Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2006 byly do knihoven obcí v rámci internetizace knihoven dány do výpůjčky sady výpočetní techniky-počítač,monitor a tiskárna např. v hodnotě 52 tis.Kč. Letos Kraj nám tuto sadu předává darem, u dar.smlouvy je připojen inv.soupis na l sadu výpoč.techniky za 52 tis.Kč. Prosím, jak zavést tuto sadu z r. 2006 do účetnictví a majetku
022/401(403) za 52tis.Kč anebo mohu zjistit cenu majetku teď,která bude určitě nižší a zavést počítač s monitorem a tiskárnu jako jednotlivé DDHM na 028/088.Pročítala jsem Vaše dotazy a odpovědi,ale na nic podobného jsem nenarazila,snad jen na reprod.cenu. Lze prostě po 6 letech udělat z 022 028/kvůli odpisům/. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně jezu: je vydáno stavební povolení na "úpravu stavidlových tabulí jejich snížením o 200mm". Zpracovává se projektová dokumentace a bude uzavřena smlouva o dílo na stavební práce. Je správné účtovat všechny náklady na pol.6121 a navýšit hodnotu majetku ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám na účtě 019 zařazeny podklady pro nový územní plán, který ještě nebyl dokončen. Ráda bych jej převedla na účet 041 nedokončený DNM. První zápis MD 409/ D019, ale nevím protiúčet MD 041/?
Chtěla bych vše dát do pořádku ještě než začneme odepisovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosíme o zodpovězení dotazu:
cena za pronájem hrobého místa máme tvořenou
ze dvou částí:
za pronájem a služby, účtujeme to:
přepis 315 /602 celou částku
úhrada 231 3632/2111/315 celou částku
uvedenou ve smlouvě, ale ve smlouvě to máme
rozepsané na nájem a služby /vodné,KO,údržba
hřbitova atd./
cena je platná po dobu deseti roků, poraďte nám, jak to ošetřit ve smlouvě, aby cena platila po celou dobu její platnosti.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně vyúčtování zálohy za vodu. Jedná se o zálohy za vodné z pronajatých prostor. OÚ platí zálohy firmě a nájemník OÚ.
Během roku účtují měsíční zálohy OÚ platí: MD 314/D 231 par.5151
nájemce platí OÚ : D 314 částka plusem a D par. 5151 částka mínusem
Přijde FA za období od 8.2010 do 7.2011
Skutečná spotřeba vody: 3888 Kč
Zaplacené zálohy: 3600 Kč
Doplatek: 288 Kč
Zaplacené zálohy v roce 2010 - 1500 Kč
Zaplacené zálohy v roce 2011 – 2100 Kč
Tak a teď prosím o tu radu. Hlavně jsem v roce 2010 neudělala vypořádání hladného účtu!
Děkuji moc za rady, zálohy jsou pro mne problém ! :o(
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověď: Jak zaúčtovat pořízení nové investice z projektu dotovanému z Operačního programu ŽP, výzva č. 27 OPŽP, zkvalitnění nakládání s odpady :
1. Projektová dokumentace pořízená před schválením dotace (žádaná dotace je ve výši 90%)
2. Pořízení 751 kusů domácích komposterů v PC do 3.000,- Kč
3. Pořízení 1 štěpkovače v ceně 58.000,- Kč.
Bude vše investice na účet 042? Pokud bude žádost úspěšná, kde zjistím čísla na: Účelové znaky, Zdroje a nástroje? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu kam zařadit dva zvony/nejsou součást zvonice/ , trubkové lešení, plynové topení /vafky nejsou součástí stavby/ a veřejný vodovod.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je plátcem DPH. Když se podnikatel rozhodne, že nám daruje určitou věc například traktůrek, je potřeba uvést do darovací smlouvy jeho předpokládanou cenu a má tento úkon vliv na platbu DPH? Je potřeba z ceny traktůrku odvést DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se dozvědět co přesně obnáší dokladová inventarizace. Tak například u účtu 311- nájem z bytů, je dostačující, když se přiloží výpis z účtu za celý rok a soupis dlužníků, jehož součet souhlasí se zůstatkem na účtě? Nebo zálohy např. na odběr tepla (samostatná anal.), stačí výpis z účtu kolikrát a v jaké výši bylo placeno? Táži se z pohledu člena inventarizační komise.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší zasedací místnost využívá škola z důvodu neexistence tělocvičny k hodinám TV. Z bezpečnostních důvodů jsme pořídili do oken ochranné fólie, aby se okno při rozbití nevysypalo a nezranilo žáky. Přišla faktura na dodávku (7.576,- Kč) a montáž (5.395,- Kč) a já nevím, jak jí zaúčtovat. Technické zhodnocení nebo služba …?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsem odstupné za zrušení předkupního práva na pozemek ve výši 50.000,-- Kč. Zaúčtovali jsme:
MD 231 par. 3639 pol. 2329 50.000,--
D 649 50.000,--.
Prosím Vás o kontrolu, zda máme zaúčtováno správně. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu při účtování platby dlouhodobé pohledávky předem. Na účtě 315 jsme měli předepsanou pohledávku na prodej pozemku ve výši 3 mil. až do roku 2013. Změnou metody se z účtu 315 stal účet 469, kde máme nyní na MD počáteční stav 3 mil.Kč.
V současné době nám přišla celá platba 3 mil., tzn. 1 mil. je platba r. 2011, 1 mil. je platba r. 2012 a 1 mil. je platba r. 2013.
děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 se naše město stalo nabyvatelem kmenových akcií obchodní.společnosti VaK Hodonín, a.s. v listinné podobě, které jsme koupili od jiné obce. Na účet 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek jsme akcie zavedli v kupní ceně a zaúčtovali MD 069/DAL 231 pol. 6201.
Ptáme se, zda jsme neměli akcie zavést na účet 069 v jmenovité hodnotě, která je vyšší než kupní cena.
Pokud ano, jak máme letos zaúčtovat ten rozdíl mezi kupní cenou akcií a jejich jmenovitou
hodnotou? Zda MD 069 / DAL 401 0901.
Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec poskytla MAS Strážnicko bezúročnou půjčku na částku 150.000,- Kč. Smlouva byla sepsána 28.6.2011 a ten den byly též peníze vyplaceny. MAS se zavazuje, že půjčku splatí do 30.6.2012. Což je doba 1 rok a 2 dny. Musím účtovat o dlouhodobé pohledávce? Nebo můžu účtovat i o krátkodobé, když pohledávka bude splacena za rok ve stejném měsíci?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jaký je správný postup účtování! V loňském roce jsme pořídili auto na svoz odpadů. Jako obec si vyvážíme sklo,papír,plast sami. Letos pro občany vyvážíme stavební suť, fakturu za suť, kterou nám pošle skládka zaplatíme a přeúčtuji ve stejné výši a zaúčtuji pohonné hmoty...S tímto autem nesmíme 5 let vydělávat z důvodu dotace.Nevím jestli je správný účet 649 Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková