Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat, jestli musíme mít zvlášť schválená Pravidla o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku nebo mohou být tato pravidla zahrnuta do Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků? Dosud jsme to tak měli.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, zjistila jsem, že v převodovém můstku jsem neproúčtovala investiční dotace na účty 401/403. Teď potřebuji stanovit jejich rozpouštění. Můžu nyní přeúčtování investičních dotací provést opravným dokladem? A jak daleko zpět mám v účetnictví pro zjištění investičních dotací jít? Nebo už po nich pátrat vůbec nemám a pouze dooprávkovat majetek z pořizovací ceny? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala sběrný dvůr odpadů, kam mohou ukládat odpad místní občané (zdarma), podnikatelé a občané z okolních obcí (za úplatu). ZO schválilo podnikatelskou činnost , od 16.5. 2011 máme ŽL.
1)Hospodářskou činnost povedu od 16.5. 2011 nebo od 1.1.2012 ?
2)Předmětem HČ bude nakládání s odpady cizích občanů a podnikatelů, nakládání s odpady místních občanů je veřejná správa ?
3) Za celou dobu provozu (zkušební zahájen v lednu) jsme utržili 370,- Kč – služba prostě není využívána. Proti tomu náklady na provoz SD jsou zhruba 100.000,- Kč. Původně jsem chtěla náklady na hlavní a hospodářskou činnost rozdělit podle uložených tun, tak, že pro kalkulaci použiji údaje o výtěžnosti zjištěné ze zkušebního provozu, ale teď se mi to zdá jako zbytečná práce. Mohu zaúčtovat příjem a ve stejné výši proúčtovat v nákladech ?
4) Účtování přes položku 8901 - příjem do pokladny za uložení odpadu:
231/HČ MD pol. 8901
602 D
343 D
261 MD
231 D pol. 5182
-výdaj na fakturu za odvoz odpadu:
321 D
518/HČ MD
231/HČ D 8901
321 MD
Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
můžeme jako zřizovatel nařídit PO vypracovat odpisový plán na rok 2012 podle ČUS č. 708 a odpisovat dle tohoto již v roce 2012.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obdrželi jsme fakturu ze Slovenska, která je vystavená v eurech. Já jsem fakturu přijala a přepočítala kurzem ČNB na českou měnu dnem přijetí faktury a zaúčtovala 518 MD / 321 D. Nemáme devizový účet, fakturu jsem zaplatila převodem ze ZBÚ příkazem k úhradě v cizí měně. Při úhradě mi vznikl rozdíl, na výpise ze ZBÚ mám úhradu vyšší než částku na přijaté faktuře. Jak mám prosím zaúčtovat kurzový rozdíl, v tomto případě ztrátu? Je správné účtování :
321 MD / § 3399, pol. 5169 Dal
563 MD / § 6409 ( nevím ) pol. 5142 Dal
Děkuji moc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,provádíme kategorizaci staveb.Jedná se o veřejné osvětlení.Máme ho v majetku pod jedním inv.číslem jako VO v celé obci.Musíme ho při kategorizaci a při odpisech nějak rozdělovat dle účelu?Neumím si to představit jak a na jaké části rozdělovat?Dále bych chtěla poradit jak vyřadit studii ČOV na účtu 042-nebude se s ní nadále pracovat?je správné vyřazování z účtu 019 a 022 oproti 401?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můžu při výkupu či prodeji pozemků použít paragraf podle toho, o jaký pozemek se jedná (mám na mysli např. silnici nebo veřejné prostranství) nebo podle rozpočtové skladby pouze 3639, kam se dle výkladu řadí i "příjmy z prodeje majetku" - a pozemky jsou přece majetek. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec pořídila v roce 2009 slavnostní set (vyšívanou vlajku, znak a stuhu) v hotnotě 49.000,-- Kč. Zaúčtovala jsem na účet 022.Nemohu najít, kam bych v kategorizaci tento set přiřadila. Nebo jsem měla zaúčtovat na účet 032? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, do majetku jsme 30,4,2009 na základě odhadu znalce zařadili kapličky, křížky, válečný hrob a boží muku. Vše je pevně spojeno se zemí a zaúčtovala jsem je na 021 0630. Domnívám se, že se jedná o nemovitý majetek, lze jej převést na 032?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o vyjádření, zda je možno u jedné karty majetku kombinovat metody odpisů - např. začít zjednod. a po TZ přejít na rovnoměrný. Byla jsem na školení, kde lektorka tvrdila že je to možné, ale na školení od kraj. úř. striktně řekli, že to není možné. Poslala bych Vám vyjádření lektorky na mail.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych Vás požádat o radu v ocenění jednotlivých místních komunikací. Po osamostatnění převzala obec od města majetek, mezi který patřily i místní komunikace. Předání bylo na základě protokolu, ve kterém bylo uvedeno MK I, MK II..IV a ke každé bylo uvedeno celkové ocenění. Již jsme zpracovali pasport komunikací. Jak jej napasovat na toto ocenění?
V příštím roce bychom v obci chtěli začít s výstavnou kanalizace. Nejsme plátci DPH. Bylo by pro nás dobré se v rámci výstavby stát plátci DPH a jak tedy postupovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní budovu garáží z neznámeho roku v ceně 180 000,-. V roce 2011 proběhlo technické zhodnocení ve výši 7 101 502,- na sběrný dvůr.Zařazeno do úžívání 1.10.2011. Nevím jak udělat dooprávkování , který rok dát jako rok zařazení , nebo dát neznám datum a vypočítá se 40% oprávek. A chtěla jsem poprosit o kontrolu účtování:
Dotace na sběrný dvůr z SFŽP:
předpis:346 101 MD/403 Dal
příjem dotace: 231 1xx 4216 MD/346 101 dal
Faktury:042 200 MD/321 Dal
231 3 xx 3725/6121 Dal / 321 MD
Zařazení 021 600 MD / 042 200 Dal,
Můžu zařadit dva měsíce po kolaudačním rozhodnutí až se začal opravdu dvůr užívat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do roku 2010 jsme měli společný sociální fond s okolními obcemi. V letošním roce jsme si zřídili sociální fond svůj. Nyní jsme obdrželi vypořádání se společným sociálním fondem: - podíl podle počtu zaměstnanců 210.000,- Kč, nesplacené splátky půjček 30.000,- Kč, na účet sociálního fondu přišel rozdíl, t.j. 180.000,- Kč. Prosím o radu, jak zaúčtovat příjem finančních prostředků a předpis nesplacených půjček. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku nájemní domy, které jsme převzali od tehdejšího OPBH v roce 1992. Vybudované jsou kolem roku 1920 i dříve a OPBH dělalo do roku 1992 odpisy a nám je předali za jejich zůstatkovou hodnotu. Nyní se 19 roků neodepisovali. V evidenci majetku je datum pořízení 1992, jaké datum pořízení na odpisy mám nyní nastavit, aby to bylo správné?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
provádím kategorizaci majetku. V soupisu majetku na účtu 021 máme zařazen
koberec za 54.104,40 Kč
opěrnou zeď za 1.309,00 Kč
ocelovou bránu za 2.510,00 Kč
schody za 1.309,00 Kč
oplocení pozemku za 6.768,00 Kč
železobeto. prefab. garáž za 7.500,25 Kč
Můžete, prosím, poradit co s tímto majetkem mám udělat? Vést ho pořád na účtu 021? Udělat k němu kategorizaci, odpisy - to si nedovedu předstravit. Děkuji za odpověď
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková