Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Dohadný účet pasivní
    26. 03. 2010

    Dobrý den, pročítala jsem si odpovědi k vyúčtování záloh, ale nenašla jsem, co by mne zajímalo. Dle metodiky kraje je nutné k 1.1.2010 vyjádřit dohadný účet pasivní s předpokladem spotřebované energie. Vyúčtování přišlo v lednu, zálohy jsou placeny v roce 2009. Přijde mi zbytečné účtovat odhad energie, když z faktury vidím, kolik spotřeba byla (faktura došla 20.ledna). Není možné účtovat přímo přes účet 406 bez účtu 389? Hlavně se ale chci zeptat, na účet 389 mám zřejmě zaúčtovat k 1. 1. "odhad" všech záloh - plyn, voda, na které přijde vyúčtování až v červnu a říjnu tohoto roku. Předpoklad spotřeby plynu a vody se týká spotřeby pouze za rok 2009 anebo celé spotřeby až k datu vyúčtování (tzn. rok 2009 i 2010)? Původně jsem po jednom ze školení myslela, že jen roku 2009, ale teď si nejsem vůbec jistá. Mockrát děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • proúčtování daně z příjmů za obec
    26. 03. 2010

    Přečetla jsem si odpovědi ohl. proúčtování daně z příjmů za obec.
    Před několika lety mi auditorky doporučily, abych tuto daň dávala na konci roku jako závazek na účet 341 a na nákladový účet. Tehdy mi to bylo proti mysli, když už tak bych dala závazek i pohledávku, protože daň ve skutečnosti obec neplatí FÚ, tak proč závazek, no ale budiž, ještě jsem to konzulovala na kraji a tam mi bylo řečeno to stejné. Vždy hned hned začátkem roku jsem předala naší daň. poradkyni podklady potřebné pro výpočet daně, ona mi daň vypočítala a já jsem zaúčtovala na 420/341. Až budu daň v červnu účtovat, tak musím odúčtovat závazek 341/6399 5362
    a u příjmů 1122/ 632? nebo dát 406 jelikož se to týká min. roku

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • lesní pozemky podrozvaha
    26. 03. 2010

    Dobrý den, prosím o radu, vlastníme v Lesním družstvu Vysoké Chvojno podíl v podílovém spoluvlastnictví, vloni jsem musela ocenit lesní porosty, aby se mi dostaly do části 3 přílohy účet.závěrky 2009 a zaúčtovala jsem je na 971/999.Letos to asi budu muset přeúčtovat a nevím kam.Jedná se o velkou částku přes 436 mil. Kč,tak at to mám dobře.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • splátky půjčky,úroků -zápočet s nájmem
    26. 03. 2010

    Dobrý den,máme od občana dlouhodobou půjčku. Občanovi pronajímáme byt s garáží. Nájem a splátka půjčky jsou stejná částka, proto je uzavřena dohoda o zápočtu. Předpis nájmu 311/603, půjčka je na účtě 459D. Zápočet splátky a nájmu: 459/311. Na konci roku jsem dříve dle spl.kalendáře proúčtovala úroky+5141 -8124. Snížila se mi částka splacená, zvýšil se dluh. Lze nyní předepsat závazek platby úroku 562/366 a po dohodě, že částku fyzicky neodešleme, ale zvýšíme náš dluh účtovat 366/459? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nájemné za rok 2009, prodej DDHM
    26. 03. 2010

    Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat doplatek nájmu od vodárenské společnosti za rok 2009. V březnu 2010 nám přišlo oznámení, kde byl vyčíslen doplatek nájemného za rok 2009 ve výši 23.000,- ( z důvodu vyšších tržeb za vodné a nižších nákladů na vodovod). V účetnictví nemám v loňském roce žádný předpis, neboť jsem nevěděla, že nějaký doplatek vznikne. Mám zaúčtovat: předpis s datumem oznámení (8.3.2010) 311/603 a příjem doplatku 231/311, nebo musím použít účet 406, když výnosy se vztahují k roku 2009? Pak ale nevím, jak zaúčtovat, snad 231/406?

    Ještě mám jeden dotaz. Prodali jsme starou Avii, kterou jsme měli zařazenou na 028 (pořizovací cena byla v roce 1995 20.000,- - ojetina). K tomuto účtu již nemusím dělat oprávky, když mám hodnotu účtu zaúčtovánu na 088? A musím řešit reálnou hodnotu? Ještě nevím, jak zaúčtovat, když auto bylo prodáno za 12.000,- Kč, ale na základě smlouvy o zprostředkování prodeje si autobazar ponechal 2.000,- Kč, obec obdržela 10.000,-Kč. Mám zaúčtovat za prodej auta 12.000,- a 2000,- jen proúčtovat do nákladů, nebo zaúčtovat za prodej jen 10.000,-?
    231 10000,-/644 10000,-
    088 20000,-/028 20000,-
    nebo
    231 12000,-/644 12000,-
    518 2000,-/231 2000,-
    088 20000,-/028 20000,-
    nebo úplně jinak? A RH? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Cyklostezka a podrozvaha
    26. 03. 2010

    Dobrý den, ještě jednou otravuji, ale chci se ještě zeptat, v podrozvah.evidenci mám osvětlení cyklostezky. Jiná obec postavila cyklostezku, dostala na ní dotaci a my jsme jim přispěli na osvětlení s tím, že si převedeme toto osvětlení do majetku, ale až za 5 let. Nyní mám zaúčtováno 903/999. Jak prosím přeúčtovat v roce 2010 - 941,951 ? Nevím. Děkuji moc za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 032 sochy
    26. 03. 2010

    Dobrý den, prosím o radu: na který účet se zařadí nemovitá kulturní památka (např. socha), která je oceněna ve výši 1,- Kč? Na účet 021, jako stavba, nebo na účet 032, jako nemovitá kulturní památka, ale oceněná pouze 1,- Kč? Pokud by byla cena stanovena např. znaleckým posudkem, dala bych jí na účet 021, neměla bych žádné pochyby. Při ocenění ve výši 1,- Kč si ale nejsem jistá. Myslela jsem si, že pokud je to stavba, bude zaúčtovaná na účtu 021 vždy, ale asi je jinak, pokud se jedná o kulturní památku? Musím ji tedy zaúčtovat na účet 032?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek z ÚP - §78, přeplacení obce
    26. 03. 2010

    Dobrý den,
    1) prosím Vás o radu jakým způsobem zaúčtovat v roce 2010 přijatý příspěvek od Úřadu práce dle §78 odst.1 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který byl poskytnut za 4.Q.2009 v roce 2010. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je z 15.2.2010, tedy již po roční uzávěrce obce, tudíž nemám zaúčtován předpis v roce 2009. Účtuji tedy v roce 2010 předpis 346/406 a úhradu 231 pol.4119/346?
    2) správce daně (FÚ) zaslal sdělení, že došlo k přeplacení obce na převodovém druhu příjmu 463 (PBÚ 4634) a že tento přeplatek uhradí z nároku z jiného druhu příjmu (PBÚ 641). V roce 2009 jsme tyto sdělení pouze zakládali a brali na vědomí a účetně neřešili. Jak postupovat v roce 2010? Bude potřeba účtovat přeplatek a úhradu přes příslušné druhy výnosů (631, 632)?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sběr a svoz komunálního odpadu
    26. 03. 2010

    1) předpis na poplatek účtuji 315/606, poplatek se vybírá na základě vyhlášky, úhrada 231 PO 1337/315.
    Odvoz odpadu si však u nás hradí i cizinci, kteří jsou u nás evidovaní a potom ještě cizí, kteří k nám se zde zdržují jen občas a používají dům jako chalupu.
    Lze účtovat stejně?

    2)Obec je plátcem DPH a spravuje hřbitov (pozemek ve vlastnictví církve) a pronajímá hrobová místa
    Ve smlouvě na 10 let se uvádí:
    nájem 5,00, služby 14,00 (vč.DPH), celkem k úhradě 19,00 za 1m2 x 10
    nájem je bez DPH, služby s DPH 10%
    předpis nájmu: MD 311/ D 603, příjem za nájem MD 231 PA 3632/PO 2132 / D 311
    předpis za službu: MD311/ D602, 343, příjem za službu MD 231 PA 3632/PO 2111
    Je to takto správně?
    a) jak zaúčtovat na konci roku, když někdo nezaplatí
    b) kdy vzniká den zdanitelného plnění? Smluva se uzavře např. 27.2.2010, účinnost smlouvy od 1.3.2010, smlouva platí do 28.2.2020.
    Předpis udělám k 1.3.2010 = den zdanitelného plnění?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace na rekonstr.budovy
    26. 03. 2010

    Město v roce 2009 profinancovalo investici - rekonstrukci budovy, která je ve správě zřízené PO. Toto technické zhodnocení bylo v r. 2009 dokončeno a předáno zápisem 901 - 042 příspěvk. organizaci. V březnu 2010 město obdrželo z norských fondů na základě žádosti o průběžnou platbu dotaci na korunový účet, v avízu jsou uvedena € (v rozhodnutí o poskytnutí dotace je dotace uvedena v €) , ještě do konce roku má obdržet zbytek dotace a zbylých 10 % po konečném vyúčtování ještě do konce roku 2010. Jak zaúčtovat přijatou dotaci? Město ji bude účtovat na pol. 4218 s ÚZ 958 16. Účtovat na výnosový účet? účtovat i na podrozvahu o zbytku dotace, která má přijít? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odměna EKO-KOM - účtování 2009,2010
    26. 03. 2010

    Dobrý den,
    1) prosím o radu jak zaúčtovat přijatou odměnu od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů za 4.Q.2009. Předpis v roce 2009 nebyl zaúčtován, neboť podklady k fakturaci přišli až v březnu 2010 (účtování předpisu fa 315/406, banka úhrada 231 §3725, pol.2324/315)?
    2) jaký výnosový účet použít pro platbu za 1.Q.2010 (602)?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • mzdy zaprosinec
    26. 03. 2010

    Dobrý den, na školení ing. Přibylové bylo sděleno, že kdo převádí mzdy na depozitní účet, nemůže mít mzdy za prosinec účtovány v prosinci na položkách rozpočtové skladby. To by znamenalo, že je zbytečné částku mezd za prosinec převádět na depozitní účet? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvky s vyúčtováním
    26. 03. 2010

    Dobrý den, prosím o radu. Město dává na základě programu "Grantové schéma na podporu zájmových aktivit "v oblasti kultury,sportu a volného času neinvestiční příspěvky,o které mohou žádat fyzické i právnické osoby na území města. Rada schválila a podepsala smlouvu na příspěvky i pro sportovní komisi města a zároveň i Dům s pěčovatelskou službou, který je organizační složkou a účetnictí vede město. Je možné dávat příspěvky organizační složce města a komisi města? A jak zaúčtovat, například na jakou položku? Příspěvky s finančním vypořádáním pro ostatní organizace zaúčtovat umím, našla jsem si v dotazech.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Ocenění kapličky
    25. 03. 2010

    Minulý rok byla provedena oprava kapličky (financováno z dotace a částečně z vlastních zdrojů celkem za 250.000,-). Kaplička není na účtu 021 v roce 2009, ale nyní máme znalecký posudek, kde stanovil znalec cenu na 500.000,-. Jakým způsobem dáme kapličku na účet 021? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odečet DPH u pokut z Czech radaru
    25. 03. 2010

    Dobrý den, naše obec má smlouvu s Czech radarem o nájmu zařízení, kdy Czech radar nám pronajímá zařízení na měření rychlosti a naše město inkasuje na svůj účet pokuty vybírané z překročení rychlosti. Úplata za služby činí 40% z vybraných částek + DPH.
    Z uvedeného vyplývá, že firma Czech radar nám měsíčně fakturuje zbylých 60% 6+ DPH na vybraných pokutách. Dotaz zní: Může si naše město vyznačené DPH na faktuře uplatnit na vstupu? Jsme plátci DPH, ale uplatňujeme DPH pouze u vedlejší hospodářské činnosti, tj. minimálně. Pokud bychom si nemohli u pokut vybíraných z Czech radaru uplatnit DPH na vstupu, měli bychom podíl na zisku o toto neuplatněné DPH nižší, a tím bychom neiinkasovali zbylých 40%, jak se na první pohled zdá. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu