Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda a jak dalece je možné opravovat v počátečních stavech podrozvahových účtů. Podrozvahové účty nám totiž po provedení převodového můstku zůstaly nepřevedeny. K 1.1. máme tedy PS na podrozv.účtech, které náplní patří na účty jiné nebo je v podrozvaze nechceme evidovat vůbec. Např. máme PS na účtu 972 -MD a já potřebuji tento účet převést na D 962. Lze toto takto jednoduše provést v počátečních stavech? Tzn.natvrdo přepsat z účtu 972 na účet 962 a částku z -MD na + D? V případě, že některé věci nemusím od 1.1. v podrozvaze evidovat vůbec, mohu takový účet v PS přímo smazat? Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme rozhodnutí o poskytnutí dotace na investiční akci. Dotace budeme dostávat postupně na základě a ve výši předložených faktur v letech 2010-2013 (něco jako limitka). Zaúčtovat předpis 346/374?? a ve výši celé dotace nebo postupně na částku, kterou aktuálně obdržíme? K 31.12. potom 374 přeúčtovat ve výši v tom roce obdržených dotací na 403? A účtovat i na podrozvaze? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je možné aby obec přispěla finanční částkou (fin.dar?) obyvatelce obce k pořízení přípojky k obecnímu vodovodu, když obec.zastupitelstvo schválí určitou částku? Faktura by byla vystavena na občanku obce, ta by fakturu uhradila a následně by obdržela fin.dar ?? od obce. Zdůvodnění by mělo být jako odměna za poskytnutí místnosti pro prodej potravin pro občany.Dosavadní prodejnu majitel před rokem zrušil a obec řešila tuto službu místním (hlavně starým občanům) zabezpečením pojízdné prodejny. Toto trvalo asi rok. Za nájem majitelka nechtěla nic, s tím že jí obec finančně přispěje na vodovodní přípojku k jejímu domku, k čemuž by v této době mělo dojít.
Prosím, je možné to takto řešit?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město chce nechat zhotovit a uložit 15 ks pamětních desek "kameny zmizelých" v celkové výši 53 tis. Kč. Jedná se o betonové kostky s mosaznou tabulkou a budou umisťovány na chodníky různě po městě.
Bude se jednat o součást stavby (pol. 6121, účet 021)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město si chce nechat natisknout propagační materiály. Jsou to takové skládačky s informacemi o městě. Ty se pak budou rozdávat zadarmo. Máme dvě nabídky. Jedna nám tisk těchto materiálů nabízí s 10% sazbou a ta druhá s 20% sazbou. Můžete poradit, co je správně a jestli si popřípadě můžeme daň odečíst?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o informaci, zda jsem udělal dobře zaúčtování opravné položky,dlužné za nájem z bytu
od 11, 12, 2009 a 1, 2, 3 .2010.
Měsíční částka 3.209 ,00 Kč / 90 dnů celkem 9.627,00 Kč. z toho 10% opr. položka 963,00 Kč
zaúčtovat : 642,00 Kč r. 2009 MD 406/ D 194
321,00 Kč r. 2010 MD 556/ D 194
Dlužná částka narůstá každý měsíc. Děkuji . }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dlouhodobý úvěr čerpaný z úvěrového účtu
Dobrý den, prosím o odpověď na tento dotaz. Obec si vzala dlouhodobý úvěr na nákup obecní techniky. Technika byla uhrazena přímo z úvěrového účtu. Zaúčtováno 042/321 a dále 321/451 § 3745 pol.6122. Položku 8123 vygeneruje SW. K úvěrové smlouvě byla podepsaná smlouva o výpůjčce. Zaúčtováno 972/999.
Prosím o radu co dále s účtem 042? A dále zda udělat úpravu rozpočtu na účet 451 a ve financování položky 8123?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych zjistit, zda příspěvek ze strany developera na pořízení dlouhodobého majetku - intenzifikace ČOV (nutné pro připojení jeho nové lokality - RD) se započítává do obratu DPH, zda je zdanitelným plněním? Na tento příspěvek byl uzavřen smluvní vztah mezi městysem a developerem.
26.10.2009 byla vystavena faktura zaúčtován předpis na tento příspěvek ve výši 500.000,- Kč.
zaúčtování: 315030/21599
rozpočt.skladba: org.4/par 2321/pol.3122
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V únoru jsem začala na fondu účtovat na základě dostupných materiálů s nákladovými účty /569,548/ a výnosovými účty /648,662/ při přijmu úroků a platbě poplatků bance. Účet 401 jsem nepoužila. V novějších příkladech mu dáváte přednost. Metodika kraje Vysočina pro FRB není. Bude vhodné doúčtovat celý rok takto nebo mám ještě raději pohyby dát na 401? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, od firmy na výstavbu kanalizace obdržíme bankovní garanci po celou záruční dobu. Tedy pouze potvrzení banky o možném čerpání při nedodržení stanovených podmínek. Mám tedy zaúčtovat pouze na podrozvahu k datu vystavení garance. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu zda jsem dobře zaúčtovala dotaci na volby: předpis MD 346/Dal374, účelový znak 98071 jsem do předpisu nedala.
Úhrada dotace MD 231 pol4111 ÚZ 98071 Dal 346
Po vypořádání zaúčtuju skutečné výdaje MD 374 / Dal 671 bez ÚZ a vratku MD 374 / Dal 231 par.6402, pol.5366. Jihočeský kraj uvádí ÚZ u účtu 346 a 347.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela dotaci od SZIF v roce 2010, akce byla profinancována v roce 2009. Ve Vašich odpovědích jsem našla pouze účtování přijaté investiční dotace 346 / 403 a 231 / 346. Nevím si rady se zaúčtováním neinvestiční dotace od SZIF. Myslím 377 / 673 a 231 / 377 ?
Děkuji za odpověď }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí mít PO povinně všechny fondy? V zákoně je "PO vytváří své peněžní fondy ....." Provádím kontrolu v naší PO a ta nemá investiční fond ani odpisový plán.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V minulých letech byl na obci uvolněný starosta. Účetní mu v odměnách udělala chybu, když ho vůbec nepřihlásila na sociální a zdravotní pojištění a tudíž pojištění nebylo placeno. Teď, když bývalý starosta odchází do invalidního důchodu, potřebuje doplatit chybějící částku pojištění. Jak mám zaúčtovat dodatečnou úhradu pojištění? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Již v říjnu 2009 jsme uzavřeli Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu akcií, které nyní evidujeme na účtu 069. Byla stanovena kupní cena a záloha. Záloha nám již přišla na účet. Jak prosím zaúčtovat předpis kupní ceny - mělo být asi již v r. 2009, jak zaúčtovat přijatou zálohu a následně vyřazení majetku? Účet 069 jsme zatím nepřeceňovali. Předem velice děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková