Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, s jakou položkou správně účtovat proplacení účtenek za obědy a nákup potravin pro člena naší jednotky SDH, kteří teď vyjízděli k povodním, zda 5169 nebo 5173 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je plátce DPH, zaměstnanci chodí na obědy do námi zřízené PO - Základní školy, která není plátce DPH. V současné době, kdy již víme, že žádné DPH na vstupu ani na výstupu nebude, můžeme příspěvek na oběd od zaměstnance účtovat přes účet 377 (již při předpisu faktury a úhradu)? Nebo raději -527 nebo 649?
Děkujeme za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, náš dodavatel nám zaslal 2 faktury na rekonstrukci televizního kabelového rozvodu ve výši Kč 150.000,-- a 75.522,--.
Jedná se o rekonstrukci nového zařízení pro rozvod kab. televize a o dokončenou rekonstrukci stávajícího zař. Chtěli bychom tyto dvě hodnoty zařadit na účet 022.
Mohla by jste mi poradit, jak účtovat?
Bude to předpis: 321 D, 022 MD, 3430035 MD,
proplacení fa: 231 2419 6121 D, 321 MD??? když se jedná o dokončenou rekonstrukci?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chci se zeptat jak zaúčtovat geometrický plán.
Jedná se o to, že v loňském roce byli prodány pozemky.Bylo zjištěno, že pozemky byly špatně vyměřeny.Proto v tomto roce bylo měření pozemků provedeno znovu./Výměra pozemku se nezměnila/.
Můžu použít účet 406 a jaký mám zvolit paragraf lze použít 3636?Mám jej zařadit do majetku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zaplatila poplatek za umístění zatoulaného psa do útulku, nějak nevím na jakou položku tento poplatek zapsat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je vlastníkem bezdrátového internetu, při knihovně. Občan, který se chce připojit, uhradí 2000,-Kč za připojení (dostane domů WI FI anténu) účtuju bez předpisu:
3314 2111/602 - je tento příjem předmětem DPH ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
poprosila bych o radu, jak zaúčtovat dodávku Sbírek zákonů zakoupených na CD.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji dobrý den,
prosím o odpověď na následující dotaz - naše obec věcná břemena na podrozvahových účtech dosud nevedla, musím nyní zavést do podrozvahy věcná břemena např. i 10 let stará, která byla tehdy uhrazena jednorázově?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastup.obce schválilo dohodu o úhradě neinvestičních nákladů, ve které se uvádí, že naše obec zaplatí v termínu do 15.5.2010 zálohu jiné obci na rok 2010 ve výši 150 tis. Kč. Vyúčtování nákladů za rok 2010 bude provedeno po schválení rozboru hospodaření za rok 2010 – tzn. vyúčtovaní faktura mi přijde až někdy v březnu - začátkem dubna 2011. Mohu účtovat takto:
MD 373/ D 349 150 tis. Kč, zaslání zálohy MD 349/D 231 150 tis., k 31.12.2010 by mi obec Mšené měla sdělit předpoklad skut.nákladů (třeba 250 tis.) ?nebo přešné číslo , které budeme za žáky doplácet ? Pokud by mi dali přesné číslo budu postupovat podle Vašeho výkladu ČUS 703 bod 3. Obec jako poskytovatel transferu – rozbor bodu 5.2.1. a pokud ne zaúčtuji MD 572/ 389 250 tis. a v roce 2011 až mi pošlou vyúčtování (celkové náklady např. 252 tis.Kč) zaúčtuji – doplatek např. 102 tis. zaúčtuji MD 373/ D 349 102 tis. Kč, MD 349/231 102 tis. Kč, MD 389 250 tis. MD 572 2 tis. /D 373 252 Může to tak být – ten konec mi přijde špatně, nějak se v tom motám ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme dotaz ohledně zastaveného majetku. Dříve jsme evidovali odděleně na analytice zastavený majetek - účetní hodnotu zastaveného majetku. Jak máme postupovat letos? Jedná se o zástavní právo vůči státu u akcí, které byly realizovány s dotací. Jak (kde) zachytíme účetní hodnotu zastaveného majetku? A eviduje se nějak také skutečná hodnota zástavy, tedy vlastně částka dotace, která je zástavním právem zajištěna? Zástava spočívá v povinnosti 20 let neprodat majetek (byty) vystravěné se státní dotací. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem jak postupovat v případě, že zřizovatel přeposílá své PO "průtokovou" dotaci financovanou ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu - grant- Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji. Prostředky jdou přes krajský úřad nám (zřizovateli) na účet PO - základní školy. Dle pokynu kraje použije zřizovatel jak při příjmu i výdaji UZ + N +Z. Dle pokynu kraje je třeba sledovat pod příslušným účelovým znakem, nástrojem a zdrojem tyto poskytnuté prostředky a nakládat s nimi ve smyslu uzavřené smlouvy. Znamená to tedy, že PO musí používat UZ, N+Z ve svém účetnictví? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Jak se nyní správně eviduje majetek, který obec dlohodobě pronajímá (jedná se zejména o teplovodní infrastrukturu, kterou město pronajalo své s.r.o. k výkonu její činnosti)?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec si nechala vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení s obsahem pro povolení stavby "Rekonstrukce RD-2etapa, rodný dům Marie Kudeříkové".
Jedná se o generální opavu střechy (nové krovy+krytina), nové ústřední topení +kotel (nyní gamatky), nová fasáda (bez zateplení).
Můžu účtovat:
oprava střechy-neinvestiční náklady
nové ústřední topení-investiční náklady
fasáda-neinvestiční náklady
Projekt obsahuje i položkový rozpočet. Projekt se nechal vypracovat v rámci žádosti o dotaci na SZIF. Dotaci jsme nedostali a budeme se pokoušet na příští rok.
Vždy jsem projektovou dokumentaci (obsahující investiční a neinvestiční náklady) zaúčtovala celou na 042 a po skončení akce rozpočítala dle skutečných nákladů a popřípadě opravila účtování. Je možné, když neznám skutečné náklady akce rozpočítat cenu faktury za projekt dle přiloženého rozpočtu dokumentace na náklady investiční a neinvestiční?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vracím se k dotazu ze 17.5.2010
Bylo mi sděleno naším starostou, že fa za studii (zdroj tepla na biomasu), bude podklad pro
projektovou žádost, bude součást pořízení ivestice, částečně bude hrazeno z dotace POKUD SE DOSTANE. Zatím se neví v jaké výši.
Ještě jednou prosím o radu jak zaúčtovat. Děkuji a přeji hezký den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle nařízení magistrátu máme do 20. 5. 2010 provést zaúčtování opravných položek k pohledávkám za roky 2007-9. Nemáme zatím vytvořenou směrnici k tvorbě těchto oprávek, jelikož původně se o těchto OP mělo účtovat až k 31, 12, 2010. Prosíme o radu, zda můžeme postupovat tak, že zaúčtujeme OP ve výši 50 % u pohledávek, které jsou nad 10 000 Kč a nezanikl u nich právní nárok na vymáhání.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková