Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zda lze přeřadit na základě návrhu schváleného Radou OÚ, popř. fin. výborem majetek z účtu 022 na 028. Jedná se věci zařazené např. v letech 1971 -1998, (kamna za 9 tris., kontejnery na odpady za 20 tis. atd.) které bychom v současnosti zařadili na účet 028.
Jestliže lze, prosím o radu, jak správně zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme přislíbenou podporu z programu Zelená úsporám. Vím, že je zde UZ 90909, ale myslím si, že je zde spolufinancování z EU. Nikde ale nemohu zjistit nástroj a zdroj. Můžete mi, prosím, pomoci?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme obdrželi dotaci na stavbu ČOV, celkové předpokládané náklady 40 mil. Kč, OD SFŽP a OPŽP 90 % ze způsobilých výdajů tj. 26 mil. V loňském roce se uskutečnily první výdaje - jak způsobilé tak nezpůsobilé/projektová dokumentace, dotační management/. V současné době probíhá výběrové řízení na stavbu ČOV, tzn. celkovou cenu za projekt budeme znát až po výběrku, poté bude sepsána smlouva. Vím, že jsem loňském roce jsem neudělala předpis dotace na 346/374 a měla jsem alespoň vytvořit dohadu na způsobilé výdaje 388/403, kdybych byla akčnější jistě bych je zjistila u managera. Dnes už se nedá nic dělat, jelikož máme ještě do podpisu smlouvy možnost upravit obsah žádosti a výdaje ba proj. dokumentaci a dotační management z roku 2009 vyřadit, tak zvažuji jestli co s tím, aby to nebylo napadeno, vím, že označení na fakturách mohu doplnit ručně, ale to ostatní. Nejvíc mne mrzí, že ten předpis jsem chtěla udělat, ale bylo to rozmluveno, že pokud stále neznáme přesnou výši dotace, tak se nic neděje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město založilo nadační fond na podporu nadaných studentů. Prosím o informaci jak bude nadační fond města účtovat o přijaté dotaci od města a jak o vydaných penězích jednotlivým studentům. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat přeplatek za el.energii za odběrné místo kanalizace. Zálohy (12/2010 - 04/2011) byly účtovány 314,343/321 a 321/231. Na zálohách bylo v roce 2010 zaplaceno Kč 4000 (314 Kč 3333, 343 Kč 667) + dohada k 31.12.2010 502/389 Kč 3333 a v roce 2011 Kč 16000 (314 Kč 13332, 343 Kč 2668). Jelikož se kanalizace staví a není ještě plný provoz vznikl nám přeplatek ve výši Kč 16711. Nevím si rady jak tento přeplatek zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město bude provozovat koupaliště (vstupné = osvobozené plnění). Chci se zeptat, jestli pronájem sportovního náčiní, půjčovné lehátek, použití sprch v budově areálu a použití zabezpečených skříněk bude také osvobozeno dle §61, odst.d, Zák.235/2004 Sb.?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jelikož si nejsem jistá, zda mohu jako účetní doklad uznat lístek o dobití kuponu na telefon z bankomatu např. České spořitelny. Kupony zaměstnancům proplácíme, ale zatím nosily potvrzení z pošty a nebo sazky.Tento lístek obsahuje název: Čs a.s. a číslo telefonu, částku, číslo účtu ze kterého byl dobit a dole pak celou identifikavi O2. Je to takový ten lístek co časem vybělá. Není tam podpis.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme uzavřenou smlouvu o zřízení zástavního práva k akciím. Na jaký podrozvahový účet máme zařadit.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak správně zaúčtovat následující :
Město vlastní vodovod a má smlouvu s firmou, která provádí údržbu vodovodu a zároveň vybírá zálohy od lidí na vodné, stočné a provádí vyúčtování.
Jsme plátci DPH. Firma měsíčně posílá předpisy záloh na uplatnění DPH a zároveň měsíčně posílá peníze na účet , které skutečně vybrali . Jak bych to měla účtovat, aby to byli správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v únoru 2011 koupila členský podíl k družstevnímu bytu, která je součastí bytového domu v naší obci, vlastníkem je SBD. Při podpisu smlouvy jsme byli ujištěni, že když doplatíme anuitu, tak si můžeme dát žádost o převod do vlastnictví. Obec členský podíl ve výši 563 000.- zaplatila a začala na vlastní náklady s nutnými opravami, aby se byt stal obyvatelný.Nyní se po poradě s právníkem ukázalo, že dle zákona 72/1994 Zákon o vlastnictví bytu, není možné převest vlastnická práva na obec (pouze na fyzickou osobu).Obec může mít pouze členská práva k bytu. Proto se chci zeptat, zda na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu mohu na majetkovém účtě 021 vést byt ve výši členského podílu 563 000.-Pokud ano jak by se odepisovalo. Zatím vedu na účtě 042, vzhledem k tomu, že jsem chtěla převést až na základě smlouvy o převodu do vlastnictví obce.Pokud nelze zařadit na majetkový účet, tak kam s tím.?Záměr obce je byt pronajímat. Pročetla jsem, kde co, ale opravdu si nevím rady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
K zařazení do pořadníku pro účely přidělení obecního bytu stanovila obec jednorázový administrativní poplatek. Vstupuje tento poplatek do obratu k registraci?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji dobrý den, prosím o radu. K 31.12.2010 jsem zaúčtovala nedokončenou výrobu 121/611 (náklady na teplo, které fakturuji nájemníkům ve vyúčtování - 09/11)- podle pokynů ze školení. Nyní jsem na jiném školení zjistila, že toto účtování je chybné.
Nevím, jakým zápisem tuto chybu opravit, na účtu 121 mám zůstatek, účet 611 je nulový. Nevím, zda mohu zaúčtovat 611/121, v tom okamžiku bych měla na účtu 611 záporný zůstatek, což se mi zdá divné.
Dále bych chtěla převést do podrozvahy ÚP. Mohu zaúčtovat 401/019 a 951/999?
Dotace na investice jsem v roce 2010 přeúčtovala na ú 403. Nyní nevím, zda mohu zaúčtovat zpět na ú 401, někteří školitelé říkají že ano, jiní že ne.
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit jak naložit s HV za rok 2010 (jak účetně, tak v rámci usnesení k závěrečnému účtu)
V roce 2009 jsme měli HV z vedlejší hospodářské činnosti -270.439,25 Kč
a schválené usnesení v rámci záverečného účtu:
Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti města za rok 2009 takto:
celou ztrátu ve výši -270.439,25 Kč převést na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let
Za rok 2010 máme HV:
z hlavní činnosti před zdaněním 26.982.561,71 Kč
z hlavní činnosti po zdanění 20.862.281,71 Kč
z vedlejší hospodářské činnosti před zdaněním 5.462.297,10 Kč
z vedlejší činnosti po zdanění 5.462.297,10 Kč
Předpokládánou daň jsem zaúčtovaly celou do hlavní činnosti, i když je generována i z vedlejší hospodářské činnosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o sdělení co vstupovalo do obratu DPH a jaký byl strop , abychom se nestali plátci DPH v r.2008, nebo, kde to nejrychleji najdu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,naše obec zřídila účet pro nesvéprávné u Poštovní spořitelny.První vklad na účet byl v hotovosti z pokladny OÚ.Můžete mi prosím poradit jak zaúčtovat tento první vklad a jak účtovat vklady a výběry na tomto účtu?
Já účtovala:
1) 1.vklad z pokladny 262 MD /261 D
nesedí mi §6171 pol.5182 se zůstatkem pokladny,zřejmě mi tam něco chybí proúčtovat
2) Pak účtuji na tomto účtu jako o cizích prostředcích příjem 245/378 a výdej 378/245
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková