Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když mají na Dal 374 zůstat pohledávky, jak tam dostanu dosud neuhrazené pohledávky z roku 2010, které byly účtovány v 2010 do nákladů? přes VH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můžete mi prosím Vás objasnit účet 324, už jsem přečetla některé Vaše odpovědi, konzultovala jsem to asi se třemi účetními v okolních obcích, každá účtuje jinak. Vybíráme zálohy na služby, máme tento účet na konci roku účtovat 324/602, nebo udělat inventuru a vytvořit dohodnou položku 388/602, na výdaje (např.elektřina) máme vyúčtování k 31.12., tam dohadu nemusíme dělat. K tomu došlo v roce 2011 k převedení přeplatků a nedoplatků z vyúčtování na účty 911 a 999, nevíme,zda účtování nechat, či přeúčtovat na jiné účty.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Marně hledám v dotazech, asi moc obcí ještě neúčtuje rok 2012, já už ano. Zjistila jsem, že jsou nějaké změny v účtové osnově... kampak se budou účtovat daňové příjmy obcí?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme dostaly dotaci na kanalizaci. Účtujem: Evropský podíl 54515825, Státní podíl 54190877 a vlastní zdroje 541. V roce 2011 máme ještě zaplacené faktury, které spadají do uznatelných nákladů, ale do žádosti o platbu na SFŽP půjdou až v roce 2012. Nevím, zda máme tyto faktury mít označené NZ UZ již v roce 2011 nebo neoznačovat. V roce 2012 k nim už ale zpětně NZ UZ nedostanu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, velice bych prosila o radu, nevím kam mám zařadit velký letecký snímek v hodnotě 65.563,-Kč a dále krytý náhon (je z betonu) je součástí nezpevněného náhonu, který vede z potoka k požární nádrži nevím jestli by mohlo být 21.53.41 vodní díla pro zavlažování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku(022) kotel na tuhá paliva ve výši 67 tis. Kč a soubor topení ve výši 56 tis.Kč a je to umístěno v 1 budově a samozřejmě spojené. Mám to ale vedené jako 022 a samostatně. Nevím jakou dát kategorizaci, a zda je to vůbec správně účtované( z r. 2005). Nemělo by to být na 021? Pokud ano, můžu pouze přeúčtovat 022 na 021? Musí to schvalovat zastupitelstvo nebo starosta? Jsme malá obec.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2002 jsme po povodni pořizovali 6 mobilních ubytovacích kontejnerů (včetně sociálního zařízení) každý za cca 250.000,- Kč. Vedené je máme na účtu 022. Prosíme o radu kam je v rámci kategorizace zařadit a jak odepisovat (dooprávkovat). Nemůžeme to nikde najít.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zaúčtovala jsem oprávky budov MD406X081,oprávky majetku MD406X082 JE TO SPRÁVNĚ?v rozvaze danou částku mám v korekcích, korekce je v plusu a nemá být mínusová?V korekcích mám i zakoupení PC 028/088 a 018/078 je to v pořádku,
všechny účty z inventarizuji(078,088,081,082),nemám
korekce nějak více rozlišit? Je toto účtování v pořádku,mám účtovat na oprávky i PC a programy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala v prosinci 2011 kupní smlouvu na prodej pozemku, dostala v prosinci i zaplaceno. Návrh na vklad byl do katastru podán v lednu 2012. Prosím o pomoc se zaúčtováním, případně zda je nutno toto okomentovat do přílohy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu.
obdrželi jsme vyúčtování el.en.k 31.12.2011 : spotřeba 7248,- , odečtené zálohy 9390, přeplatek 2142,- Kč.
V r.2011 nám však bylo inkasn.přikazem strženo pouze
2 x 3130,-(6260,-), poslední záloha 3.130,- kč je stržena až v lednu.
Naúčt. jsem to do období 12/2011 takto:
MD 502 ……. 7248
MD 314 .....- 6260
D 321 .....- 2142
D 389 ..... 3130
, ale nejsem si vůbec jistá.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Parcela na výpisu z KN - ostatní plocha, využití: ostatní komunikace, vedená v účetnictví na 031 pod částkou x. Podle pasportizace oceníme částkou y. Tuto částku dáme na 021. Zůstává tato parcela pod částkou x na účtu 031 a zároveň je vedena na účtu 021 pod částkou y?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s prosbou,jak správně účtovat o příkazní smlouvě.
Příkazce - Město, Příkazník- Obchodní společnost s.r.o.,které je město 100% vlastník a zakladatel. Předmětem smlouvy je správa domovního a bytového fondu,kulturní zařízení,místní komunikace,veřejné osvětlení,údržba zeleně,odchyt psů... atd. O každé činnosti předloží společnost městu pravidelně čtvrletně vyúčtování. V závěrečném ustanovení se píše, že město může poskytnout příkazníkovi přiměřenou zálohu. Fakturace ze stramy společnosti nebudou probíhat - pouze vyúčtování. Opravdu se nevím rady,jak o této věci účtovat, jak se promítne vyúčtování a jak zálohy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o stanovisko:
- obec nechala vypracovat geometrický plán, kterým se původní pozemek rozdělil na několik nových menších
- tento nový malý pozemek, který ale není k 31.12. evidován v KN (geometrický plán nebyl dosud na KN podán) bude v roce 2012 prodán, v r. 2011 uhrazena kupujícím záloha, máme na účtě 324
- mohu ocenit reálnou hodnotou k 31.12.2011 tento vydělený pozemek, když ho vlastně nemáme v majetku (majetková evidence dle LV - bude původní velký pozemek s původní celou výměrou)
Druhý podobný případ, přecenila jsem při prodeji reálnou hodnotou, ovšem GP ani kupní smlouva neprošly KN: kupní smlouva i s GP byla podána na KN v roce 2011, ovšem dozvěděla jsem se nyní, že návrh na vklad měl právní vady, byl celý vrácen, znovu bude podán až v roce 2012: mohu nechat přecenění reálnou hodnotou v roce 2011, uhrazená částka za pozemek bude na účtě 324, ale tržba, kterou účtuji 311/647 zruším účtování v roce 2011? a provedu toto účtování do výnosů až s novým návrhem na vklad až v r.2012?
Předem velice děkuji. Nejsem si totiž jistá, jak k tomu přistoupí paní auditorky, přeceňovat reálnou hodnotou pozemek, který není na LV...
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme majetek, který je starý a po dooprávkování má už hodnotu 5% ze vstupní hodnoty (pořizovací). Na 5% jsme se zastavili, i když by oprávky byly vyšší. Jak je to s odpisy v 2012? Odepisovat budeme majetek měsíčně. To znamená k 31.1.2012 již budu poprvé účtovat o odpisech. Dle našeho daňového poradce bych měla odepisovat majetek dále i pod hranici 5%. Já tvrdím, že ne a nedokáži argumentovat proč. Dokážete mi vysvětlit, jak to tedy je?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH a pronajímáme část obecního úřadu plátci DPH.
V roce 2011 tvořím dohadnou položku na el.energii ve výši záloh E.ON. MD 502/D 389. DPH se nedáváme na odpočet a dohadnou položku tvořím ve výši včetně DPH. Mohu?
Mohu na konci roku vytvořit dohadnou položku na přefakturaci nájemci MD-502/ MD 388?
Mohu v případě přefakturace MD 311/ D388,602 v roce 2012 při úhradě použít také položku 5154 mínusem?
Nevím si rady, zda mohu kombinovat účet 602 a položku 5154.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková