Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Protokolem o vrácení majetku, nám byl vrácen majetek od VSOZČ:
kanalizační stoky a kanalizační přípojky v zůstatkové hodnotě 0,-. Já si nevím rady jak a v jaké hodnotě ho mám zařadit do majetku obce. Můžete mi prosím poradit?? Majetek byl navrácen v roce 2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Můžete mi prosím poradit, zda se odvádějí dvě procenta na fond FKSP i z účtu 528 jiné sociální náklady?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, ráda bych si před uzávěrkou ověřila správnost účtování POV 2011.
příjem investiční dotace: 231 položka 4222 /374
fa geodetické práce 042/321
321/231 pol.5169,par.6171
fa stavba silnice 042/321 - celá částka fa
321/231, pol.6121,par.2212, uz 90 -inv.dotace
321/231, pol.6121,par.2212,fa částka mínus inv.dot.
zařazení silnice do užívání
021/042
021/031 -pozemky na kterých teď silnice leží
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak s oprávkami u DPPO za obec ? Ještě je nemám proúčtované k 31.12.2011 a HV mám kladný,ale po jejich zaúčtování se určitě dostaneme k zápornému hospodářskému výsledklu - jak to bude s daní z příjmu-budeme je nějak vykazovat (zohledňovat)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím zda správně účtuji tento případ.Obec má uzavřenou nájemní smlouvu se zemědělskou společností na pronájem pozemků, ve které je uvedena splatnost do 28.2.následujícího roku (tj. zpětně za uplynulý kalendářní rok).Tzn., že když zaplatila společnost nájem 8.12.2011 budu účtovat: předpis 311/384 příjem 231/311 a do 28.2.2012 384/603 rozpuštění ve výši nájmu? (Společnost má nájem za r.2011 již uhrazen, takže toho 8.12.2011 zaplatila za rok 2012).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, moc Vás prosím o kontrolu zaúčtování:
podepsaná smlouva se SFŽP, fond se zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 1 668 140,53 - účtováno 943/999
dotaci ze SR, která má být kryta prostředky EU Fondu soudržnosti ve výši 28 358 389,- účtováno 943/999
a půjčka ze SFŽP Kč 3 336 281,07 - na podrozvahu jsem neúčtovala.
Příjem peněz (záloha) ve výši 10 912 926 z EU FS - účtováno 231 pol. 4216 N 54 Z 5 ÚZ 15825 / 374
příjem peněz ze SFŽP - dotace Kč 641 936
účtováno 231 pol. 4213 N 54 Z 1 ÚZ 90877 / 374
poskytnutá půjčka ze SFŽP - účtováno 231 pol. 8123 bez N, Z ÚZ 90877 / 452
dále jsem proúčtovala 388/ 403 ve výši přijaté zálohy
a 943/999 ve výši přijaté zálohy
Úhradu faktur vztahujících se k této dotaci jsem rozúčtovala dle daných procent s příslušnými N, Z,ÚZ. V této záloze máme i uhrazeny faktury z r. 2010. 2009 a 2008. Na těch jsem N, Z, ÚZ označila jen ručně na doklad.
Děkuji mockrát za kontrolu účtování, nemám s dotací zkušenost, pracuji na OÚ teprve 2. rok.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při důkladné kontrole dopravních značek, které měla obec ve stavu DDHM (tj.účet 028-již jsem dopr.značení vyřadila z majetku) jsem zjistila, že jedna tzv.dopr.značka je autobusová zastávka - stavba (pořiz.cena 17 tis.Kč). Mohu toto napravit následujícími účetními zápisy:
MD 021 / D 028
MD 088 / D 406
MD -501/ D - 401
a pak následně dooprávkovat stavbu k 31.12.2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu v následujícím případě.
V roce 2011 jsme zjistili, že v inventurách není vedena márnice. Tuto jsme si znaleckým posudkem, ve kterém je uvedeno, že cena nemovitosti se stanovuje ve výši 55 239,-Kč, což jsem si dala i do účetnictví a zařadila do majetku. Jenže když jsem chtěla začít tvořit odpisy a prohlížela výše zmiňovaný znalecký posudek, zjistila jsem, že pořizovací cena byla stanovena na 113 310 – 58071 (opotřebení 41 let, lineární ve výši 1,25% za rok, předpokládaná životnost 80 let) a poté vyšlo 55 239,-Kč. A nyní nevím jestli mám opravit cenu 113 310 a v důsledku dooprávkování dosáhnu částky 55 239,-Kč? Nebo zadat částku 55 239,-, letos nedělat oprávky a stanovit životnost 39 let? Nebo úplně jinak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Omlouvám se, ale stále nevím jistě, jak je to s odpisy pohledávek. Kdy mohu odepsat pohledávky do podrozvahy? Musím k tomu mít souhlas rady či zstupitelstva? A kdy mohu zrušit pohledávky i z podrozvahy a lze to jen se souhlasem orgánů obce? A je rozdíl, zda se jedná o pohledávky na účtu 311 a 315?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je v rozporu s právními předpisy, ponechám-li na SU 022 majetek s pořiz. cenou nižší než 40.000,-Kč, jak byl zaveden v době svého pořízení, či skutečně musím tento majetek převést na SU 028? Na 022 jsem jej již dooprávkovala. Musím dooprávkování přepracovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rozpočet máme schválený ve výdajích na §, v příjmech třídu 1 a 4 na položky a ostatní příjmy na položky a některé na §.Rada města je pověřena k provádění rozpočtových opatření jen do 100 tis.Kč.Jedná se o to, že u daňových příjmů máme plnění výšší než schválený nebo uprav.rozpočet /UR 4650000,- plnění 4850000/.
Musí se ještě dodatečně v lednu schválit rozpočtové opatření -tj.schválení zastupitelstvem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K 31.12.2009 jsme provedli hromadné dooprávkování drobného majetku (406/088), 406/078. Majetek pořízený před 1.1.2010 byl pořizován v režimu 028/901 (zkrácené zaúčtování). Zůstatek účtu 901 se k 1.1.2010 přetransformoval na účet 401. Dle platné metodiky by vyřazování z účtu 028 mělo probíhat přes účet 088 - tj. 088/028, odpovídá tomu i dooprávkování, kdy hodnota účtu 028 MD je plně kompatibilní s hodnotou 088 DAL. No jo, ale co s účtem 401? Nebylo by logičtější majetek pořízený před 1.1.2010 vyřazovat zápisem 401/028 s tím, že by se neprovedlo dooprávkování? To hodnota účtu 401 zůstane na věky věků? Myslím, že podobný problém bude i s ostatními majetkovými účty - 021,022 - i tady bylo pořizování majetku před 1.1.2010 prostřednictvím účtu 901, jehož zůstatky se překlopily k 1.1.2010 na účet 401 a pokud budu vyřazovat majetek pořízený v tomto režimu v roce 2011,2012, ale i v dalších letech, tak již výhradně v režimu příslušných oprávek - opět tedy zůstane hodnota účtu 401 na věky věků?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně odpisu kořenové čističky odpadních vod, jak by mělo být zařazeno ?2. Ještě k majetku, je možné přeúčtovat kříže a sochy, které máme v majetku zařazené od roku2007-2008 (v hodnotách od 40tis.-80tis.)na účet 032 a nemusí se odepisovat ?3. Další dotaz ohledně pohledávky z hospodářské čin.(manko v pokladně původně předepsáno na pohledávkách za zaměstnancem, který nyní už není zaměsntnancem-má se přeúčtovat na 377 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu:
1)V roce 2010 jsme na naše náklady vybudovali plyn. zařízení v ceně 371.528,-. Máme to v majetku na 021. v roce 2011 jsme podepsali smlouvu o výpůjčce E.ON. na 25 let. Domnívám se že by se to asi mělo dát na podrozvahu, ale nevím jak zaúčtovat.Majetek je náš a E.ON ho má půjčený.
2)Pak bych Vás chtěla poprosit o radu, v majetku máme kapličku v hodnotě 140.434,- a křížek v hodnotě 43.776,-máme to evidované na stavbách 021, je to tak správně?
3) V roce 2011 jsme dostali dotaci na sčítání lidu 2.422,- nic jsme, ale z této částky nepoužili, mám zaúčtováno
231 01/374 01 nic víc a tato dotace podlehá fin. vypořádání dotací za rok 2011 takže až v roce 2012 budeme celou dotaci vracet. Co mám tedy zaúčtovat teď na konci roku a co při vratce kraji?
4) a teď největší chyby……
V roce 2010 jsme dostali dar v částce 40.000,- mám zaúčtováno 231 02/649 a 377 01/ 649 03 a teď nevím jak to dostanu z účtu 377 01, když je to 2x zaúčtované na 649, prosím o radu jak to mám opravit….. ještě do roku 2011
5) a další kopanec…
Mám v roce 2010 zaúčtované zařazení majetku v částce 11.090,- 028/401 09 01 a pak 401 09 01/028 a na podrozvahu 902/999 09 42 tam vedeme majetek ZŠ, který je tedy náš, ale ZŠ ho užívá, prosím o radu jak to mám opravit a zaúčtovat na 088 abych mohla udělat dooprávkování.
6) pak mám na 021 stavbách vedené zábradlí v hodnotě 8.000,- domnívám se, že by to tam asi nemělo být…. ?
7) a další chyba…
V roce 2003 byl odbahněný rybník bylo zaúčtováno 420/321 a 231/321 v roce 2006 se zaúčtovalo zařazení 021/042 , ale bylo to zařazeno jako dodělání inžen. sítí což je bohužel špatně nemá to tam co dělat. Takže mám teď v majetku na 021 inž. sítě o 147.000,- více. Musí být to odbahnění jako investice? Vedu rybníky jako pozemky, jenom hráze mám evidované na stavbách. Jak to mám prosím opravit?
Moc Vám děkuji a ještě prosím když tak o sdělení jaké chyby budu muset okomentovat v příloze.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak se odepisují nedobytné pohledávky, jejichž odpis schválilo ZO. Jedná se třeba o zemřelé, apod.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková