Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má v majetku několik starších budov. Např. budovu obchodu z roku 1901 - datum zavedeno na kartě v PC.Obecní úřad vznikl v r. 1991. Jaký postup odepisování mám použít? Mám na karě opravit datum zařazení na r. 1991 (vznik OÚ), dooprávkovat 40% a stanovit dobu používání?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v prosinci loňského roku jsem naúčtovala na dohadný účet 388 dohadu na vodu a elektriku ve výši 77 438,- Kč. V letošním roce jsme vybírali za vodu a já jsem rovnou účtovala náklady (vybírali jsme za vodu za rok a 1/2) za vodné 2010 na 231/388 a náklady za 1-6/2011 na 231/602.
Nevšimla jsem si, že už jsem naúčtovala na účet 388 více než byla původní dohada a to: 83 134,30 Kč, tedy o 5 696,30 Kč více. Vím, že musím dohadný účet vynulovat, ale nevím jakým postupem, aby bylo správně a nevím, kam naúčtovat náklady, které patří do loňského roku.
Také jsem účtovala dohadný účet na el. energii 502/389
41 165,- Kč. Nyní mám naúčtováno o 11 927,30 Kč na MD více. Prosím také o radu jak zaúčtovat, aby bylo vynulované. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme plátci DPH a při zpracování vyúčtování vody jsem narazila na "problém". Máme stanovenu dvousložkovou platbu vodného, pevnou sazbu za metr kubický vody a pohyblivou sazbu podle množství odběru, která je rozdělena do pěti skupin. Nejsem si jistá, jestli u pohyblivé sazby účtovat DPH 10% nebo 20%. Doposud jsme platby přijímali na zálohy s DPH 10%. Zjišťuji, že čím víc nad vším špekuluji, tím míň tomu rozumím :-D
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala novou plochu před kult.sálem ze zámk.dlažby (021 0400)- uprostřed plochy byl zabudován vztyčený stožár ,aby byl celý protor osvětlený (045 0100 čekala jsem jestli k tomu ještě něco nepřibude,ale konečná částka je 35 856,-) .
Jak bych stožár měla zaúčtovat a zařadit do majetku ?
Na 028 nebo jako součást nové plochy ? Tady si nejsem jistá jak postupovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Inventura se má provádět pouze u účtů, které mají na konci roku nějaký zůstatek nebo i účtů, které žádný zůstatek nemají, ale během roku na nich byl pohyb? Nejedná se mi o účty, které zůstatek mít nesmí.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, jak zaúčtovat poskytnutí a další účtování o dlouhodobém úvěru. Úvěr ve výši 15 mil. nám byl poskytnut na úvěrovém účtu, přičemž proplacení faktur bude spočívat v tom, že z úvěrového účtu se oproti faktuře převede příslušná částka na náš podúčet běžného účtu, odkud se již zaplatí zhotoviteli.
Dle mého soudu takto:
založení úvěru: 231.15 8123/451
předpis faktury: 042/321
převod z úvěrového účtu: 262/231.15 6330 5345
příjem na podúčet: 231.14 4134/262
úhrada faktury: 321/231.14 2321 6121
Ještě nám banka na úvěrovém účtu účtuje poplatky za vedení, které ale vzápětí opět odúčtuje a naúčtuje nám je na běžný účet. Budou se poplatky účtovat klasicky 569/231 6310 5163 s tím, že se na úvěrovém naúčtují, odúčtují a na běžném naúčtují s rozdílnou analytikou u 231?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak správně účtovat v roce 2012 zálohu na příspěvek na žáka - neinvestiční náklady základní škola? Obce budou dle písemné dohody poskytovat zřizovateli během roku zálohy, v lednu následujícího roku bude vyúčtování s doplatkem nebo přeplatkem. Jak účtovat u poskytovatele a jak u příjemce?
Děkuji předem za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v roce 2004 vybudovalo "lapidárium" v hodnotě 385 tis. Kč, z toho dotace z kraje činila 134 tis. Kč. Ve výdajích jsou náklady na dlažbu, omítky, kovanou bránu a branku,10 podpěr na sochy (even.torza soch) a restaurátoské práce na sochy. Celé toto dílo bylo v r.2004 dáno do inventury v hodnotě 385 tis.Kč. Máme sochy (event.torza soch) vyčlenit do majetku zvlášť za 1,- Kč?
Zároveň celé "lapidárium" je umístěno v areálu hradu, který je zapsanou nemovitou kulturní památkou a na realizaci vydal stavební úřad "Sdělení k ohlášení stavebních úprav".
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám jen možná hloupý dotaz ohledně DPH. Někteří naši zastupitelé přišli s tím, že se dobrovolně přihlásíme k plátcovství DPH, že se nám to prý vyplatí. Podotýkám že jsme malá obec bez hospodářské činnosti, provádíme jen například opravy chodníků, komunikací, budov MŠ, policie i OÚ. Moc se v DPH neorientuji, protože se nás to zatím netýkalo. Mají pravdu? Jaké argumenty eventuelně použít, kdyby pravdu neměli?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
I když vím, že o majetku už toho bylo dost., ptám se ještě jednou, nějak se v tom už nevyznám..... Jak mám vyřadit zcela opotřebovaný majetek z 021, 022? Bylo schváleno z důvodu úplného opotřebení a nefunkčnosti. Mám účtovat 406/021.022 nebo 401/021.022? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V dlouhodobém nehmotném majetku máme několik různých projektů a územní plán, na které jsme dostali investiční dotaci. Bohužel většinu projektů nezrealizujeme, protože obci zamítli dotaci na výstavbu. Můžu takový projekt vyřadit z majetku nebo ho musím vést na nedokončeném majetku. Jak mám zařadit a odpisovat územní plán, když je veden na DNM.
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den
poraďte mi jak zaúčtovat přeřazení majetku z účtu
028 na 032
022 na 032
022 na 028
Jedná se o majetek pořízený před rokem 2009. Dooprávkování zatím nemáme zaúčtováno.
V roce 2010 jsme zaúčtovali opravnou položku k nezaplacené faktuře na 556/194. V letošním roce byla tato faktura celá zaplacená. Jak odúčtovat opravnou položku z účtu 194.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Evidujeme pohledávky za kom.odpad r.2007,2009,2010. Tři dlužníci zemřeli. Jakým způsobem odepsat výše uvedené pohledávky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Co znamená zkratka Z: a N: v Číselníku CZ CPA 41-43 zveřejněném na stránkách ministerstva financí? "Zahrnuje", "nezahrnuje"?_
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo, že se prodá plynovod v majetku v ceně 164233,- Kč. Nabídku máme od Jihomoravské plynárenské a zastupitelstvo ji pokládá za tržní a tudíž reálnou hodnotu (dalo to i do zápisu) v hodnotě 157312,- Kč. K datu schválení na zasedání přecením na reálnou hodnotu 407/021. A co v majetku? Budu také snižovat cenu? Nepočítám, že se prodej uskuteční do konce roku a příjde inventarizace a bude nutné, aby účty seděly. Tak jak na to?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková