Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • VKLAD DDM _ drobný majetek
    29. 04. 2010

    Dobrý den, prosím o radu, jak správně zařadit a vyřadit drobný hmotný majetek - zařazení DDHM bezúplatným převodem (028/401, ???/088) a vyřazení DDHM svěřeného PO (401/028, 088/???). Nevychází mi rozvaha (korekce = oprávky neodpovídá výši majetku).
    Moc Vám děkuji a přeji hezký den.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pozastávka
    29. 04. 2010

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak zaúčtovat pozastávku. V letech 2004 - 2006 naše obec budovala podtlakovou kanalizaci, na kterou byla MŽP poskytnuta dotace. Část dotace byla dle smlouvy pozastavena do doby než bude provedeno celkové zúčtování. Bohužel doba vyplacení pozastávky se protáhla až do let. roku a já vůbec nevím jak přijaté peníze zaúčtovat. Můžete mi prosím poradit?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Penzijní připojištění
    29. 04. 2010

    Dobrý den, prosím o radu při zaúčtování příspěvku na penzijní pojištění,který posíláme každý měsíc ze SF na BÚ.Jak proúčtovat výdej ze SF, příjem na BÚ a proúčtování ve mzdách? Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Židle
    29. 04. 2010

    Dobrý den, prosím o radu, zda je možné koupené židle (cca 40ks) v celkové hodnotě 20.000,-Kč zaúčtovat na pol 5137 a vést v podrozvaze. Jedna židle vychází na 500,-Kč a nyslíme si, že na účet 028 nepatří. Je to tak správně. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • převod do FRR
    29. 04. 2010

    Jak zaúčtovat převod ze základního běžného účtu na účet Fondu rozvoje a rezerv - tvorba z přebytku hospodaření, a to na obou účtech. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Územní plán
    29. 04. 2010

    Dobrý den,prosím o radu.občané vložili na účet peníze
    na změnu územního plánu,rozpočtová skladba je mi jasná,ale nevím proti účet 6XX ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace vypořádání
    29. 04. 2010

    1. Je nutné doplňovat k účtům 346, 348 ÚZ a nástroj, zdroj? Nebo stačí tyto účty odděleti analyticky?
    2. Dotace, které podléhají finančnímu vypořádání účtujeme v průběhu roku na přijaté zálohy (např. dávky hmotné nouze, památky. Finanční vypořádání těchto dotací je většinou únor následujícího roku. Proúčtování na účty 67x bude provedeno v roce běžném, kdy čerpáme výdaje?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zařazení majetku dar
    29. 04. 2010

    Na základě Darovací smlouvy jsme v 02/2004 zaúčtovali do majetku města budovu v hodnotě Kč 305.255,-.
    Z evidence u předchozího vlastníka:
    budova byla pořízena v 12/1968 v pořiz. ceně Kč 643.408,- a do účetnictví ji zařadili v 07/1991 v částce Kč 643.408,-, k vyřazení došlo v 12/2003 v zůstatk. ceně Kč 305.255,- (tj. 604.408,- bez 337.616,- oprávky, odpisy byly zaúčt. naposledy v 11/2003).
    Jaké datum pořízení a datum zařazení a cenu máme zadat pro odpisování? Na budově byla provedena v 11/2004 rekonstrukce v částce Kč 4.775.625,-.
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej hasičského vozu
    29. 04. 2010

    Město plátce DPH hodlá prodat hasičské vozidlo. Jedná se o zdanitelný příjem, tedy bude muset být zdaněno základní sazbou DPH? Nebo se jedná o plnění, které není předmětem DPH, ale dle jakého § zákona o DPH? Při pořízení jakéhokoliv vybavení pro hasiče neuplatňujeme DPH na vstupu. Tedy ani v případě pořízení nového hasičského vozidla by jsme neuplatnili DPH na vstupu? Prosím poraďte mi.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Půjčka MAS
    29. 04. 2010

    Naše obec je vlastníkem muzea, které bude v letošním roce rekonstruovat. Obec spolupracuje s místní akční skupinou, která zažádala o dotaci z SZIF na tuto rekonstrukci (s obcí má MAS uzavřenu smlouvu o výpůjčce muzea). Vzhledem k tomu, že MAS nemá peníze na tuto rekonstrukci, obec MASce peníze zapůjčí a po ukončení projektu je zase MAS vrátí obci. Jak tuto transakci zaúčtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Převod majetku PO
    29. 04. 2010

    Naše příspěvková organizace /ZŠ/ má plošinu, která je již odepsána a nyní ji předává nám /zřizovateli/ v reálné hodnotě 0 Kč.V jaké hodnotě ji zařadíme do majetku? Pak necháme plošinu repasovat za Kč 60.000,- a předáme ji jiné příspěvkové organizaci /ZUŠ/, která by měla začít ale odepisovat pouze 60.000,--.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Výdej na likvidaci jímky
    29. 04. 2010

    Dnes jsem obdržela fakturu na Likvidaci jímky za 74 421,-Kč.
    Můžete mi, prosím, poradit jak toto zaúčtovat? Jímku měla obec v majetku na účtě 021 40.

    Jak udělat předpis na tuto fakturu a poté jak zaúčtovat tento výdej obce.
    V rozpočtu ho máme na výdajové položce 2321 6121.







    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vyúčtování voleb
    29. 04. 2010

    Prosím o pomoc při vyúčtování voleb:
    -jaká mzdová složka se uplatňuje při vyúčtování voleb pro volební komisi /hrubá mzda?/
    -kde je tato problematika upravena?
    -uplatňuje se u každých voleb totožně?
    Nastoupila jsem jako nová účetní, u voleb do EP jsem neuplatnila složku zdravotního pojišťění ve prospěch obce a byli jsme auditem postiženi.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Investiční dotace SZIF
    29. 04. 2010

    Máme schválenou investiční dotaci se SZIF. Je to dotace na obnovu místních komunikací (vyrovnávka z asfalto. betonu a položení koberce z asfaltov. betonu, zasypání krajnic cca 600 tis. Kč), jenže součástí dotačního titulu je i nákup zahradního traktůrku- cca 120 tis. Kč, 3 ks laviček, obnova 1 sloupu veřejného osvětelní a též zahradnické úpravy (3 ks javoru a plot z 25 ks tují). Jak postupovat při účtování pořizování jednotlivých případů? Celková dotace činí cca 900 ti. Kč.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Smlouva s DSO
    29. 04. 2010

    Dobrý den,
    budu se snažit dobře popsat náš problém.
    V roce 2009 jsme uzavřeli smlouvu o kofinancování s DSO. Smlouva se týká kanalizace, na kterou si DSO vzal úvěr a ve které je vyčíslen náš podíl, který DSO budeme uhrazovat v jednotlivých splátkách, aby měl na splátku úvěru. V roce 2009 jsme tuto smlouvu zaúčtovali jako závazek /na účet 959/ proti nákladům. Tento závazek jsme ponižovali při měsíční platbě DSO. Nyní po dlouhých jednáních je názor, že to nemá být závazek, který bude v rozvaze, ale pouze závazek na podrozvaze. Jak vznikou situaci napravit? Mysleli jsme, že závazek dnes na účtu 459 odúčtuji proti účtu 406 a měsíční platby DSO 406/231. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu