Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
-Obec koupila pozemek od občana, smlouva včetně vkladu provedena v měsíci červnu 2010, úhrada pozemku bude provedena až v měsíci červenci dle požadavku občana - je to tak i zapsáno ve smlouvě. Občanovi uhradíme vyšší částku než je znalecký posudek za pozemky. Jak zaúčtovat a v jaké částce se zavedou pozemky do evidence.
-2) ZO schválilo odpis zmařeného projektu
zaúčtovala bych 406 000/ 042 018
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec bude kupovat zahradní traktorek s příslušenstvím na údržbu veřejné zeleně v ceně 220.000,- Kč což bych zaúčtovala MD 022/ D 321 , D 231/ MD 321 snad by to bylo správně, ale nevím jak zaúčtovat finanční dar ve výši 50.000,- Kč který nám poskytla zemědělská společnost formou darovací smlouvy. Za radu předem děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Firma dlouhodobě užívá bez nájemní smlouvy pozemky ve vlastnictví městského obvodu (na pozemku je postaven objekt ve vlastnictví firmy). Bezesmluvní užívání pozemků je řešeno právní službou, zatím k dohodě nedošlo. Firma si sama stanovila „nájemné“, které měsíčně zasílá na účet městského obvodu.
Dotaz:
Jak účetně řešit tyto platby (jedná se o zálohu, nájemné (pol. 2131), mylnou platbu?). Stanovisko naší právní služby je tyto prostředky firmě nevracet s ohledem na to, že probíhají jednání ve věci bezesmluvního užívání těchto pozemků.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den,
navazuji na dotaz z 18.6.
Dotaci z r. 2009 jsem proúčtovala ve výši, která
zůstala nám po odečtení pro PL 401/403.
Transfer do Polska z letošní dotace jsem zaúčtovala
403 MD / 3429 6380 ÚZ,N,Z D (chybně jsem to uvedla v předešlém dotaze), protože příjem byl pol.4218/403
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím jak zaúčtovat následující:
obec ukončila nájem kulturního domu výpovědí v roce 2009. Před ukončením nájmu nájemce provedl v předchozích letech stavební úpravy, které žádá nyní po obci uhradit (dle nájemní smlouvy). Na zastupitelstvu bylo schváleno, že obec nechá vypracovat znalecký posudek na ocenění zhodnocení stavebních úprav kult.domu a tuto částku uhradí bývalému nájemci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zákon č. 250/2000 Sb. v paragrafu 11 a odst. 2 uvádí, že pokud se samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie.
Pokud to tak není, jedná se o správní delikt dle § 22a odst. 2, písmeno a).
Jedna paní účetní z KÚ Vysočina nás upozornila, že nemáme naše spoluúčasti na projektech financovaných z EU ve schváleném rozpočtu označeny UZ (nástroj, zdroj), tedy že by se mohlo jednat o správní delikt. My ale máme prostředky v rozpočtu na naši spoluúčast označeny jednak názvem připravovaného projektu a zároveň účelovou organizací na každý projekt jinou. Domníváme se, že tedy splňujeme §11 odst. 2.
UZ nástroj a zdroj u našeho spolupodílí doplňujeme do rozpočtu v době, kdy obdržíme dotaci z EU, tak aby bylo vše průkazné a opravdu v takové výši spoluúčasti, jaká je zaslaná dotace.
Můžete nám prosím poradit, jaký je Váš odborný názor.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o zodpovězení dotazu, jak zařadit do majetku kulturní památku sochu Panny Marie. Pořízovací cena není známa. Socha byla restaurovaná v roce 2003 a její restaurovaní a umístění na veřejnou plochu bylo dokonceno v tomto měsíci. Dle knihy Majetek obcí.. usuzuji, že by měla být zařazena jako stavba. Cenu bych určila ve výši úhrady za restaurování ale zřejmě by měla být stanovena na základě znaleckého posudku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodala na splátky obytný dům. Celková cena - 6 000 000,-- Kč. Splátky byly určeny na tři roky. Prosím, jak mám tento případ zaúčtovat vč. časového rozlišení. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO poskytlo (na základě smlouvy) příspěvek s vyúčtováním nezřízené příspěvkové organizaci - škole na úklid lesů. Zaúčtovala jsem zálohu proti závazku 373/378, úhradu 378/231 par. 1011 pol. 5339. Vyúčtování jsem zaúčtovala 572/373 a vrácení nevyčerpaných fin.prostředků 231/373. Je to správně a jaký par. a položku mám použít v případě vrácení nevyčerpaných fin.prostředků na účet? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat jak budu účtovat vyřazení softwaru z majetku. Jde o vyřazení Office 2003, kdy byl zakoupen a nainstalován Office 2007 (hlavně z důvodu, že nebyly po kolapsu počítače nalezeny instalační diskety s původním softwarem).
Jde mi hlavně o to, že účet 018 mám již vyoprávkován, takže bych se vlastně v rozvaze dostala do minusu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci dochází v letošním roce k výměně všech cedulí se značením místních názvů ulic.
Nevím kam bych měla správně zaúčtovat. Na jaký paragraf a položku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při zhotovení dešťové kanalizace byl poškozen STL plynovod. FA byla vystavena na náhradu škody za opravu poškozené STL plynovodu a únik plynu v obci (distribuční poplatek, únik plynu, oprava PZ, poplatek OTE). Nevím zda bude součástí nákladů na zhotovení dešťové kanalizace?
Zaúčtovala bych. předpis 518/321
Úhrada: paragraf 2321 položka 5169 - D
321 - MD
Dále prosím o radu, naše obec odsouhlasila na zasedání OZ, že dešťovou kanalizaci provede v naší obci TJ Sokol, materiál nakoupí na tuto akci obec. Organizaci TJ Sokol bude za provedenou práci navýšen neinvestiční příspěvek (položka 5222) na jejich provoz o částku za provedené práce. TJ Sokol nevystaví fakturu, pouze předá předávací protokol a výsledky tlakových zkoušek. Aby byla správně cena dešťové kanalizace v inventuře je nutno vytvořit vnitřní doklad s vyčíslením přímých nákladů. Částku zaúčtuji: 042 - MD, účet 231 paragraf 2321 položka 6121 - D a zároveň do příjmů 231 paragraf 2321 položka 2119 - MD a účet 624 - Dal.
Předem děkuji
Tvrdíková
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V minulém roce jsme uzavřeli smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku + přípojek za účelem výstavby RD. V roce 2010 byla uzavřena kupní smlouva. Při kontrole mi bylo zjištěno, že budoucí kupní smlouvu nemám v předpisech. Potřebovala bych tento problém odstranit. Mám to ke dni provedení kontroly zaúčtovat do podrozvahy, i když kupní smlouva byla uzavřena již v lednu a kontrola provedena v květnu? Jak budu postupovat? Které účty použiji. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak prosím zaokrouhlím DPH když základ daně je 546,-kč, sazba DPH 10% 54,60Kč, celkem do pokladny 600,60 Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec obdržela doplatek za plynovod dle kupní smlouvy s výhradou vlastnictví ve výši 270 tis. Kč. Dohodnutá kupní cena byla 1 323 tis. Kč, l.splátka byla zaplacena ve výši 1 053 tis. v r. 2002 a zbytek 270 tis. nyní po uvolnění blokace prodeje.
Lze zaúčtovat předpis 311/646 a příjem 231/311? Prosím o pomoc při účtování. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková