Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu s následujícím problémem:
Do všeobecných smluvních podmínek o provádění díla máme zapracován odstavec o dřívější úhradě faktur. „Zhotovitel může požádat o úhradu platby faktury v dřívějším termínu než je smluvená splatnost. Pokud bude takové žádosti vyhověno, bude úhrada ponížena o částku vypočtenou jako … za dny, o které byla poukázána dříve.“
Ovlivní poskytnutí této slevy za včasnou platbu - skonta - uplatnění DPH ???
Je pro účely DPH nutné neustále odlišovat, zda přestavuje poskytnutí skonta platební či cenovou podmínkou ??? (ikdyž v ZDPH je ale stanoveno, že „ Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce … „ )
A jak postupovat, pokud by již nebyl důvod pro rozlišování těchto podmínek a zhotovitel, plátce DPH, nechce využít možnost opravy základu daně ve smyslu §42 odst.1 ZDPH ??
V rámci této akce se pořizuje také drobný dlouhodobý majetek. Naše hradnice pro DrDM je 3-40 tis., v operativní evidenci vedeme věci od 500,-s delší životností než jeden rok. Nyní budeme pořizovat DrDM s delší životností a cena za jeden kus činí 2tis.Kč. Z jaké RP tento výdaj hradit 5137 nebo 5139? Hledala jsem v dotazech a našla jsem obě varianty. Dotaz (drobný majetek) ze dne 21.6.2010 odkazuje na 5139 a dotaz (židle) ze dne 29.4.2010 na 5137. Já bych se přikláněla spíše k 5137 a vedení na OE, pokud by byla RP 5139, lze vést na OE?
Předem děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
z Vašeho školení v lednu jsem si udělala poznámku, že lze pokladnu účtovat souhrným dokladem.
Nevím, zda jsem si zapsala správně.
Dnes nám audit KÚ napadl (zatím jen upozorněním mimo zápis), že v r. 2010 již nelze účtovat pokladnu souhrnnými doklady 1 x měsíčně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala z rozpočtu JMK neinvestiční dotaci na opravu prostranstvi OU.Vyúčtování máme provést do konce roku 2010.účtovala jsem následovně:
oznámení o schválení dotace: MD 942 300/ D 999 942
schválení dotace: MD 999 942 / D 942 300
předpis dotace : 348 000 UZ 221 /374 110 UZ 221
příjem dotace na BÚ: 231 010 pol.4122 UZ 221/348 000 UZ 221.
Protože akce již proběhla,FA firmě je již zaplacená tak ještě odúčtování nákladů částky 140 000 Kč z par.3639 a následně zaúčtování s UZ.
231 010 3639 5171 UZ 221 D 140 000
231 010 3639 5171 D minus 140 000.
Dotace je celá vyčerpána tak ještě zápis
374110 UZ 221/672 300?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc při zaúčtování faktury vyúčtování el.energie:
záloha za rok 2009 - 54.810,- Kč
zálohy za rok 2010 - 164.430,- Kč
vyúčtování k 1.9.2010 - přeplatek 6.552,- Kč
Bylo zaúčtováno:
záloha za rok 2009 ve výši 54.810,- Kč byla zaúčtována (špatně!!!) přímo na 410
zálohy za rok 2010 ve výši 164.430,- Kč ( 3x 54.810,- Kč) byly zaúčtovány na 314/231 - bez dohady
Spotřeba el.energie za rok 2009 (od 11.8.-31.12.2009) byla 82.168,- Kč
spotřeba el.energie za rok 2010 (od 1.1.- 1.9.2010) byla 130.520,- Kč
Teď jsem v koncích. Velmi prosím o radu.
Taky se chci zeptat, ve směrnici máme dohadu ve výši zálohy. Stačí tuto dohadu dát teď na poslední zálohu letos v říjnu a vyúčtovat jak přijde faktura příští rok nebo musím dohadu dát i na další zálohy v příštím roce až do vyúčtování. Děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jsme plátci DPH z obecních lesů. Vytěžené dřevo v ceně 3.600,-- bez DPH převzal vedoucí našich kom. služeb na sklad a toto dřevo se bude postupně spotřebovávat na různé opravy.
Zřejmě musím odvést DPH, ale nejsem si jistá zaúčtováním. V dotazech jsem našla podobný příklad, ale na přímou spotřebu přes účet 395 a mimo rozpočtovou skladbu. V tomto případě, kdy dřevo bude vedeno na skladě prosím o radu. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji hezký den,
nevím si rady s urbanistickou studií, kterou mám vedenou v majetku na 019 od r. 1999. Lokalita je "satelitní městečko", kde vlastník (soukromá firma) rozprodává jednotlivé parcely na individuální výstavbu občanům a dosud nejsou některé prodány. Lze již vyřadit a na základě čeho? Jak určit dobu životnosti v případě odepisování?
Lze odepsat stavbu do 40 tis. jednorázově do nákladů?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosíme o radu jak ocenit lesní pozemky, máme znalecký posudek na pozemky i porost. Pozemky ve znaleckém posudku nejsou rozděleny dle par.čísel, což vyžaduje audit. Potřebovali bychom ocenit pozemky dle par.čísel a porost bychom nechali dle znaleckého posudku.Jakým způsobem ocenit jen pozemky dle par.čísel.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Stali jsme se majiteli 2 ks soch, ty jsem zařadila na položku 032, hodnota 1,- Kč za každou sochu.
Nyní jsme obdrželi na každou sochu dotaci 100 000,- Kč na opravu. Nevím, zda po opravě mám sochy vyřadit z 032 a dát na 021. Poradíte mi?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám tento dotaz k vyřazení pozemku, když se prodá. Hodnota účetní na 031 např. je 9.000,00 Kč , dle kupní smlouvy cena činí 100.000,00 Kč. Jak se tento příklad zaúčtuje a v jaké hodnotě
MD 554 D 031
v jaké hodnotě se vyřadí
554 MD Kč 9.000,00
031 D Kč 9.000,00
(Zda se vyřazuje pozemek z majetku ve výši kupní smlouvy). Co se udělá s rozdílem ceny , nesouhlasil by účet 031 musí se přecenit ? Obec má smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji pozemku, 100,00 Kč za 1 m2. Prosím o radu jak se správně účtuje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zatím nejsme plátci DPH, pouze sledujeme obrat. V roce 2008 jsme měli předepsány příjmy za prodej dřeva, fa měly splatnost v roce 2008, ale z důvodu finančních problémů odběratele byly uhrazeny až v roce 2009. Tyto faktury jsme nezapočítali do obratu za rok 2009, neboť byly účetním případem roku 2008. Je to tak správně? Další dotaz je ohledně zdanění těchto příjmů v DPPO za rok 2009. Měly být zdaněny v DPPO za rok 2008 nebo až v roce 2009, kdy byly fa skutečně uhrazeny a příjem se zobrazil ve FIN-12? V přiznání je máme zdaněny až v roce 2009, ale FÚ si není jist, zda je to dobře.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, katastrální úřad na základě svého zjištění nám zaslal rozhodnutí, že pozemku, který má obec v majetku opravuje výměru o 53m2. Jakým způsobem máme zaúčtovat?
1. buď pouze opravit výměru, ale nemůžeme se potom dostat na přesnou původní hodnotu(jednotková cena x m2),
2. nebo zaúčtovat 031 x 401 (jiný účet mě nenapadá)
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2009 obec podepsala dohodu se SZIF o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na Rekonstrukci kaple v obci. Starosta mi jen sdělil, že se jedná o neinvestiční dotaci V roce 2009 jsem všechny výdaje účtovala přímo do nákladů (pol. 5171, N+Z a přidělila jsem ÚZ 89013 a 89014 ). V roce 2010 jsme obdrželi dotaci, o které jsem také účtovala jako neinvestiční (pol. 4113, N+Z a ÚZ jako u výdajů). Pracovnice SZIF doklady zkontrolovaly a vše bylo v pořádku. Potom mi starosta předal dopis ze začátku roku 2010 Oznámení o schválení platby ze SZIF, kde jsou rozepsány výdaje z EU a z NZ a všude je uvedeno, že se jedná o investiční výdaje.
Mám ještě příjem dotace přeúčtovat na investiční? V tom případě bych měla změnit i ÚZ na 89515 a 89516 u příjmů? Ale to bych měla jinou ÚZ u výdajů, které jsou proúčtovány v roce 2009.
Bojím se případné kontroly z FÚ.
V roce 2010 jsme ještě dostali na tuto akci peníze z PGRLF. V případě, že by se přeúčtovalo na investiční dotaci budu účtovat na účet 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v časopise INS svazu měst a obcí jsem se dočetla na dotaz zveřejňování rozpočtu následující:V příloze č.1 vyhlášky k zákona č. 106/1990 Sb., se jako bod 8.2.uvádí povinnost zveřejnit údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů pov.subjektu za uplynulý rok.Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy.Znamená to tedy, že když uděláme měsíční úpravu rozpočtu jsme povinny ji dávat také na el.úřední desku?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se o ocenění věcného břemene. Přečetla jsem snad všechny vaše příspěvky, přesto mi není jasná odpověď. Sama si zpracovávám smlouvy na katastr, částkou 10 000 Kč se ocenění 1 smlouva o zřízení věcného břemene nebo 1 pozemek, kterého se VB týká? Jedná se o stavbu vodovodu, vede po cca 50 pozemcích, které jsou ve vlastnictví cca 30 vlastníků, samozřejmě jsou různé délky, různé šířky. Vypracovávat na všechny věcná břemena znalecký posudek zbytečně nákladné, jelikož se zřizuje bezplatně. Příklad: na jedné smlouvě je 13 účastníků, týká se 20 pozemků. účtuji M 986 v částce 10 000,- Kč. Na další smlouvě je jeden účastník, týká se 1 pozemku účtuji M 986 v částce 10 000,- Kč??????? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, při kontrole na VZP vznikl obci přeplatek, který VZP vrátila na účet. Jedná se o záležitost roku 2008, prosím o radu jak zaúčtovat jak v RS tak v úč.přepisu vzniklého nároku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková