Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je členem DSO, který účtuji.
DSO má smlouvu na invest.projekt od region.rady, který probíhá 2010 a 2011, je zapojeno 5 člen.obcí, 3 obce v roce 2010, další v 2011. Předpis celé dotace 943/999.
Jelikož DSO nemá finanční prostředky platby probíhají následovně: dodavatelé provedou práci, 042 MD/321 D, předepíši-fakturuji člen.obcím, podílejícím se na projektu stejnou částku, která pokryje faktury dodavatelům 348/403 (příp.část neinv.výdajů 348/672), úhrada obcí pak 231/348 pol. 4221, příp. 4121.
(úhrada fa dodavatelům 321/231, pol. 6121, při předání díla , příp.kolaudaci, 021/042)
V říjnu proběhla 1.žádost o platbu na reg.radu, požadovanou část dotace jsem odúčtovala
z 999/943 a dala na rozvahu 348/374. Do konce roku 2010 jsme neobdrželi žádné finance, tak nevím jak to dál řešit k 31.12.2010. Nemohu přece zdvojovat částku na účtu 403, u nás vzato má DSO majetek pořízený buď z dotací obcí, příp. region.rady. Majetek účtovaný na účtech „0..“ se rovná účtu 403.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zkontrolování účtování reálné hodnoty, je mnoho způsobů účtování a já pořád nevím, zda mám správně.
Zastupitelstvo v září na schůzi rozhodlo prodej pozemků. Účtovala jsem reálnou hodnotu:
Přeceněná reálná hodnota pozemků 455 075,- 031/407
311/647 455 075,-
Platby za pozemky od obyvatel: 231/311
Jeden pozemek byl vložen do katastru 407/553
90 680,- - přeceněná hodn. pozemku snížená o původní hodnotu
554/031 1 119,96 - původní hodnota pozemku
CELKEM 91 800,- - hodnota pozemku reálná,kterou platí občan.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec provozuje blokovou kotelnu, prodáváme tedy teplo. Kotelnu vedeme v hlavní činnosti. Jsme plátci DPH. V prosinci došlo vlivem nedbalosti obsluhy - zaměstnance obce-ke škodě, byla poničena určitá součástka zařízení v kotelně. Oprava stála cca 100 tis. Kč, zde jsem uplatnila odpočet DPH, nyní byla část škody předepsána zaměstnanci k náhradě, zaměstnanec je pojištěn , z větší části dostane náhradu od pojišťovny, splatnost náhrady od zaměstnance je do konce března 2011.
Ke konci roku zaúčtuju předpis náhrady za zaměstnancem 335/649, předmětem DPH tato náhrady není, nebo se mýlím ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s FRB.
Naše obec má úvěr ze SFRB, který čtvrtletně splácí a využila jej pouze pro poskytnutí půjček občanům.
Do roku 2009 jsem účtovala takto :
příjem ze SFRB 236/272
půjčka občanovi 277/236
předpis úroků (měsíčně) 277/917
splátka 236/277
připsané bankovní úroky 236/917
placené bankovní poplatky 917/236
čtvrtletní úroky předepsané SFRB 917/272
splátka jistiny a úroků 272/236
K tomu jsem měla pomůcku na kontrolní okruh :
236+277+271 = 272 + 917
Už k 31.12.2009 byl zůstatek účtu 917 záporný, ale kontrolní chod vycházel a při auditu to také "procházelo".
V převodovém můstku jsem účty převedla
(272 na 469, 277 na 452 a 917 na 419), a účtuji :
předpis úroků 469/662
splátka od občanů 236/469
548/419 ve výši úroků
bankovní poplatky 569/236 a 419/648
bankovní úrok přips. 236/662 a 548/419
předpis úroků SFRB 419/452
čtvrtletní splátka jistiny a úroků 452/236
Problém je, že účet 419 je záporný a záporná částka se stále zvyšuje (v letošním roce PS -13 tis., KS -17tis.).
Myslela jsem si, že je to v pořádku, ale technik z fy Gordic i z KÚ mě upozornili, že by měly být zůstatky kladné.
Tak nevím, hledala jsem v dotazech, různých pomůckách a nevím si rady. Prosím Vás, zda byste mi s tím nějak nepomohla.
Ještě jsem se chtěla zeptat na 1 informaci. V roce 2009 jsem PL- ú 251 a ú 069 přecenila na 909, ten se převedl na 407. Letos se to mělo asi odúčtovat - jak?
Přecenění 2010 se účtuje už na náklady, výnosy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme tento dotaz v roce 2009 jsme pohledávky například byty účtovali na účet 315 0011
Od roku 2010 účtujeme na odběratele 311 0011
Ptám se , když nám na účtě 315 0011 zůstaly nedoplatky , zda je máme dát na účet 311 0011
nebo ponechat na 315 0011 se zůstatkem.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych požádat o informaci jak účtovat nákup majetku za 1,--. Městu byly prodány na základě kupní smlouvy komunikace a veřejné osvětlení za 1,-- a předané objekty byly u prodávajícího vedeny v PC (komunikace 7.855.012,33 a VO 454.501,--) vše včetně DPH. V jaké ceně bychom měli majetek zavést do evidence? Je možné použít účty 021/042 a 021/401? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci se budoval lyžařský vlek a také osvětlení u vleku, které má své vedení a vše co patří k osvětlení, jen světla jsou namontované na sloupech vleku. Osvětlení v částce 999.032,- zařadím jako stavbu samostatně s anal. 400. Je to správně? Při nástupu na vlek prochází lyžař s kartičkou turniketovým zařízením v hodnotě 350 tisíc. Turn.zař. není spojené pevně se zemí ani s vlekem, napojí se jen na elektřinu a zase odpojí a dá odvézt třeba před letní kino. jak ho zařadit? Jako SMV na účet 022? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 máme výdaje na změnu územního plánu. Během roku proběhly výdaje a starota požádal o investiční dotaci, která přišla koncem prosince. Z vašich odpovědí účetním už vím, že to měla být neinv. dotace, jelikož ÚP obce už máme v majetku v hodnotě 181.930,-Kč z minulých let. Inv. dotace je 15.600, naše výdaje 15.600,-, zaúčtované na par.3635,pol 6119 ve výši 31.200. Kam změnu z 041 prosím v této výši zařadit? Co s tím, když to měla být neinvestice? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Obec prodala plynovod. V loňských inventurách mi chyběl předpis pohledávky. V příštím roce je již poslední splátka. Pohledávku zapíši 377/ ?(406)
Plynovod již nemáme v majetku.
U učtu 377 také nevím jaký závazný AU - z prodeje dlouhodob závazných aktiv určených k prodeji, nebo ostatních?
2. Dotaceze SZIF investiční. Smlouva z roku 2009. Akce ukončena v roce 2010. Proběhla fyzická kontrola, ale ještě nepřišlo rozhodnutí k vyplacení.
Zaúčuji pohledávku ve výši uvedená ve smlouvě z roku 2009?
346 80/403 70 a na podrozvahu 941 nebo 943/999?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DPPO nám dělá každoročně daňový poradce, který dělal daňové přiznání na základě výkazu Fin 2-12, hospodářskou činnost jsme nikdy neprovozovali.
Když si vezmu letošní výkaz Fin 2-12 a udělám si zkusmo daňové přiznání podle vzoru daňového poradce, vychází mi daň okolo 1 mil. Kč, když si vezmu výsledovku, kde jsme v docela velké ztrátě díky odpisu pohledávek a opravným položkám k pohledávkám, tak mi vychází nulová daň. Mám dát do odhadu DPPO na účet 591 1 mil. Kč nebo nemám o dani účtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela v lednu 2010 dar ve výši 2 mil. Kč, ale je tam podmínka, že budou použity na opravu místních komunikací!Zaúčtovala jsem: 315/649 300 231 010/315
Protože obec místní komunikace bude spravovat až po kanalizaci, což asi předpokládáme použití finan. prostředků v r.2012,
nevím jestli bych neměla účtovat o časovém rozlišení a jak?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ....od MPSV na poskytnutí NIV dotace v celkové výši 7 mil. Kč-z toho 85% z rozp.Evropské unie a 15% ze SR. V roce 2010 jsme obdrželi zálohu 1 mil Kč prostřednictvím kraje. Náklady máme 200 tisíc.Dosud jsme nepodávali žádné vyúčtování. Projekt má trvat až do roku 2013. Prosím o radu jak zaúčtovat předpis celé dotace dle rozhodnutí a příjem zálohy v letošním roce.
Mám zatím zaúčtováno 346/671 - 7 mil
a 4116/346 1 mil.
Děkuji za radu a přeji hezký den}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz k podrozvahovému účetnictví. Zástavní smlouvu jsem měla zaúčtovanou na podrozvaze 982 MD/ a 999D. Při auditu mi kontroloři řekli, že v příloze nemáme mít mínusové položky, že to mám přeúčtovat na stranu D /982. Tím pádem ale mám mínusem účet vyrovnávací 999. teď jsem si přečetla dotaz ze dne 19.1.2011 podrozvaha k 31.12.2010 a tam uvádíte zástavu zápis 982/MD /999 D. Tak teď v tom mám zmatek a nevím vůbec jak to má být správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 469 mám zůstatek půjčky občanovi, která je splatná až v roce 2020, jednotlivé splátky jsou měsíční a vždy hrazené v termínu. Nevím co k tomuto účtu k 31.12.2010 účtovat. Vztahují se k tomuto opravné nebo dohadné položky?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,obec nakoupila knížky o kraji,v nichž je i naše vesnice,v té době jsme nebyli plátci DPH. Vedeme na 112 za 660Kč/ks. Nyní už plátci jsme a starosta daroval knížky novým zastupitelům. Jak odúčtuju ze skladu? 501/112 nebo 543/112. A co DPH? Musím dát do přiznání do DPH. Když knihu prodáváme, tak je to s daní za 450Kč. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková