 558 s účtem 028 právě o ten majetek, který byl v nákladech roku 2011 na účtu 501. Mohu to ještě nějakým způsobem letos napravit? Je třeba vždy účtovat na majetkový účet zároveň s nákladovým účtem?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu