Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město se bude účastnit dražby na nemovitosti, a soudní exekutor stanovil jistotu ve výši 150.000,- Kč , kterou jsem musela poslat na účet soudního exekutora. Dražba se bude konat 4. 11. a můžeme utratit do výše 500.000,- Kč. Potřebuji poradit kam zaúčtovat uhrazenou jistotu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme úhradu za věcné břemeno na 4 pozemky v celkové částce 2.000,- Kč bez udání rozsahu -m2. Na účet 031 mám označit analitykou všechny 4 celé pozemky?
Druhá úhrada 4.000,- Kč - se týká dvou pozemků a ve smlouvě je uvedeno "skutečný rozsah omezení 134 bm". Mám analytikou označit celé pozemky ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat vyřazení a hlavně zařazení směněných pozemků (kus za kus bez doplatku).
Cena nabytého pozemku není ve smlouvě uvedena, referent správy majetku mi předal protokol na zařazení, ve kterém ocenil nabytý pozemek dle cenové mapy (myslím). Pak jsem ale zjistila, že máme na tento pozemek vypracovaný ZP. Která cena má přednost??? A jestli tomu dobře rozumím, cena za vypracování ZP a GP se k tomu nepřičítá.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme hospodářskou činnost – vodovodní hospodářství. Vždy jsme používali jeden účet – 231 a rozpočtovou skladbu položka – 8901. Při sestavování rozpočtu jsem uváděli, že hospodářskou činnost nerozpočtujeme. Při předběžném auditu nám řekli, že musíme účtovat na zvláštní účet – 241.
Nevím, jak převést na účet 241 finanční prostředky z hospodářské činnosti. Loni v roce 2009 bylo velké množství poruch a vykázali jsme ztrátu. Letos, protože vybíráme za vodu dvakrát ročně, máme k 30. 9. 2010 ztrátu z hospodářské činnosti – 218 636,- Kč a na Fin 12 položka -8901 je -333 652,- Kč.
(mám tam i placené zálohy na 314). Do konce roku budeme mít ještě nějaké tržby za vodu a výsledek se možná přiblíží nule, ale pokud bych měla mít zvláštní účet, vůbec nevím jak na něj z rozpočtu převést peníze (položku a když jsem v mínuse, tak jakou tam dát plusovou částku, aby bylo možné hradit faktury. V rozvaze mám ještě účet 432 Nerozdělený zisk z minulých let a tam máme 300 225,- Kč.).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
zajímalo by mě, jak pohlížet na majetek pořízený částečně z prostředků hosp.činnosti. Převáděné prostředky zaúčtovat v hl.č. 231/401?jako vlastní zdroje na pořízení majetku? Tyto prostředky nejsou kryty odpisy majetku, účet 349 by se v hospodářské činnosti dostal do (-). Jak si poradit, když v průběhu roku tyto prostředky převáděné do hlavní činnosti byly kryty odpisy, není napadnutelné, že v průběhu roku bychom změnilli postup účtování? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na odpa 6112 zastupitelstvo - účtujeme pouze OOV a odměny. Letos při auditu ve vedlejší obci vytkl auditor účetní že cestovné starosty má účtováno na správu 6171 že to musí být na 6112. Tak se ptám zda i vyúčtování za mobilní telefon, který používá p. starosta musí být na 6112. a rovněž i příspěvek na stravování?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám problém, který se týká budoucího odpisování majetku. Po osamostatnění obce nám město, pod které obec patřila, převedlo komunikace, a to následujícím způsobem:
Místní komunikace I - cena 1 026 tis.
Místní komunikace II - cena 840 tis.
- stejně tak až do MK IV.
Nevím, o jaké komunikace se v každém číselném označení jedná, obec také nevlastní pasport komunikací. Jak mám postupovat a vše správně připravit pro odpisování? Předem děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu.
1. obci přišla na účet dodatečná úhrada z vydobytých nerostů za minulé roky (2009,2008,2007) a k tomu přijaté penále z úhrad. Jak účtovat?
2. obec má úvěr 2000000 a čerpala ho přímo z úvěr.účtu během půl roku. Teď ho bude splácet 6let. Jedná se o krátkobodý nebo dlouhodobý úvěr?
3.hospodářská činnost - obec posykytuje hospodě pitnou vodu. ŽL máme. Hospoda platí každý měsíc zálohu a v lednu obec vystaví fakturu na vyúčtování. Jak účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala v roce 2008 vodovodní řad v hodnotě 1,614.178,-Kč, z toho 1,050.000,-Kč bylo hrazeno z dotace.
Dne 11.10.2010 byla podepsána kupní smlouva s VKM o prodeji vodohospodářského majetku v kupní ceně 204.916,-Kč a současně 11.10.2010 byla podepsána smlouva o upsání akcií. Nepeněžitý vklad byl znaleckým posudkem oceněn na částku 2,268.000,-Kč. Obec se zavazuje řádně a včas splatit svůj nepeněžitý vklad.
Obec upsala 1.843 ks kmenových akcií akciové společnosti Vodárny KM, jmenovitá hodnota 1.000,-Kč, emisní kurs akcií 1.230,60 Kč. Dále byla 11.10.2010 podepsána smlouva o vkladu těchto akcií a Zápis o předání a převzetí nepeněžitého vkladu – Obec předávající, VKM přejímající. Lhůta pro splácení upsaných akcií 60 dnů ode dne upsání akcií nepeněžitým vkladem. Se zaúčtováním těchto smluv si nevím rady.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při stanovení výše nájemného z pozemků nesloužících k podnikání (pol.2131) - pozemků pod
plechovými garážemi -musíme vycházet z regulovaných cen Cenového věstníku 15/2006, nebo
můžeme výši nájemného sjednat vzájemnou dohodou
podle §2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím znova o upřesnění k dotazu Depozitní směnky ze dne 10.6.2010
je správně účet-předpis z prodeje 311/661
příjem z prodeje s úrokem 231 8117 MD
231 6310 2142 MD
311 D
nemá být účet 312?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše a sousední obec vlastní společně lesy. Příjmy a výdaje si účtuje každá samostatně dle výměry. Dotaci na hospodaření v nich obdržela naše obec pod pol. 4122. Jak postupovat dále. Poměrnou část z dotace převést sousední obci, ale jak zaúčtovat? Naše obec je plátce DPH, sousední ne. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Uzavřeli jsme smlouvu o úvěru do výše 1,000,000 KČ na investice do budovy Centra seniorů.Uzavření smlouvy: 3.6.2010, splatnost úvěru 31.3.2011.Dostali jsme dotaci.Úvěr je čerpaný přímo z úvěr. účtu. Prosím jak správně zaúčtovat přijatou dotaci i úvěr?
2) Uzavřeli jsme smlouvu o úvěru na 571,000 Kč na investice do budovy Centra seniorů. Uzavř. smlouvy: 6.10.2010, splatnost úvěru: 20.9.2015. Prosím jak správně zaúčtovat? Děkuji, přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme rozhodnutí o dotacích o kterých víme, že se už letos nebudou realizovat, mám na ně udělat předpis 346/374? může být na těchto účtech zůstatek? musí se inventarizovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat zda je nutné v letošním roce vložit do podrozvahové evidence na účet 903 majetek předaný PO již v roce 2002, kdy vznikaly PO. V současné době nemáme tento majetek evidovaný na žádném účtu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková