Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Reálná cena a účtování prodeje části pozemku
    09. 03. 2011

    Je správný následující postup účtování a částky ?

    Výchozí podmínky

    Inventární číslo: 1000xxxx
    Pořizovací cena: 3 497 Kč
    Výměra: 564 m2

    ZM rozhodlo v roce 2010 o záměru prodat část cca 78 m2 (není dosud k dispozici GP). Ke dni 31.12.2010 jsme tedy přecenili:

    Výměra části určené k prodeji: 78 m2
    Účetní cena části: 484 Kč
    Reálná - „prodejní“ cena části (RC): 18 930 Kč
    Účetní cena po přecenění: 21 943 Kč
    Rozdíl RC-PC: 18 446 Kč

    Účetní případ - přecenění na reálnou hodnotu (datum UUP - den schválení záměru ZM)
    SU MD DAL
    031.0200 -3 497 Kč
    031.0201 21 943 Kč
    407 18 446 Kč

    Nyní, co může nastat:

    Účetní případ - zrušení přecenění na reálnou hodnotu (datum UUP - den schválení zrušení platnosti usnesení o schválení záměru ZM)
    SU MD DAL
    031.0200 3 497 Kč
    031.0201 -21 943 Kč
    407 18 446 Kč

    Účetní případ PRODEJ - vyřazení pozemku + zúčtování přecenění (datum UUP - den právních účinků)
    [prodejní cena = ceně při přecenění na reálnou cenu (při přecenění již máme geom.plán apod.)]
    (částka 18 930 Kč je uvedená v kupní smlouvě)
    SU MD DAL
    031.0201 18 930 Kč
    554 18 930 Kč
    407 18 446 Kč
    649 18 446 Kč

    Účetní případ PRODEJ - vyřazení pozemku + zúčtování přecenění (datum UUP - den právních účinků)
    [prodejní cena <> cena při přecenění na reálnou cenu (při přecenění např. odhadujeme výměru; odhad 78m2, skutečný prodej je např. 90m2); účtování a částky by ale mělo být stejné, jinak by se mohlo stát, že vyřadím z 031 víc, než kolik na ní mám nebo že se mi změní účetní cena/m2 zbývající části pozemku]

    (částka uvedená v kupní smlouvě je 20 629,- Kč)
    SU MD DAL
    031.0201 18 930 Kč
    554 18 930 Kč
    407 18 446 Kč
    649 18 446 Kč

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dohadná položka vodného a následný předpis s DPH
    09. 03. 2011

    K 31.12. jsem zaúčtovala dohadnou položku vodného 385/602- 850.000 a teď k 28.2. děláme odpočty vodoměrů /za 3/2010 až 2/2011/
    Musím k 28.2. udělat předpis plateb z pozice platby DPH. Jaké účty použít při předpisu a jaké potom při platbách občany, když 10 měsíců je loňských a dva letošní.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Třídění účetních dokladů
    09. 03. 2011

    Je někde v zákoně (nebo platí "obecné pravidlo"), jak se mají třídit a ukládat úč. doklady? Musí se zakládat zvlášť např. došlé faktury, vydané faktury, platby, interní doklady, pokladní doklady, bankovní výpisy? Jsme menší obec a dosud jsem zakládala zvlášť pokladnu, zvlášť interní účetní doklady a pak bankovní výpisy, ke kterým jsem přikládala faktury a platby. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Chybné účtování o finančním daru
    09. 03. 2011

    Dnes, při uzávěrce ledna jsem zjistila, že v prosinci2010 jsem chybně předepsala finanční dar za jubileum k výplacení v lednu. Předpis jsem udělala 521 MD/ 331D, zřejmě mělo být 543 MD/378 ???.jedná se o částku 15.000,-Kč. Myslíte, že bych toto mohla ještě nějak napravit?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Peněžní dar jubilantům
    09. 03. 2011

    Zastupitelstvo schválilo, vyplácení peněžního daru v částce 500,- Kč fyzickým osobám k narozeninám při výročí 60,65,70 let a dále každý rok.
    V r.2010 jsem účtovala:
    543 MD/231 D, § 6171, pol.5492.
    Letos v r.2011 se musí používat účet transfery 572 i u fyz.osob k narozeninám?? Prý je účet 543 od r.2011 jen jako věcný dar.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace ROP NUTS II Jihozápad
    08. 03. 2011

    14.2.2011 jsme podepsali smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace, tímto dnem zavedu do podrozvahy částku na 943/999(dotaci máme obdržet v roce 2012). V příručce ROP je uvedeno, že u výdajů projektu nebudou uváděny žádné státní účelové znaky pouze nástroj 38 a zdroj EU 5 a pro národní podíl 1. Zdá se mi to divné. Jak v roce 2012 po obdržení dotace s ÚZ zaúčtuji ÚZ k výdajům?
    Dotace je určena na nástavbu a přístavbu mateřské školy, která je naší příspěvkovou organizací. Žadatelem o dotaci je město, po ukončení a kolaudaci bude budova předána PO k hospodaření(svěřený majetek dle zřizovací listiny). Poraďte mi s účtováním, co účet 403, po kolaudaci budu majetek předávat PO k hospodaření (svěřený majetek-dle zřizovací listiny).

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rezerva na opravy kanalizace
    08. 03. 2011

    Ráda bych se vrátila k dotazu ze dne 17.1.2011 - rezerva na opravu ČOV.
    Zastupitelstvo letos rozhodlo, že se bude každý rok tvořit rezerva (300 tis.) na plán obnovyy kanalizace. Jedná se o prostředky z rozpočtu - stočné budeme vybírat až od příštího roku po schválení kanalizačního řádu. Jak mám tento případ řešit při sestavení rozpočtu. Když bych to dala do rozpočtu jako převod peněz, tak mi to rozhodí výkazy, protože se jedná o konsolidaci.
    Zatím jsem uvedenou částku dala na 2321-5171, abych měla rozpočet vyrovnaný, jak byl schválen.
    Asi by bylo nejlepší nevytvářet žádný fond, jen mít na účtu na konci roku prostředky. Mám pak sestavovat rozpočet jako přebytkový o těch 300 tis. aby bylo vidět, že se stanovenou částkou počítám?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Fotovoltaické panely
    08. 03. 2011

    MČ na své budově umístila fotovoltaické panely z dotace EU. Má se to zaúčtovat jako technické zhodnocení budovy nebo samostatnou movitou věc?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • místní časopis
    08. 03. 2011

    Prosím poradit s účtováním místního časopisu.
    Obec vydává časopis, který si nechává tisknout /cca 400 ks/.
    Vazba včetně tisku vyjde cca na 24,- Kč/ks včetně DPH-uplatňujeme na vstupu.
    Prodává se za 5,- Kč občanům včetně DPH-DPH na výstupu.
    Lze zaúčtovat jako nákup a prodej zboží
    a co s rozdílem ceny při nákupu a prodeji. Bývalá paní
    účetní účtovala jako nákup a prodej služeb.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • náhrada škody od pojišťovny
    07. 03. 2011

    V prosinci roku 2010 došlo k havárii našeho vozidla, faktura za škodu byla uhrazena a také zaúčtována do výdajů v lednu 2011. Náhrada škody od pojišťovny přišla taktéž v lednu 2011 a byla zaúčtována do příjmů na pojistné náhrady. Lze přijatou pojistnou náhradu zaúčtovat jako refundaci výdajů/nákladů, tj. na položku 5171 a účet 511 nebo se tento příjem zařadí do příjmů na položku 2322 - přijaté pojistné náhrady a do výnosů, účet 649 ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pronájem kotelny
    07. 03. 2011

    Obec pronajímá kotelnu v domě se sociálními byty.
    Bude tento nájem podléhat DPH (příp. jaká sazba) nebo bude osvobozen jako součást budovy?



    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • půjčka obyvatelům obce
    07. 03. 2011

    Dobrý den, prosím o radu při účtování poskytnuté půjčky obyv. obce na bydlení v roce 2011.Poskytnutou půjčku jsem zaúčt. 377/231 par.3612 pol. 5660. Splátky budou nabíhat v letech 2012-2014 - účtování 231 pol. 2460/ 377. Úrok činí 10% z půjčené částky. Nevím zda mám úrok předepsat ihned 377/385 a při splácení účtovat 231/377 a zároveň proúčtovat do výnosů přij. úroky toho daného období proti příj. příštích období t.j. 385/662.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pořízení traktoru
    04. 03. 2011

    Obec koupila traktor Rondo. Hodnota byla 800 000,-Kč. Spláceli jsme tři roky. Zůstatková hodnota byla 1 000 Kč. Účtovala jsem na podrozvaze, po zaplacení jsem zařadila do majetku v hodnotě 1 000,-Kč. Je to správně!

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ostatní náhrady rok 2011
    04. 03. 2011

    Na jaký nákladový účet (případně položku rozpočtové skladby) zaúčtovat naši spoluúčast z pojistné smlouvy ("chodníková novela" platíme přímo občanovi), náhrady soudního řízení (znalečné placené soudu), tzv. svědečné (účastníci správního řízení), poplatky OSA?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zahrádky
    04. 03. 2011

    Prosím poradit se zahrádkami.
    Obec pronajímá pozemky na zahrádky, účtujeme
    6171 2131 231/603.
    Jsou sepsány s každým nájemníkem smlouvy.
    Měli bychom předepisovat tyto zahrádky 315/603
    nebo můžeme stále účtovat rovnou do výnosů?
    Nevím kam zařadit, jestli jako soukromoprávní vztah nebo veřejnoprávní a zda dělat opravné položky.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu