Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 naše obec zrekonstruovala prostor náměstí v celkové výši 6.295.375,- Kč.Protože nám na tuto akci byla poskytnuta dotace z ROP, na předfinancování akce si obec vzala úvěr ve výši 5 mil Kč. V roce 2009 vše zaúčtováno v souladu s platnými předpisy, takže účetní zápis 211 10/901 20-tvorba Fondu dlouhodobého majetku měl být zaúčtován až při splacení úvěru.Příjem dotace a tím i jednorázová splátka úvěru proběhla v dubnu 2010. A teď si nevím rady jak toto zaúčtovat na účet 401 a potažmo i na účet 403.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci máme několik soch, ale nemáme je v majetku. K 1.1.2010 jsme je měli údajně do majetku zařadit v hodnotě 1 Kč/socha. Jak je to správně? Jaké bude správné účtování? /vč.RS prosíme/}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověd. Obec se stala od 1.2.2010 plátcem DPH. Poté nakoupila akumulační kamna do kanceláře Obecního uřadu. Dle danového poradce uplatníme odpočet DPH na vstupu kráceným koeficientem. Zavedla bych kamna za cenu uvedenou v základu daně, DPH je zkráceně. Nevím, ale jakou výši DPH počítat, když zatím neznám výši koeficientu. Ten se prý přepočítá až na konci roku. Prosím o radu. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit, na kterém účtě v podrozvahové evidenci si mohu sledovat podporu "de minimis" ? Děkuji a přeji pěkný den}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda správně zaúčtuji převod peněz z BÚ obce na účet vedleší HČ:
z běžného účtu 231 0100 6330 5341 D
262 0100 MD, a na účtě HČ 241 0100 4134 MD 262 0100 D.Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat územní studii na zástavbu v obci v hodnotě 96000,-Kč.
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jakou položku máme používat pro příjem za zvýšení místního poplatku (dle §11, zák.565/1990), nebudou-li poplatky včas zaplaceny?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
omlouvám se, ale chci se jen ujistit zda pohledávka z r. 2007, která byla dooprávkována v březnu 2010 se má převést do podrozvahy?. Na jednom školení bylo řečeno, že pouze v případě, že není možné ji vymoct.
A jak jsem vyrozuměla z dotazů, oprávky budu tedy tvořit jen z účtu 311, z účtu 315 na kterém zůstává také dluh se oprávovat nebude?
Děkuji moc za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím si rady jak postupovat a účtovat.Obec v roce 2001 dokončila výstavbu veřejného osvětlení v hodnotě 250000,-- a zařadila na 021. V roce 2010 rozšíří stávající VO o 3 sloupy a cena by se měla přiřadit k dosavadnímu Vo. Jedná se zřejmě o technické zhodnocení stavby?Zatím došly faktury ve výši 8000,-- a 5000,-- za připojení, ještě čekáme na fakturu za sloupy.Mám účtovat fa na 042-nedokončený a s poslední fa přidat na 021? Konečnou částku zatím nevím.Prosím co by jste mi poradila?Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz jak máme zaúčtovat výměnu kuchyňské linky v bytě v hodnotě 35 tis. Kč. Jestli je to oprava, vedeme byty v hospodářské činnosti města účet 511.
Dále jsme k domu s byty nechali zabudovat sušáky na prádlo 4 ks , výroba a betonáž jednoho sušáku vychází na 1064,- . Jak máme zaúčtovat, zda je to stavba nebo nákup služeb. V případě stavby , účtovat v hlavní činnosti.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec získala na základě smlouvy o převodu vlastnictví majetku od HZS bezúplatně osobní automobil. Účetní hodnota je 332 tisíc Kč. Prosím o radu, jak mám účtovat. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V hospodářské činnosti nám vznila ztráta, kterou bychom chtěli pokrýt mimořádným příspěvkem z rozpočtu.
Pokud zaúčtuji Md 262 D 231 RS /hlavní č./
Md 241 D 262 /hosp. č./
Není mi jasný smysl příspěvku, když mi ztrátu vlastně neumoří. Celkově za obec bude účet 262 nulový, ale v jednotlivých činnostech se mi vlastně nikdy nevynuluje, chápu to prosím dobře?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Velice se omlouvám že obtěžuji, ikdyž jsou na Vašich stránkách informace ohledně Sociálního fondu na ZBÚ.Ale chtěla bych se ujistit zda mám opravdu dobře zůčtováno.Vrátila jsem se po mateřské dovolené a změny se valí ze všech stran.
Předpokládám, že proúčtování faktury mám správné. Nákup stravenek
263 MD 12.000,- Kč
518 MD 300,- Kč - provize,dopravné,balné
321 D 12.300,- Kč
Úhrada
321 MD 12.300,- Kč
231 XX 6171 5499 12.300,- Kč
Výdej stravenek zaměstnancům př. 1 stravenka
527 MD v hodnotě 45,- Kč
335 MD v hodnotě 15,- Kč
263 D 60,- Kč
Úhrada od zaměstnanců
231 40 6171 5499 15,-
335 D 15,-
Zúčtování sociálního fondu
419 MD 45,- Kč
401 D 45,- Kč
A ještě bych se chtěla zeptat, zda při zúčtování sociálního fondu mustím stejně promítnout i zbylých 300 Kč (původní faktura - provize, dopravné, balné)
419 MD 300,-
401 D 300,-
Předem děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měla bych dotaz týkající se přečeňování reálnou hodnotou:
a) město v roce únoru 2010 vyhlásilo záměr na prodej pozemku a v květnu 2010 došlo k jeho prodeji, chtěla jsem se zeptat k jakému datu bych měla přecenit daný pozemek reálnou hodnotou jestli k datu schválení ZM nebo k datu prodeje nebo k jinému?
b) město vyhlásilo záměr v roce 2009 nebo dřívějším a v letošním roce dojde k prodeji pozemku nebo bytového domu, k jakému datu bych měla tuto nemovitost přecenit?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v loňském roce jsme dokončili výstavbu kanalizace. Veškeré náklady jsme splácely z úvěr. účtu. Po kontrole ze SZIF jsme dostaly dotaci ve dvou částkách (příspěvek z EÚ a z národ.zdrojů). Dotaci jsem účtovala 346MD/403D obě částky dohromady. Přijetí dotace 23110MD/346D pol.4216, rozdělené na dvě částky dle N, Z, UZ(shodný jako u výdajů). Převod dotace z BÚ na úvěr. účet 451MD/23110D pol 8124. Je toto účtování v pořádku nebo mám převod dotace na úvěr účtovat přes 262. Pokud ano s jakou položkou? Kdy udělat změnu rozpočtu na příjem dotace? Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková