Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, vím, že se tento dotaz opakuje už po několikáté, ale nevím si rady při účtování půjček z FRB ( NFV již byla vrácena). K těmto půjčkám máme zřízený samostatný účet na který nám bezhotovostně chodí platby od občanů. V loňském i předešlých letech naše obec účtovala následovně:poskytnutá půjčka občanovi 236/30/3611/6460 DAL 277/20 MD, úrok z půjčky 277/20 MD 917/31 DAL , splátka půjčky od občana 236/30/-/2460 MD 277/20 DAL, splátka úroku z půjčky 236/30/3611/2141 MD 277/20 DAL. Takto jsem převzala účtování od minulé paní účetní. Poraďte mi prosím, jak mám účtovat v letošním roce a taky jak zaúčtovat jednu splátku půjčky, která byla zaplacena hotově- do pokladny.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
paní Schneiderová, prosím Vás, potřebuji poradit:
Prodali jsme pozemek a v kupní smlouvě je cena 23 200,- Kč uvedena. Pozemek jsem vyřadila z majetku v účetní hodnotě 5 000,- tedy nižší, než je i dle znaleckého posudku,( 23 202,-) a než je dle kupní smlouvy.
Je nutné kromě vyřazení 554/301 s tím něco dělat?
Moc tomu nerozumím, kdybych tam měla motat ještě přecenění, jaký to má smysl. A pokud ano, jaký by měl být přesný účetní postup?
To samé mám v únoru se směnou pozemků. Byly oceněny dle znaleckých posudků, tak jsem zařadila dle ZP a vyřadila v účetní hodnotě, která je opět nižší než cena dle ZP. Zatím to mám takto jednoduše, ale nejsem si jistá zda dobře.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Patří prosím předpis smluvní pokuty a úroků z prodlení do rozvahy nebo do podrozvahové evidence ? Případně prosím o váš výklad pojmu podmíněná smluvní pokuta, resp. úrok z prodlení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz ohledně vyřazení zásob z majetku města účet 112 z roku 2009 a starší. Je možno vyřadit 401 0964/ 112 ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nakoupili jsme DDHM z Polska a nevíme, v jaké ceně zaúčtovat na 028?
Při předpisu faktury je částka za DDHM 10000,-, při úhradě nám ale vznikl kurz. rozdíl - uhrazeno bylo cca 9800,-. Majetek byl dán do užívání ihned. A jak dále účtovat o tomto kurz.rozdílu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu.
Město nakoupilo ze svého rozpočtu sběrné nádoby na biologický odpad (1440ks) v celkové hodnotě 1.752.192,00 Kč (1.216,80 Kč/kus). Jak máme postupovat při zaúčtování, když tyto nádoby se postupně (bezplatně) předávají do jednotlivých rodinných domů (na k.ú. Roudnice n.L.) a tím pádem bude těžké provádět fyzickou inventuru jednotlivých kusů ? S občany nebyl sepsán při předání žádný protokol o hmotné odpovědnosti ani založena registrační karta.
Předem děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Vedeme účet HČ-mzdu zaměstnankyně, která je zaměstnána v míst.pohostinství, které provozuje obec jsem vyplatila z BÚ. Převod vyplacených prostředků tedy převedu z BÚ na účet HČ. na bú ZAÚČTUJI 231 0100 6330-5341 MD/262 0100 D.Na účtu HČ zaúčtuji celkovou částku 241 0100 MDa poté rozúčtuji HM 2141 ( na BÚ dáváme pol.5011 mohu jí dát také na HČ nebo si ji mám změnit?) SP 26%,,ZP 9%, a odvod daně,a dále stravenky.
Dále se chci zeptat zda,máme investiční dotace např. za posledních 5 let které jsme účtovali na účtu 401 převést na účet 403? A poslední prosba. Máme na účtu 311 nevymahatelnou pohledávku. Poradíte mi, jak ji mám odepsat a kam zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o informaci k textové části Přílohy č.5 = A.2. - Informace podle §7 odst.4 zákona. Zde se uvádí jen vyjímečné změny volby syntetického účtu (jak uvádíte v příkladech v dokumentech ke stažení) nebo se zde musí uvést i všechny změny SÚ v rámci převodového můstku? Např.:
1) r.2009 účet 901 = 10tis. = přev.můstek 5tis. účet 401, 5tis. účet 403
2) r.2009 účet 315 = 6tis. = přev.můstek 3tis. účet 311, 3tis. účet 315
3) r.2009 účet 277 = přev.můstek účet 469
4) r.2009 účet 272 = přev.můstek účet 452
5) r.2009 podrozvaha účet 97x = přev.můstek účet 902, 903, 951, 932, 982 atd.
atd. ....
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v červnu 2010 bude inkasovat ČEZ Prodej, s.r.o. z našeho účtu Kč 977 032,-- Kč včetně DPH za odběr el.en. v období od 1. 6. 2009 za 19 %, období do 30. 4. 2010 za 20 %.
Jedná se o budovu, kterou jsme pronajali nájemci, plátci DPH. Tyto výdaje v nezměněné ceně nájemci přefakturujeme v souladu s nájemní smlouvou.
1) můžeme uplatnit daň jak na vstupu z došlé faktury, tak na výstupu z vydané faktury?
2) námi vydaná faktura bude již v celkové sazbě DPH 20%, protože DUZP bude v červnu?
Děkujeme.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda je správně, když stravenky SYAS v hodnotě 50,- Kč hradíme celé z rozpočtu. Zaměstnanec nepříspívá ani ze SF není příspěvek.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, stali jsme se plátci DPH od 1.1.2010 a v daňovém přiznání za I.Q 2010 jsme uplatnili také DPH za loňský rok, tzn. DPH při změně režimu. Protože tuto částku nemám nikde v předpise, prosím o radu, jak zaúčtovat její předpis letos na nové účty. Vzniká mi rozdíl na 343.040. V nějaké metodice jsem našla, že vloni se účtovalo proti 215. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: Zaplatila jsem neinvestiční náklady na žáky šk.r.2009/2010 ve výši 5411 Kč, pro jiný kraj, můžu zaúčtovat MD 572 D 349, úhrada
MD 349 Dal 231 par.3113 pol.5321, ZJ 035. Do směrnice si dáme, že nebudeme časově rozlišovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu se Vzdělávacím centrem o zajištění praktické výuky posluchače rekvalifikačního kurzu - Pracovník v sociálních službách. Vzdělávacímu centru budeme fakturovat za službu - dohled na odborné praxi. Bude to zdanitelné plnění? Pokud ano, tak v jaké sazbě. (Obec poskytuje soc. služby podle zák. 108/2006 Sb.). Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Žádáme ROP o investiční dotaci na veřejné sportoviště a zpracovávám finanční analýzu projektu. Mezi výdaji na projekt jsem se zarazila u bankovních poplatků (bude třeba zřídit zvláštní účet). Tyto bankovní poplatky jsou neinvestiční přesto, že budou uznatelným výdajem dotace, která je investiční?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Musí se doúčtovat chybějící zdroje?-účet 901, r.2009, když tento se nerovnal účtové tř. 0, a to o úvěr a nezaplacené invest. fa
účtovat 401 933/401 901
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková