Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • provozovatelská smlouva
    01. 12. 2010

    Chtěla bych se zeptat, jest-li lze najít nějaké informace k vedení účetnictví v případě, kdy vodní hospodářství je řešeno provozovatelskou smlouvou. Jde mi zejména o systém účtování DPH. Majetek - ČOV, kanalizace, vodovody je nadále v evidenci u obce, obec proto hradí investiční akce i opravy.
    Firma ABC nám tedy zajišťuje pouze dodávku vody do domácností a firem, výběr stočné, vodné (na fakturách jako dodavatel je uvedena obec). Do 8/2009 nám vždy firma podala jen informaci, jak dopadl daný rok zda zisk nebo ztráta z vodního hospodářství. Obec o ničem neúčtovala.
    Od 9/2009 se stala obec plátcem DPH, od té doby nám chodí měsíčně od příslušné firmy přehled jimi vyinkasovaných přijatých záloh a vystavených faktur za vodné a stočné, dále pošlou faktury za nákup vody, rozbory atd. Fakticky toky peněz mezi námi neprobíhají. Účtujeme pouze o jednotlivých případech, tak abychom uplatnily DPH na vstupu (z nákupu vody, služeb) a DPH na výstupu (z přijatých záloh, vystavených faktur).
    Účtujem
    - na vstupu 5xx,343/395
    - na výstupu 395/602,343
    K 31.12. na základě porovnání - zúčtujem konečný výsledek, buď závazek vůči firmě ABC 395/378 nebo pohledávka 377/395.
    Nejsem si moc jistá, zda je celý případ zachycen v souladu se stávajícími předpisy.
    Bylo by možné uveřejnit v dokumentech nějaký podrobnější materiál k této problematice.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • smlouva o výpůjčce
    30. 11. 2010

    Přeji hezký den, může obec sepsat smlouvu o výpůjčce budovy s někým jiným než s vlastní PO (Policie ČR)? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odúčtování 321
    30. 11. 2010

    Dobrý den, přebrala jsem po kolegyni účetnictví a zjistila, že má na straně Dal účet 321 zůstatek, který je už z roku 2008. Všechny faktury jsou uhrazeny a tak se domnívám, že zřejmě udělala chybu v účtování.Částku bych odúčtovala ze strany Dal mínusově, ale pak nevím jak dál. Tak Vás prosím o radu.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • schvalování směrnice organizace
    30. 11. 2010

    Měla bych dotaz, zda zastupitelstvo schvaluje příslušné směrnice např. o oběhu účetních dokladu apod., kde bycho mohla najít příslušný odkaz této problematiky. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dlouhodobý úvěr z úvěrového účtu
    30. 11. 2010

    Dobrý den, obec si vzala úvěr na financování dětského hřiště. Tento úvěr byl čerpán přímo z úvěrového účtu. Dle kraje se účtuje.
    1.Zaplacení faktury z úvěrového účtu 321/451
    2.Účtování měsíčně na našem BU
    a) spravování úvěru 262.110/231.10 3421-5163
    b) splátka úroku 262.110/231.10 3421-5141
    3. Účtování na úvěrovém účtu
    a) spravování úvěru předpis 562.300/451.200
    úhrada 262.110 D
    451.200 D-
    b) splátka úroku stejně

    Ve vaší metodice jsem našla účtování přes 8123 a 8124, tak teď nevím co je správně.


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ošatné.
    30. 11. 2010

    Dobrý den, potřebovala bych poradit jak správně proúčtovat ošatné ve mzdách a následně přeposlání peněz ze soc. fondu na VÚ ze kterého je ošatné vypláceno. Oddávajícímu je vyplácena odměna = ošatné, kterou obdrží ve mzdě. Já účtuji MD 528/Dal 6112/5179. Ale teď nevím jak správně naúčtovat příjem ze SF (účet veden samostatně) na VÚ. Jako storno MD -528/ Dal - 6112/5179 a odvod soc. + zdravotního pojištění mínusem MD 524/Dal 6112/5131(5132). A jak správně proúčtovat převod peněz ošatné ze sociálního fondu na výdajový účet. Děkuji za odpověď}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • sbírka předmětů muzejmí a galerijní hodnoty
    29. 11. 2010

    Dostali jsme odpověď na náš dotaz ohledně ocenění sbírky předmětů muzejní a galerijní hodnoty. Moc děkujeme, ale není nám úplně jasné účtování.
    Př: pořízení předmětu do sbírky bez vedl.pořizovacích nákladů tedy rovnou zavádíme do majetku:
    MD 231 xxxx pol.6127
    D 032
    Jaký máme zvolit protiúčet, pokud nemůžeme použít 032 ? Ještě jednou děkujeme.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Životní pojištění
    29. 11. 2010

    Obec uzavřela na základě zhodnocení fin. prostředků životní pojištění v zastoupení starosty ve výši 500 000,- na dobu pěti let. Po pěti letech bude vklad se zhodnocením vyplacen. Jak toto správně zaúčtovat?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kontokorent
    29. 11. 2010

    Dobrý den, prosila bych o upřesnění při účtování kontokorentu. Nyní účtuji 231 011 8113 na konci měsíce a na začátku měsíce 231 011 8114 ve výši koncového debetního zústatku na účtu )dle vaší rady. Jen se chci zeptat, zda by byla velká chyba účtovat jen 231 011 8113 a na začátku měsíce 231 011 8113 mínusem ( ve výši zůstatku účtu). Moc se mi nelíbí , že se na položce 8113 a 8114 kumulují částky ze začátku a konce měsíce ( i když jsou +-) , nedává to moc věrný obraz . A ještě prosím o jednu radu: v naší obci proběhla digitalizace map z KÚ a pozemky obce mají některé novou výměru (nejsou nové parcely, jen se upravila výměra) - tím pádem i jinou cenu. Celkově má obec digitalizací 152 m2 navíc od původního LV . Jak postupovat ? Je nutný nový znalecký posudek ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • FRR-zrušení
    29. 11. 2010

    Dobrý den, má smysl stále udržovat fond rozvoje a rezerv, když výsledek hospodaření již nebude představovat peněžní zůstatek na základním běžném účtu? Neměli bychom ho zrušit ještě před koncem roku? Když zůstatek FRR převedeme na ZBÚ neporušujeme tím nějaký předpis, přece jen jsou zde peněžní prostředky z předchozích let (hospodářský výsledek roku 2009)? Taktéž již nebudeme nulovat účty na konci roku, protože jsou všechny na stejné úrovni.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Platy převáděné na depozitní účet
    29. 11. 2010

    Letos budeme převádět odhad platů na depozitní účet. Pokud nevyčerpáme celou odhadnutou částku, jak zaúčtovat převod z depozitního účtu na běžný účet po výplatě v lednu 2011?? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • stavební povolení
    29. 11. 2010

    Obec zaplatila několik stavebních povolení - např. kanalizace k novým stavebním parcelám, plynofikace k novým st.parcelám, vodní řád k téže stavbě, dále např. k výstavbě víceúčelového hřiště ...
    Jak účtovat poplatek za toto povolení - je to součást toho pořizovaného majetku? Půjde na položku 6121 ?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vzájemné vypořádání katastrálních hranic
    29. 11. 2010

    Mezi naší a sousední obcí byla uzavřena dohoda o vzájemném vypořádání katastrálních hranic na 80.let, roční splátka 1000,-Kč. Já platím sousední obci.Jak mám ,prosím Vás ,udělat správně předpis a úhradu?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Evidence hodnoty lesního porostu - pěstitelské celky
    27. 11. 2010

    V evidenci majetku vedeme lesní pozemky na příslušném anal. účtu (0310200). Dříve jsme cenu lesního porostu na těchto pozemcích vedli též na účtu 031 ale s odlišnou analytikou. Vzhledem k letošní změně anal. účtů jsme narazili na problém jak na 031 zařadit hodnotu lesního porostu (stromy). Nevím jestli by nebylo lepší vést hodnotu lesního porostu na účtu č. 025 pěstitelské celky trvalých porostů, aby se nám to nepletlo s pozemky? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • SZIF - průběh účtování
    27. 11. 2010

    Dobrý den, v květnu letošního roku naše obec podepsala dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se SZIF. Bohužel o této skutečnosti jsem jako účetní byla informována až teď v polovině listopadu !!!. Předmětem dohody je výstavba víceúčelového hřiště, garáže pro auto SDH, zastřešení tanečního parketu, rekonstrukce knihovny včetně zřízení veřejného přístupu na internet, rekonstrukce klubovny a zřízení automatického zavlažovacího systému na hřišti. První dvě akce (stavba víceúčelového hřiště a garáže pro auto SDH) by měly být ukončeny a profinancovány ještě do konce letošního roku. I když jsem to přímo v Dohodě nevyčetla, předpokládám, že se jedná celkově o investiční dotaci, kde celkové výdaje jsou rozděleny na nezpůsobilé (výše DPH) a způsobilé. Z 90 % způsobilých výdajů by nám měla být přiznána dotace, a to s tímto podílem - 75 % příspěvek EU a 25 % národní zdroje.
    1. dotaz - budu mít dobře, když celou akci budu rozlišovat jedním ORJ a ORG ( ORG rozlišný pro způs. a nezpůs.výdaje). Pro financování z EU použiji nástroj 27, zdroj 5 a ÚZ 89514? Pro financování z vl.zdrojů (program rozvoje venkova) použiji nástroj 27, zdroj 1 a ÚZ 89513? Vše budu účtovat na položku 6121,ale § vždy příslušný akci - hřiště 3412, garáž SDH 5512 ? Jaký § bude u projektové dokumentace, když nám bude fakturována celkově za všechny akce bez rozfakturování?
    2. dotaz- patří do způsobilých výdajů popl.za stavební povolení a popl. za odnětí zeměď. půdy?
    3.dotaz - kdy se mělo o akci rozpočtovat (dle mého názoru už předběžně po podpisu dohody - tedy v květnu letošního roku). Bude to porušení rozpočtové kázně, když budeme rozpočtovat až teď v listopadu, kdy víme přesněji, co a jak skutečně profinancujeme ?

    Dále - obec si zřídila revolvingový úvěr pro předfinancování dotace. Čerpání úvěru proběhne postupně na základě předložení faktur. Splácení jistiny začne prvním připsání dotace na náš účet, což bude nejdřive na jaře r. 2011. Úroky budou spláceny měsíčně.
    Dotaz - jak bude probíhat celé účtování (příjem úvěru, proplacení fa bankkou, splátka jistiny, úroků - budou invest.nebo neinvestiční ... ?)
    Taky nevím, jak účtovat o předběžném nároku o dotaci - myslím, že nebudeme mít žádný příslib o jejím přijetí v r. 2011, ale přesto - účtuje se to někam na podrozvahu nebo na dohadné účty (a jak) ?

    Nakonec mám ještě jednu takovou perličku - je možné, abychom získali kolaudační rozhodnutí o stavbě ještě dřív, než je na účtě 042 vůbec účtováno, a to díky tomu, že nám dodavatel vystavil fa za investici se zdanitelným plněním o dva měsíce déle, než bylo kolaudováno (kolaudace v září, fa s DUZP listopad)? Mám teď problém se zařazením do majetku.

    Předem moc děkuji za odpovědi na moje velké množství dotazů, ale jsem ve stresové situaci, kdy se snažím zachránit, co se dá.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu