Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat zda účtovat o reálné hodnotě v r. 2012 při prodeji pozemku, který byl schválen v r. 2011. Dle směrnice obec o reálné hodnotě v r. 2011 neúčtovala, zastupitelstvo schválilo cenu, za kterou se pozemek prodá. V případě, že bych o reálné ceně účtovala, pak tedy k jakému datu - datum prodeje?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nejsem si jistá že učtuju exekuci ze mzdy našeho zaměstnance správně. Zaúčtovala jsem :
379/231 a předpis 331/379
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
na zákl. nájemní smlouvy z r. 2011. Pohledávka byla splatná k 30.11.2011. V r. 2011 předpis 311/603. 90. den byl 28.2.2012. 29.2.2012 bude vytvořena OP ve výši 10 % pohledávky a zaúčt. 556/192. A po dalších 90 dnech navýšit o dalších 10 % a stejně zaúčtovat do plné výši pohledávky. A tak pokračovat až do celé částky, pokud nebude uhrazena. A když náhodně uhradí, tak se odúčtuje opačnými zápisy.
Je tento názor správný???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
OP od 1.1.2012 k účtu 315 - jedná se o místní poplatky za odpad, za psy aj.
K 31.3. je splatnost místního popl. dle OZV, OP je třeba udělat až v měsíci červnu t.r., nebo hned 1.4., kdy bude vyhotoven platební výměr občanovi? A v jaké výši? Také
10 % z částky pro rok 2012 viz OZV obce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na účtování odpisů u rekultivace skládky. Rekultivace skládky proběhla v roce 2005 a byla zkolaudována jako terénní úpravy (4 etapy: 1et. urovnání, 2 et. zavážka, 3-4 et. terénní úpravy). Část finančních prostředků jsme obdrželi ze SFŽP jako investiční dotaci, část jsme hradili my. Pozemky na kterých se nacházela skládka, jsou soukromé, účtujeme tedy na účtě 029. V současné době je tam trvalý travní porost. Oprávky jsou zaúčtovány takto:
MD 406 x D 089 a invest. dotace MD 403 x D 401.
Odpisy : MD 551 x D 089 a invest. dotace MD 403 x D 672.
V majetku je skládka zařazena: kategorizace 242089, odpisová sk. 6, doba odpisování 50 let (zbývá nám 30 let), rovnoměrný způsob, odpisy do 1 Kč.
Bylo mi řečeno metodikem, že bychom měli postupovat při odpisování podle výkonového způsobu, ale nevím, jestli tyto údaje dokážu najít (skládka byla za minulého režimu, spravovaly ji technické služby, ne obvod, tudíž chybí dokumentace). Prosím, napište, jestli mohu ponechat účtování, případně poopravit, nebo celé změnit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s prosbou zkontrolování zaúčtování reálné hodnoty při prodeji pozemku. Hodnota pozemku v účetnictví 2078,86 Kč, reálná hodnota 3348.-Kč, prodejní cena schválená zastupitelstvem 5 136.- Kč.
031 -2078,86 MD
031 3348.- MD
407 1269,14 D
311 5136.-MD
647 5136.- D
554 3348.- MD
031 3348.- D
407 1269,14 MD
664 1269,14 D
311 5136 D
231 5136 MD
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišla nám na účet platba z finančního úřadu, která má předčíslí 705 a já nevím, kam ji mám zaúčtovat. Prosím o radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od 1.2.2012 jsme se stali plátci DPH. Jsme zřizovatelem PO - ZŠ, která má v pronájmu budovu ve výši 1,- Kč. Dočetla jsem se v jiné odpovědi, že i když by byl pronájem ve výši 1,- Kč, tak se vztahuje PDP.
Zvažujeme změnu zřizovací listiny a budovu dát do výpůjčky, ale zde by se mělo zase odvádět DPH? Můžete porovnat výhody a nevýhody (výpůjčka nebo pronájem) vzhledem k DPH, abychom se mohli rozhodnout?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o rady: 1. Obdrželi jsme dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - SZIF, Opatření: Využívání poradenských služeb. Obdrželi jsme ji v loňském roce. Na konci roku jsme naúčtovala na dohadné položky 40 000,- Kč, které by jsme měli dostat. V prosinci jsme obdrželi fakturu od paní, která nám poradenské služby poskytla na 50 000,- Kč se splatností v lednu 2012. Uvedla jsem ji do inventury a proplatila v lednu v hotovosti. Zaúčtovala jsem ji 518/321 - vloni, letos 321/231 nevím § a položky na které jí dát? Dále SZIF chce nějaké proúčtování, které máme doložit, ale nevím jaké? A až nám přijde dotace, odúčtuji ji z dohadných položek 388/231 4113?
2. Dotace od kraje na výkon státní správy se letos účtuje stejně jako vloni? Předpis 346/672? Dívala jsem se, že jsou názvy účtů přejmenované? Prosím poraďte.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Sestavili jsme rozpočet s příjmy 1 567 700,- a výdaji ve stejné výši. Protože máme úvěr, dala jsem do výdajů 204 000,- Kč (úvěr) na 8124. Když jsem ho naťukala do programu, měla jsem o 204 000,- Kč výdaje nižší. Prostě se mi výdaje na úvěr na 8124 nepočítají do výdajů. Teď si uvědomuji, že jsem je tam dala s plusem. To je asi chyba. Ale nevím, když je dám s minusem, zda se mi sečtou, abych měla výdaje ve stejné výši jako příjmy. Zůstatek na účtě ke konci roku jsme měli nižší než 204 000,- Kč, tudíž nemůžeme čerpat výdaje na úvěr z úspor minulých let, ale z rozpočtovaných prostředků. Četla jsem v zodpovězených dotazech něco o 8115, ale nevím jak použít?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu. Obec obdržela dotaci na "Centrum volnočasových aktivit". V rámci centra bude vyžití pro děti, mládež, matky s dětmi, ale i pro důchodce. Tzn. klubovny, knihovna, venkovní hřiště apod. Nevím zda zatřídit jako 3429. (3421 je pouze pro děti a mládež?).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den chtěla bych se ujistit jestli účtuji správně:
V roce 2011 jsem zaplatila 150 tis. Kč zálohu na neinv.náklady na žáky 373//231 (mohu zůstat u účtu 373 – záloha je vyúčtovaná je do 1 roku, ale ne kalendářního ????
Na konci roku 2011 jsem zaúčtovala dohadu 572//389 350 tis. Kč.
V únoru 2012 přišlo vyúčtování za rok 2011 355 tis.Kč mínus zaplacená záloha v roce 2011 (150 tis.Kč) + (150 tis.Kč) záloha na rok 2012. Zaúčtovala jsem:
572//389 -350 tis. Kč
572//373 150 tis. Kč
572//321 205 tis. Kč
373//231 150 tis. Kč
321//231 205 tis. Kč
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Pochopila jsem správně, že u přenesené daňové povinnosti se může používat výhradně položka 5171 nebo 6121? Chtěli jsme použít ještě položku 5169, ale u té jsem větu, že se týká přenesené daňové povinnosti nenašla.
2.Dopravní obslužnost platíme dle smlouvy na základě měsíčního vyúčtování přímo dopravci (Veolia Transport). Účtuji 549/231 2221 5193. Můžu nechat nebo musím účtovat na účtu 572?
3.Při účtování na účtu 231 na straně DAL mínusem dávám typ změny 801, protože se jedná o příjem. Kolegyně si však myslí, že by se měla držet strana a tedy dávat typ změny 851. Přestože je to logicky nesmysl, obávám se, že má pravdu. Můžete nás rozsoudit?
4.U účtu 521 mi není jasné, co patří na AUPAP 99, proto jsem si vzala na pomoc mzdovou účetní a ta si myslí, že by tam mohly patřit odměny na položce 5023. Pak by se účet 521 mohl rozdělit takto 52101 = pol.5011, 52102 = pol.5021, 52103 = pol.5424, 52199 = pol.5023. Myslíte, že by tato vazba mohla platit, i když na pol.5023 máme také odměny pro uvolněné zastupitele?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz k účtování vyřazení domu a zařazení několika zbylých bytů při prodeji domů dle zák.72/... Při vkladu kupních smluv do katastru vyřazujeme celý dům v zůstatkové účetní hodnotě 553/021
dle podílů jednotlivých bytů rozpočítáme zůstatkovou účetní hodnotu na jednotlivé zbylé byty a ty zařadíme 021/407 následně při prodeji zbylé bytové jednoty vyřazujeme 553/021. Uvádím zjednodušeně bez zrušení oprávek a přecenění na reálnou hodnotu. Jde mi o náklady mám na 553 náklad ve výši zůstatkové ceny celého domu a pak ještě 553 za jednotlivě prodané zbylé byty.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.S úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových máme sepsanou smlouvu o bezúplatném převodu pozemků. Pozemky jsou již zapsány v KN. Nechali jsem si od odhadce vyhotovit znalecký posudek. Na uvedený znal.posudek jsme obdrželi fakturu. Jak fakturu zaúčtovat a pozemky?
2. Obec zažádala o bezplatný převod nepotřebného majetku HZS ZK do vlastnictví obce. Jená se o 9 Ks použitých šatních skříní. Musí být případná smlouva projednána v ZO, jak ocenit výše uvedené skříně a účtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková