Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Výpůjčka - majetek pořízený z úvěru
    21. 11. 2011

    PO pořídila automobil na úvěr. Poskytovatel úvěru si zajistil splnění závazku tím, že sjednal tzv. zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu úvěru. Tím vlastnictví automobilu přešlo na úvěrového věřitele do doby splacení úvěru. Na základě smlouvy o výpůjčce (PO je vypůjčitel, úvěrová společnost půjčitel), může vypůjčitel odpisovat majetek. Jak účtovat o takto pořízeném majetku a následně vypůjčeném? Je nutné účtovat i v podrozvaze?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy SVBJ
    21. 11. 2011

    Prosím o radu, jak postupovat při odpisování pokud jsme jako obec vlastníky jednoho bytu ve SVJ? Budovu jistě odepisuje SVJ. Připadá mi, že nemůžeme odepisovat obě strany.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převedení majetku PO
    21. 11. 2011

    Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat jak zaúčtovat převedení majetku naší PO. V roce 2011 jsme z našich obecních prostředků rekonstruovali školní jídelnu. Nakoupilo se zařízení za cca 1,5 mil Kč - mám zatím vedeno na účtě 022. Ve zřízovací listině máme uvedeno, že 028 a 022 má PO jako svěřený majetek, 021 je ve výpůjčce tedy v obecní evidenci. Nejsem si jistá zda mám při předání majetku PO účtovat 406/022 nebo 401/022. Na školení, které jsem nedávno absolvovala zaznělo, že na 406 se mají v roce 2011 účtovat jen odpisy, které budou k 31.12.2011. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Soubory mov.věcí
    21. 11. 2011

    V budově letního kina máme na majetku 028, 902 objektivy,rozvaděče,zesilovače,usměrňovače a další ,na 022(promítačky). Myslím, že správně bych měla vytvořit soubor.mov. věcí ze všech těchto položek, protože jedno bez druhého nemůže fungovat. Můžu dát všechno do jednoho souboru nebo je lepší to ještě rozdělit dle CZCPA na transformovnu, zesilovací stanici,strojní zařízení kin? Jak zaúčtovat? 999/902, 022/028, 088/401? Přeúčtovávám taky akumulační kamna a průtokový ohřívač z 028 na 021. Je správně 021/028, 088/401? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace z OPŽP realizace biocentra
    21. 11. 2011

    Přeji pěkný den.
    Naše obec podala žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí na realizaci biocentra v ÚSES - zlepšování stavu přírody a krajiny. Jedná se o obnovu krajinných struktur kde bude na obecních pozemcích provedena plošná výsadba stromů a keřů. Z žádosti jsem, ale nezjistila o jakou dotaci půjde. Domnívám se, že o neinvestiční dotaci. Výsadba stromů se nepovažuje za majetek. Veškeré náklady spojené s projektem a vypracováním žádosti jsem zaúčtovala jako neinvestiční výdaje na § 3745 pol. 5169. Výdaje spojené s dotací budou v letech 2011 - 2012. Nejsem si jistá zda účtuji neinvestiční výdaje správně. Pokud nám bude dotace přiznána jedná se o způsobilé výdaje v částce 2mil.kč }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Cíl 3
    21. 11. 2011

    Dobrý den, máme přislíbenou dotaci Program Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.
    1. Nemám zcela jasno, jak účtovat měkké projekty z tohoto programu. Jedná se o kulturní a společenské akce.
    2. Nemohu nikde najít nástroj a zdroj a hlavně nevím, kdy ho mám použít. Na všech dokladech nebo až při příjmu dotace.
    Děkuji moc za odpověď.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • mzdy za prosinec
    21. 11. 2011

    Až dosud jsme mzdy za prosinec převáděli na depozitní účet a účtovali jako výdaj prosince. Letos bychom chtěli změnit režim a prosincové mzdy předepsat do nákladů a vyplatit jako výdaj v lednu. Měli bychom tedy ve skutečnosti jenom 11 výplat. Rozpočtováno však máme 12 platů (leden - prosinec). Musíme kvůli tomu dělat rozpočtovou změnu nebo můžeme ponechat rozpočet jak je. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Závlahové zařízení-kategorizace
    20. 11. 2011

    Mám neustále problém s kategorizací závlahového zařízení. Jedno závla.zařízení je přístroj, kterým se dodává vláha na hřiště na prostranství Druhé závlah.zařízení je nově v zemi, tj. vč. nějakého čerpadla,trubek a já nevím čeho ještě. Po změně ČUS 708 jsem bezradná. První jsem měla na 022 xxxx a druhé na 021 xxxx. Prosím o radu a děkuji Vám za odpověď na obě kategorizace. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zůstatek účtu 2318901
    20. 11. 2011

    Dobrý den,pokusim se vysvětlit problém.Prosincovou výplatu zaúčtovávám proti pomocnému účtu 8901, v roce
    2009 jsem zaúčtovala špatně a stále mi na účtu
    23110 8901 zůstává zůstatek,proti jakému účtu bych mohla částku odúčtovat.Na základě auditů jsem musela zrušit účet u ČS na který jsem dříve zaúčtovávala mzdu za 12.měsíc,prosím ještě o radu jak účtovat mzdu za prosinec.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zastavěné pozemky
    18. 11. 2011

    Dobrý den, prosím o zodpovězení následujícího dotazu:
    v hodnotě budovy byly u nás dosud vedeny i pozemky. Nyní se snažím tyto pozemky převést na účet 031 kam patří, ale nevím si rady, zda do zastěvěných pozemků s AU 400 patří celý pozemek (i zahrádka) a nebo pouze zastavěná plocha s dvorem. V případě rozdělení dojde k tomu, že jedno parcelní číslo bude rozděleno do dvou AU. Jako účetní nenám přístup k rozměrům budov a potřebným informacím k rozdělení a ani k cenám pozemků. Děkuji moc za odpověď a přeji hezký víkend}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace z EU
    18. 11. 2011

    Dobrý den, četla jsem Vaše odpovědi na dotazy k účtování transferů v EUR. Chtěla bych se zeptat na úplně poslední krok a to vyúčtování dotace. Napsala jste doslova "V případě, že vznikne rozdíl mezi pohledávkou a úhradou vlivem kurzu, tak se zaúčtuje 563 MD / 377 D nebo 377 MD / 663 D". To je mi jasné, tedy asi je myšleno proúčtovat i položkově s využitím 5142 nebo 2143? Na pohledávku proúčtuji celou výši průběžně přijatých plateb. Kdy zaúčtuji pohledávku, co budu mít jako účetní v ruce za podklad? Prozatím jsem účtovala předpis zároveň s přijetím dotace a kursový rozdíl mi nevznikal. Je to chyba? Jediný podklad ke kterému jsem se po pátrání dostala byl "Příkaz k převodu prostředků na účet příjemce", kde byl datum schválení, ale zase je to schválení jen poslední platby. Prostě je to hrozně nejasné.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • doba odepisování
    17. 11. 2011

    Dobrý den,
    provádím nyní kategorizaci a zařazení majetku. Mám trošku problém se stářím kanalizace v naší obci a ještě s dalšími objekty. V některých částech obce je kanalizace skutečně 50 let stará a doba odepisování je také 50 let. Mám raději zadat do programu, že je doba pořízení neznámá a dělat roční odpis zbývajících 30 let? Automaticky program odečte
    40% doby odepisování.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Kategorizace mobiliář
    17. 11. 2011

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kam zařadit soubor mobiliářů + soubor značení, jedná se o cyklistické trasy - mobilliáře a dopravní značení. Dostali jsme to jako dar. Kam zařadit tyto mobiliáře do jaké odpisové skupiny a číslo kategorizace. Ještě bych se chtěla zeptat, pokud účetní hodnota budovy je 6000 Kč - jedná se o kostel nebo i jiné budovy, které byly zařazeny do majetku s takto nízkou hodnotou, zda je normálně odepisovat v této nízké hodnotě.
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Datum zařazení do užívání, výpočet rovnom.odpisu.
    17. 11. 2011

    Dobrý den,
    zkoušíme nový software na odpisy majetku. Při zjednodušených odpisech (plán na rok dopředu) je zůstat.hodnota majetku obce vyšší než zůst.hodnota majetku při rovnoměrných odpisech. Je to tak správně? Při rovnoměrných odpisech vychází větší oprávky a odpisy. Nejsem účetní, takže tomu zcela nerozumím, ale doporučeny MFČR byly rovnoměrné odpisy s tím, že jsou pro obec výhodnější.

    Většinu budov jsme nabyli v r. 1991 (zák.č. 172/91 Sb.). Lze tento rok uvést jako datum počátku užívání? Nebo je potřeba uvést datum vzniku budovy? Ten většinou neznáme, krom starých budov z r. 1850. Potřebuji zadat data správně, aby šly do účetnictví správné výsledky. Děkuji mnohokrát.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nefinanční dar
    16. 11. 2011

    Občan daroval materiál v hodnotě 54 tis.Kč na rekonstrukci místní komunikace (hodnota uvedena v darovací smlouvě). Město zaplatí práci ve výši 174 tis. Kč. Jak zaúčtovat, aby TZ bylo včetně darovaného materiálu? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu