Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat a jakou položku a paragraf použít při zaplacení povinného ručení za obecní traktor.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsem účtovala úroky z půjčky ze SFŽP 471/231 6310 5141
281/211
V roce 2010 by to bylo 562/231 6310 5141 je to tak správně?Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás potřebovala bych poradit, jak v letošním roce účtovat o přijatém daru na depozitním účtu (jedná se o cizí prostředky). Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jaký je nejvhodnější výnosový účet pro zaúčtování došlého pojistného plnění od pojišťovny za opravu veřejného sloupu (drobná autonehoda účastníka silničního provozu při níž byl poškozen sloup VO ve vlastnictví obce) Částka 3 tis. Kč. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu na jakou analytiku dát:
vodojem
lovecká chata
seník
hájenka
stodola
sklad
přístřešek
dopravní značení
vodní nádrž
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chceme rozčlenit stavby do jednotlivých analytik, ale máme problém. Vlastníme několik domů, kde je část nebytová (provozovny) a část bytová. Většinou je přízemí nebytové a patro bytové, takže je to 1/2 na 1/2. Na jaký analytický účet to máme zařadit, nebo to máme zařazovat nějakým poměrem? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu jak účtovat u DSO,které má v hospodářské činnosti za r.2009 ztrátu.S členskou obcí se DSO dohodlo o úhradě ztráty.Jak účtovat v hlavní činnosti a jak v hospodářské činnosti tuto úhradu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
do školských zařízení v našem městě dojíždějí žáci z jiných obcí bez školského zařízení. Podle zák.č.561/2004 Sb., školský zákon, §178, odst.6 nám dotčené obce hradí NEI výdaje těchto škol připadající na jednoho jejího žák. Účtujeme jako příjem NEI příspěvku od obcí položka 4121. V našem městě máme dále školské zařízení Základní školu praktickou a Základní školu speciální, kterou navštěvují mimo jiné i děti umístěné v našem Dětském domově, kteří mají trvalý pobyt mimo naše město. Prosím o radu, jak zaúčtovat tento příspěvek (pravděpodobně se jedná o hrazení výdajů Dětského domova podle výše uvedeného zákona a paragrafu, ale odst.8). Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zdravím, můj dotaz se týká spolupráce jedné obce s druhou. Podstata:v jedné obci je zřízen SDH, v druhé ne.Domluví se na spolupráci, a to tak, že v případě potřeby SDH vyjede na požár v té druhé obci.Ale obec, která má SDH nechce tuto "službu" činit zadarmo. Je možné toto řešit nějakou smlouvou o příspěvku např.na činnost nebo účtovat 1x ročně jako službu třeba "za pohotovost" ? A co DPH v případě účtování za službu, jsme plátci DPH.Omlouvám se za výrazy, ale nic lepšího na vysvětlení problému mě nenapadá.VPS se jeví jako složitá, jedná se o částku 2000,--Kč.Pokud by bylo třeba doplnění, dejte prosím vědět, jinak předem moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nakoupila cenné papíry v loňském roce, dle výpisů jsem účtovala zvýšení hodnoty cenných papírů 069/909.
V roce 2010 bych účtovala zvýšení hodnoty
069/407 je to tak správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vystavila fakturu za prodej dřeva firmě 200.000,-.Ta samá firma vystavila obci fakturu za prodej sazenic 30.000,-- a uzavřeli mezi sebou dohodu o vzájemném započtení pohledávek a zbývající částku firma pošle obci na účet. Prosím o radu jak to zaúčtuji, když se mi na výpise promítne pouze rozdíl příjem 170.000,-. A jestli obě faktury musím předúčtovat?Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mohla by jste mi poradit s podrozvahou?
Mám v ruce Rozhodnutí v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků SFŽP, kde nám poskytnou dotaci ve výši 5% z celkových nákladů. Dalších 85% nákladů dostaneme z fondu/zatím nevím z jakého/, zbytek hradíme z vlastních zdrojů. Jak se bude účtovat podrozvaha u těchto případů.
A další dotaci na jinou investiční akci dostaneme z ROP ve výši 85%, zbytek zase budeme hradit z vlastních zdrojů. Budu účtovat 999/942 ?
A ještě jedna otázka, jak se to dělá s podrozvahou u průběžného financování z ROP.Např.INV akce je rozdělena do IV.etap, I.etapu zaplatíme dodavateli a budeme žádat ROP, aby nám zpětně proplatila I.etapu ve výši 85%. Takto se to bude dělat i u ostatních zbývajících etap. Vždy když nám zpětně proplatí jednotlivé etapy,tak my tyto peněžní prostředky které nám zašlou budeme používat k částečnéhu uhrazení dalších etap.
Děkuji za kladné vyřízení
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat dotaci od EIB. V roce 2008 město uzavřelo smlouvu o úvěru s ČSOB, ze které m.j. vyplynulo, že projekt financovaný tímto úvěrem byl schválen EIB k zařazení do programu "Municipal Infrastructure Facility". Na základě tohoto banka vyplatí klientovi na účet finanční podporu z EU (v Kč). Celková suma byla rozdělená na tři díly (25 %, 25 % a 50 %). První dvě části byly poukázány v letech 2008 a 2009. Jak naložit s poslední částí této dotace? V minulých letech bylo účtováno MD 231 11 pol. 4232, D 217 10. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jsme plátci DPH a v minulých obdobích jsme do DPH zahrnovali jen vše okolo obecního vodovodu a vodného a vše co se týkalo výnosů a nákladů na obecní les.
Nejsem si ale jistá, jak je to u plátců DPH s uplatněním DPH z majetku. Konkrétně jde v součastné době o věcné břemeno, které máme inkasovat od energetiky. Nevíme, jestli tedy vystavit fakturu s DPH, nebo nikoliv.
Děkuji za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
zast.obce schválilo poskytnutí dlouhodobé bezúročné půjčky z rozpočtu obce do FRB obec.Zaúčtovala jsem takto:ŹBÚ SU 231 § 3611 pol.5649 D a 462 MD; FRB 236 pol. 8123 MD a 452 D adále 548 MD a 419 D(fondy účtujeme nákladové a výnosové).Je to správně? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková