Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o výpůjčce pozemků s dobou trvání výpůjčky do 31.12.2015 (bezplatná výpůjčka). Je třeba o této smlouvě nějak účtovat? děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den! Mám tento dotaz: v obci se koná řezbářské sympozium, kde řezbáři vytvoří nějaké dílo. Jedná se mi o to jakou smlouvu s nimi mám uzavřít
(dohodu o provedení práce nebo o příležitostné činnosti popř. jinou aby jsem nemuseli platit daň z příjmů(nejedná se vždy o důchodce)? Řezbářům k odměně dáváme občerstvení, materiál k vyřezávání, poh. hmoty do pil ap. Musíme vytvořená díla evidovat v majetku a pokud ano v jaké ceně? Máme již několik soch z dřívějších let, které máme pouze v seznamu bez ocenění. Sochy jsou rozmístněné různě po obci. Loni jsme to řešili "příkazní smlouvou", ale po rozhovoru s FÚ si vůbec nejsem jistá, že to bylo správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: na můstku přes potok se odstranilo staré zábradlí, přidělalo se nově ztotovené
cena materiálu 16 tis.Kč a cena dohody o provedení práce 15 tis. Kč Budu účtovat na § 2219 každou položku zvlášť tedy materiál 5139 a dohodu 5021 nebo souhrně na 5137 ale proti čemu? Lze tuto práci zařadit do smlouvy na tzv. doklad o platbě, z které se neodvádí daň z příjmů(do 20 tis. ročně), zhotovitel není důchodce, je zaměstnán. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole bylo zjištěno opomenutí účtování prodeje přípojky plynu. V r.2010 byl zaúčtován příjem peněz Kč 550 tis.311/646 a platba 231/311.
Cena přípojky 628tis. nebylo odepsáno z majetku a nebylo proúčtováno přes N účet. Je potřeba odepsat z majetku a účetnictví. Prosím o radu jakým zápisem. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2008 zařadila do EMA pod jedním inventárním číslem dopravní značení ve výši 77 347,-Kč. Myslím, že tato částka se měla zaúčtovat do nákladů, protože se jednalo o dopravní značení, které bylo umístěno (zabudováno) na více účelových komunikacích a pokud by se výše uvedená částka rozúčtovala na jednotlivé komunikace nedosála by 40 000,-Kč.
Je možné a pokud ano, jakým účetním zápisem tuto částku z účtu 021 a z EMA odúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve sběrném dvoře vybíráme od občanů papír, který odveze firma a částku za papír nám zaplatí. Obec firmě vystaví fakturu. Od 1.4.2011 by měla být tato faktura bez DPH (přenesená daňová povinnost), je tomu tak? Prosíme o radu, jak fakturu správně zaúčtovat. Náš návrh: MD 311/DAL 602 ZJ(nevíme)? a platba faktury: MD 231 0600 3725-2111/DAL 311. Děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajímá obecní byt za měsíční nájem a ve smlouvě je uvedeno, že nájemník složí při podpisu smlouvy vratnou kauci ve výši 6.000,-Kč. V případě, že nájemník nebude platit řádně nájem nebo dojde k nějakým škodám bude toto hrazeno ze složené kauce. Po ukončení nájmu bude kauce nájemníkovi vrácena, pokud nebude použita na nedoplatek nájemného popř.uhrazení vzniklých škod.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Některé stavby máme staré i přes sto let. V roce 2004 jsme přecházeli k jinému programu a do data zařazení (od kterého by se mělo začít odepisovat) se k majetku pořízenému před rokem 2004 přiřadilo datum převodu z programu do programu tzn. r. 2004. Pracně jsme u staveb i ostatního majetku pořízeného před r. 2004 dohledávali data pořízení (např. u staveb na stavebním odboru). Můžeme tato data použít u staveb jako data zařazení majetku kvůli odpisům?
A ještě jeden dotaz ohledně DNM. Na účtu 019 evidujeme studie a také územní plán a na 013 software. Jakou kategorizaci (odpisovou skupinu) přiřadit k tomuto majetku, v materiálu ze školení je návrh s přihlédnutím k doporučené době životnosti, ale nějak si s tím nevím rady. Děkuji a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme provádět technické zhodnocení budovy ZŠ ( budova byla předaná PO k hospodaření) my máme v účetnictví na podrozvaze...
Faktury za provedené práce budou adresované na město...část celkové ceny uhradíme my z rozpočtu a zbytek zaplatí banka..Nebude se ale jednat o klasický úvěr, ale o tzv. forfaiting.. Banka to zaplatí dodavateli a my pak budeme splácet bance...
Můžete nám prosím poradit s účtováním...Jak se ta část zaplacená bankou dostane do rozpočtu ??
Jak bude účtovat škola a na základě jakých dokladů, když fa budou adresované městu ??
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vysvětlení rozdílu mezi PO a s.r.o..
I když je mi rozdíl asi jasný.Ale u nás se jedná o to, zda je lepší nebo výhodnější založit z pracovníků veřejně prospěšných služeb budˇ příspěvkovou organizaci nebo společnost s r. o.
Co je pro město výhodnější, jaké pro město z toho plynou závazky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec podepsala smlouvu s firmou na modernizaci budovy (zateplení a výměna oken)dne 17.5.2011. Dne 25.5.2011 obdržela zálohou fa ve výši 40% nákladů, kterou zaplatila 10.6.2011. Účtovala jsem 314/231 10. Vím, že je to špatně, prosím o zaslání správného postupu.Měla jsem účtovat i podmíněný závazek?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V tomto roce byl zrušen fond sdružených prostředků a FRR. Fin. prostředky byly zapojeny do rozpočtu- převedeny na příjmový účet. Jedná se o částku souhrnně za oba fondy do 15 tis. Kč.Na obou fondech pohyb kromě úroků, bankovních poplatků před deseti lety.
Zaúčtováno 262 / 245 (236). Lze zaúčtovat 419/401?
Převodový můstek 917 na 419. Na účtu 401 neúčtováno.
Děkuji za odpověd.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jaká má být sazba daně na smlouvě o likvidaci komunálního odpadu, kterou má naše obec uzavřena s podnikateli. A jaká by měla být sazba daně na výstupu pokud rozvážíme obecním vozidlem obědy důchodcům v obci. Do teď účtuji jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet dle § 59 o sociálních službách. Máme to správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2007 dostala od vojáků bezúplatným převodem polní kuchyni s příslušenstvím v hodnotě 35.259,- Kč a elektrocentrálu v hodnotě 16.200,-Kč. Vše máme vedeno na účtu 022. Je možné to vnitřním dokladem převést na účet 028 a k jakému datu? Nevím, zda jsem Vás na školení v Brně dostatečně pochopila.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provozuje kanalizaci. Pro občany, kteří nejsou napojeni na vodovod a maji studny, zakoupila obec tzv. vodoměrné sestavy. Odečtem stavu bude zjištěna spotřeba vody a následně účtováno stočné.
Nájemné vodoměrů nebude účtováno. Je obec povinna mít tyto vodoměry v majetku (1700,-Kč/ks), nebo účtovat přímo do spotřeby na provoz kanalizace jako materiál.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková