Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Lesní hospod. plán jsme ve 2009 účtovali na 5169, letos ho účtuji jako investici, protože obdržíme dotaci investiční, tak bych si loňské úhrady chtěla převést do investic. Je správný zápis MD 019/ D 406 úhrad za 2009?
Letos jsme přeceňovali brožury a pohledy, tak jsem rozdíl v ceně naúčtovala MD 407/ D 132?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec vystavila 3 faktury firmě za prodej dřeva v celkové hodnotě Kč 331.897,-- Tato firma vystavila obci fa za provedení osvětlení hřiště na koupališti Kč 96246,-- a vodní atrakce na koupališti za Kč 245.485,--, rozdíl Kč 9.834,-- musíme formou zápočtu doplatit.
Těmito dvěma fakt.musím povýšit účet 021 0600.
Nevím, jak tento případ zaúčtovat:
naše fa: 3110100 MD, 6010300 D,3430025 D
jejich fa: 321 D, 0210600 MD po zaplacení faktur:2310010 3412 6121 D, 321 MD
A nevím, jak zúčtovat zápočet.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vichřice poničila střechu na naší bytovce. Odvoz odpadu a opravu střechy jsem zaúčtovala:
547/321
321/231 3612/
Na jakou položku zaúčtuji škodu (5909) ?
Náhrada od pojišťovny:
377/649
231 3612/2322 / 377}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pokud máme pohledávku ke konci roku v EURECH, máme udělat nejprve opravnou položku v pevném kurzu a až poté vypočítat KR, nebo nejprve vypočítat KR a pak navýšit opravnou položku? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je plátce DPH, při nákupu zboží uplatnila daň na vstupu, část zboží (hrníčky,zvonečky,..) rozdány bezúplatně - byly dodaněny daní na výstupu (dar do Kč 500,- ne v rámci ekonomické činnosti). Jak se tento případ řeší účetně. Účtuje se o dani na výstupu na účet 343 a pokud ano, jak (včetně protiúčtu)?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu, ohledně účtování na účet 045. Na tento účet účtujeme TZH DHM, pokud jsou náklady za účetní období nižší než 40 tis. Pokud vím, že náklady na TZH budou vyšší než stanovená hranice, ale skládá se z několika faktur na nižší částky, je možné tyto faktury rovnou účtovat na účet 042, z kterého zařadím do majetku?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den,
navazuji na dotaz z 18.6.
Dotaci z r. 2009 jsem proúčtovala ve výši, která
zůstala nám po odečtení pro PL 401/403.
Transfer do Polska z letošní dotace jsem zaúčtovala
403 MD / 3429 6380 ÚZ,N,Z D (chybně jsem to uvedla v předešlém dotaze), protože příjem byl pol.4218/403
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat jak budu účtovat vyřazení softwaru z majetku. Jde o vyřazení Office 2003, kdy byl zakoupen a nainstalován Office 2007 (hlavně z důvodu, že nebyly po kolapsu počítače nalezeny instalační diskety s původním softwarem).
Jde mi hlavně o to, že účet 018 mám již vyoprávkován, takže bych se vlastně v rozvaze dostala do minusu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko,
naše obec by potřebovala krátkodobě (cca 3měsíce) překlenout dobu a zajistit finanční prostředky než přijdou peníze z dotací. Jednou z variant kde jsou volné prostředky jsou rezervní a inv. fondy našich 3 PO. Bylo by možné si od nich ty peníze půjčit s tím, že jim ty peníze zúročíme cca 2% ročním úrokem? Z inv. by šlo nařídit odvod, ale tam nemají takové fin.prostředky jako na rezervních fondech. A než přesouvat z rez.do inv. a nařizovat odvod, tak mi takové lepší sepsat smlouvu o půjčce. Jen nevím, zdali to vůbec jde a jakým způsobem postupovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
-Obec koupila pozemek od občana, smlouva včetně vkladu provedena v měsíci červnu 2010, úhrada pozemku bude provedena až v měsíci červenci dle požadavku občana - je to tak i zapsáno ve smlouvě. Občanovi uhradíme vyšší částku než je znalecký posudek za pozemky. Jak zaúčtovat a v jaké částce se zavedou pozemky do evidence.
-2) ZO schválilo odpis zmařeného projektu
zaúčtovala bych 406 000/ 042 018
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec bude kupovat zahradní traktorek s příslušenstvím na údržbu veřejné zeleně v ceně 220.000,- Kč což bych zaúčtovala MD 022/ D 321 , D 231/ MD 321 snad by to bylo správně, ale nevím jak zaúčtovat finanční dar ve výši 50.000,- Kč který nám poskytla zemědělská společnost formou darovací smlouvy. Za radu předem děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Firma dlouhodobě užívá bez nájemní smlouvy pozemky ve vlastnictví městského obvodu (na pozemku je postaven objekt ve vlastnictví firmy). Bezesmluvní užívání pozemků je řešeno právní službou, zatím k dohodě nedošlo. Firma si sama stanovila „nájemné“, které měsíčně zasílá na účet městského obvodu.
Dotaz:
Jak účetně řešit tyto platby (jedná se o zálohu, nájemné (pol. 2131), mylnou platbu?). Stanovisko naší právní služby je tyto prostředky firmě nevracet s ohledem na to, že probíhají jednání ve věci bezesmluvního užívání těchto pozemků.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím jak zaúčtovat následující:
obec ukončila nájem kulturního domu výpovědí v roce 2009. Před ukončením nájmu nájemce provedl v předchozích letech stavební úpravy, které žádá nyní po obci uhradit (dle nájemní smlouvy). Na zastupitelstvu bylo schváleno, že obec nechá vypracovat znalecký posudek na ocenění zhodnocení stavebních úprav kult.domu a tuto částku uhradí bývalému nájemci.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zákon č. 250/2000 Sb. v paragrafu 11 a odst. 2 uvádí, že pokud se samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie.
Pokud to tak není, jedná se o správní delikt dle § 22a odst. 2, písmeno a).
Jedna paní účetní z KÚ Vysočina nás upozornila, že nemáme naše spoluúčasti na projektech financovaných z EU ve schváleném rozpočtu označeny UZ (nástroj, zdroj), tedy že by se mohlo jednat o správní delikt. My ale máme prostředky v rozpočtu na naši spoluúčast označeny jednak názvem připravovaného projektu a zároveň účelovou organizací na každý projekt jinou. Domníváme se, že tedy splňujeme §11 odst. 2.
UZ nástroj a zdroj u našeho spolupodílí doplňujeme do rozpočtu v době, kdy obdržíme dotaci z EU, tak aby bylo vše průkazné a opravdu v takové výši spoluúčasti, jaká je zaslaná dotace.
Můžete nám prosím poradit, jaký je Váš odborný názor.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dotazu, jak zařadit do majetku kulturní památku sochu Panny Marie. Pořízovací cena není známa. Socha byla restaurovaná v roce 2003 a její restaurovaní a umístění na veřejnou plochu bylo dokonceno v tomto měsíci. Dle knihy Majetek obcí.. usuzuji, že by měla být zařazena jako stavba. Cenu bych určila ve výši úhrady za restaurování ale zřejmě by měla být stanovena na základě znaleckého posudku. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková