Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu 2011 jsme zaplatili FÚ daň z převodu nemovitosti z prodejů uskutečněných v roce 2010. Platbu jsem zaúčtovala do nákladů - účet 538.
Nevím, zda to nemělo být nákladem roku 2010. Pokud ano, patří to v roce 2011 na účet 408?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Lze ještě přeúčtovat majetek pořízený v letech 1970-199x. který byl původně zařazen na účet 022 do DDM na 028? Jedná se o věci do 40 tis.Kč např. kamna, fax, kontejner atd.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím jak zaúčtovat příjem od Litvínovské vzdělávací společnosti s.r.o., která realizuje v roli dodavatele pro Úřad práce v Mostě projekt "Mikroregiony Mostecka: budoucnost patří kvalifikovaným". Máme s LVS s.r.o. uzavřenu "Dohodu o poskytnutí úhrady mzdových nákladů" pro zaměstnance, které jsme na základě této dohody zaměstnali. Na základě této dohody budeme zasílat vyúčtování mzdových příspěvků, které nám LVS s.r.o. bude proplácet.
Děkuji za odpověď Malá Ivana
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,v r.2010 jsem přijaté peněž.dary na konkrétní akci (Veselice"Den fotrů"),kterou pořádají tři občané obce (nepodnikající) účtovala MD 231,§ 3429.pol.2321/ DAL 649. přijali jsem tyto dary na účet obce nebo do pokladny a následně jsme vyplatili těmto třem občanům (neboli jednomu z nich).Tento výdaj jsem pak účtovala MD 549/ DAL 231,§.3429,pol.5493.
Co teď v roce 2011. Opět bude na návsi veselice, kterou nepořádá obec, ale tito naši chlapi.Opět budeme přijímat peněžní dary na tuto akci a opět tyto přijaté peníze vyplatíme jednomu z oněch tří, kteří akci ralizují. Když vidím změny v transferech není mi jasno účtování průtokového transferu.Připadá snad toto účtování v úvahu? Pokud ano tak jak tedy? Nestačí jen změna účtu u příjmu daru na 672 a výdej na 572 ?
Šlo by také zaúčtovat příjem peněž.darů na konkrétní akci, kterou nepořádá obec, ale jde to jen přes účet nebo pokladnu účtovat jako průtok peněz?
Příjem MD 231, §.3399,pol.2321/ DAL 374 (záloha na transfer)
Výdej MD 374/ DAL mínus -231,§ 3399,pol.2321 ???
Stejně to není určeno obci , ale fyz.třem osobám na konkr. akci, kterou pořádají oni a nepodnikají nikterak v tomto oboru.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U nás v obci končí činnost Česká spořitelna u které máme vedený účet a proto starostka založila nový u Poštovní spořitelny. Do konce roku budeme mít oba souběžně. Nemáme hospod.činnost a z větší části budeme používat ten nový, na ten starý budou chodit ještě nějaké starší platby a také schválené dotace. Po pravdě si moc ještě nedovedu představit jak budu účtovat se dvěma běžnými účty a lze to vůbec?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vyplatila zaměstnanci finanční dar k životnímu jubileu ze sociální fondu. Zaúčtovat tento dar na účet 528 nebo 572 (543).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Objednali jsme pohledy obce za 3,50 Kč/ks. Budou se prodávat zájemcům za 4,-- Kč a při různých příležitostech se budou rozdávat zdarma. Musí se účtovat jako zásoby, nebo si můžeme vnitřní směrnicí či předpisem stanovit, že nebudou? Zásoby účtujeme způsobem B a zatím pouze pytle na odpad za 10,-- Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den máme tento dotaz.Na účtu 911 účtujeme odepsané pohledávky.Dlužník začal splácet pohledávku . Jak se zaúčtuje.
špatně jsme zaúčtovali 911 na D a 231 MD
nesouhlasila nám rozvaha.
Poněvadž účet 911 je podrozvahový.
Tak jsme opravili na 311 na D 231 MD tím nám rozvaha souhlasila. Ale jak z účtu 911 snížím
pohledávku. Převedu na 311. Nebo jinak?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, paní inženýrko, obracíme se na Vás s dotazem:
Obec má uzavřené smlouvy za úplatu s podnikatelskými subjekty na zajištění svozu odpadu, a to jak směsného, tak i tříděného, který dávají podnikatelé do zvonů společně s občany. Svozová firma nám měsíčně fakturuje svoz plastů, skla a papíru (vše s 10% DPH jako odpad od občanů), zasílá také podklad pro fakturaci např. výkupku za odebraný papír. Od dubna platí přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění, proto jsem kontaktovala svozovou firmu, abychom se domluvili, co přesně má naše vydaná faktura obsahovat (hlavně sdělení o tom, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel). Paní účetní mi řekla, že žádnou větu na fakturu psát nebudeme, protože se jedná jen o odpad (papír) od občanů, že jelikož od nás nemají podklad, aby rozdělovali fakturované zvony na "podnikatele" a občany, účtují vše jen na občany. Chci se tedy ujistit, že jsem tuto "novinku" zákona o DPH pochopila správně. Takže: Pokud nám svozová firma bude měsíčně účtovat svoz separovaného odpadu jen "občanského" - s 10%DPH, budeme my jim zpětně účtovat za odvezený papír fakturou, kde bude základ daně (dle výkupky) a sazba daně 20% a celkem cena včetně daně. Pokud nám bude firma účtovat část zvonů jako "podnikatelské" - s 20%DPH, pak dle výkupky za množství papíru podnikatelského vystavíme fakturu se základem daně, sazbou 20% a větou "výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel"?
A ještě moc prosím o sdělení, kdy je nutno fakturovat. Můžeme jednou za čtvrtletí (pololetí) nebo musíme každý měsíc do 15 dnů od doručení výkupky?
Doufám, že jsem vše napsala srozumitelně. Myslela jsem, že nezáleží na původu zmíněného papíru (zda je od občana nebo od podnikatele), ale jen na tom, zda odběratel je nebo není plátce DPH. Teď ale opravdu nevím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebovali bychom poradit se zaúčtování DPH.
V hlavní činnosti nám vznikla daňová povinnost 1.402,00 Kč. V hospodářské činnosti máme nadměrný odpočet 2.432,00 Kč. U FÚ jsme měli dluh (úroky z prodlení ve výši 887,00 Kč). Celkem máme nadměrný odpočet 1.030,00 Kč. FÚ poslal na účet hospodářské činnosti pouze rozdíl ve výši 143,00 Kč.
Účtujeme hlavní činnost:
Předpis 343 0025/343 0040 (1402,00) 343 0040/378 0300 (1402,00) při odvodu do hospodářské činnosti 378 0300/231 5362 6399 (1402,00)
V hospodářské činnosti:
343 0040/343 0030-32, 343 0020/343 0040.
(55.059,00) (52.627,00)
343 0040/377 0100 - předpis (2.432,00)
241/377 0100 - platba.
Nevím jak máme postupovat, když potřebujeme uhradit ještě částku 887,00 Kč, která byla odečtena z dluhu.
Prosím o radu jak účtovat v hlavní činnosti a jak účtovat v hospodářské činnosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení postupu a kompetencích orgánů obce (nemáme radu obce) při schvalování smluv o pronájmu nebytových prostor v obci:
1.projednání záměru pronájmu (o záměru se rozhodne na zastupitelstvu obce, stanoví se podmínky)
2.starosta zařídí vyvěšení záměru na vývěsce a shromáždí došlé nabídky
3.výběr z nabídek (není nám jasné, kdo rozhoduje o "nejlepší" nabídce?nebo se všechny předloží na nejbližší schůzi zastupitelstva?),
4.sepsání smlouvy (schvaluje zastupitelstvo na svém zasedání tuto smlouvu?Co když se změní podmínky o pronájmu, kdo o tom rozhoduje?)
A od jakého data může být smlouva podepsaná, zda stačí pouze datum po výběru nájemce nebo až po schválení smlouvy na dalším zasedání obecního zastupitelstva.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zahajujeme akci "Sportovně-kulturní areál v autokempu". Autokemp město provozuje v rámci
ekonomické činnosti. Na akci jsme dostali dotaci od ROP. Cílem projektu je zkvalitnění doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pomocí vytvoření zázemí
pro volnočasové využití turistů.Areál nabídne multifunkční hřiště a pódium pro pořádání komorních kulturních akcí. Toto je předmětem smlouvy o poskytnutí dotace.Po dokončení akce bude areál využíván za úplatu. Do způsobilých výdajů patří, mimo jiné, i DPH pokud příjemce dotace nemá nárok
na odpočet DPH. Po přečtení odpovědí na dotazy a různých článků, si nejsem jistá, zda si můžeme u faktur uplatnit DPH nebo zda se bude jednat o plnění
osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně a potom by se výdaje krátily koeficientem? Ještě jsem
na pochybách, jestli se nejedná o investici vlastní činností. STAVOUNIE - zpracovala projektovou dokumentaci, Regionální rozvoj.agentura- žádost do ROP, administrace projektu, SERVISINVEST - výběr uchazečů o veřejnou zakázku, První stavební - vlastní
provedení akce. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce uložilo zřízené PO odvod investičního fondu do rozpočtu obce (§31 odst.2c) zák.250/2000 Sb). Prosím, jak se tento účetní případ účtuje ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Náklady na pohřebné - 8 000,- Kč jsme předepsali na účet 377, po zemřelém zůstal majetek, který byl předán obci ve výši 3 500,- Kč 028/088, od MMR jsme získali 4 500,- Kč. Na účtu 377 je nyní zůstatek
3 500,- Kč. Jakým způsobem máme vyrovnat pohledávku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Došla nám faktura za žáky za rok 2010. Teprve nyní jsem si uvědomila, že školné se posílá zpětně. Prosím o radu, jak nejlépe zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková